Udgiftsrapport: trv :48:00

Relaterede dokumenter
diæt rejsekonto rejsekonto rejsekonto rejsekonto eurocard

Udgiftsrapport: trv

Udgiftsrapport: trv :23:oo

Udgiftsrapport: trv-13769

Udgiftsrapport: trv-13704

Udgiftsrapport: trv-12112

Udgiftsrapport: trv-11636

Udgiftsrapport: trv-11432

Udgiftsrapport: trv-13322

Udgiftsrapport: trv-12661

Udgiftsrapport: trv-13285

Udgiftsrapport: trv-13760

Udgiftsrapport: trv-13659

~ e U- Komr"l i&sí'() )Ul

Danmarks Nationalbank Side Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato eu :20: :35:00 Godkendt

Udgiftsrapport: trv-13689

Udgiftsrapport: trv-12612

Udgiftsrapport: trv-1239b

Udgiftsrapport: trv-12772

Udgiftsrapport: trv-13482

Udgiftsrapport: trv-12505

Udgiftsrapport: trv-13830

Udgiftsrapport: trv-13718

--~---'- Udgiftsrapport: trv Danmarks Nationalbank. Side ª :20:44

diæt rejsekonto eurocard

Udgiftsrapport: trv-12867

Udgiftsrapport: trv-13802

diæt rejsekonto eurocard eurocard

Udgiftsrapport: trv-13420

Udgiftsrapport: trv-12901

Udgiftsrapport: trv-13284

Udgiftsrapport: trv-11880

Udgiftsrapport: trv-14839

Udgiftsrapport: trv-13403

Udgiftsrapport: trv-12320

Udgiftsrapport: trv :55:39

Udgiftsrapport: trv-15158

Udgiftsrapport: trv-12638

Udgiftsrapport: trv-13255

Udgiftsrapport: trv-14761

----" Udgiftsrapport: trv Side :58:22. Danmarks Nationalbank. Lars Rohde Afdeling : 120 Projekt : Dim3 : Dim4 :

Ke_\UJ) dívccs at ç u - \.éor1ü\alss\o'fl ),A/'

Udgiftsrapport: trv-13976

Udgiftsrapport: trv-12603

Udgiftsrapport: trv=11680

Tallin Uformel Ecofin ... Dato til: Kontrol kommentar:

Udgiftsrapport: trv-13308

100, TRAVEL VISA PTY LTD. 795,08 eurocard 9 hotel 45,56 AUD J 484, GRAND HYATT BALI

Udgiftsrapport: trv-13917

Udgiftsrapport: trv-14565

Udgiftsrapport: trv-13245

Udgiftsrapport: trv-14175

Udgiftsrapport: trv-12418

Udgiftsrapport: trv-12273

Udgiftsrapport: trv-14516

Udgiftsrapport: trv-13015

NBMFC Reykjavik - flybillet. Hotel reservations honorar. Eurocard 1. Kontant i=urocard

Udgiftsrapport: trv-12907

:20: : 15:00

Udgiftsrapport: trv-14026

Udgiftsrapport: trv-14284

Udgiftsrapport: trv-14548

i=ôrmäi~--- oäiëîïrä: Dátotil: Kontrol kommentar:

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

Udgiftsrapport: trv-14605

Udgiftsrapport: trv-14622

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

Club EUrócarq Eurocard Eufooard Eurocard t;=urpcc) 'c! Diners Club

Udgiftsrapport: trv-13288

Udgiftsrapport: trv-14760

~~ ~~~~:=~ ~-~_:i~ =~~ --'i1~~~:~r_--_ :-!!-1-L~~J

Bruger: Per Callesen Headers Initialer: Afregnings nr.: Type: Status: 2394 Tjenesterejse Lukket

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Udgiftsrapport: trv=13237

Udgiftsrapport: trv-15169

Danmarks Nationalbank

Per Callesen PGA 2017 Tjenesterejse Lukket

Ordrebekræftelse Triton Ballerup Svømmeklub Club La Santa februar juni 2016

."' ValUla b<,løb '. Kurs -r Beløb I Dimensioner

DK-Unit Point version 1.xx

Danmarks Nationalbank Side diæt rejsekonto rejsekonto eurocard rejsekonto

Copenhagen Bekræftet SAS - Europa

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med 40XXXX/50XXXX.

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: REJSE TIL DUBAI

Cyber SPORT Quick Guide

Service und Zuvorkommenheit

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Vejledning til flyrejseaftalen

1869 Tjenesterejse Lukket

- Der arrangeres tolkning tysk-dansk under de forskellige møder.

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen.

CO2-emissioner fra flyrejser KU 2016

Udgiftsrapport: trv-15113

I ~:~nings nr.: ~;~tomjoo I ;::,~,komm~""

Australien rejse i forbindelse med Konvention i Melbourne den april 2018

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti

Transkript:

Danmarks Nationalbank Side 1 30-01-2013 Udgiftsrapport: trv-11202 10:48:00 Medarbejder PCA Per...: Callesen 000696 Afdeling... 120...: Udgiftsformål...: møde Projekt... Beskrivelse Zurich, Aalborg, Berlin...: Dim3... Dim4... Lokation.....: Omkostninger Bogføringsstatus Bogføringsdato eu 07-01-2013 15:40:00 11-01-201323:35:00 Godkendt...: : Overført 30-01-2013..: Bogført Omkostninger 1 diæter 04-01-2013 Diæter diæt 492,52 dkk 100,0000 492,52 7 billetter 07-01-2013 CPH ZRH ZRH CPH CP rejsekonto 13.738,10 dkk 100,0000 13.738,10 5 hotel 09-01-2013 HOTEL SCHWEIZERHOF AG eurocard 477,00 CHF 625,6247 2.984,23 4 taxa 09-01-2013 DANTAXl eurocard 158,00 DKK 100,0000 158,00 6 taxa 10-01-2013 DANTAXI eurocard 205,00 DKK 100,0000 205,00 Udgifter betalt af Firma 17.577,85 10 taxa 03-014013 Taxa, tog, bus mä. pri udlæg 90,40 eur Í45,9?00?Ï4,?Ì 9 taxa 04-01-2013 Taxa, tog, bus m.m. priv-udlæg 38,00 dkk 100,0000 38,00 11 kursdiff 04-01-2013 Kursdifference medarbejder kursdiff 33,44 dkk 100,0000 33,44 Udgifter betalt af Medarbejder 745,81 Samlede udgifter 18.323,66 Kontantforskudsreturneringer Dokun Type Dato Yderligere oplysninger Transaktionsbek VB Valutakurs Beløb 2 forskud 04-01-2013 Kontant rejseforskud forskud 300,00 eur 745,9900 2.237,97 3 forskud 07-01-2013 Kontant rejseforskud forskud 200,00 chf 616,8600 1.233,72 8 forskudret 18-01-2013 Retumering af rejseforskud forskudret -190,00 chf 599,2600-1.138,59 Sum -2.333,10 Udlæg Betalt af medarbejder 745,81 Diæter Diæt/rejsegodtgørelse 492,52 Balance 3odkendelse -1.094,77 Per Callesen Dato

De Konz.-Nr /7 Steuer-Nr. 048-225-04901 TAXI- ":"" s».- incl. % MwSt. Hr Firma für eine Krankenfahrt/Stadtfahrt/Botenfahrt dankend erhalten Güter- u. Personen-Taxi "KUBl" Britta Kubitzki-Große.ÁÊ atum/unterschrift A.-Damaschke-Str. 69/70 14542 Werder (Havel) Tel.: 0 33 27 / 4 57 79 Fax: O 33 27 / 6 68 00 80 > Q Feld für Verrechnungsfahrten Funk Taxi Berlin...einfach anrufen und schon ist Ihr Taxi da! - Vorbestellungen - Kurier- und Botenfahrten - Stammkundenservice - Behindertenbeförderung Stempel des Taxibetriebes mit Name und Anschrift To mmer Taxibetrieb Abonyi v. Budaujiak Schleiermacherstr. 15 10961 Beril Fahrpreis? Zuschlag? Gesamt-Fahrpreis? tadtfahrt Kurierfahrt Im Bruttofahrpreis sind /019% Mwst. enthalten. Art und U der Leis ng bzw F st von/noch Datum, Unterschrift des Fahrers /

DANTAXI HALBORG 98 10 10 10 SESTIL EN DANTAXI - UDENUENTETID- FA DERESE6EN INTERNETBOOKING TAXINR.: 851-0276 FORERNR.=276 DANTAXI AALBORE 98 10 10 10 BESTIL EN DAHTAXI - FRA: UDENUENTETID - 610 FIRSTHOTELEUROPG/GUALITY HOTEL FA DERESEGENINTERNETBOOKIN6 EUROPAPLADS1), Aalborg PERCALLESEN TAXI HR.: 851-0105 INSKERIKKECALLBACKṪLF=98783109" FORERHR.: 2832 FLY" FRA: i l : LUFTWAUNAFSANGI ANKONST(LUFTHAUNS ~ ~ (J 100), Herresundby TIL: TIL= DATO.:10-JAN-2013 TUR.= 8482 STARTKL.: 16:10 SLUT KL.: 16:28 TAKSTNR=1 START6ElyR DKK. 21,00 KORSEL DKK. 74,00 TINETAKST DKḲ 110, OO T-1 KM. 6,70 DATO.:09-JAN-2013 TUR.=16142 STARTKL.= 21=20 SLUT KL.: 21=29 TAKSTHR: 1 START6EBYR DKK. 21,00 KORSEL DKK. 73,00 TINETAKST DKK. 64,00 T-1 KN. 6,60 ----------------------- EKSTRA DKK. 0,00 KORTBETALING DKK. 205,00 DATO:10-JAN-2013 NOTA : 4391 KORT= 5475 12XXXXXX5231 ------------------------- DANTAXI Jernbane Alle 68 2720 Vani se TLF. +45 70257701 CUR.NR. 24254186 2013-01-10 16:28 K#B DKK ZOS,00, NASTERCARD PSN: 02 XXXX XXXX XXXX 5231 TERH: 70305211-008153 181 PBS NE=0001021265 ATC:OOO46 AED:110901 AID: 80000000041010 PSAN: 5374978-0000289220 ARC:00 STATUS:OOOO AUT KODE: 992824 REF:008153 AUTORISERET.DATO: 09-JAN-2013 HOTA = 5997 KORT=5475 12XXXXXX5231 ---------------------- 0AHTAXI Jernb a ne Alle 68 2720 Van1 se TLF. +45 70257701 CUR.NE. 24254186 2013-01-09 21:29 K#8 DKK 158,00 NASTERCARD P XXXX XXXX XXXX 5231 TERN= 70303013-009854 181 PBS NR:OOO1021265 ATC:OOO45 AED= 110901 AID: 80000000041010 PSAN: 5374978-0000289171 ARC=00 STATUS=OOOO AUT KODE: 142181 REF:OO9854 AUTORISERET - TAK FOR TUREH - - TAK FOR TUREH -

-e O 6

HOTEL SCHWEIZERHOF BASE. Hotel Schweizerhof AG Centralbahrplatz i? - ' 4002Basel Mr. Per Callesen DK- m Kunderbeleg m Buchung MASTERCARD XXXXXXXXXXXX5231 09.01.2013 07:54:41 Trm-Id: 30816031 Trx.Seq-Nr.: 4445 Autorisationscode: 186111 Rechnung Nr. 135385/Seite 1/Datum: 09.01.13 Name: Mr. Per Callesen EFTUf: 477.00 TrirkgeldOf; 0.00 Total-EFT CHF: 477.00 SIX Payment Services Zimmer: 315 Anreise: 07.01.13 Abreise: 09.01.13 Menge Leistung Einzelpreis Zahlung Summe 1 Zimmer/Frühstück 235.00 0.00 235.00 1 Zimmer/Frühstück 235.00 0.00 235.00 1 Gasttaxe 3.50 0.00 3.50 1 Gasttaxe 3.50-0.00 3.50 1 Mastercard/Eurocard -477.00-477.00 0.00 Total: CHF 477.00 Zahlung: CHF -477.00 Offener Betrag: CHF 0.00 UID: CHE-105.954.893 MWST-Nr: 253 354 HR/MWST Enthaltene Mehrwertsteuer in CHF: Bezeichnung MWST-Satz Bruttobetrag MWST-Betrag Room charge 3,80 % 470.00 17.21 City tax 0,00 % 7.00 0.00 Wir bedanken uns herzlich für die Wahl unseres Hauses und wünschen eine angenehme Reise. Es bediente Sie: Mélanie Omlin Wir danken für Ihren Besuch. Hotel Schweizerhof AG Postfach Tel +41 (0)61 560 85 85 info@schweizerhof-basel.ch Centralbahnplatz 1 CH-4002 Basel Fax +41 (0)61 560 85 86 www.schweizerhof-basel.ch

Carlson Wagonlit Travel FAKTURA 13-025-2000604 DATO : 4/01/2013 SIDE : 1 DANMARKS NATIONALBANK CARLSON WAGONLIT TRAVEL REJSEKONTORET FSC DENMARK ATT. : JEANIE JENSEN HAVNEGADE 5. ORESTADS BOULEVARD 35 1093 KØBENHAVN K 2300 COPENHAGEN S TLF. : +45 33637878 FAX : +45 33637800 BANKKTONR. : 4073 4001214950 MOMSNR. : 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DERES REF. : JEANIE JENSEN ORDREDATO : 19/12/2012 DESTINATION: ZÜRICH AFREJSE : 7/01/2013 KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FILNR. : 2689102 PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE : CALLESEN/PER MR E TICKET BILLET : SK/ll7/2629073511/1 FLYSELSK. : SCANDINAVIAN AIRLINES ØKONOMI RABATTERET / ECONOMY DISCOUNTED REJSERUTE : KØBENHAVN-ZÜRICH-KØBENHAVN-AALBORG BESPARELSE: RF RESTRIKTIV PRIS REF.PRIS : 21291,00 DKK PRIS : 5878,00 DKK 0,00 A 5878,00 LUFTH.SKAT: 1308,00 DKK BEMÆRKN. : DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. SERVICEHONORAR - FLY PRIS : 340,00 DKK 0,00 1 340,00 DSB BILLET INT. DSB BILLET : 20121219154246 KLASSE : 1 REJSERUTE : ZUERICH FLUGHAFEN - BASEL SBB UDREJSE : 7/01/2013 HJEMREJSE : 6/02/2013 PRIS : 770,00 DKK 0,00 A 770,00 E TICKET BILLET : SK/117/2629073512/1 FLYSELSK. : SCANDINAVIAN AIRLINES PREMIUM RABATTERET / PREMIUM DISCOUNTED REJSERUTE : AALBORG-KØBENHAVN-BERLIN TEGEL PRIS : 3866,00 DKK 0,00 A 3866,00 LUFTH.SKAT: 716,00 DKK BEMÆRKN. : DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. SERVICEHONORAR - FLY PRIS : 425,00 DKK 85,00 1 340,00 E TICKET BILLET : AB/745/2629073513/1 FLYSELSK. : AIR BERLIN ØKONOMI RABATTERET / ECONOMY DISCOUNTED REJSERUTE : BERLIN TEGEL-KØBENHAVN PRIS : 1938,00 DKK 0,00 A 1938,00 LUFTH.SKAT: 498,00 DKK BEMÆRKN. : DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. SERVICEHONORAR - FLY PRIS : 425,00 DKK 85,00 1 340,00 SERVICEHONORAR - TOG PRIS : 56,00 DKK 0,00 1 56,00

Carlson Wagonlit Travel FAKTURA 13-025-2000604 DATO : 4/01/2013 SIDE : 2 PRODUKT MOMS BELØB DKK PRODUKTANSVAR PAKO25 2096253 PERIODE : 7/01/2013-7/01/2013 TILLÆG : */UNIT 0,00 1 21,00 KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS : 19,10 DKK 3,82 1 15,28 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB EXCL.MOMS: 13564,28 A 0,00% 12452,00 0,00 MOMS : 173,82 1 0,00% 417,00 0,00 TOTAL : 13738,10 1 25,00% 695,28 173,82 BETALT : 13738,10- I RESTBELØB: 0,00 DKK REFERENCE K:5195-F:2000604 BETALINGER DC 361485XXXX6076 13738,10 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.