Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Relaterede dokumenter
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

Bilag 4. Effektivisering 2015: Overblik. Tværgående effektiviseringer

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Samlet økonomisk påvirkning

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015

Bilag 4. Sagsnr Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

Effektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Til Socialudvalget. Tværgående effektiviseringer 2017, Socialudvalgets andel

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Varige ændringer Reduktion af materiel i KK Service Samlet varig ændring

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Samlet økonomisk påvirkning

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016

ØKONOMIUDVALGET REFERAT. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal. 6. Frisættelse af institutioner ( ) 1

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

BUSINESS CASE Forslagets titel:

Yderligere forslag til effektiviseringer

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Varige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk)

Bilag 1. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag Augustindstilling til budgetforslag Side 1 af 42

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016*

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.

Bilag 1 - Styr på eksekvering

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2018

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Bilag Revisionsbemærkninger og handleplaner regnskab 2018 Revisionsbemærkninger vedrørende årsregnskabet. Revisionsbemærkninger vedr.

Bilag 2 Indkaldelsescirkulære til budget 2019

Borgere i ressourceforløb

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter

Anlæg Anlæg 400. Anlæg

Samlet varig ændring


Budget 2017 processen

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Bilag 1 - Styr på eksekvering

1.000 kr p/l Styringsområde

Bilag - Tværgående effektiviseringsforslag og udmøntning af investeringspuljen

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Endvidere kan det oplyses, at nye tal for 2012 viser, at der vedr. personaleudviklingen

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/

Bilag 3: Tværgående elementer vedr. samling af løn- og personaleadministration og personalejura samt registreringsopgaver

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2017

Samlet varig ændring

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

Forvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen.

Bilag 1 Økonomiske vilkår for Københavns Kommunes budget for 2019

Bilag 3: Tværgående elementer vedr. samling af løn- og personaleadministration og personalejura samt registreringsopgaver

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2013

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Bilag 1 Juniindstillingen til budget 2018 BILAG 1

1.000 kr p/l Styringsområde

Transkript:

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret (IC) blev måltallet for effektiviseringsstrategien fastsat til 311,2 mio. kr. i 2017 p/l. Måltallet er opdelt på et forvaltningsspecifikt måltal på 286,2 mio. kr. og et måltal for tværgående indkøbseffektiviseringer på 25,0 mio. kr. De stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer fratrækkes måltallet, hvorfor der for budget 2017 udestår forvaltningsspecifikke effektiviseringer for minimum 163,0 mio. kr. Med IC blev det samtidig besluttet, at der ikke skulle være et måltal for tværgående effektiviseringer, men at koncernenhederne skal bistå forvaltningerne med at udpege tværgående potentialer, som forvaltningerne kan anvende til at indfri det forvaltningsspecifikke måltal. Forvaltningerne har samtidig mulighed for at anvende effektiviseringer som følge af forslag i regi af strategien for smarte investeringer i velfærden til at indfri måltallet. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Forvaltningerne har med budgetbidraget indmeldt forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 163,1 mio. kr. Tages de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer med i betragtning stiger potentialet til 286,2 mio. kr. Forvaltningerne lever dermed op til måltallet. Tabel 1 viser en oversigt over de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Tabel 1. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2017 Forvaltning Korrigeret måltal 2017 Afgivelse 2018 2019 2020 Intern Revision -159-159 0-159 -159-159 Borgerrådgiveren -109-109 0-109 -109-109 Økonomiforvaltningen -6.026-6.026 0-7.837-7.837-7.837 Kultur- og Fritidsforvaltningen -6.348-6.348 0-9.524-9.624-9.624 Børne- og Ungdomsforvaltningen -51.736-51.770 34-82.200-82.200-82.200 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen -43.677-43.677 0-46.457-51.367-54.787 Socialforvaltningen -44.260-44.259-1 -55.550-58.550-61.050 Teknik- og Miljøforvaltningen -5.063-5.060-3 -6.094-6.613-6.613 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen -5.645-5.663 18-8.605-10.437-10.637 Total -163.022-163.071 49-216.535-226.896-233.016 Indkøb (forventet) -25.000-25.000 0-25.000-25.000-25.000 Effektiviseringer totalt -188.022-188.071 49-241.535-251.896-258.016 1

