Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud og udligning -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Udvalgsbevillinger -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Forskudsbeløb af indkomstskat -1.340.808-670.404 50% -1.340.808 0-1.340.808 0,0% Afregning vedrørende skrå skatteloft 4.856 0 0% 4.320 536 4.856 11,0% Selskabsskatter -9.804-4.902 50% -9.804 0-9.804 0,0% Grundskyld -114.524-110.779 97% -110.675-3.848-112.739-3,4% Dækningsafgift -27.467-27.285 99% -27.285-182 -27.304-0,7% Øvrige skatter -257-45 18% -257 0-257 0,0% Statstilskud -107.400-53.700 50% -107.400 0-107.400 0,0% Udligning, skat og udgiftsbehov -379.560-186.814 49% -379.560 0-379.560 0,0% Udligning af selskabsskat -9.588-4.794 50% -9.588 0-9.588 0,0% Udligning vedrørende udlændinge -3.084-1.542 50% -3.084 0-3.084 0,0% Regulering tilskud/udligning tidligere år -1.169 0 0% -1.788 619 0 53,0% Grundbidrag til sundhedsvæsnet 4.170 2.082 50% 4.164 6 4.164 0,1% Særlige tilskud -83.771-42.918 51% -83.857 86-85.836 0,1% Pulje - Beskæftigelsesområdet 6.373 0 0% 6.373 0 0 0,0% Tilbagebet. af refusion af købsmoms 500 15.924 3185% 500 0 500 0,0% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.271 0,2% Økonomiudvalget 234.955 115.973 49% 228.380 6.575 231.587 2,8% Ledelse og personale 226.472 112.124 50% 219.975 6.497 223.214 2,9% Udvalgsbevillinger 25.412 17.738 70% 24.136 1.276 21.768 5,0% Økonomiudvalgets rådighedskonto 2.294 911 40% 2.035 259 2.222 11,3% Politisk organisation 8.031 5.403 67% 8.508-476 8.291-5,9% Pensioner 10.509 5.637 54% 10.509 0 10.000 0,0%
Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Revision 1.249 291 23% 1.200 49 1.016 3,9% Div. vederlag for opkræv. og attester -1.478-557 38% -1.026-452 -1.233-30,6% Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk. -2.010 0 0% -2.010 0-2.010 0,0% Lægeerklæringer 4.434 1.712 39% 4.221 213 3.848 4,8% Arbejdsskadeforsikringer 5.248 4.340 83% 3.565 1.683 2.500 32,1% Administrationsbidrag fra konto 5-2.865 0 0% -2.865 0-2.865 0,0% Institutionsbevillinger 201.060 94.385 47% 195.838 5.222 201.445 2,6% Administration - centre 153.851 84.979 55% 155.430-1.579 154.092-1,0% Administration - fælleskonti 37.913 7.399 20% 31.264 6.649 31.513 17,5% Lønpuljer 2.502 2.007 80% 2.351 151 5.000 6,1% Fuld vikardækning barsel/adoption 6.793 0 0% 6.793 0 10.840 0,0% Erhverv og turisme 2.640 1.416 54% 2.600 40 2.530 1,5% Udvalgsbevilling 2.640 1.416 54% 2.600 40 2.530 1,5% Erhvervsfremme og turisme 2.640 1.416 54% 2.600 40 2.530 1,5% Borger- og brugerinddragelse 388 237 61% 350 38 388 9,8% Udvalgsbevilling 388 237 61% 350 38 388 9,8% Borgerinformation 388 237 61% 350 38 388 9,8% Redningsberedskab 5.455 2.197 40% 5.455 0 5.455 0,0% Institutionsbevilling 5.455 2.197 40% 5.455 0 5.455 0,0% Redningsberedskab 5.455 2.197 40% 5.455 0 5.455 0,0% Klima- og Miljøudvalget 74.702 26.575 36% 71.193 3.509 71.778 4,7% Tværgående klima 187 0 0% 187 0 187 0,0% Udvalgsbevilling 187 0 0% 187 0 187 0,0% Energipulje 187 0 0% 187 0 187 0,0% Miljø og Natur 5.390 146 3% 5.390 0 5.285 0,0% Udvalgsbevillinger 5.390 146 3% 5.390 0 5.285 0,0% Vandløbsvæsen 2.109 32 2% 2.109 0 2.044 0,0%
Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Øvrige miljøforanstaltninger 3.307 499 15% 3.307 0 3.267 0,0% Skadedyrsbekæmpelse -25-386 1542% -25 0-25 0,0% Trafik, Vej og Park 69.124 26.430 38% 65.615 3.509 66.306 5,1% Udvalgsbevillinger 69.124 26.430 38% 65.615 3.509 68.809 5,1% Kollektiv trafik 27.739 10.772 39% 26.236 1.503 26.236 5,4% Glatførebekæmpelse og snerydning 5.734 3.156 55% 4.411 1.323 5.700 23,1% Vej og Park 32.914 12.341 37% 31.045 1.869 5,7% Vej fælles formål Myndighed 2.737 160 6% 3.923-1.186-43,3% Institutionsbevilling -1.221 3.095-253% -1.221 0-2.503 0,0% Entreprenørafdelingen - Vej & Park -1.221 3.095-253% -1.221 0-2.503 0,0% Plan- og Boligudvalget 54.941 29.193 53% 55.511-570 55.250-1,0% By og Bolig 54.941 29.193 53% 55.511-570 55.250-1,0% Udvalgsbevilling 54.941 29.193 53% 55.511-570 55.250-1,0% Byfornyelse 1.275 630 49% 1.275 0 1.275 0,0% Ydelsesstøtte, støttet byggeri 1.178 538 46% 1.178 0 1.178 0,0% Ejendomscenter 52.488 28.025 53% 53.058-570 52.797-1,1% Børne- og Undervisningsudvalget 541.479 242.991 45% 546.294-4.815 541.038-0,9% Skoler 310.392 130.120 42% 315.010-4.619 311.709-1,5% Udvalgsbevillinger -26.048-34.030 131% -22.989-3.059-18.802-11,7% Bidrag til statslige og private skoler 35.734 0 0% 35.734 0 35.734 0,0% Efterskoler 4.262 0 0% 4.300-38 4.300-0,9% Befordring til/fra kommunens skoler 2.963 902 30% 2.900 63 2.900 2,1% Øvrige fælleskonti 4.709 1.209 26% 3.109 1.600 5.517 34,0% Pensioner 3.973 1.624 41% 3.250 723 3.296 18,2% Forældrebetaling i SFO -29.510-16.593 56% -30.135 625-31.000 2,1% Fripladser og søskenderabat 12.069 7.160 59% 12.838-769 13.007-6,4%
Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Rammekonto, SFO 877 0 0% 877 0 2.095 0,0% Vidtgående specialundervisning 30.979 13.921 45% 31.284-306 28.770-1,0% Takstindtægter, specialskoler -100.066-45.746 46% -95.365-4.701-91.368-4,7% Forældrebetaling, special-sfo -1.121-600 54% -1.100-21 -1.061-1,9% Handicapkørsel 8-563 -6885% 8 0 8 0,0% Takstbetaling egne special SFO tilbud 9.075 4.655 51% 9.310-235 9.000-2,6% Institutionsbevillinger 336.439 164.150 49% 337.999-1.560 330.511-0,5% Institutionsbevilling til fordeling 5.549 835 15% 5.549 0 4.578 0,0% Byskovskolen 42.543 21.732 51% 42.843-300 42.728-0,7% Dagmarskolen 35.656 17.633 49% 36.667-1.011 35.971-2,8% Heldagsskolen 6.572 2.845 43% 6.472 100 5.608 1,5% Kildeskolen 10.863 5.474 50% 10.894-31 10.750-0,3% Nordbakkeskolen 14.832 7.616 51% 14.616 216 14.497 1,5% Søholmskolen 12.499 6.481 52% 12.413 85 12.003 0,7% Valdemarskolen 44.614 22.288 50% 44.400 214 44.000 0,5% Vigersted skole 20.202 9.162 45% 19.989 213 19.600 1,1% Ringsted Kommunale Ungdomsskole 8.288 4.461 54% 8.288 0 8.127 0,0% UPPR 9.527 4.115 43% 9.527 0 9.423 0,0% Campusskolen 36.395 18.344 50% 36.650-255 36.353-0,7% Specialafdeling Asgård 41.679 20.235 49% 