Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
|
|
|
- Caspar Thøgersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget Beboelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp Botilbud til midl. ophold Beskyttet beskæftigelse Introduktionsprogram Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge Repatriering Førtidspension tilkendt efter 1. juli Personlige tillæg Førtidspension tilkendt før 1. juli Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetalinger kontant- og uddannelseshjælp Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dag Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Ressource- og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter, kommunale beskæftigelsesindsats Jobcentrenes aktive indsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Senior job til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Forventet mindreforbrug if.t. rammen Forsørgelse og beskæftigelse i alt Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge, førtidspension, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, midlertidig kontantydelse) og udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats (driftsudgifter til aktiv beskæftigelsesindsats for ledige, nettolønudgifter til ledige ansat med løntilskud i kommuner og sygedagpengemodtagere) samt øvrige sociale formål.
2 Beboelsesejendomme Budgettet vedrører udgifter og statsrefusion for boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Ungdommens Uddannelsesvejledning Med henblik på at optimere indsatsen for unge ledige, herunder fokus på unges valg af job og uddannelse, er ungdommens uddannelsesvejledning organisatorisk flyttet til beskæftigelses afdelingen for at styrke samarbejdet. Budgettet indeholder også betaling for gennemførelsesvejledning af 40 EGU-elever til produktionsskolen Produktionsskoler Budgettet vedrører det kommunale grundtilskud, samt betaling for 126 ordinære elever på produktionsskoler. Der er i 2016 afregnet statstilskud for 125,9 årselever. Der forventes således uændret aktivitetsniveau ved afregning i Erhvervsgrunduddannelser Budgettet indeholder udgifter til 40 EGU-pladser i skoleperioden, hvor der betales skoleydelse og undervisningsudgifter. Fra 2017 indgår budget til EGU-elevers løn under praktik i kommunale institutioner ligeledes på funktionen. Budgettet var tidligere placeret under øvrige sociale formål (fkt ). Overflytning er sket som følge af ændret konteringsvejledning fra Indenrigsministeriet Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Budgettet indeholder udgifter til ca. 1/5 af STU-eleverne. De resterende 4/5 af STU-eleverne er uddannelseshjælpsmodtagere og bogføres på funktion Beskæftigelsesordninger Andre sundhedsudgifter begravelseshjælp Budgettet vedrører udgifter til begravelseshjælp Beskyttet beskæftigelse Budgettet vedrører udgifter til beskyttet beskæftigelse oprettet efter Serviceloven 103. Det drejer sig om CEB-Værkstedet med en normering på 32 årspladser. I takt med at antallet af pladser ændres fra beskyttet beskæftigelse til pladser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vil det medføre budgetomplacering til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Introduktionsprogram m.v. Budgettet vedrører primært udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere. Indtægten vedrører grundtilskud fra staten og statsrefusion af udgifter til sprogundervisning og samfundsforståelse.
3 Årsagen til den store udgiftsforskydning fra 2016 til 2017 er at grundtilskuddet i 2017 og 2018 forhøjet med 50 % for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Forhøjelsen af grundtilskuddet var en del af topartsaftalen, og skal træde i stedet for det ekstraordinære integrationstilskud kommunerne har modtaget i 2015 og Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv. Budgettet på funktionen vedr. udgifter til integrationsydelse samt løntilskud. Integrationsydelse er den forsørgelsesydelse, der gives til personer der har opholdt sig i landet i mindre end 7 af de seneste 8 år. Der er primært udlændinge der modtager integrationsydelse. Der er dog ligeledes enkelte danske statsborgere der ikke opfylder bopælskravet, hvorfor disse tilsvarende modtager integrationsydelse fra denne funktion. Antallet af personer der modtager integrationsydelse har de seneste år været stigende. I nedenstående tabel fremgår udviklingen for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge for de sidste tre år: Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Repatriering Budgettet vedrører udgifter til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Området er fra 2011 omfattet af 100 % statsrefusion. Der er pt. Et nyt lovforslag i behandling. Lovforslaget i nuværende form giver kommunerne kr. i resultattilskud pr. person der repatriere. Forslaget er dog ikke endeligt vedtaget endnu, hvorfor forslaget ikke er indregnet i nuværende udkast til budget Personlige tillæg m.v. Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg f.eks. medicin, tandpleje, briller, diættilskud m.m. samt varmehjælp. Kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter 1. juli De udgifter der afholdes på funktionen er de forsørgelsesudgifter til førtidspension der er omfattet af refusionsreformen. I 2014 blev 119 tilkendt førtidspension, hvor antallet af tilkendelser I 2015 udgjorde 144. I 2016 blev 164 tilkendt førtidspension. I 2017 og 2018 forventes der årligt tilkendt ca. 140 førtidspensioner.