De tværgående indkøbseffektiviseringer forventes, at bidrage med minimum 25 mio. kr. Det endelige potentiale i indkøbseffektiviseringerne vil blive beregnet, når alle aktuelle aftaler er indgået i starten af august. Indkøbseffektiviseringerne vil herefter indgå i augustindstillingen. Ændringer i Børne- og Ungdomsforvaltningens stigende profiler Børne- og Ungdomsforvaltningen har siden IC foretaget ændringer i de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer. Dette skyldes nye vurderinger af potentialet i en række forslag fra tidligere år. Børne- og Ungdomsforvaltningen har med budgetbidraget fremsendt effektiviseringer, der modsvarer nedjusteringen, og forvaltningen lever dermed op til måltallet. Tabel 2 viser den tidligere og den justerede profil af de pågældende forslag. Tabel 2. Ændringer i Børne- og Ungdomsudvalgets stigende profiler Forslag Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet 2016 2017 2018 2019 2020 Oprindelig profil -5.731-11.463-17.194-22.925-22.925 Justeret profil -5.731-7.731-13.431-19.131-22.831 Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet Oprindelig profil -5.105-10.210-10.210-10.210-10.210 Justeret profil -5.105-7.105-10.215-10.215-10.215 Modtagelsesklasser Oprindelig profil -204-1.736-1.736-1.736-1.736 Justeret profil -204-204 -1.734-1.734-1.734 Ændret indkøbsadfærd Oprindelig profil -6.228-8.270-8.270-8.270-8.270 Justeret profil -6.228-6.228-8.268-8.268-8.268 Effektivisering på ledelse og administration som følge af en ny struktur på fritidsområdet Oprindelig profil -391-2.817-5.634-9.390-9.390 Justeret profil -391-1.391-4.191-7.891-9.291 I alt Oprindelig profil -17.659-34.496-43.043-52.530-52.530 Justeret profil -17.659-22.659-37.839-47.239-52.339 Tværgående effektiviseringer Der er ikke et måltal for tværgående effektiviseringer i effektiviseringsstrategi 2017. Koncernenhederne bistår forvaltningerne med at udpege tværgående potentialer, som forvaltningerne kan anvende til at indfri det forvaltningsspecifikke måltal. Tabel 3 viser en oversigt over de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017. Flere af forslagene er foreløbige og vil blive kvalificeret frem mod augustindstillingen. Det drejer sig bl.a. om energipakken, belysningspakken og tiltag på indkøbsområdet. Det samlede provenu i de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag udgør 24,5 mio. kr. på service i 2017. En række af de tværgående forslag kræver midler fra investeringspuljerne. De forslag, hvor der foreligger en endelig business case, som er godkendt af forvaltningerne, vil blive forelagt BR inden budgetforhandlingerne. De investeringsforslag, som udarbejdes af Økonomiforvaltningens koncernenheder, 2

har teknisk karakter og vil derfor ikke blive forelagt fagudvalgene. Forslaget om en tidlig indsats for 0-2-årige vil blive forelagt de relevante fagudvalg samt ØU og BR (25.8.2016). De tværgående forslag, som ikke kræver investeringsmidler, vil blive vedtaget i forbindelse med budgettet. Tabel 3. Tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 (foreløbige) 1000 kr. 2017 pl. Forslag 2017 2018 2019 2020 Investering Status KS Billigere trådløst netværk -1.770-1.770-1.770-1.770 0 Skal vedtages med budgettet KS KS KS Effektiviseringer på contract management ydelser Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere Nyt e-rekrutteringssystem i Købehavns Kommune -3.636-3.636-3.636-3.636 0 Skal vedtages med budgettet -2.139-2.139-2.139-2.139 0 Skal vedtages med budgettet -360-494 -494-494 2.100 Forventes vedtaget af BR (22.6) KEjd Energipakken (foreløbige tal) -1.330-5.704-11.520-13.968 94.445 Indgår i budgetforhandlingerne KEjd KEjd Belysningspakke Nr.1. - LEDbelysning (foreløbige tal) Tiltag på indkøbsområdet (foreløbige tal) -1.996-5.208-5.208-5.208 25.807 Indgår i budgetforhandlingerne -10.000-20.000-50.000-81.000 77.216 Indgår i budgetforhandlingerne BUF Tidlig indsats for de 0-2 årige 0 0-1.429-1.429 5.105 Forventes vedtaget af BR (25.8) TMF Fælles materielstyring -2.917-2.917-2.917-2.506 16.209 Vedtaget af BR (26.5) BIF Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb -340-345 -369-459 6.932 Vedtaget af BR (26.5) Effektiviseringer i alt, service (foreløbig) -24.488-42.213-79.482-112.609 227.814 Heraf indarbejdet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer (ØKF og KFF) -3.832-3.832-3.832-3.832 Forvaltningerne har mulighed for at benytte de tværgående effektiviseringer til at indfri effektiviseringsmåltallet. Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har indarbejdet hhv. 3,0 og 0,8 mio. kr. fra de tværgående effektiviseringer i deres effektiviseringsbidrag. I forbindelse med augustindstillingen vil det blive fastlagt hvilke tværgående forslag, der medgår til at indfri de to forvaltningers måltal. Det resterende provenu fra de tværgående effektiviseringer på 20,7 mio. kr. er ikke indarbejdet i forvaltningernes budgetbidrag. Tre tværgående effektiviseringsforslag medfører effektiviseringer på styringsområdet overførsler og efterspørgselsstyret indsats. Tabel 4 viser en oversigt over forslagene. 3