41.679 0 39.158 0,0% A-huset Vigersted (Special) 11.683 5.107 44% 11.322 361 10.500 3,1% Ådalskolen (Special) 35.536 17.819 50% 36.689-1.153 37.214-3,2% Dagtilbud til børn 144.214 69.473 48% 139.494 4.720 138.056 3,3% Udvalgsbevillinger -7.890-9.839 125% -12.910 5.020-13.176 63,6% Forældrebetaling -40.771-21.056 52% -38.602-2.169-37.887-5,3% Fripladser og søskenderabat 14.490 6.778 47% 12.174 2.316 12.096 16,0% Rammekonto 19.685 5.139 26% 17.155 2.530 15.906 12,9% Regnskabsføring, selvej. inst. 369 0 0% 365 4 365 1,2%
Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Betaling til/fra andre kommuner -239 981-411% -2.000 1.761-2.000 737,1% Huslejer 284 0 0% 248 36 248 12,8% Øvrige fælleskonti 2.478 439 18% 2.478 0 2.478 0,0% PA-elever 1.792 1.085 61% 2.171-378 2.000-21,1% Takstindtægter, specialbørnehaver -5.979-3.206 54% -6.899 919-6.382 15,4% Institutionsbevillinger 152.104 79.312 52% 152.404-300 151.232-0,2% Vikarpulje - sygefravær over 30 dage 757 0 0% 757 0 757 0,0% Ringsted Dagpleje 29.164 12.512 43% 29.164 0 30.164 0,0% Bengerds Børnehus 6.160 3.092 50% 6.104 56 6.109 0,9% Benløse Børnegård 6.542 4.180 64% 6.542 0 6.833 0,0% Benløse Børnehave 1.914 1.603 84% 2.227-313 2.118-16,4% Børnehuset Bastionen 7.288 3.631 50% 7.152 136 7.052 1,9% Det grønne børnehus 3.228 1.655 51% 3.330-103 3.197-3,2% Bøgely 2.346 1.164 50% 2.329 17 2.273 0,7% Dagmarasylets Børnehave 2.684 1.479 55% 2.709-25 2.591-0,9% Den Frie Børnehave 3.272 2.213 68% 3.213 59 3.088 1,8% Heimdal 5.478 2.720 50% 5.645-167 5.773-3,0% Højbohus 5.533 2.863 52% 5.591-58 5.506-1,0% Kastaniehaven 8.472 4.009 47% 8.409 64 7.644 0,8% Klostermarkens Børnehus 4.409 2.164 49% 4.409 0 4.586 0,0% Børnehuset Stakhavegård 1.250 1.461 117% 1.781-531 1.571-42,5% Nordbakkens Børnehus 3.174 1.728 54% 3.212-38 3.045-1,2% Børnehuset Rosengården 6.388 3.089 48% 6.310 78 5.961 1,2% Ringsted Idrætsbørnehave 4.127 2.172 53% 4.026 101 3.941 2,5% Børnehuset Fristedet 5.203 2.811 54% 5.102 100 4.895 1,9% Sneslev Landbørnehave 2.820 1.523 54% 2.923-103 2.794-3,7% Snurretoppen 8.163 5.244 64% 7.663 500 7.802 6,1% Søholmen 3.285 1.657 50% 3.232 53 3.126 1,6%
Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Tinsoldaten 8.154 4.011 49% 7.972 182 7.822 2,2% Toften 2.485 1.245 50% 2.444 41 2.404 1,6% Vigersted Børnehave 4.037 2.423 60% 4.207-169 4.105-4,2% Åkanden 7.643 4.138 54% 7.783-139 7.770-1,8% Allindelille Børnehave 2.432 1.291 53% 2.474-41 2.608-1,7% Sct. Bendts Børnehave 5.695 3.234 57% 5.695 0 5.695 0,0% Børn og Unge 86.874 43.398 50% 91.790-4.916 91.273-5,7% Udvalgsbevillinger 40.841 19.907 49% 45.650-4.809 46.953-11,8% Tabt arbejdsfortjeneste 5.566 3.032 54% 5.750-184 5.566-3,3% Dækning af merudgifter 4.754 1.971 41% 4.697 57 4.754 1,2% Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. -6.281-2.586 41% -5.223-1.058-5.157-16,8% Refusioner - Særlig dyre enkeltsager -1.411-1.955 139% -1.900 489-1.644 34,7% Anbragte - Døgninstitution 10.544 2.988 28% 10.132 412 9.514 3,9% Anbragte - Døgnpleje 18.908 12.761 67% 22.858-3.950 24.644-20,9% Undervisning på opholdssteder 5.581 1.918 34% 4.062 1.519 3.667 27,2% Vidtgående specialundervis. - anbragte 5.122 2.099 41% 4.769 353 4.941 6,9% Forebyggelse 21.018 11.254 54% 23.178-2.160 22.230-10,3% Specialbørnehave og -fritidshjem 3.642 1.671 46% 3.908-266 3.642-7,3% Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. 