4 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt før 1. juli De udgifter der afholdes på funktionen er de forsørgelsesudgifter til førtidspension der ikke er omfattet af refusionsreformen. Udgifter til førtidspension tilkendt før 1. januar 1992 afholdes med 100 % statsrefusion. Udgifter til førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 afholdes med 50 % statsrefusion. For personer, der er tilkendt førtidspension i perioden 1. januar 2003 og indtil 1. juli 2014 udgør statens medfinansiering 35 % Sygedagpenge Budgettet vedrører udgifter til sygedagpenge, samt den kommunale medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn. Herudover indgår også kommunens indtægter fra regres for udgifter til sygedagpenge. Den stigende efterlønsalder på grund af tilbagetrækningsreformen, samt et stigende antal personer i fleksjob, resulterer i en stigning i udgifterne til sygedagpenge Sociale formål Budgettet vedrører hjælp til sygebehandling, enkeltudgifter m.v. til kontanthjælpsmodtagere, tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede efter aktivlovens 82a fra 1. januar 2013 samt merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Kontanthjælp og uddannelseshjælp Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, samt udgifter til særlig støtte Afløb vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Tidligere blev en del af udgifterne til kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere bogført her. Funktionen bruges nu kun til bogføring af indtægter vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp som tidligere er udbetalt til borgere med tilbagebetalingspligt Boligydelse til pensionister Budgettet vedrører udgifter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt pension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v Boligsikring Budgettet vedrører udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Kontoen omfatter desuden udgifter til boligsikring for førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet vedrører den kommunale medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige. Budgettet er baseret på et forventet antal bruttoledige i Herning kommune svarende til 941 helårspersoner, inklusiv aktiverede. Forventningen er baseret på ledighedsskønnet for 2017 set i forhold til det nuværende antal ledige.
5 Revalidering Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse samt udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler. Udgifterne til uddannelseskøb er på funktion , Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løntilskud til personer i fleksjob Der er sket en løbende stigning i antallet af personer på fleksjob siden ordningens indførelse i Kommunens udgift til finansiering forventes ligeledes at stige, som følge af refusionsreformen der trådte i kraft fra For fleksjob er det dog kun tilkendelser efter 1. juli 2014 der indgår på den nye refusionstrappe. Udgiften til de tidligere tilkendelse kører fortsat efter gl. refusionsmodel. Der vil således være en stigning i kommunens nettoudgift de kommende år. Stigningen vil ske i takt med frafald fra gl. ordning og tilkendelse af fleksjob på ny ordning. I marts 2016 var der personer i fleksjob, hvor der i marts 2017 var personer i fleksjob Ressource- og jobafklaringsforløb Budgettet omfatter forsørgelses- og driftsudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb. Der har de sidste år været et stigende forbrug på funktionen. Den stigende udgift skyldes, at ressource- og jobafklaringsforløb begge er forholdsvis nye forløb (ressourceforløb indført 1. januar 2013 og jobafklaringsforløb indført 1. juli 2014) Ledighedsydelse Budgettet vedrører udgifter til ledighedsydelse. Ledighedsydelse er den forsørgelsesydelse som personer før første fleksjob og personer imellem fleksjob modtager. I februar 2016 var der 235 personer på ledighedsydelse, hvor der i februar 2017 var 239 personer på ledighedsydelse.
6 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Denne funktion anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats. Fra 2016 anvendes funktionen også til udgifter til mentorordninger. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne inden for driftsloftet. De endelige satser for driftsloftet fastlægges først på finansloven for satserne for opgørelse af driftsloftet er: kr. i 2017 p/l-niveau pr. helårsperson for ledighedsrelateret målgrupper: * Dagpengemodtagere * Kontanthjælpsmodtagere * Uddannelseshjælpsmodtagere kr. i 2017 p/l-niveau pr. helårsperson for øvrige målgrupper: * Revalidender * Sygedagpengemodtagere * Ledighedsydelsesmodtagere Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet vedrører løntilskud til offentlige og privat arbejdsgivere ved ansættelse med løntilskud af forsikrede ledige, personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler Løntilskud til ledige ansat i kommuner Budgettet vedrører lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunalt regi samt løntilskud til disse. Budgettet er i 2018 fastsat til 0 kr. som følge af mulighedskataloget Seniorjob til personer over 55 år Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse kan få ansættelse i et seniorjob, hvis de på det tidspunkt hvor retten til dagpenge er opbrugt, har maksimalt 5 år til efterlønsalderen. Her registreres både kommunens lønudgifter samt kompensationsydelse til borgere, som opfylder betingelserne for seniorjob, men endnu ikke er blevet ansat i et Beskæftigelsesordninger Budgettet vedrører primært udgifter til STU for elever som modtager uddannelseshjælp. Herudover indgår dog også udgifter til befordring, hjælpemidler, lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt udgifter til jobrotation og den Regionale uddannelsespulje Øvrige sociale formål Budgettet i 2018 vedrører tilskud til Jobbanken.nu, samt midler til øvrig forebyggelse og omstilling. Fra 2017 er budget til EGU-elevers løn under praktik i kommunale institutioner flyttet væk fra funktionen. Budgettet er nu placeret under Erhvervsgrunduddannelser (fkt ). Overflytning er sket som følge af ændring konteringspraksis udmeldt fra Indenrigsministeriet.
Aktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900
Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800
10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget
10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige
5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion
Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til