Tabel 4. Effektiviseringer på styringsområdet Overførsler mv. Forslag 2017 2018 2019 2020 Fælles materielstyring Indsats -223-223 -223-191 Wifi as a service Indsats -61-61 -61-61 Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb Indsats 0-39 -117-432 Overførsler -162-162 -162-614 Effektiviseringer i alt, overførsler mv. (foreløbig) -446-485 -563-1.298 Effektiviseringer på overførsler vil først blive indarbejdet i budgettet, når de er realiserede (jf. ØU d. 3. november 2015). Status på strategien for smarte investeringer i velfærden Med budget 2016 afsatte Borgerrepræsentationen 452 mio. kr. i en investeringspulje for at understøtte strategien for smarte investeringer i velfærden. Det blev samtidig besluttet, at der skulle afsættes tilsvarende beløb i de kommende års budgetter. Med IC er der derfor afsat en investeringspulje på yderligere 450 mio. kr. i budgetforslaget for 2017. Forvaltningerne har pr. 7. juni 2016 udarbejdet 61 investeringsforslag, som indgår i strategien for smarte investeringer. Af disse er 43 godkendt af Borgerrepræsentationen og 6 er godkendt af fagudvalgene. Samlet set medfører forslagene et investeringsbehov på 672,2 mio. kr. og effektiviseringer for i alt 301,1 mio. kr. ved fuld indfasning inklusiv de forslag, som endnu ikke har været til politisk behandling (pipeline). Investeringsbehovet overstiger dermed puljen afsat med budget 2016. Såfremt det samlede investeringsbehov i de færdige forslag overstiger de puljer, der er afsat med budget 2016, vil finansieringen af de forslag, der ligger udover de økonomiske rammer i puljerne, der er afsat med budget 2016, komme til indgå i forhandlingerne om budget 2017. Tabel 5 viser en status på den samlede pulje. Tabel 5. Status på investeringspuljerne Antal forslag 1000 kr. 2016 pl. Effektivisering ved Samlet investering fuld indfasning Vedtaget i BR 43-168.544 374.060 Vedtaget i ØU og fagudvalg 0 0 0 Vedtaget i fagudvalg 6-12.516 28.041 Pipeline 12-120.028 270.087 Total 61-301.087 672.187 Pulje VB2016 452.000 Pulje IC2017 450.000 Note: Status pr. 7. juni 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv. 4