0-71 #DIV/0! 0 0 0 0,0% Sikrede institutioner 605 416 69% 443 162 605 26,7% Projekter 1.186 394 33% 1.186 0 698 0,0% FAIR 665 72 11% 598 66 665 10,0% Takstindtægter, specialinstitutioner -29.058-14.057 48% -28.807-250 -27.739-0,9% Institutionsbevillinger 46.032 23.491 51% 46.140-108 44.320-0,2% Sundhedspleje 7.611 3.957 52% 7.551 60 7.082 0,8% Skoletandlæge 10.823 5.227 48% 10.823 0 10.684 0,0% Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej 1.154 835 72% 1.154 0 924 0,0% Nebs Møllegård 26.445 13.472 51% 26.612-168 25.630-0,6%
Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 795.098 379.609 48% 792.005 3.094 795.326 0,4% Sundhed 127.667 50.162 39% 125.607 2.060 127.545 1,6% Udvalgsbevillinger 127.667 50.152 39% 125.607 2.060 127.545 1,6% Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed 114.306 45.478 40% 112.806 1.500 114.306 1,3% Vederlagsfri fysioterapi 5.561 1.443 26% 5.411 150 5.561 2,7% Specialiseret genoptræning 895 192 21% 695 200 895 22,4% Andre sundhedsudgifter 3.004 1.233 41% 2.794 210 3.004 7,0% Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm. 3.507 1.754 50% 3.507 0 3.507 0,0% Puljemidler Hjerneskade 242 37 15% 242 0 120 0,0% Praksiskonsulent 151 15 10% 151 0 151 0,0% Handicap, Social og Psykiatri 155.150 78.463 51% 159.254-4.104 159.491-2,6% Udvalgsbevillinger 102.761 51.707 50% 106.365-3.604 107.284-3,5% Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år -4.608-711 15% -4.703 94-4.280 2,0% Merudgifter (Serviceloven 100) 1.441 301 21% 570 870 644 60,4% Boligsikring 14.403 7.204 50% 15.500-1.097 14.403-7,6% Boligydelse 14.949 7.837 52% 15.000-51 14.949-0,3% Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov 100) -720-170 24% -285-435 -322-60,4% Botilbud 64.670 29.769 46% 61.567 3.103 61.571 4,8% Beskæftigelses- og aktivitetstilbud 12.934 5.813 45% 13.889-955 13.881-7,4% Hjælperordninger 4.024 3.869 96% 5.190-1.166 5.070-29,0% Personlig støtte og ledsagerordninger 3.169 1.712 54% 4.518-1.349 3.577-42,6% Kvindekrisecentre og forsorgshjem 3.367 1.851 55% 4.757-1.390 4.178-41,3% Statsref. Kvindekrisecentre mv. -1.701-908 53% -2.378 677-2.089 39,8% Alkohol- og stofmisbrugerbehandling 1.224 846 69% 1.136 88 1.224 7,2% Kompenserende specialundervisning 4.118 1.993 48% 4.048 70 3.932 1,7% Lån til invalidebil 2.883 735 25% 2.729 154 2.805 5,3% Hjælpemidler 16.476 8.303 50% 17.819-1.343 19.476-8,2%
Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Andre sociale formål 1.222 994 81% 1.847-625 1.901-51,1% Boligsocial medarb. (socialkoordinator) 301 147 49% 301 0 301 0,0% Klub Svanen 489 238 49% 489 0 489 0,0% Tværgående pulje tildeling af ydelser 1.250 0 0% 250 1.000 1.250 80,0% Betalinger fra kommuner -37.128-18.312 49% -35.879-1.249-35.678-3,4% Institutionsbevillinger 52.388 26.756 51% 52.888-500 52.207-1,0% Bo- og Servicecenter 20.963 11.041 53% 20.963 0 20.860 0,0% Regnbuen 7.345 3.405 46% 7.345 0 6.970 0,0% Støtte- og aktivitetscenter 616 162 26% 616 0 616 0,0% Hjemmevejlederkorps 5.126 2.818 55% 5.126 0 5.112 0,0% Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune 15.063 8.062 54% 15.563-500 15.497-3,3% Café Ingeborg 3.275 1.268 39% 3.275 0 3.152 0,0% Unge 86.968 42.779 49% 90.524-3.557 90.876-4,1% Udvalgsbevillinger 86.968 42.779 49% 90.524-3.557 90.876-4,1% UNGE Tabt arbejdsfortjeneste 273 33 12% 392-119 404-43,4% UNGE Dækning af merudgifter 387 305 79% 614-226 598-58,4% UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg. -330 0 0% -503 172-501 52,2% UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager -1.703 0 0% -933-770 -1.489-45,2% UNGE Statsrefusion i dyre sager U 18 år -2.101-2.638 126% -2.326 225-1.909 10,7% UNGE Anbragte - Døgninstitution 4.597 942 20% 2.172 2.425 2.271 52,8% UNGE Anbragte - Døgnpleje 25.329 11.589 46% 27.019-1.690 28.337-6,7% UNGE Undervisning på opholdssteder 2.349 1.416 60% 2.677-328 3.398-14,0% UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis. 1.867 610 33% 1.290 577 1.491 30,9% UNGE Forebyggelse Unge 6.577 2.778 42% 6.187 390 5.439 5,9% UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem 43 18 41% 47-4 51-9,3% UNGE Sikrede institutioner 1.350 470 35% 582 768 582 56,9% UNGE Endnu ikke disponeret budget -187 0 0% 0-187 0-100,0% UNGE Botilbud 27.432 13.809 50% 28.925-1.493 29.614-5,4%
Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb. 5.364 3.459 64% 6.381-1.017 5.992-19,0% UNGE Personlig støtte og ledsagerordning 2.122 808 38% 2.069 52 1.187 2,5% UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov 13.598 9.180 68% 15.931-2.333 15.411-17,2% Beskæftigelse Voksne og Unge 425.314 208.205 49% 416.620 8.694 417.414 2,0% Udvalgsbevillinger 413.156 203.913 49% 404.762 8.394 405.472 2,0% Jobcenter 389.235 191.389 49% 380.813 8.422 382.349 2,2% Ungeenhed 23.529 12.477 53% 23.557-28 23.123-0,1% Beskæftigelsesråd 392 47 12% 392 0 0 0,0% Institutionsbevillinger 12.158 4.292 35% 11.858 300 11.942 2,5% Midtsjællands Aktiveringscenter 9.181 3.236 35% 8.881 300 8.979 3,3% Jobvejen 1.658 521 31% 1.658 0 1.644 0,0% Rikova 1.319 535 41% 1.319 0 1.319 0,0% Ældre- og Genoptræningsudvalget 196.621 103.749 53% 200.262-3.641 198.240-1,9% Ældreliv 196.621 103.749 53% 200.262-3.641 198.240-1,9% Udvalgsbevillinger 13.003 7.714 59% 15.233-2.230 15.533-17,2% Personlige tillæg til pensionister 8.847 3.013 34% 8.488 359 8.547 4,1% Statsrefusion personlige tillæg -5.225-1.298 25% -5.025-200 -5.225-3,8% Opgaveløsning for sundhedsområdet -3.524-1.754 50% -3.508-17 -3.508-0,5% Madservice/servicepakker, indtægter -10.653-5.989 56% -10.915 261-10.373 2,5% Madservice /servicepakker, udgifter 10.342 1.299 13% 10.133 209 10.133 