Udgiftsrapport: trv-13689



Relaterede dokumenter
Udgiftsrapport: trv-11636

Udgiftsrapport: trv-12661

Udgiftsrapport: trv-12112

Udgiftsrapport: trv-13704

diæt rejsekonto rejsekonto rejsekonto rejsekonto eurocard

Udgiftsrapport: trv-13322

Udgiftsrapport: trv :23:oo

Udgiftsrapport: trv-13802

Udgiftsrapport: trv-13769

Udgiftsrapport: trv-12612

Udgiftsrapport: trv-13285

Udgiftsrapport: trv-12772

Udgiftsrapport: trv-13760

Udgiftsrapport: trv

Udgiftsrapport: trv-12505

Udgiftsrapport: trv-13659

Danmarks Nationalbank Side Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato eu :20: :35:00 Godkendt

--~---'- Udgiftsrapport: trv Danmarks Nationalbank. Side ª :20:44

Udgiftsrapport: trv-13403

~ e U- Komr"l i&sí'() )Ul

Udgiftsrapport: trv-12867

Udgiftsrapport: trv-13830

Udgiftsrapport: trv-13482

Udgiftsrapport: trv-12901

Udgiftsrapport: trv-1239b

Udgiftsrapport: trv-11432

diæt rejsekonto eurocard

Udgiftsrapport: trv-13718

diæt rejsekonto eurocard eurocard

Udgiftsrapport: trv-13284

Udgiftsrapport: trv-13420

Udgiftsrapport: trv-12638

Udgiftsrapport: trv-11880

Udgiftsrapport: trv-12907

Udgiftsrapport: trv-14761

Udgiftsrapport: trv=11680

Udgiftsrapport: trv-12273

Udgiftsrapport: trv-15158

Udgiftsrapport: trv :55:39

Ke_\UJ) dívccs at ç u - \.éor1ü\alss\o'fl ),A/'

Udgiftsrapport: trv-12603

100, TRAVEL VISA PTY LTD. 795,08 eurocard 9 hotel 45,56 AUD J 484, GRAND HYATT BALI

Udgiftsrapport: trv-13255

Udgiftsrapport: trv-14605

Udgiftsrapport: trv-13245

Udgiftsrapport: trv-13308

Udgiftsrapport: trv :48:00

Udgiftsrapport: trv-12418

Udgiftsrapport: trv-12320

~~ ~~~~:=~ ~-~_:i~ =~~ --'i1~~~:~r_--_ :-!!-1-L~~J

NBMFC Reykjavik - flybillet. Hotel reservations honorar. Eurocard 1. Kontant i=urocard

Tallin Uformel Ecofin ... Dato til: Kontrol kommentar:

Udgiftsrapport: trv-13917

Udgiftsrapport: trv-13976

Udgiftsrapport: trv-14565

i=ôrmäi~--- oäiëîïrä: Dátotil: Kontrol kommentar:

Udgiftsrapport: trv-14760

----" Udgiftsrapport: trv Side :58:22. Danmarks Nationalbank. Lars Rohde Afdeling : 120 Projekt : Dim3 : Dim4 :

Udgiftsrapport: trv-14516

I ~:~nings nr.: ~;~tomjoo I ;::,~,komm~""

Udgiftsrapport: trv-14839

Udgiftsrapport: trv-14622

Udgiftsrapport: trv-14175

Udgiftsrapport: trv-14026

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

Spørgeskema for nye installationer

."' ValUla b<,løb '. Kurs -r Beløb I Dimensioner

Bruger: Per Callesen Headers Initialer: Afregnings nr.: Type: Status: 2394 Tjenesterejse Lukket

Udgiftsrapport: trv-14284

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

Club EUrócarq Eurocard Eufooard Eurocard t;=urpcc) 'c! Diners Club

Copenhagen Bekræftet SAS - Europa

CO2-emissioner fra flyrejser KU 2016

Censorhonoraret anvises på baggrund af anvisningsblanketten og eksamensprotokollen.

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax:

SoftFares 2011 wp er en special version udviklet til Microsoft Windows Phones.

Udgiftsrapport: trv=13237

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Afregnings nr.: 1071 Type: Status:

Udgiftsrapport: trv-14548

User Manual for LTC IGNOU

Side 1 af 9. SEPA Direct Debit Betalingsaftaler Vejledning

CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015

:20: : 15:00

Unitel EDI MT940 June Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Udgiftsrapport: trv-13015

Per Callesen PGA 2017 Tjenesterejse Lukket

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Udgiftsrapport: trv-15169

Udgiftsrapport: trv-15113

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt

Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx.

Transkript:

Danmarks Nationalbank Side 1 10-09-201~ Udgiftsrapport: trv-13689 12:02:4~ Medarbejder : PCA Per Callesen Udgiftsformål : møde Beskrivelse : Frankfurt 000696 Afdeling : 120 Projekt : Dim3 : Dim4 : Lokation : eu 25-06-2015 17:00:00 26-06-2015 18:50:00 Omkostninger Omkostninger 1 diæter 2 billetter 3 hotel 18-06-2015 Diæter 25-06-2015 CPH FRA FRA CPH 26-06-2015 HIL TON FRANKFURT diæt rejsekonto eurocard Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato. : 10-09-2015 Godkendt : Bogført 126,74 dkk 6.127, 76 dkk 307,00 EUR 100,0000 100,0000 745,9544 126,74 6.127,76 2.290,08 Udgifter betalt af Firma 8.544,58 4 taxa 25-06-2015 Taxa, tog, bus m.m. 5 taxa 25-06-2015 Taxa, tog, bus m.m. Udgifter betalt af Medarbejder priv-udlæg priv-udlæg 66,00 eur 40,00 dkk 745,9800 100,0000 --------------------- ------------ ------------- ------------- ------------------------------------ ------------------------------------------------------- --------------- ---------------- Samlede udgifter 9.076,93 Udlæg Diæter Betalt af medarbejder Diæt/rejsegodtgøre/se Balance 659,09 Godkendelse 492,35 40,00 532,35 532,35 126,74 Per Callesen Dato

'.. TAXI - BUITTUNG Herrn I Frau I Firma: von nach.j:.!.!!ghafen - Stadtmitte... O Stadtmitte - Flughafen. O für Kranken,- O Kurier,- O Stadtfahrten erhalten Netto - Fahrpreis 7% MwSt. Bei Stadfahrten und Fahrten bis 50 km außerhalb sind 7% MwSt. Brutto - Fahrpreis -- 2 b, ZS.,,r'.r

23 OO 33 Heidelberger Str. 25 I 60327 Frankfurt am Main I www.taxi-frankfurt.de TAXI - QUITTUNG für Klembetragsrechnungen bis 150 EUR gem. 33 UStDV Name/Firma Konto/Kahen-Nr. --------,,, von nach üílterschrift Fahrer(in) Taxi-Nr. _ \ -. '\D Personenbeförderung D Sachtrans'rrrt,."..._. Fahrpreis~ inklusive ec::"~ ~~& Une Gmor, 6'oj~erger Str. 25 Hand 7 Frankfurt St -N y OlJ7 286947.::. '. r; 047 243 48484 1 7 % M St D 19 % MwSt Unterscnnft Fahrgast Taxibetrieb - Name/Anschrift/S!Nr.

