Udgiftsrapport: trv-14760

Relaterede dokumenter
Ke_\UJ) dívccs at ç u - \.éor1ü\alss\o'fl ),A/'

Udgiftsrapport: trv-14761

Udgiftsrapport: trv-14516

Udgiftsrapport: trv-13760

~~ ~~~~:=~ ~-~_:i~ =~~ --'i1~~~:~r_--_ :-!!-1-L~~J

NBMFC Reykjavik - flybillet. Hotel reservations honorar. Eurocard 1. Kontant i=urocard

Udgiftsrapport: trv-15158

Udgiftsrapport: trv-14605

Udgiftsrapport: trv-14284

i=ôrmäi~--- oäiëîïrä: Dátotil: Kontrol kommentar:

Tallin Uformel Ecofin ... Dato til: Kontrol kommentar:

Danmarks Nationalbank Side diæt rejsekonto rejsekonto eurocard rejsekonto

Udgiftsrapport: trv-12112

Udgiftsrapport: trv-14839

Udgiftsrapport: trv-14565

Udgiftsrapport: trv-13917

Bruger: Per Callesen Headers Initialer: Afregnings nr.: Type: Status: 2394 Tjenesterejse Lukket

Udgiftsrapport: trv-13976

I ~:~nings nr.: ~;~tomjoo I ;::,~,komm~""

Udgiftsrapport: trv :23:oo

~ e U- Komr"l i&sí'() )Ul

Udgiftsrapport: trv-12661

he~r u-~frj-1~ /}/UcÁ'_dú/.1) ß~ rrll J9~1oa:z: Afregnings nr.: 1377 óat()fra: Type: Tjenesterejse Dato til:

Udgiftsrapport: trv-14175

----" Udgiftsrapport: trv Side :58:22. Danmarks Nationalbank. Lars Rohde Afdeling : 120 Projekt : Dim3 : Dim4 :

1869 Tjenesterejse Lukket

Udgiftsrapport: trv-15113

Club EUrócarq Eurocard Eufooard Eurocard t;=urpcc) 'c! Diners Club

Udgiftsrapport: trv-14622

Udgiftsrapport: trv-13322

Udgiftsrapport: trv-12505

Udgiftsrapport: trv-13689

Afregnings nr.: 1071 Type: Status:

Udgiftsrapport: trv-13704

Danmarks Nationalbank

Udgiftsrapport: trv

Udgiftsrapport: trv-13769

Udgiftsrapport: trv-14548

Udgiftsrapport: trv-11636

diæt rejsekonto rejsekonto rejsekonto rejsekonto eurocard

Udgiftsrapport: trv-13403

Per Callesen PGA 2017 Tjenesterejse Lukket

Washington IMF årsmøder.. .._,..,

diæt rejsekonto eurocard eurocard

Udgiftsrapport: trv-11432

Udgiftsrapport: trv-13830

Udgiftsrapport: trv=13237

Udgiftsrapport: trv-12772

2250 Tjenesterejse Lukket

Danmarks Nationalbank Side Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato eu :20: :35:00 Godkendt

Udgiftsrapport: trv-13285

Udgiftsrapport: trv-13802

Udgiftsrapport: trv-12901

º~~ Bruger: Lars Rohde Initialer: Afregnings nr.: /< '../ '61foe~~ÍdRe~:,...,...,~nr. Danmarks Nationalbank, Havnegade 5, 1093 København K, Danmark

Udgiftsrapport: trv-15169

Udgiftsrapport: trv-15172

Udgiftsrapport: trv-13482

Udgiftsrapport: trv-12612

Lars Rohde Initialer:

Udgiftsrapport: trv-14026

Udgiftsrapport: trv-13284

Udgiftsrapport: trv-12867

Udgiftsrapport: trv-13420

Udgiftsrapport: trv-13659

Udgiftsrapport: trv-12320

Udgiftsrapport: trv-14022

Udgiftsrapport: trv=11680

--~---'- Udgiftsrapport: trv Danmarks Nationalbank. Side ª :20:44

."' ValUla b<,løb '. Kurs -r Beløb I Dimensioner

Udgiftsrapport: trv-12638

Ordrebekræftelse Triton Ballerup Svømmeklub Club La Santa februar juni 2016

Udgiftsrapport: trv :55:39

Udgiftsrapport: trv-13718

Udgiftsrapport: trv-12273

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER

Udgiftsrapport: trv-1239b

Udgiftsrapport: trv-11880

Udgiftsrapport: trv Side :00:06. Danmarks Nationalbank. Medarbejder : LRO Lars Rohde Udgiftsformål : møde

Udgiftsrapport: trv-13015

Udgiftsrapport: trv-12907

100, TRAVEL VISA PTY LTD. 795,08 eurocard 9 hotel 45,56 AUD J 484, GRAND HYATT BALI

Samarbejdsaftale. Mellem. Y s Men Region Danmark. Unitas Rejser A/S. Glarmestervej 20A 8600 Silkeborg CVR:

Udgiftsrapport: trv-12418

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Udgiftsrapport: trv-13255


Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

Udgiftsrapport: trv-13308

diæt rejsekonto eurocard

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

Techotel Picasso 3C Kreditkort System Interface. Brugsanvisning.

Record beskrivelse af Teller adviseringer

:::] Udgiftsrapport: trv ~1 ; ({ ~ hotel Udgifter betalt af Firma. Side :48:28. Danmarks Nationalbank

Udgiftsrapport: trv-12603

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning i Travel-X (Bruger)

Transkript:

Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv-14760 Medarbejder : PCA Per Callesen Udgiftsformål : møde Beskrivelse : Bruxelles 000696 Afdeling : 120 Projekt : Dim3 : Dim4 : Side 1 12-10-2016 14:41 :16 Lokation : eu 06-09-2016 02:00:00 07-09-2016 02:00:00 Omkostninger Omkostninger 1 billetter 2 taxa 4 taxa 3 hotel 5 hotel 06-09-2016 CPH BRU BRU CPH 06-09-2016 AUTOLUX 07-09-2016 TAXIS VERTS 07-09-2016 HOTEL BERLAYMONT ACCO 13-09-2016 HOTEL SERLA YMONT ACCO rejsekonto Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato. : 12-10-2016 Godkendt : Bogført 2.333,32 dkk 36,50 35,60 209,00-10,00 100,0000 745,9452 745,9551 745,9569 746,0000 2.333,32 272,27 265,56 1.559,05-74,60 Udgifter betalt af Firma 4.355,60 6 taxa 06-09-2016 Taxa, tog, bus m.m. priv-udlæg 36,00 dkk 100,0000 36,00 Udgifter betalt af Medarbejder 36,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Samlede udgifter 4.391,60 Balance Udlæg Godkendelse Betalt af medarbejder 36,00 36,00 Per Callesen Dato

Cl!ENT TICKET - AUT OLUX _ BRUXELLES îermina1: om34ôó ~ercnant: m68944 Per lod: 2114 îransact lon: OOOOJ942 Eurocard A000000004101 O,, ~ * * Recu rej1_ende_ur * * TAXIS VERTS Tel. 02/349.49.49 www.taxis.be no. de vohu.re 564 Date 07.09.16 Recu no Trace no 13:02 Hr 0117 001662 xxxxxxxxxxxx7685 Referenz-Nr. 6541 ~A[ Date: 0610912016 14:rn Auth. code: 43n56 WORLDLrnE. Total: 36,50 Read-rr~de: PIN OK Ch i p THANK VOU GOODBYE Paiement MASTERCARD No 5475121023907685 0001 No VU 200835716 Numéro de licence 251584 Terminal ID 65479816 Info Pos 00 053 00 Temps AS 07.09 13:02 Hr Dor.nées EMV 0000008000/E 800////440302//900290000 230300000008000E80001/06 E4EEE9/40 AS-Proe-Code= 00 053 00 Capt. -Ref.= 0677 AID59: 461789 Montant 35,60 Paiement effectué Approved Conserver le recu

CLIEtH UCKET --,. -SILKEN--BERLAVMONT 1000 BRUSSELS fërmiña 1 : O 1129596 Herchant : 288256~8 Period: 1108 fmsaction: 000100t5 MasterCard Card: Car-d sequence Nt' :. 1!AOOOOOOÓ041010 l xxxxxxxxxxxx7685 PA~H~Nl Oate: 0710912016 08 :35 Auth. code : 93941 O ~ORLDLIHE. Total: 209,00 Re<ld-rr<>de: PIN OK Ch Ip THANK VOU GOODBYE M 504 06-SEP-16 07-SEP-16 5021 07-SEP-16 08:35 864065 BRUSSELS Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 Copenhagen Denmark Page 1 of 1 Debit Credit 06-09-16 06-09-16 07-09-16 07-09-16 City tax Room Charge Relax Spa Master Card Manual XXXXXXXXXXXX7685 XX/XX 7.15 191.85 10.00 209.00 Total 209.00 209.00 VAT Detall VAT Net TVAO% O.OO 7.15 TVA6% 11.43 190.42 Gross Balance O.OO 7.15 201.85 Tax Free O.OO Total exer. VAT 197.57 Total VAT 11.43 City Tax 7.15 per room and per night HO T E t. E: S Sil..KBN 1 î-1?.!jio,1;!(111.ud Chad,;11H1~ rnø 1 lloô ß rw1<li<- I~!lølgf..r!ll Tt!I.,,,.:n [0}:2 :2'31~ 0'9 09 11" +:'$2!Ol:! :1'30 U '1 i w,~w. höt~lsi 1'11.r;nbfl'rl@:,rn<Hl t.con, hotwlb li!rl.byn><:1<1~.@:h,:rt.~î,;,~,$ilkqn.,eom HOTEL BERLAYMONT S.A./N.V. TVA/BTW: BE 0427 340 725 RPM/RPR: Bruxelles/Brussel 0427 340 725 KBC Bank: 436-9193021-57 IBAN: BE 09 4389 1930 2157

HorELs1uŒN t:; F r<l,a'fîv10f\jt BRUSSELS ~' -L Room No. Arrival Departure Cashier Invoice Date Invoice Number 504 06-SEP-16 07-SEP-16 5021 13-SEP-1610:07 864982 Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 Copenhagen Denmark VAT Number Locator COPY OF INVOICE Callesen, Per Page 1 of 1 Date Description Debit Credit 13-09-16 13-09-16 Relax Spa Master Card Manual XXXXXXXXXXXX7685 XXJXX -10.00-10.00 Total -10.00-10.00 VAT Detail VAT Net Gross Balance O.OO TVA6% -0.57-9.43-10.00 Tax Free O.OO Total excl. VAT -9.43 Total VAT -0.57 City Tax 7.15 per room and per night,~~11~. Gif'IJl~!i~f-d c-r--~ri~ff'l1''jf"h~ ll)uc 8rJ1':,,~Hi'l~ B;~!~i~H---,,-'\ ft"i.t. 32 L0>2 3-1 09 09 r,.,:~, +32 t,j~.1 2-:;~o 13 11 ww-,.;_.-, 1lô ~~~~; lk,~,~~~~;"~y fü,:.._~,~~. ~s:;,fl~ hot:-al.bçr 1,,'j'fITL:,fl ~ 'ªh,e..t~, -ü ~,:. i I kq î1..:om HOTEL BERLAYMONT S.A./N.V. TVA/BTW: BE 0427 340 725 RPM/RPR: Bruxelles/Brussel 0427 340 725 KBC Bank: 43B 9193021 57 IBAN: BE 09 43B9 1930 2157

https://selvbe~jening.rejsekort.dk/cws/transactionservices/travelcardhistory 07-09-2016 Rejsekort - Mine rejser Side 1 af 1 Per Callesen er logget ind J English LDg ud Selvbetjening Mine rejser Valgt rejsekort: Per Callesen Rejsekortpersonligt med fotot.i.i.. Her kan du se rejser, tank-op og andre bestillinger til dit rejsekort for den valgte periode. Bemærk Mine rejser viser Ikke nødvendigvis dine seneste rejser og din aktuelle saldo. Der er op til 24 timers forsinkelse fra du har foretaget en rejse, til du kan se den her på selvbetjeningen. Der kan I enkelte tilfælde gå længere tid. Du kan altid se din seneste rejse og den aktuelle saldo på en rejsekortautomat. Periode [iíge Bl Dato Kl. Fra D 76 06-09-16 11: 09 Christianshavn St. n 77 07-09-16 16: 07 Københavns Lufthavn. Kl. Til Beløb kr. Saldo kr. 11:22 Københavns Lufthavn. 16:22 Christianshavn St. -16,00 304,00-20,00 284,00 Rejsekort selvbetjening I Kontakt I Beskyttelse af persondata I Gå til rejsekort.dk I

VRTravel{t Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1058 København K Dato Kundenummer Deres reference Rekvisition 17/08/2016 00002122 Side CVR: 61092919 Omkostningscenter Projektnummer Medarbejder nr. FAKTURA 1472571 Afrejse Hjemkomst Ordrenummer Reservations ID Vores reference Betalingsbetingelse 06/09/2016 07/09/2016 1116701 41F1MA RLN Beløbet hæves på kreditkort Flybillet CALLESEN/PERMR 117-1012908503 Rute: COPENHAGEN I BRUSSELS I COPENHAGEN Skat indeholdt i billetpris: 962,00 1.922,00 Honorar Fuld service europæisk retur billet 310,00 Forsikring Gebyr Tillæg for ansvarsrisiko Samlet forsikringspræmie inklusive skadeforsikringsafgift til staten på 1, 1 % Transaction fee credit cards 20,00 3,06 Subtotal ekskl. moms OKK 2.255,06 Momspligtigt beløb: OKK 313,06 Moms 25% OKK 78,26 Subtotal OKK 2.333,32 Betaling Diners Club XXXXXXXXXX1864 DKK 2.333,32 Faktura beløb inkl. moms Faktura beløb inkl. moms DKK 0,00 0,00 VR Travel optræder som agent for de(t) i rejsen/transporten involverede luftfartselskab(er), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Vi gør desuden opmærksom på, at såfremt De har købt en transportydelse bestående af et antal ikke sammenhængende flybilletter for at opnå besparelse i forhold til køb af en transportydelse med sammenhængende flybilletter, medfører dette, at VR Travel ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle problemer med videretransporter ved benyttelse af de købte ikke sammenhængende billetsæt. \/ej!e Rëjser.. ~~.ç:s! Pos:boks..30S! DV->7100 \/ej:e! Phone +43 7642 9999 I F::r.x t~is 76..::J.2 9998 r,~og,ve!je~rejsercik Velie Re;ser i~f:ys I Po srbox 1410 I G~-3900 ~-.luuk I Phone +299 3.22899 Fa>< -1--299 32279(,) info.?:vej!e-rejst~r.g:,::=vr 3051"1817 l GER )')~)0007109 S,N:ftccKie S'y'8KDf<22 I 18.Al--î Di'<90703()0000-!79101 I ':\/VIVI,,,ej11~-,.e;ser.ck