2,0% Visitationsramme (private leveran. mv.) 16.018 8.418 53% 15.961 57 16.505 0,4% Visitationsramme -1.134 0 0% 0-1.134 0-100,0% Betaling til andre kommuner 13.719 4.878 36% 14.500-781 14.619-5,7% Bet. fra andre komm. incl.dyre enkeltsag -11.899-3.332 28% -12.130 231-12.315 1,9% Servicearealer 1.717 1.659 97% 1.830-112 1.830-6,5% Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv -7.995 880-11% -6.890-1.105-7.015-13,8% Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi 603 33 5% 603 0 258 0,0%
Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Øvrige 1.583-507 -32% 1.580 3 1.517 0,2% Café Ingeborg 605 414 68% 605 0 561 0,0% Institutionsbevillinger 183.618 96.035 52% 185.029-1.411 182.707-0,8% Plejecenter Ortved 14.497 7.876 54% 14.997-500 15.327-3,4% Knud Lavard Centret 47.790 23.682 50% 47.790 0 45.195 0,0% Solbakken 29.733 15.460 52% 29.733 0 29.358 0,0% Træninsfunktionen 12.488 6.003 48% 12.488 0 12.221 0,0% Hjemmeplejen 67.052 33.841 50% 67.052 0 67.600 0,0% Madhuset Zahles 1.773 4.438 250% 1.773 0 1.585 0,0% Fælles (elever, administration og uddann 10.286 4.735 46% 11.197-911 11.421-8,9% Kultur- og Trivselsudvalget 50.916 28.831 57% 51.075-159 48.052-0,3% Kultur 22.253 13.132 59% 22.446-193 20.424-0,9% Udvalgsbevilling 2.220 1.361 61% 2.175 45 1.777 2,0% Kulturelle arrangementer og opgaver 2.220 1.361 61% 2.175 45 1.777 2,0% Institutionsbevillinger 20.034 11.771 59% 20.271-237 18.647-1,2% Bibliotek 14.241 8.159 57% 14.200 41 13.477 0,3% Ringsted Kongrescenter 3.065 1.968 64% 3.065 0 2.442 0,0% Historiens Hus 2.728 1.644 60% 3.006-278 2.728-10,2% Fritid og Sundhed 28.663 15.699 55% 28.629 34 27.628 0,1% Udvalgsbevillinger 4.552 2.076 46% 4.529 23 4.155 0,5% Fritidsfaciliteter 950 481 51% 950 0 950 0,0% Refusion vedrørende Musikskolen -820-390 48% -790-30 -790-3,6% Støtte til frivilligt socialt arbejde 1.303 434 33% 1.250 53 1.235 4,0% Sundhedsfremme og forebyggelse 3.119 1.551 50% 3.119 0 2.760 0,0% Institutionsbevillinger 24.111 13.623 57% 24.100 11 23.473 0,0% Ringsted Sportscenter 10.561 5.741 54% 10.560 1 10.650 0,0% Folkeoplysning 6.247 3.972 64% 6.240 7 5.817 0,1%
Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Ringsted Musik- og Kulturskole 7.303 3.910 54% 7.300 3 7.006 0,0% Renter 14.724 4.990 34% 11.124 3.600 11.124 24,4% Skattefinansieret anlæg 100.160 17.496 17% 73.089 27.071 68.888 27,0% Køb og salg 12.526 6.374 51% 7.066 5.460-1.158 43,6% Økonomiudvalget 12.526 6.374 51% 7.066 5.460-1.158 43,6% Anlæg - Køb og salg af jord 11.587 5.692 49% 6.127 5.460-2.097 47,1% Drift - Køb og salg af jord 939 682 73% 939 0 939 0,0% Brugerfinansieret drift -1.779-19.693 1107% -1.779 0-1.779 0,0% Klima- og Miljøudvalget -1.779-19.693 1107% -1.779 0-1.779 0,0% Udvalgsbevillinger -1.779-19.693 1107% -1.779 0-1.779 0,0% Drift - Renovation -1.779-19.694 1107% -1.779 0-1.779 0,0% Brugerfinansieret anlæg 4.269 11 0% 11 4.258 0 99,7% Klima- og Miljøudvalget 4.269 11 0% 11 4.258 0 99,7% Anlæg - Renovation 4.269 11 0% 11 4.258 0 99,7%