Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.



Relaterede dokumenter
Regnskabsår Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013

Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7

1 Indtægter

Forbrugsprocent pr. 31. marts Økonomiudvalget % %

Skattefinansieret drift Hele kr.

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Budgettets tilblivelse

1 Indtægter Skattefinansieret drift

Indtægter % %

Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle

Fraværsdage pr. årsværk

Fraværsdage pr. årsværk

Fraværsprocent pr. årsværk

Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i

Dagtilbud 24 stk. 24 dagtilbud inkl. Dagplejen heraf 4 selvejende institutioner års institutioner. 5 børnehaver. 55 dagplejere.

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Fraværsprocent pr. årsværk

Budgetrapport. Ultimo marts / 28

Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal 2018

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Bevillingsoversigt Sammendrag

Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal 2017

Halvårsregnskab 2018 (Budgetrapport for 2. kvartal 2018)

Bevillingsoversigt Sammendrag

Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Budgetrapport pr. 31. marts Bilag 1: Budgetrapport 1. kvartal 2019

Budgetrapport pr. 30. september Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. september 2017

4 Specifikationer til teknisk budgetforslag

Bilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab Halvårsregnskab Bilag 1: Rapportdelen af halvårsregnskab 2017

Bilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT

Budgetrapport 3. kvartal 2013

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1. Ringsted Kommune HALVÅRSREGNSKAB 2012

Budgetrapport. Ultimo september / 37

Bilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab 2013

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Udgiften pr. barn varierer fra ,- kr. i Den Frie Børnehave til ,- kr. i Børnehuset Rosengården.

Erhvervsservice og iværksætteri

Bilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt

C. RENTER ( )

Budgetsammendrag

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Specifikationer til budgetforslag 2014

Budgetsammendrag

Heraf refusion

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bevillingsspecifikation

Budgetsammendrag

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Bevillingsoversigt Sammendrag

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

Ringsted kommune har dermed levet op til målet om en reduktion på minimum 2 % pr. år.

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Forbrug Grønt regnskab SKOLER. BØRNEINSTITUTIONER Vigersted fritidshjem (Børnehave) Ringsted Skovbørnehave KULTURELLE EJENDOMME

A B.

Sammenfatning af høringssvar om pasningsgaranti, optagelse på venteliste og administration af ventelister i dagtilbud

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Ringsted Kommune Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Bilag 4. Specifikationer til budgetforslag 2013

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Bevillingsoversigt Sammendrag

Genopretning

Bevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto)

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær

ocial- og Sundhedsudvalget

BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b

Særlige skatteoplysninger 2014

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Tidspunkt for valg til Bestyrelsen/ Valgperiode Det giver rigtig god mening, at flytte valg til bestyrelse til april, grundet tidlig SFO start

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Transkript:

Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud og udligning -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Udvalgsbevillinger -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Forskudsbeløb af indkomstskat -1.340.808-670.404 50% -1.340.808 0-1.340.808 0,0% Afregning vedrørende skrå skatteloft 4.856 0 0% 4.320 536 4.856 11,0% Selskabsskatter -9.804-4.902 50% -9.804 0-9.804 0,0% Grundskyld -114.524-110.779 97% -110.675-3.848-112.739-3,4% Dækningsafgift -27.467-27.285 99% -27.285-182 -27.304-0,7% Øvrige skatter -257-45 18% -257 0-257 0,0% Statstilskud -107.400-53.700 50% -107.400 0-107.400 0,0% Udligning, skat og udgiftsbehov -379.560-186.814 49% -379.560 0-379.560 0,0% Udligning af selskabsskat -9.588-4.794 50% -9.588 0-9.588 0,0% Udligning vedrørende udlændinge -3.084-1.542 50% -3.084 0-3.084 0,0% Regulering tilskud/udligning tidligere år -1.169 0 0% -1.788 619 0 53,0% Grundbidrag til sundhedsvæsnet 4.170 2.082 50% 4.164 6 4.164 0,1% Særlige tilskud -83.771-42.918 51% -83.857 86-85.836 0,1% Pulje - Beskæftigelsesområdet 6.373 0 0% 6.373 0 0 0,0% Tilbagebet. af refusion af købsmoms 500 15.924 3185% 500 0 500 0,0% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.271 0,2% Økonomiudvalget 234.955 115.973 49% 228.380 6.575 231.587 2,8% Ledelse og personale 226.472 112.124 50% 219.975 6.497 223.214 2,9% Udvalgsbevillinger 25.412 17.738 70% 24.136 1.276 21.768 5,0% Økonomiudvalgets rådighedskonto 2.294 911 40% 2.035 259 2.222 11,3% Politisk organisation 8.031 5.403 67% 8.508-476 8.291-5,9% Pensioner 10.509 5.637 54% 10.509 0 10.000 0,0%

Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Revision 1.249 291 23% 1.200 49 1.016 3,9% Div. vederlag for opkræv. og attester -1.478-557 38% -1.026-452 -1.233-30,6% Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk. -2.010 0 0% -2.010 0-2.010 0,0% Lægeerklæringer 4.434 1.712 39% 4.221 213 3.848 4,8% Arbejdsskadeforsikringer 5.248 4.340 83% 3.565 1.683 2.500 32,1% Administrationsbidrag fra konto 5-2.865 0 0% -2.865 0-2.865 0,0% Institutionsbevillinger 201.060 94.385 47% 195.838 5.222 201.445 2,6% Administration - centre 153.851 84.979 55% 155.430-1.579 154.092-1,0% Administration - fælleskonti 37.913 7.399 20% 31.264 6.649 31.513 17,5% Lønpuljer 2.502 2.007 80% 2.351 151 5.000 6,1% Fuld vikardækning barsel/adoption 6.793 0 0% 6.793 0 10.840 0,0% Erhverv og turisme 2.640 1.416 54% 2.600 40 2.530 1,5% Udvalgsbevilling 2.640 1.416 54% 2.600 40 2.530 1,5% Erhvervsfremme og turisme 2.640 1.416 54% 2.600 40 2.530 1,5% Borger- og brugerinddragelse 388 237 61% 350 38 388 9,8% Udvalgsbevilling 388 237 61% 350 38 388 9,8% Borgerinformation 388 237 61% 350 38 388 9,8% Redningsberedskab 5.455 2.197 40% 5.455 0 5.455 0,0% Institutionsbevilling 5.455 2.197 40% 5.455 0 5.455 0,0% Redningsberedskab 5.455 2.197 40% 5.455 0 5.455 0,0% Klima- og Miljøudvalget 74.702 26.575 36% 71.193 3.509 71.778 4,7% Tværgående klima 187 0 0% 187 0 187 0,0% Udvalgsbevilling 187 0 0% 187 0 187 0,0% Energipulje 187 0 0% 187 0 187 0,0% Miljø og Natur 5.390 146 3% 5.390 0 5.285 0,0% Udvalgsbevillinger 5.390 146 3% 5.390 0 5.285 0,0% Vandløbsvæsen 2.109 32 2% 2.109 0 2.044 0,0%

Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Øvrige miljøforanstaltninger 3.307 499 15% 3.307 0 3.267 0,0% Skadedyrsbekæmpelse -25-386 1542% -25 0-25 0,0% Trafik, Vej og Park 69.124 26.430 38% 65.615 3.509 66.306 5,1% Udvalgsbevillinger 69.124 26.430 38% 65.615 3.509 68.809 5,1% Kollektiv trafik 27.739 10.772 39% 26.236 1.503 26.236 5,4% Glatførebekæmpelse og snerydning 5.734 3.156 55% 4.411 1.323 5.700 23,1% Vej og Park 32.914 12.341 37% 31.045 1.869 5,7% Vej fælles formål Myndighed 2.737 160 6% 3.923-1.186-43,3% Institutionsbevilling -1.221 3.095-253% -1.221 0-2.503 0,0% Entreprenørafdelingen - Vej & Park -1.221 3.095-253% -1.221 0-2.503 0,0% Plan- og Boligudvalget 54.941 29.193 53% 55.511-570 55.250-1,0% By og Bolig 54.941 29.193 53% 55.511-570 55.250-1,0% Udvalgsbevilling 54.941 29.193 53% 55.511-570 55.250-1,0% Byfornyelse 1.275 630 49% 1.275 0 1.275 0,0% Ydelsesstøtte, støttet byggeri 1.178 538 46% 1.178 0 1.178 0,0% Ejendomscenter 52.488 28.025 53% 53.058-570 52.797-1,1% Børne- og Undervisningsudvalget 541.479 242.991 45% 546.294-4.815 541.038-0,9% Skoler 310.392 130.120 42% 315.010-4.619 311.709-1,5% Udvalgsbevillinger -26.048-34.030 131% -22.989-3.059-18.802-11,7% Bidrag til statslige og private skoler 35.734 0 0% 35.734 0 35.734 0,0% Efterskoler 4.262 0 0% 4.300-38 4.300-0,9% Befordring til/fra kommunens skoler 2.963 902 30% 2.900 63 2.900 2,1% Øvrige fælleskonti 4.709 1.209 26% 3.109 1.600 5.517 34,0% Pensioner 3.973 1.624 41% 3.250 723 3.296 18,2% Forældrebetaling i SFO -29.510-16.593 56% -30.135 625-31.000 2,1% Fripladser og søskenderabat 12.069 7.160 59% 12.838-769 13.007-6,4%

Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Rammekonto, SFO 877 0 0% 877 0 2.095 0,0% Vidtgående specialundervisning 30.979 13.921 45% 31.284-306 28.770-1,0% Takstindtægter, specialskoler -100.066-45.746 46% -95.365-4.701-91.368-4,7% Forældrebetaling, special-sfo -1.121-600 54% -1.100-21 -1.061-1,9% Handicapkørsel 8-563 -6885% 8 0 8 0,0% Takstbetaling egne special SFO tilbud 9.075 4.655 51% 9.310-235 9.000-2,6% Institutionsbevillinger 336.439 164.150 49% 337.999-1.560 330.511-0,5% Institutionsbevilling til fordeling 5.549 835 15% 5.549 0 4.578 0,0% Byskovskolen 42.543 21.732 51% 42.843-300 42.728-0,7% Dagmarskolen 35.656 17.633 49% 36.667-1.011 35.971-2,8% Heldagsskolen 6.572 2.845 43% 6.472 100 5.608 1,5% Kildeskolen 10.863 5.474 50% 10.894-31 10.750-0,3% Nordbakkeskolen 14.832 7.616 51% 14.616 216 14.497 1,5% Søholmskolen 12.499 6.481 52% 12.413 85 12.003 0,7% Valdemarskolen 44.614 22.288 50% 44.400 214 44.000 0,5% Vigersted skole 20.202 9.162 45% 19.989 213 19.600 1,1% Ringsted Kommunale Ungdomsskole 8.288 4.461 54% 8.288 0 8.127 0,0% UPPR 9.527 4.115 43% 9.527 0 9.423 0,0% Campusskolen 36.395 18.344 50% 36.650-255 36.353-0,7% Specialafdeling Asgård 41.679 20.235 49% 41.679 0 39.158 0,0% A-huset Vigersted (Special) 11.683 5.107 44% 11.322 361 10.500 3,1% Ådalskolen (Special) 35.536 17.819 50% 36.689-1.153 37.214-3,2% Dagtilbud til børn 144.214 69.473 48% 139.494 4.720 138.056 3,3% Udvalgsbevillinger -7.890-9.839 125% -12.910 5.020-13.176 63,6% Forældrebetaling -40.771-21.056 52% -38.602-2.169-37.887-5,3% Fripladser og søskenderabat 14.490 6.778 47% 12.174 2.316 12.096 16,0% Rammekonto 19.685 5.139 26% 17.155 2.530 15.906 12,9% Regnskabsføring, selvej. inst. 369 0 0% 365 4 365 1,2%

Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Betaling til/fra andre kommuner -239 981-411% -2.000 1.761-2.000 737,1% Huslejer 284 0 0% 248 36 248 12,8% Øvrige fælleskonti 2.478 439 18% 2.478 0 2.478 0,0% PA-elever 1.792 1.085 61% 2.171-378 2.000-21,1% Takstindtægter, specialbørnehaver -5.979-3.206 54% -6.899 919-6.382 15,4% Institutionsbevillinger 152.104 79.312 52% 152.404-300 151.232-0,2% Vikarpulje - sygefravær over 30 dage 757 0 0% 757 0 757 0,0% Ringsted Dagpleje 29.164 12.512 43% 29.164 0 30.164 0,0% Bengerds Børnehus 6.160 3.092 50% 6.104 56 6.109 0,9% Benløse Børnegård 6.542 4.180 64% 6.542 0 6.833 0,0% Benløse Børnehave 1.914 1.603 84% 2.227-313 2.118-16,4% Børnehuset Bastionen 7.288 3.631 50% 7.152 136 7.052 1,9% Det grønne børnehus 3.228 1.655 51% 3.330-103 3.197-3,2% Bøgely 2.346 1.164 50% 2.329 17 2.273 0,7% Dagmarasylets Børnehave 2.684 1.479 55% 2.709-25 2.591-0,9% Den Frie Børnehave 3.272 2.213 68% 3.213 59 3.088 1,8% Heimdal 5.478 2.720 50% 5.645-167 5.773-3,0% Højbohus 5.533 2.863 52% 5.591-58 5.506-1,0% Kastaniehaven 8.472 4.009 47% 8.409 64 7.644 0,8% Klostermarkens Børnehus 4.409 2.164 49% 4.409 0 4.586 0,0% Børnehuset Stakhavegård 1.250 1.461 117% 1.781-531 1.571-42,5% Nordbakkens Børnehus 3.174 1.728 54% 3.212-38 3.045-1,2% Børnehuset Rosengården 6.388 3.089 48% 6.310 78 5.961 1,2% Ringsted Idrætsbørnehave 4.127 2.172 53% 4.026 101 3.941 2,5% Børnehuset Fristedet 5.203 2.811 54% 5.102 100 4.895 1,9% Sneslev Landbørnehave 2.820 1.523 54% 2.923-103 2.794-3,7% Snurretoppen 8.163 5.244 64% 7.663 500 7.802 6,1% Søholmen 3.285 1.657 50% 3.232 53 3.126 1,6%

Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Tinsoldaten 8.154 4.011 49% 7.972 182 7.822 2,2% Toften 2.485 1.245 50% 2.444 41 2.404 1,6% Vigersted Børnehave 4.037 2.423 60% 4.207-169 4.105-4,2% Åkanden 7.643 4.138 54% 7.783-139 7.770-1,8% Allindelille Børnehave 2.432 1.291 53% 2.474-41 2.608-1,7% Sct. Bendts Børnehave 5.695 3.234 57% 5.695 0 5.695 0,0% Børn og Unge 86.874 43.398 50% 91.790-4.916 91.273-5,7% Udvalgsbevillinger 40.841 19.907 49% 45.650-4.809 46.953-11,8% Tabt arbejdsfortjeneste 5.566 3.032 54% 5.750-184 5.566-3,3% Dækning af merudgifter 4.754 1.971 41% 4.697 57 4.754 1,2% Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. -6.281-2.586 41% -5.223-1.058-5.157-16,8% Refusioner - Særlig dyre enkeltsager -1.411-1.955 139% -1.900 489-1.644 34,7% Anbragte - Døgninstitution 10.544 2.988 28% 10.132 412 9.514 3,9% Anbragte - Døgnpleje 18.908 12.761 67% 22.858-3.950 24.644-20,9% Undervisning på opholdssteder 5.581 1.918 34% 4.062 1.519 3.667 27,2% Vidtgående specialundervis. - anbragte 5.122 2.099 41% 4.769 353 4.941 6,9% Forebyggelse 21.018 11.254 54% 23.178-2.160 22.230-10,3% Specialbørnehave og -fritidshjem 3.642 1.671 46% 3.908-266 3.642-7,3% Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. 0-71 #DIV/0! 0 0 0 0,0% Sikrede institutioner 605 416 69% 443 162 605 26,7% Projekter 1.186 394 33% 1.186 0 698 0,0% FAIR 665 72 11% 598 66 665 10,0% Takstindtægter, specialinstitutioner -29.058-14.057 48% -28.807-250 -27.739-0,9% Institutionsbevillinger 46.032 23.491 51% 46.140-108 44.320-0,2% Sundhedspleje 7.611 3.957 52% 7.551 60 7.082 0,8% Skoletandlæge 10.823 5.227 48% 10.823 0 10.684 0,0% Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej 1.154 835 72% 1.154 0 924 0,0% Nebs Møllegård 26.445 13.472 51% 26.612-168 25.630-0,6%

Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 795.098 379.609 48% 792.005 3.094 795.326 0,4% Sundhed 127.667 50.162 39% 125.607 2.060 127.545 1,6% Udvalgsbevillinger 127.667 50.152 39% 125.607 2.060 127.545 1,6% Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed 114.306 45.478 40% 112.806 1.500 114.306 1,3% Vederlagsfri fysioterapi 5.561 1.443 26% 5.411 150 5.561 2,7% Specialiseret genoptræning 895 192 21% 695 200 895 22,4% Andre sundhedsudgifter 3.004 1.233 41% 2.794 210 3.004 7,0% Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm. 3.507 1.754 50% 3.507 0 3.507 0,0% Puljemidler Hjerneskade 242 37 15% 242 0 120 0,0% Praksiskonsulent 151 15 10% 151 0 151 0,0% Handicap, Social og Psykiatri 155.150 78.463 51% 159.254-4.104 159.491-2,6% Udvalgsbevillinger 102.761 51.707 50% 106.365-3.604 107.284-3,5% Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år -4.608-711 15% -4.703 94-4.280 2,0% Merudgifter (Serviceloven 100) 1.441 301 21% 570 870 644 60,4% Boligsikring 14.403 7.204 50% 15.500-1.097 14.403-7,6% Boligydelse 14.949 7.837 52% 15.000-51 14.949-0,3% Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov 100) -720-170 24% -285-435 -322-60,4% Botilbud 64.670 29.769 46% 61.567 3.103 61.571 4,8% Beskæftigelses- og aktivitetstilbud 12.934 5.813 45% 13.889-955 13.881-7,4% Hjælperordninger 4.024 3.869 96% 5.190-1.166 5.070-29,0% Personlig støtte og ledsagerordninger 3.169 1.712 54% 4.518-1.349 3.577-42,6% Kvindekrisecentre og forsorgshjem 3.367 1.851 55% 4.757-1.390 4.178-41,3% Statsref. Kvindekrisecentre mv. -1.701-908 53% -2.378 677-2.089 39,8% Alkohol- og stofmisbrugerbehandling 1.224 846 69% 1.136 88 1.224 7,2% Kompenserende specialundervisning 4.118 1.993 48% 4.048 70 3.932 1,7% Lån til invalidebil 2.883 735 25% 2.729 154 2.805 5,3% Hjælpemidler 16.476 8.303 50% 17.819-1.343 19.476-8,2%

Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Andre sociale formål 1.222 994 81% 1.847-625 1.901-51,1% Boligsocial medarb. (socialkoordinator) 301 147 49% 301 0 301 0,0% Klub Svanen 489 238 49% 489 0 489 0,0% Tværgående pulje tildeling af ydelser 1.250 0 0% 250 1.000 1.250 80,0% Betalinger fra kommuner -37.128-18.312 49% -35.879-1.249-35.678-3,4% Institutionsbevillinger 52.388 26.756 51% 52.888-500 52.207-1,0% Bo- og Servicecenter 20.963 11.041 53% 20.963 0 20.860 0,0% Regnbuen 7.345 3.405 46% 7.345 0 6.970 0,0% Støtte- og aktivitetscenter 616 162 26% 616 0 616 0,0% Hjemmevejlederkorps 5.126 2.818 55% 5.126 0 5.112 0,0% Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune 15.063 8.062 54% 15.563-500 15.497-3,3% Café Ingeborg 3.275 1.268 39% 3.275 0 3.152 0,0% Unge 86.968 42.779 49% 90.524-3.557 90.876-4,1% Udvalgsbevillinger 86.968 42.779 49% 90.524-3.557 90.876-4,1% UNGE Tabt arbejdsfortjeneste 273 33 12% 392-119 404-43,4% UNGE Dækning af merudgifter 387 305 79% 614-226 598-58,4% UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg. -330 0 0% -503 172-501 52,2% UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager -1.703 0 0% -933-770 -1.489-45,2% UNGE Statsrefusion i dyre sager U 18 år -2.101-2.638 126% -2.326 225-1.909 10,7% UNGE Anbragte - Døgninstitution 4.597 942 20% 2.172 2.425 2.271 52,8% UNGE Anbragte - Døgnpleje 25.329 11.589 46% 27.019-1.690 28.337-6,7% UNGE Undervisning på opholdssteder 2.349 1.416 60% 2.677-328 3.398-14,0% UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis. 1.867 610 33% 1.290 577 1.491 30,9% UNGE Forebyggelse Unge 6.577 2.778 42% 6.187 390 5.439 5,9% UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem 43 18 41% 47-4 51-9,3% UNGE Sikrede institutioner 1.350 470 35% 582 768 582 56,9% UNGE Endnu ikke disponeret budget -187 0 0% 0-187 0-100,0% UNGE Botilbud 27.432 13.809 50% 28.925-1.493 29.614-5,4%

Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb. 5.364 3.459 64% 6.381-1.017 5.992-19,0% UNGE Personlig støtte og ledsagerordning 2.122 808 38% 2.069 52 1.187 2,5% UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov 13.598 9.180 68% 15.931-2.333 15.411-17,2% Beskæftigelse Voksne og Unge 425.314 208.205 49% 416.620 8.694 417.414 2,0% Udvalgsbevillinger 413.156 203.913 49% 404.762 8.394 405.472 2,0% Jobcenter 389.235 191.389 49% 380.813 8.422 382.349 2,2% Ungeenhed 23.529 12.477 53% 23.557-28 23.123-0,1% Beskæftigelsesråd 392 47 12% 392 0 0 0,0% Institutionsbevillinger 12.158 4.292 35% 11.858 300 11.942 2,5% Midtsjællands Aktiveringscenter 9.181 3.236 35% 8.881 300 8.979 3,3% Jobvejen 1.658 521 31% 1.658 0 1.644 0,0% Rikova 1.319 535 41% 1.319 0 1.319 0,0% Ældre- og Genoptræningsudvalget 196.621 103.749 53% 200.262-3.641 198.240-1,9% Ældreliv 196.621 103.749 53% 200.262-3.641 198.240-1,9% Udvalgsbevillinger 13.003 7.714 59% 15.233-2.230 15.533-17,2% Personlige tillæg til pensionister 8.847 3.013 34% 8.488 359 8.547 4,1% Statsrefusion personlige tillæg -5.225-1.298 25% -5.025-200 -5.225-3,8% Opgaveløsning for sundhedsområdet -3.524-1.754 50% -3.508-17 -3.508-0,5% Madservice/servicepakker, indtægter -10.653-5.989 56% -10.915 261-10.373 2,5% Madservice /servicepakker, udgifter 10.342 1.299 13% 10.133 209 10.133 2,0% Visitationsramme (private leveran. mv.) 16.018 8.418 53% 15.961 57 16.505 0,4% Visitationsramme -1.134 0 0% 0-1.134 0-100,0% Betaling til andre kommuner 13.719 4.878 36% 14.500-781 14.619-5,7% Bet. fra andre komm. incl.dyre enkeltsag -11.899-3.332 28% -12.130 231-12.315 1,9% Servicearealer 1.717 1.659 97% 1.830-112 1.830-6,5% Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv -7.995 880-11% -6.890-1.105-7.015-13,8% Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi 603 33 5% 603 0 258 0,0%

Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Øvrige 1.583-507 -32% 1.580 3 1.517 0,2% Café Ingeborg 605 414 68% 605 0 561 0,0% Institutionsbevillinger 183.618 96.035 52% 185.029-1.411 182.707-0,8% Plejecenter Ortved 14.497 7.876 54% 14.997-500 15.327-3,4% Knud Lavard Centret 47.790 23.682 50% 47.790 0 45.195 0,0% Solbakken 29.733 15.460 52% 29.733 0 29.358 0,0% Træninsfunktionen 12.488 6.003 48% 12.488 0 12.221 0,0% Hjemmeplejen 67.052 33.841 50% 67.052 0 67.600 0,0% Madhuset Zahles 1.773 4.438 250% 1.773 0 1.585 0,0% Fælles (elever, administration og uddann 10.286 4.735 46% 11.197-911 11.421-8,9% Kultur- og Trivselsudvalget 50.916 28.831 57% 51.075-159 48.052-0,3% Kultur 22.253 13.132 59% 22.446-193 20.424-0,9% Udvalgsbevilling 2.220 1.361 61% 2.175 45 1.777 2,0% Kulturelle arrangementer og opgaver 2.220 1.361 61% 2.175 45 1.777 2,0% Institutionsbevillinger 20.034 11.771 59% 20.271-237 18.647-1,2% Bibliotek 14.241 8.159 57% 14.200 41 13.477 0,3% Ringsted Kongrescenter 3.065 1.968 64% 3.065 0 2.442 0,0% Historiens Hus 2.728 1.644 60% 3.006-278 2.728-10,2% Fritid og Sundhed 28.663 15.699 55% 28.629 34 27.628 0,1% Udvalgsbevillinger 4.552 2.076 46% 4.529 23 4.155 0,5% Fritidsfaciliteter 950 481 51% 950 0 950 0,0% Refusion vedrørende Musikskolen -820-390 48% -790-30 -790-3,6% Støtte til frivilligt socialt arbejde 1.303 434 33% 1.250 53 1.235 4,0% Sundhedsfremme og forebyggelse 3.119 1.551 50% 3.119 0 2.760 0,0% Institutionsbevillinger 24.111 13.623 57% 24.100 11 23.473 0,0% Ringsted Sportscenter 10.561 5.741 54% 10.560 1 10.650 0,0% Folkeoplysning 6.247 3.972 64% 6.240 7 5.817 0,1%

Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Ringsted Musik- og Kulturskole 7.303 3.910 54% 7.300 3 7.006 0,0% Renter 14.724 4.990 34% 11.124 3.600 11.124 24,4% Skattefinansieret anlæg 100.160 17.496 17% 73.089 27.071 68.888 27,0% Køb og salg 12.526 6.374 51% 7.066 5.460-1.158 43,6% Økonomiudvalget 12.526 6.374 51% 7.066 5.460-1.158 43,6% Anlæg - Køb og salg af jord 11.587 5.692 49% 6.127 5.460-2.097 47,1% Drift - Køb og salg af jord 939 682 73% 939 0 939 0,0% Brugerfinansieret drift -1.779-19.693 1107% -1.779 0-1.779 0,0% Klima- og Miljøudvalget -1.779-19.693 1107% -1.779 0-1.779 0,0% Udvalgsbevillinger -1.779-19.693 1107% -1.779 0-1.779 0,0% Drift - Renovation -1.779-19.694 1107% -1.779 0-1.779 0,0% Brugerfinansieret anlæg 4.269 11 0% 11 4.258 0 99,7% Klima- og Miljøudvalget 4.269 11 0% 11 4.258 0 99,7% Anlæg - Renovation 4.269 11 0% 11 4.258 0 99,7%