Tabel 6 viser status på investeringspuljen fordelt på forvaltninger (i tabellen indgår kun forslag, der har været til politisk behandling). Tabel 6. Status på investeringspuljen fordelt på forvaltninger 1000 kr. 2016 pl. Forvaltning Antal forslag Effektivisering ved fuld indfasning Samlet investering Økonomiforvaltningen 2-3.799 17.238 Kultur- og Fritidsforvaltningen 8-13.344 43.942 Børne- og Ungdomsforvaltningen 8-78.280 144.823 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 6-15.775 67.366 Socialforvaltningen 15-51.551 83.369 Teknik- og Miljøforvaltningen 6-8.628 23.762 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 4-9.682 21.600 Total 49-181.059 402.100 Note: Status pr. 7. juni 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv. Forvaltningerne har mulighed for at anvende investeringsforslagene til at indfri effektiviseringsmåltallet. Tabel 7 viser i hvilket omfang forvaltningerne har benyttet denne mulighed (kun forslag som har været til politisk behandling indgår i tabellen). Tabel 7. Anvendelse af provenu fra investeringsforslag Forvaltning Antal forslag Samlet investering Effekt i 2017 Indarbejdet i effektiviseringsbidrag Difference Økonomiforvaltningen 2 17.238-2.068-2.068 0 Kultur- og Fritidsforvaltningen 7 42.267-4.929-1.275-3.654 Børne- og Ungdomsforvaltningen 8 144.823 0 0 0 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 6 67.366-9.475-9.480 5 Socialforvaltningen 15 83.369-36.195-35.309-886 Teknik- og Miljøforvaltningen 5 7.827-4.718-4.709-9 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3 14.700-3.063-3.063 0 Total 46 377.590-60.448-55.904-4.544 Tværgående forslag* 3 24.510-4.562 0-4.562 Note: Investeringsniveauet er angivet i 2016 pl. og effektiviseringspotentialet i 2017 pl. * Inkl. effektivisering på 984 t.kr. på overførsler mv. Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har valgt ikke at anvende det fulde provenu fra investeringsforslagene til at indfri deres måltal. Effektiviseringerne som følge af investeringsforslagne er imidlertid i flere tilfælde blevet indarbejdet i budgetrammerne med forslagenes vedtagelse i Borgerrepræsentationen (det gælder for 12 forslag fra SOF og 1 forslag fra KFF). Af denne grund indarbejdes med juniindstil- 5

lingen korrektioner af Socialforvaltningens og Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetter. Hertil kommer, at der på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er konstateret små afvigelser mellem de effektiviseringer, der er indmeldt med budgetbidraget, og de business cases, der er vedtaget af BR. Afvigelserne, der skyldes afrundinger og pl-fremskrivning, korrigeres med nærværende indstilling. Korrektionerne fremgår af tabel 8. Tabel 8. Korrektion af udvalgenes rammer Udvalg 2017 2018 2019 2020 Socialudvalget 630 660 774 827 Kultur- og Fritidsudvalget 13 13 13 13 Sundheds- og Omsorgsudvalget -5-4 -9-4 Effektiviseringsforslag vedr. brandalarmer Sundheds- og Omsorgsborgmesteren stillede i forbindelse med mødet i Beredskabskommisionen d. 11. august 2015 spørgsmål om, hvorvidt der er grundlag for en business case ved at forbedre automatiske brandalarmer på de kommunale bygninger, således at antallet af fejlalarmer kan reduceres. Hovedstadens Beredskab har sammen med Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen udarbejdet en business case, som indebærer udskiftning af alarmanlæg på tre institutioner i Socialforvaltningen. Business casen indebærer investeringer for 944 t.kr. og medfører effektiviseringer i Socialforvaltningen for 251 t.kr. fra 2017. Investeringen finansieres af investeringspuljen. Forslaget forventes vedtaget af BR d. 25. august 2016. Socialforvaltningen har ikke gjort brug af effektiviseringen til at indfri det forvaltningsspecifikke måltal. Hovedstadens Beredskab vurderer, at der ikke er grundlag for business cases ift. kommunens øvrige bygninger. Videre proces Frem mod augustindstillingen vil arbejdet med at kvalificere de tværgående effektiviseringsforslag fortsætte. Det forventes, at potentialet i indkøbseffektiviseringerne vil være endeligt opgjort primo august, hvorefter det vil blive indarbejdet i augustindstillingen. Derudover vil flere af de øvrige tværgående forslag blive kvalificeret. Det drejer sig bl.a. om energipakken, konvertering til LED belysning samt tiltag på indkøbsområdet (nyt indkøbssystem). Processen omkring Smarte investeringer i velfærden fortsætter frem mod budgetforhandlingerne. Efterhånden som investeringsforslagne bliver færdiggjort, vil de blive forelagt til politisk behandling (jf. den vedtagne proces) givet at der fortsat er midler i puljerne. 6

Såfremt det samlede investeringsbehov i de færdige investeringsforslag overstiger de puljer, der er afsat med budget 2016, vil finansieringen af de forslag, der ligger uden for de økonomiske rammer i puljerne, komme til indgå i forhandlingerne om budget 2017. 7