De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune

Relaterede dokumenter
Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune. Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 300 Kommune nr. 101

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab

Boligselskabet Nordsjælland

Boligselskabet Kolding

Sakskøbing Boligselskab

Boligselskabet Kolding

Sakskøbing Boligselskab

Andelsboligforeningen Samvirke

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab

Regnskab for afdeling 50 Regnskabsperiode 1. april 2013 til 31. marts Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Boligselskabet Nordkysten

Boligselskabet Kolding

Boligselskabet Nordsjælland

Boligselskabet Nordsjælland

Lillerød Boligforening

Boligselskabet Kolding

DEN ALMENE BOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN

Sakskøbing Boligselskab

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune. Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 501 Kommune nr. 163

Sakskøbing Boligselskab

Midtjysk Boligselskab

Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. april 2012 til 31. marts Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab 2014/

Sakskøbing Boligselskab

Lillerød Boligforening

Sakskøbing Boligselskab

Boligselskabet BSB Søllerød

Tendrupvej. Regnskab for året 2014

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 25 Gammel Bro 24

Lillerød Boligforening

Holsted Boligforening

Bogense Boligforening

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 9 Grindstedvej 1-43

Regnskab 2014/

Middelfart Andelsboligforening af 1946

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget

Lillerød Boligforening

Boligselskabet Kolding

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 27 Konsul Graus Gade m.fl.

Hareskov-Værløse Andelsboligforening

Midtjysk Boligselskab

Hareskov-Værløse Andelsboligforening

Midtjysk Boligselskab

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Sakskøbing Boligselskab

Lillerød Boligforening

Hareskov-Værløse Andelsboligforening

Arbejdernes Andels Boligforening

Hareskov-Værløse Andelsboligforening

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 1 Ole Kirks Vej M.Fl.

Almene boligorganisationer

Regnskab 2015/

Midtjysk Boligselskab

Midtjysk Boligselskab

Regnskab 2015/

Regnskab for afdeling 21 Regnskabsperiode 1. april 2013 til 31. marts Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling 44 Regnskabsperiode 1. april 2013 til 31. marts Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Lillerød Boligforening

Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 17 Ved Søen - Stendyssen - Fælleden - Bopladsen

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

Nakskov Almene Boligselskab

Midtjysk Boligselskab

Funktionærernes Boligselskab i Rødovre

Regnskab 2015/

Boligselskabet Nordkysten

Lillerød Boligforening

Boligselskabet Kolding

Midtjysk Boligselskab

Regnskab 2015/

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej , , og

Regnskab 2014/

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland

Regnskab 2015/

Arbejdernes Andels Boligforening

Nordvestfyns Boligforening

Regnskab 2015/

Hareskov-Værløse Andelsboligforening

Regnskab 2015/

Midtjysk Boligselskab

Funktionærernes Boligselskab i Rødovre

Almene boligorganisationer

Funktionærernes Boligselskab i Rødovre

FællesBo Afd. 006 Eegholmen, Herning Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

Boligselskabet af 1945 i Strib

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening

FællesBo. Afd. 001 Herninglund, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

FællesBo Afd. 112 Fenrisvej, Herning Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

Kallesbjergvej 30A-32H

FællesBo. Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

Lillerød Boligforening

Hareskov-Værløse Andelsboligforening

FællesBo. Afd. 001 Herninglund, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2014/

Regnskab 2015/

Transkript:

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 300 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune v/ Boligkontoret Danmark Nøkkerosevej 54B-E Modtageenheden Kirkevænget 8 A Skensvedvej 42A-B Matthæusgade 1 3450 Allerød Tølløsevej 68 1666 København V. Højstrupvej 88 Telefon: 48 17 22 21 Dyssevænget 11, 32, 62 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Mullerupvej 3A-B Telefax: 33667130 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Tersløsevej 20A-C, 24A-B Mail: bydesign@tmf.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Smørumvej 12A-B, 34A-B, 38A-B Københavns Kommune Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 5.163,5 68 Boligoplysninger i alt 5.163,5 68 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 355,0 7 1 7,0 3 588,5 8 1 8,0 4 4.220,0 53 1 53,0 Lejemålsoplysninger i alt 5.163,5 68,0

Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 68 5.163,50 01.01.1959 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 68 5.163,50

Matr.nr.: Brønshøj, København 1464, Emdrup, København 1274, Emdrup, København 734, Husum, København 1003, Husum, København 1729, Husum, København 1770, Husum, København 2151, Husum, København 2200, Husum, København 2216, Husum, København 2397, Husum, København 2399 m.f., Husum, København 2534, Husum, København 2535, Husum, København 2599, Husum, København 2622, Husum, København 2624, Husum, København 2810, Husum, København 283, Husum, København 315 m.fl., Husum, København 3379, Husum, København 3427, Husum, København 3556, Husum, København 508, Husum, København 712, Husum, København 812, Husum, København 873, Husum, København 967, Husum,København 3441, Vanløse, København 1090, Vanløse, København 2488, Vanløse, København 3346, Vanløse, København 3347 BBR-ejendomsnr. 107000, 107213, 108457, 108805, 109186, 117367, 208095, 245543, 306852, 306860, 361586, 383717, 406288, 478467, 504719, 50756, 510514, 510638, 510654, 513394, 513602, 513947, 51757, 51935, 522989, 527247, 559440, 565912, 565939, 57410, 589757, 626911

Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 1.074,86 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2013 0,79 Forhøjelse kr. pr. m2 8,45 Forhøjelse på årsbasis 43.627

Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja

Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 180.011 188 188 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.281.149 1.265 1.285 107 2 Vandafgift 213.706 250 250 109 3 Renovation 173.729 165 170 110 Forsikringer 94.363 86 91 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 514 2 2 3. Målerpasning m.v. 64.540 65.054 51 52 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 300.653 303 295 2. Dispositionsfond 37.332 16 38 3. Arbejdskapital 10.540 348.525 11 11 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 1.480 1 1 2. G-indskud 310.615 312.095 309 320 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.488.621 2.459 2.515

Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 330.765 340 344 115 6 Almindelig vedligeholdelse 31.698 100 56 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 717.454 972 1.127 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -717.454 0-972 -1.127 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 37.607 2. Heraf dækkes af henlæggelser -37.607 0 0 0 119 8 Diverse udgifter 102.977 101 101 119.9 Variable udgifter i alt 465.440 541 501 Henlæggelser 120 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 975.000 975 1.075 121 10 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 25.000 25 25 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 100.000 100 22 124.8 Henlæggelser i alt 1.100.000 1.100 1.122 124.9 Samlede ordinære udgifter 4.234.072 4.288 4.326

Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 471.471 2. Renter m.v. 592.604 3. Administrationsbidrag 54.709 1.118.784 1.140 1.130 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 3.425 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -3.425 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 47.236 2. Dækket af tidligere henlæggelser -21.488 3. Dækket af dispositionsfonden -25.748 0 0 0 132 11 Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån 24.198 24 24 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 89.000 89 89 134 12 Korrektion vedr. tidligere år 403 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 1.232.385 1.253 1.243 139 Udgifter i alt 5.466.457 5.541 5.569 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 78.014 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 5.544.471 5.541 5.569

Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 13 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 5.550.057 5.549 5.605 9. Merleje -70.602 5.479.455-71 -71 202 14 Renter 55.611 54 26 203.9 Ordinære indtægter 5.535.066 5.532 5.560 Ekstraordinære indtægter 204 15 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 7.942 9 9 206 16 Korrektion vedr. tidligere år 1.463 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 9.405 9 9 209 Indtægter i alt 5.544.471 5.541 5.569

Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 17 Ejendommens anskaffelsessum: 4.292.409 4.292 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 2. heraf grundværdi kr. 97.350.000 kr. 50.339.800 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 4.292.409 4.292 303 Forbedringsarbejder : 18 1. Forbedringsarbejder m.v. 16.229.228 16.669 304 Andre anlægsaktiver: 4. Særstøttelån 140.932 131 5. Andre driftsstøttelån 316.521 457.453 330 304.9 Anlægsaktiver i alt 20.979.090 21.422 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 3.585 7 2. Beboerindskud 13.458 0 19 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 551.970 541 20 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 1.437 1 21 6. Andre debitorer 13 11 7. Forudbetalte udgifter 74.228 644.691 56 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 3.157.539 2.620 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.802.230 3.236 310 Aktiver i alt 24.781.320 24.658

Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 22 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.445.337 2.188 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 149.151 162 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 8.570 9 405 23 Tab ved fraflytninger m.v. 78.512 0 406.9 Henlæggelser i alt 2.681.570 2.359 407 24 Opsamlet resultat -51.255-219 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 2.630.315 2.140 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit 284.884 316 2. Realkredit Danmark 61.292 73 5. Økonomistyrelsen 42.944 389.120 69 409 Beboerindskud 5.000 5 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 1.191.718 1.192 411 Afskrivningskonto for ejendommen 2.706.571 2.637 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 4.292.409 4.292 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 16.229.228 16.669 414 Andre beboerindskud: 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 414.779 385 415 Driftsstøttelån 4. Særstøttelån 140.932 131 5. Andre driftsstøttelån 316.521 457.453 330 417 Langfristet gæld i alt 21.393.869 21.807

Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 25 Uafsluttede forbrugsregnskaber 369.220 369 421 26 Skyldige omkostninger 168.688 121 423 27 Deposita og forudbetalt leje m.v. 148.626 150 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 70.602 71 426 Kortfristet gæld i alt 757.136 711 430 Passiver i alt 24.781.320 24.658

Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 69.261 70 72 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 15.582 26 22 101.3 Administrationsbidrag 3.059 0 3 87.902 96 97 103.1 Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) -857 0-1 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 87.045 96 96 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 46.482 46 46 105.2 Andel til Landsbyggefonden 46.484 46 46 105.9 Nettokapitaludgifter 180.011 188 188 2 107 Vandafgift Vandafgift 213.706 250 250 Vandafgift i alt 213.706 250 250 3 109 Renovation Renovation 173.729 165 170 Renovation i alt 173.729 165 170

Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.252 289.135 287 282 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 121 4.820 5 5 Administration af el-regnskab 121 4.700 5 5 Administration af B-ordning 50 450 4 3 Andre tillægsydelser 1.548 2 0 Bidrag til boligorganisationen i alt 300.653 303 295 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 263.722 275 274 ATP og andre lovpligtige bidrag 31.184 30 33 Refusion vedr. sygdom/kurser -1.240 0 0 Andel driftschef 19.856 20 20 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 2.965 3 3 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 0 1 1 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 543 2 2 Kursusudgifter 824 1 1 Indkøb af rengøringsartikler 6 0 0 Skorstensfejning 1.033 2 2 Skadedyrsbekæmpelse 5.808 4 5 Kontorhold, ejendomskontor 3.598 1 1 Anden renholdelse 2.466 1 2 Renholdelse i alt 330.765 340 344

Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 10.827 0 0 2. Bygning, klimaskærm 6.592 15 11 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 1.738 20 10 5. Bygning, tekniske installationer 8.159 35 35 6. Materiel 4.382 30 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 31.698 100 56 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 72.093 81 171 2. Bygning, klimaskærm 195.006 585 390 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 162.703 0 0 4. Bygning, fælles indvendig 106.971 80 190 5. Bygning, tekniske installationer 166.265 226 376 6. Materiel 14.416 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 717.454 972 1.127 8 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 8.202 8 8 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 0 1 1 Beboerblad 6.804 7 7 Beboermøder 121 1 1 Kontorholdsudgifter m.v. 91 2 2 PBS gebyr 4.420 4 4 Kontingent til grundejerforening 74.198 78 78 Juridisk assistance 3.925 0 0 Andre udgifter 5.216 0 0 Diverse udgifter i alt 102.977 101 101

Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (188,83 kr. pr. m2) 975.000 975 1.075 10 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 3 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 8.700 kr. /lejemål Henlæggelser (4,84 kr. pr. m2) 25.000 25 25 11 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: Andre driftsstøttelån, realkreditinstitut 24.198 24 24 Ydelser vedr. driftsstøtte i alt 24.198 24 24 12 134 Korrektion vedr. tidligere år Renovation. 403 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 403 0 0

Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 13 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 7 355,00 3,00 8 588,50 4,00 53 4.220,00 68 5.163,50 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 1.074,86 kr. 14 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,73 %. 55.611 54 26 Renteindtægter i alt 55.611 54 26 15 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Anden driftsstøtte 7.942 9 9 Driftssikring m.v. i alt 7.942 9 9 16 206 Korrektion vedr. tidligere år Indgået tidligere afskrevet 1.463 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 1.463 0 0

Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 17 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2013 4.292.409 4.292 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2014 4.292.409 4.292 18 303.1 Forbedringsarbejder Renoveringssag Anskaffelsessum pr. 1. juli 2013 3.905.793 3.907 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2014 3.905.793 3.907 Indeksregulering pr. 1. juli 2013 1.145.661 1.097 Indeksregulering i året 31.939 48 Indeksregulering pr. 30. juni 2014 1.177.600 1.145 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2013 1.791.547 1.654 Afdrag i året 138.640 138 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2014 1.930.187 1.792 Renoveringssag, bogført værdi pr. 30. juni 2014 3.153.206 3.260

Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder fortsat Slaggergulve og kloakrenovering Anskaffelsessum pr. 1. juli 2013 15.080.596 15.075 Forbedringsarbejde i året 0 6 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2014 15.080.596 15.081 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2013 1.671.743 1.344 Afdrag i året 332.831 322 Afskrivning i året 0 6 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2014 2.004.574 1.672 Slaggergulve og kloakrenovering, bogført værdi pr. 30. juni 2014 13.076.022 13.409 Forbedringsarbejder m.v. i alt 16.229.228 16.669 19 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 540.159 530 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 11.219 Løbende afgift signallevering 16.919 Administration 617 Antenneregnskab, udgifter i alt 28.755 Aconto indbetalt af beboerne 16.944 11.811 11 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 551.970 541

Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 20 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere 1.027 1 Efterbetaling el-regnskab, tilgode hos beboere 410 0 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.437 1 21 305.6 Andre debitorer Mellemregning med lejere vedr. hjemfald 13 11 Andre debitorer i alt 13 11 Henlæggelser 22 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2013 2.187.791 1.940 Henlagt i året (konto 120) 975.000 975 Anvendt i året (konto 116.2) -717.454-727 Henlagt pr. 30. juni 2014 2.445.337 2.188 23 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2013 0 20 Henlagt i året 100.000 30 Anvendt i året -21.488-50 Henlagt pr. 30. juni 2014 78.512 0

Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 24 407 Resultatkonto 1. Saldo primo -218.269-265 Årets underskud (konto 210) 0-43 Årets overskud (konto 140) 78.014 0 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 89.000 89 2. Ultimo saldo -51.255-219 25 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 366.432 366 Aconto el-bidrag 2.788 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 369.220 369 26 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 46.526 40 Diverse driftskreditorer 102.026 56 Periodiseret prioritetsydelse 3.023 8 Ejendomsskat 139 0 Indskyd skyldig til kommune 16.974 17 Skyldige omkostninger i alt 168.688 121 27 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 148.626 150 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 148.626 150

Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 27. oktober 2014 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommun Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune, afdeling 3 for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København den 27. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor Torben Nørskov Jensen statsaut. revisor

Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato