Telefon : Telefax : E mail :

Relaterede dokumenter
Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Telefon : Telefax : E mail :

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juni

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab Telefon : Telefax : E mail :

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab Telefon : Telefax : E mail :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Telefon : Telefax : E mail :

Boligorganisations nr.: 67 LBF afdelingsnr.: 1400 Køge almennyttige Boligselskab

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab. Telefon : Telefax : E mail :

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 500. Telefon : Telefax : E mail :

Telefon : Telefax : E mail : Antal lejemåls- Lejemål. 1 78,0 Almene Ungdomsboliger ,0

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

DEN ALMENE BOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN

Telefon : Telefax : E mail :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Telefon : Telefax : E mail :

Regnskab 2014/

Telefon : Telefax : E mail :

Telefon : Telefax : E mail :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juli

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Arbejdernes Andels Boligforening

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab

Boligorganisations nr.: 67 LBF afdelingsnr.: 1400 Køge almennyttige Boligselskab. Telefon : Telefax : E mail :

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juli

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Regnskab 2014/

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 9 Grindstedvej 1-43

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : 30. september Boligorganisations nr.: 3 LBF afdelingsnr.: 700

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Boligorganisation : Afdeling :

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 25 Gammel Bro 24

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Tendrupvej. Regnskab for året 2014

Regnskab 2015/

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab

Regnskab 2015/

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600. Telefon : Telefax : E mail :

Regnskab 2015/

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 27 Konsul Graus Gade m.fl.

Regnskab 2015/

Almene boligorganisationer

Regnskab 2015/

FællesBo Afd. 006 Eegholmen, Herning Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600. Telefon : Telefax : E mail :

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2014/

FællesBo. Afd. 001 Herninglund, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2014/

FællesBo. Afd. 004 Sabroesvej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

FællesBo. Afd. 001 Herninglund, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015/

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej , , og

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2015/

FællesBo. Afd. 002 Nørgaardsparken, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015/

FællesBo. Afd. 004 Sabroesvej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015/

Arbejdernes Andels Boligforening

FællesBo. Afd. 004 Sabroesvej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

FællesBo Afd. 400 Gadegårdsvej, Lind Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 17 Ved Søen - Stendyssen - Fælleden - Bopladsen

Arbejdernes Andels Boligforening

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Regnskab 2015/

FællesBo. Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

FællesBo. Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Boligselskabet Nordsjælland

FællesBo Afd. 400 Gadegårdsvej, Lind Regnskab for året 2016 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

Kallesbjergvej 30A-32H

Almene boligorganisationer

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

FællesBo. Afd. 301 Klokkeparken, Gjellerup Regnskab for året Indholdsfortegnelse

FællesBo. Afd. 108 Frejasgade/Danasvej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015/

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 1 Ole Kirks Vej M.Fl.

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Regnskab 2014/

Regnskab 2015/

Sakskøbing Boligselskab

Almene boligorganisationer

Regnskab 2015/

Regnskab 2014/

FællesBo. Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015/

Regnskab 2014/

Transkript:

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 4-21 1. januar 2013-31. december 2013 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 234 LBF afdelingsnr.: 701 Hjertingparken v/dab v/ DAB Finsensvej 33 Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 2000 Frederiksberg Telefon : 77 32 00 00 Telefon : 77 32 00 00 Telefax : 77 32 00 01 Telefax : 77 32 00 01 E mail : dab@dabbolig.dk E mail : dab@dabbolig.dk Hjemmeside: www.dabbolig.dk Hjemmeside: www.dabbolig.dk CVR nr. : 26 38 71 67 CVR nr. : 26 38 71 67 Tilsynsførende kommune : Kommune nr.: 561 Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon : Telefax : E mail : 76 16 16 16 76 16 16 17 raadhuset@esbjergkommune.dk Lejemål Antal lejemål Almene familieboliger 22.762,05 315 1 315,0 Almene Ungdomsboliger 371,93 13 1 13,0 Almene ældreboliger - 0 1 0,0 Antal rum Bruttoetageareal i alt (m²) Boligoplysninger i alt : 23.133,98 - Boliger fordelt på antal rum -Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken) -Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv) 328 1 657,86 22 2 9.816,34 155 3 10.347,22 128 4 2.312,56 23 5-0 Erhvervslejemål - Institutioner - Garager / carporte 0 1/5 0,0 Lejemålsoplysninger i alt : 23.133,98 328 328,0-0 0 0 À lejemålsenhed 1 pr. påbegyndt 60 m² 1 pr. påbegyndt 60 m² Antal lejemålsenheder 0,0 0,0 1

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 4-21 1. januar 2013-31. december 2013 Støtteart Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål Tilsagn for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven 23133,98 328 12-01-1983 Opført/overtaget uden støtte Byggeart : Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt / lav byggeri 23133,98 328 Beboerfaciliteter og installationer : Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri : Vaskeinstallation, fælles Vaskemask i de enkelte boliger Vandinstallation : Tostrenget vandsys.(rent/grønt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald : Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning : Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Skriv ja/nej 2

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 4-21 1. januar 2013-31. december 2013 Matrikelbetegnelse : BBR ejendomsnr. : Hjerting By, Guldager 2 GB 561 561267995 Hjerting By, Guldager 2 GE 561 561281955 Hjerting By, Guldager 2 GI 561 561285012 Hjerting By, Guldager 2 GK 561 561285055 Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet : 730 Lejeændring i årets løb : Dato for lejeændring : 01-01-2013 Lejeændring pr. m²: 14 i % : 1,95 Årsbasis : 323.000 3

4

Budgetterne er ikke underlagt revision 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2013 2013 2014 2012 Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 8.065.715 8.908 8.982 8.806 Offentlige og andre faste udgifter : 106 Ejendomsskatter 634.650 629 673 593 107 * Vandafgift 0 64 65 129 109 * Renovation 747.000 786 791 763 110 Forsikringer 521.609 504 532 498 111 Afdelingens energiforbrug :.1 El og varme til fællesareal 193.292 157 163 194.2 El og varme til ungdomsboliger 91.207 112 86 82.3 Målerpasning m.v. 129.271 413.770 124 143 137 112 Bidrag til boligorganisationen :.1 * Administrationsbidrag 1.175.265 1.183 1.200 1.146.2 Dispositionsfond 75.768 75 180 74.3 Arbejdskapital 0 1.251.033 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.568.062 3.634 3.833 3.616 Variable udgifter : 114 * Renholdelse 1.604.810 1.625 1.702 1.571 115 * Almindelig vedligeholdelse 698.197 170 170 206 116 * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Afholdte udgifter 1.944.136 2.024 2.299 1.728.2 Dækket af tidligere henlæggelser -1.944.136 0-2.024-2.299-1.728 117 Istandsættelse ved fraflytning :.1 Afholdte udgifter 216.862 288 171 171.2 Dækket af tidligere henlæggelser -216.862 0-288 -171-171 118 * Særlige aktiviteter.1 Drift af fællesvaskeri 71.894 38 61 60.3 Drift af møde-& selskabslokaler 37.822 109.716 38 44 43 119 * Diverse udgifter 185.792 177 192 161 119.9 Variable udgifter i alt 2.598.515 2.048 2.169 2.041 Henlæggelser : 120 * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse : 2.113.000 2.003 2.201 1.974 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 263.000 263 196 194 123 Tab ved fraflytning m.v. 103.000 213 103 100 124.8 Henlæggelser i alt 2.479.000 2.479 2.500 2.268 124.9 Samlede ordinære udgifter 16.711.292 17.069 17.484 16.731 5

Budgetterne er ikke underlagt revision 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2013 2013 2014 2012 Ekstraordinære udgifter : 126 Afskrivn.på forbedringsarbejder m.v..1 Afskrivning ( 303.1 ) 699.000 650 690 660.2 Fraflyttede lejers godtgjorte forbedr. 0 699.000 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed m.v. :.1 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 6.2 Dækket af dispositionsfonden m.v. 0 0 0 0-6 130 Tab ved fraflytninger :.1 Tab ved fraflytninger 149.690 318 166 160.2 Dækket af tidligere henlæggelser -104.457-318 -166-125.3 Dækket af dispositionsfonden -5.385 39.848 0 0 0 133 Afvikling af:.1 Underskud fra tidligere år (kt.407.1) 0 0 14 0 37 137 Ekstraordinære udgifter i alt 738.848 664 690 732 139 Udgifter i alt 17.450.140 17.733 18.174 17.463 140 Årets overskud anvendes til:.1 Afvikling af underfinansiering. 434.350 0 0 40.2 Overført til opsamlet resultat 0 0 0 5 150 Udgifter og eventuelt overskud i alt 17.884.490 17.733 18.174 17.508 6

Budgetterne er ikke underlagt revision 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2013 2013 2014 2012 Indtægter Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje.1 Almene familieboliger 17.396.414 17.631 18.085 17.040.2 Almene ungdomsboliger 281.892 0 0 276.6 Kældre m.v. 7.050 0 0 8 Boligafgifter og leje i alt 17.685.356 17.631 18.085 17.324 202 * Renter 11.070 10 2 24 203 Andre ordinære indtægter.2 Drift af fællesvaskeri 41.670 45 46 46.4 Drift af møde-/selskabslokale 10.800 47 41 41.6 Overført fra opsamlet resultat 0 52.470 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 17.748.896 17.733 18.174 17.435 Ekstraordinære indtægter : 206 * Korrektion vedr. tidligere år 135.594 0 0 73 208 Ekstraordinære indtægter i alt 135.594 0 0 73 209 Indtægter i alt 17.884.490 17.733 18.174 17.508 220 Indtægter og eventuelt underskud i alt 17.884.490 17.733 18.174 17.508 7

1.000 kr. Balance pr. 31. december 2013 2012 Aktiver : Anlægsaktiver : 301 * Ejendommens anskaffelsessum 186.956.429 186.956.1 Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober 2012 227.600.000.2 Heraf grundværdi 66.407.400 302 Indeksregulering prioritets gæld 60.739.409 60.540 302.9 Anskaffelsessum incl. eventuel indeksregulering 247.695.838 247.496 303 Forbedringsarbejder.1 * Forbedringsarbejder m.v. 4.596.466 4.596.466 5.414 304.9 Anlægsaktiver i alt 252.292.304 252.910 Omsætningsaktiver : 305 Tilgodehavender:.1 * Leje incl. varme 15.501 53.2 Beboerindskud 27.630 50.3 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 2.690.915 2.556.4 * Fraflytning, heraf til inkasso 115.738 143.5 * Afsluttede forbrugsregnskaber 0 41.6 * Andre debitorer 8.046 24.7 * Forudbetalte udgifter 67.297 2.925.126 22 307 Likvide beholdninger:.3 Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.197.248 1.197.248 801 309.9 Omsætningsaktiver i alt 4.122.374 3.690 310 Aktiver i alt 256.414.678 256.600 8

1.000 kr. Balance pr. 31. december 2013 2012 Passiver Henlæggelser (Afdelingens opsparing ) : 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 3.935.504 3.767 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 336.723 291 405 * Tab ved fraflytning m. v. 117.227 119 406.9 Henlæggelser i alt 4.389.454 4.177 407.9 Henlæggelser - Opsamlet resultat + / - 4.389.454 4.177 Langfristet gæld : Finansiering af anskaffelsessum : 408 * Oprindelig prioritetsgæld i alt 32.845.900 39.131 409 Beboerindskud 3.696.400 3.696 411 Afskrivningskonto for ejendom 211.153.538 204.669 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 247.695.838 247.496 414 Andre beboerindskud :.2 Forhøjet indskud ved genudlejning 435.480 435.480 378 416 * Anden langfristet gæld 0 1.000 417 Langfristet gæld i alt 248.131.318 248.874 Kortfristet gæld : 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 2.584.599 2.585 421 * Skyldige omkostninger 1.218.063 851 422 Mellemregning med fraflyttere 38.130 55 423 * Deposita og forudbetalt leje 53.115 58 426 Kortfristet gæld i alt 3.893.906 3.549 430 Passiver i alt 256.414.678 256.600 9

1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2013 2012 105.9 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 105.1 Andel til dispositionsfond 1.183.990 960 105.2 Andel til Landsbyggefonden 1.183.990 960 2.367.980 1.921 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henl.sv.t. prioritetsafdrag 6.484.196 7.860 101.2 Prioritetsrenter (-morarenter) 726.161 1.063 101.3 Administrationsbidrag 136.997 170 104.3 - Ydelsesstøtte -1.649.618-2.208 5.697.735 6.885 Nettokapitaludgifter i alt 8.065.715 8.806 107 Vandudgift.2 Variable bidrag 0 129 0 129 109 Renovation.1 Fast renovation 715.687 721.2 Container m.v. 31.314 42 747.000 763 112.1 Administrationsbidrag 1. Bidrag i alt 1.175.265 1.146 Bidrag pr. lejemålsenhed 3.583 3.494 114 Renholdelse.1 Funktionæromkostninger m.v. 1.575.937 1.543.3 Boligtilskud til ejendomsfunktionærer 22.728 22.4 Anden renholdelse 6.145 6 1.604.810 1.571 115 Almindelig vedligeholdelse.1 Terræn 122.145 0.2 Bygning, klimaskærm 360.796 58.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 87.049 120.4 Bygning, fælles indvendig 82.581 0.5 Bygning, tekniske installationer 45.625 28 698.197 206 116 Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Terræn 192.172 79.2 Bygning, klimaskærm 530.972 533.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 915.392 676.4 Bygning, fælles indvendig 95.035 105.5 Bygning, tekniske installationer 117.799 218.6 Materiel 92.765 117 1.944.136 1.728 10

1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2013 2012 118 Særlige aktiviteter 118.1 Drift af fællesvaskeri.1 Renholdelse 10.969 17.2 Energi 55.709 27.4 Vedligeholdelse 0 10.5 Diverse 5.216 6 71.894 60 203.2 Indtægter fællesvaskeri -41.670-46 30.224 14 118.3 Drift af møde og selskabslokaler.1 Renholdelse 29.631 32.2 Energi 6.503 8.4 Vedligeholdelse 0 1.5 Diverse 1.688 2 37.822 43 203.4 Indtægter møde- og selskabslokaler -10.800-41 27.022 2 119 Diverse udgifter :.1 Kontingent Boligselskabernes Landsforening 38.776 35.2 Afdelingsbestyrelsens udgifter : Mødeudgifter 4.839 4 Godtgørelseshonorar 914 0 Kontorudgifter 0 12.3 Beboerudgifter : Beboeraktiviteter 32.424 31.4 Administration i afdelingen : Kontorartikler 56.773 20 Telefon 23.221 31.6 Diverse udgifter : Ejerforeningsbidrag 8.799 11 Honorar og gebyr 139 0 Udlejningsomkostninger 3.244 5 Diverse 16.663 12 185.792 161 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse ( 401 ) : Hovedistandsættelse i henhold til tilstandsvurdering 2.113.000 1.974 Konto 120 i alt (uden specifikation) 2.113.000 1.974 Samlet henlæggelse pr. m² 91 85 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning ( 402) : Henlæggelse i alt 263.000 194 Henlæggelsesbeløb pr. m² 11 8 11

1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2013 2012 201 Boligafgifter og leje :.1 Almene familieboliger 17.396.414 17.040 Gennemsnit leje pr. m² 764 749.2 Almene ungdomsboliger 281.892 276 Gennemsnit leje pr. m² 758 742.6 Kældre m.v. Navneplader 7.050 8 7.050 8 202 Renter Tilgodehavende hos boligorganisationen 6.709 19 Øvrige rente indtægter 4.360 5 11.070 24 206 Korrektion tidligere år Indgået fra tidligere afskrevne fordringer 39.848 59 Godtgørelse af ejendomsskat tidligere år 92.943 0 Korrektion tidligere år 2.804 14 135.594 73 12

1.000 kr. Noter til status 31. december 2013 2012 301 Ejendommens anskaffelsessum : Anskaffelsessum primo 186.956.429 186.956 186.956.429 186.956 303 Forbedringsarbejder m.v. : Forbedringsarbejder med egne midler : Saldo ved årets begyndelse 5.413.282 5.535 + Tilgang i årets løb 316.534 579 - Afskrivning ( kt. 126.1 ) 699.000-699.000 ## -660 - Årets overskud ( kt. 140.1 ) 434.350-434.350 40-40 Forbedringsarbejder i alt 4.596.466 5.414 305.1 Leje incl. varme Tilgodehavende hos lejere 15.501 55 Tilgodehavende vaskeri 0-2 15.501 53 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 1.876.513 1.646 Vand 814.402 910 2.690.915 2.556 305.4 Fraflytninger, heraf til incasso Forlig flyttesager 81.953 85 Tilgodehavende Fraflytter ( heraf til incasso : 0 kr. ) 33.785 58 115.738 143 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Varme 0 28 Vand 0 13 0 41 305.6 Andre debitorer Rådighedskasse ejendomsmester 4.996 5 Rådighedskasse afdelingsbestyrelsen 3.050 1 Diverse debitorer 0 18 8.046 24 305.7 Forudbetalte udgifter : Vandudgifter 27.115 17 Energi 40.181 5 67.297 22 401 Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse : Saldo ved årets begyndelse 3.766.640 3.521 + Årets henlæggelser ( kt.120 ) 2.113.000 1.974 - Forbrugt i året (kt.116.2) -1.944.136-1.728 3.935.504 3.767 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) : Saldo ved årets begyndelse 290.584 268 + Årets henlæggelser ( kt.121 ) 263.000 194 - Forbrugt i året ( kt.117.2 ) -216.862-171 336.723 291 13

1.000 kr. Noter til status 31. december 2013 2012 405 Tab ved fraflytning m.v. : Saldo ved årets begyndelse 118.684 144 + Årets henlæggelser ( kt.123 ) 103.000 100 - Forbrugt i året ( kt.130.2 ) -104.457-125 117.227 119 407 Opsamlet resultat 1 Saldo primo 0 0 ## -42 + Årets overskud (kt. 140) 0 0 5 5 + Budgetmæssig afvikling af underskud 0 0 ## 37 Saldo ultimo 0 0 408 Oprindelig prioritetsgæld : Hovedstol : Rentefod : Långiver : Udløb: 8.796.138 0,00 Landsbyggefonden 31-12-2050 8.796.138 8.796 7.253.362 0,00 Landsbyggefonden 31-12-2050 7.253.362 7.253 12.136.880 0,00 Landsbyggefonden 31-12-2050 12.136.880 12.137 6.062.500 2,50 Nykredit A/S 30-06-2013 0 74 203.300 2,50 Nykredit A/S 30-06-2013 0 2 8.829.700 2,50 Nykredit A/S 30-06-2013 0 71 1.016.500 2,50 Nykredit A/S 30-06-2013 0 8 1.423.100 2,50 Nykredit A/S 31-12-2013 0 65 28.563.300 2,50 Nykredit A/S 31-12-2013 0 1.306 859.900 2,50 Nykredit A/S 30-06-2015 58.902 110 52.700 2,50 Nykredit A/S 30-06-2015 3.610 7 12.263.000 2,50 Nykredit A/S 31-12-2014 541.590 1.276 20.066.900 2,50 Nykredit A/S 31-12-2024 834.141 2.035 47.026.600 2,50 Nykredit A/S 30-06-2025 3.221.277 5.991 17.685.000 2,50 Nykredit A/S 30-06-2009 0 0 10.998.000 2,50 Nykredit A/S 30-06-2009 0 0 32.845.900 39.131 416 Anden langfristet gæld Hovedstol : Rentefod : Långiver : Udløb: 1.000.000 0 Boligorganisationen 0 1.000 0 1.000 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 1.782.589 1.798 Vand 802.011 787 2.584.599 2.585 421 Skyldige omkostninger Afsatte rekvisitioner 256.156 87 Afsatte feriepenge 162.000 162 Skyldige kreditorer 501.320 380 Depositum 68.812 68 Skyldig NI ny lejer 143.774 96 Energi 86.000 58 1.218.063 851 423 Deposita og forudbetalt leje Fast forudbetalt leje 6.048 6 Tilflytter 47.067 52 53.115 58 14

Supplerende oplysninger: Panthæftelser og forpligtelser i øvrigt: Ejerpantebrev kr. 35 mill og 51 mill. henligger ubenyttet i DAB. Individuel udskiftning af køkkener Der er i alt moderniseret 223 køkkener, hvilket er godkendt af tilsynet i medfør af bekendtgørelse nr. 145 af 26. februar 1998, nu ændret til nr. 102 af 17. februar 1999. Der er moderniseret 2 køkkener i året. Der skal gøres opmærksom på, at der ikke er opkrævet bestyrelsesudgifter eller byggelånsrenter. Udskiftning af de resterende køkkener, sker i forbindelse med fraflytning. Der resterer 105 køkkener. Finansieringen af køkkener er indtil nu sket ved udlån af egne midler. Dette træk på egne midler har været lidt større end forventet. Hvis der skulle ske behov for likviditet i afdelingen, har selskabet lovet at stille den nødvendige likviditet til rådighed. Administrators påtegning: Frederiksberg, den 9. april 2014 DAB Niels Olsen Adm. Direktør / Mikael Christensen Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Hjertingparken for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 15

Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jr. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 9. april 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab René Hattens statsautoriseret revisor 16

Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den 17