. Hilton FRANKFURT MR PER CALLESEN DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE5 1093 COPENHAGEN DENMARK VAT INVOICE:1136394 Confirmation Number: 3194847649 HILTON FRANKFUm 26/06/2015 ü8:43:uo [DATE!DESCRIPTION 25/06/2015 INTERNET 25/06/2015 GUEST ROOM 26/06/2015 PACIFIC COLORS #1868 26/06/2015 MC *7685 Room Number 729!î2RO Arrival Date 25/06/2015 20:50:00 Departure Date 26/06/2015 Adult/Child 1/0 Room Rate 249.00 Rate Plan T1 AL Hhonors # 171578701 SILVER VAT 14314700601 Folio No/Che 668193 A! Cashier ID:! REF NO Guest Charges CREDIT I BALANCË"J LINTR 4007430 C25.00 TAOE 4008098 C249.00 LINTR 4008314 C33.00 HEMA 4008721 -C307.00 BALANCE CO.OO TAX SUMMARY TRADE RECEIVABLE NET 19.00% TRADE RECEIVABLE NET 7.00% VAT AT 19.0% VAT AT7.0% TRADE RECEIVABLES INCL. VAT C48.74 C232.71 C9.26 C16.29 C307.00 Hilton HHonors(R) stays are posted within 72 hours of checkout. To check your earnings or book your next stay at more than 3,900 hotels and resorts in 91 countries, please visit HHonors.com. Guest Signature Please debit my account by the amount indicated above. _ THANK YOU FOR YOUR STAY AT THE HILTON FRANKFURT APPROVAL AMOUNT C25.00 APPROVAL CODE 207764 Transaction ID: 4008721 AMOUNT -C307.00 Page:1 HOTELBETRIEBSGESELLSCHAFT HOCHSTRASSE MBH Hochstraße 4 I 60313 Frankfurt am Main I Deutschland Tel. +49 (0)691338-000 I Fax +49 (0)691338-20 I E-Mail: info.frankfurt@hilton.com Hilton Reservierung & l<undenservice: OO 800-444 666 77 Hotelbetriebsgesellschaft Hochstraße mbh Amtsgericht Frankfurt am Main: HRB 41774 I Steuer-Nr. 143/147/00601 I USt-IdNr. DE 180 612174 Geschäftsführer: Johannes Csar, Jochem-Jan Sleiffer Deutsche Bank Frankfurt, Konto 4 032 363 (BLZ 500 700 24) SWIFT-BIC: DEUTDEDBFRA I IBAN: DE 89 50070024 0403236300 U HILTON n_hhonors. AMERICAS EUROPE MIDDLE EAST AFRICA ASIA AUSTRALASIA

Carlson Wagon -- lit Travel FAKTURA 15-025-2517332 DATO SIDE 18/06/2015 1 DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET ATT. HAVNEGADE 5. 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S DERES R3F. DESTINATION: FRAN~FURT KONSULENT : JULIANNA JENSEN PRODUKT TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 ORDREDATO 18/06/2015 A?REJSE : 2S/06/2015 FILNR. : 3444703 ---------------------------------------------------------------------------- MOMS BELØB DKK REJSENDE CALLESEN/PER MR - --- - - - -- -- - -- --- E TICKET BILLET LH/220/9331252121/l FLYSELSK. LUFTHANSA ØKONOMI RABATTERET / REJSERUTE KØBENHAVN-FRANKFURT-KØBENHAVN CWT REF 7N3Y8P ECONOMY DISCOUNTED BESPARELSE: RF RESTRIKTIV REF. 14303,00 DKK LUFTH.SKAT: 5357,00 DKK 1131,00 DKK 0,00 A 5357,00 BEMÆRKN. E-TICKET SERVICEHONORAR - FLY 437,50 DKK INTERNATIONAL HOTEL BILLET HARP012975025 HILTON FRANKFURT HOTEL HILTON FRANKFURT HOCHSTR. 4 60313 FRANKFURT AM MAIN ANKOMST 25/06/2015 AFREJSE 26/06/2015 TYPE ENKELTVÆRELSE ANSLÅET TIL BETALING 249,00 EUR STK: 1 249, OO EUR SERVICEHONORAR - HOTEL 117,50 DKK TILKØBSYDELSER BILLET LH/220/2712370124/l SERVICE PRE RESERVED SEAT ASSIGNMENT FLYSELSK. LUFTHANSA ØKONOMI REJSERUTE KØBENHAVN-FRANKFURT 150,00 DKK BEMÆRKN. E-TICKET RABATTERET / 87,50 1 350,00 23,50 1 9 4, O O ECONOMY DISCOUNTED 0,00 A 150,00 SERVICEHONORAR TILKØBSYDELSE 33,75 DKK PRODUKTANSVAR PERIODE TILLÆG PAK025 2255345 : 25/06/2015-25/06/2015 : */UNIT KREDITKORT MERCHANT FEE 5,76 DKK 6, 7 5 1 2 7, O O 5,25 1 2 1, O O 1, 15 1 4, 61

Carlson Vt/agoni it Travel ~ FAKTURA 15-025-2517332 DATO SIDE 18/06/2015 2 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT MOMS BELØB DKK ---------------------------------------------------------------------------- ~OMS-~~~~:,---------F~~~~~~~-----MOMS-B~~~~- -~~~~~MOMS~----------6~~!:~I---- l 25,00% 496,61 124,15 J TOTAL 6127,76 J BETALT : 6127,76- _ REFERENCE K:5195-F:2517332 RESTBELØB: O, OO DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 6127,76 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. ----------------------------------------------------------------- For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.