Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7

Relaterede dokumenter
Indtægter % ,1% Skattefinansieret drift %

Regnskabsår Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Forbrugsprocent pr. 31. marts Økonomiudvalget % %

Skattefinansieret drift Hele kr.

1 Indtægter

Budgettets tilblivelse

Indtægter % %

1 Indtægter Skattefinansieret drift

Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle

Budgetrapport. Ultimo marts / 28

Fraværsdage pr. årsværk

Fraværsdage pr. årsværk

Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal 2018

Halvårsregnskab 2018 (Budgetrapport for 2. kvartal 2018)

Fraværsprocent pr. årsværk

Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal 2017

Dagtilbud 24 stk. 24 dagtilbud inkl. Dagplejen heraf 4 selvejende institutioner års institutioner. 5 børnehaver. 55 dagplejere.

Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i

Fraværsprocent pr. årsværk

Budgetrapport pr. 30. september Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. september 2017

Bevillingsoversigt Sammendrag

Budgetrapport pr. 31. marts Bilag 1: Budgetrapport 1. kvartal 2019

Bilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab Halvårsregnskab Bilag 1: Rapportdelen af halvårsregnskab 2017

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag 1. Ringsted Kommune HALVÅRSREGNSKAB 2012

Budgetrapport 3. kvartal 2013

Bilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT

Budgetrapport. Ultimo september / 37

Bilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab 2013

Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger

Bilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT

Ringsted Kommune Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Udgiften pr. barn varierer fra ,- kr. i Den Frie Børnehave til ,- kr. i Børnehuset Rosengården.

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

4 Specifikationer til teknisk budgetforslag

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Bevillingsoversigt Sammendrag

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

Bilag 4. Specifikationer til budgetforslag 2013

Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Budgetrapport

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Erhvervsservice og iværksætteri

Ringsted kommune har dermed levet op til målet om en reduktion på minimum 2 % pr. år.

Bevillingsspecifikation

Forbrug Grønt regnskab SKOLER. BØRNEINSTITUTIONER Vigersted fritidshjem (Børnehave) Ringsted Skovbørnehave KULTURELLE EJENDOMME

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær

Sammenfatning af høringssvar om pasningsgaranti, optagelse på venteliste og administration af ventelister i dagtilbud

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

4 Specifikationer til budget

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Budgetsammendrag

C. RENTER ( )

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) Udvalg Afvigelse TB søges

A B.

Genopretning

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

5 Specifikationer til budget

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Specifikationer til budgetforslag 2014

Tidspunkt for valg til Bestyrelsen/ Valgperiode Det giver rigtig god mening, at flytte valg til bestyrelse til april, grundet tidlig SFO start

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016

Budgetsammendrag

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Budgetsammendrag

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016

Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Heraf refusion

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

4 Investeringsoversigter

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Økonomiudvalget

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Transkript:

Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12,7 1.914,7 Økonomiudvalget -10,2-7,0-2,6 221,4 Ledelse og personale -10,0-6,8-2,9 213,2 Udvalgsbevillinger 1,7-0,7 0,9 23,5 Økonomiudvalgets rådighedskonto -0,8-0,6 0,0 1,5 Politisk organisation 0,2 0,0 0,4 8,5 Pensioner -0,8-1,3-0,7 9,2 Revision 0,6 0,5 0,3 1,7 Div. vederlag for opkræv. og attester 0,1-0,1 0,1-1,1 Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk. 0,1 0,1 0,1-1,9 Lægeerklæringer 0,0-0,4-0,2 3,8 Arbejdsskadeforsikringer 1,8 0,7 0,5 4,3 Administrationsbidrag fra konto 5 0,5 0,5 0,5-2,4 Institutionsbevillinger -11,7-6,1-3,8 189,7 Administration - centre 9,6 8,3 7,1 163,7 Administration - fælleskonti -7,5-7,3-6,6 24,0 Lønpuljer -2,9-0,3 0,0 2,1 Fuld vikardækning barsel/adoption -10,8-6,8-4,4 0,0 Erhverv og turisme 0,1 0,0 0,1 2,6 Udvalgsbevilling 0,1 0,0 0,1 2,6 Erhvervsfremme og turisme 0,1 0,0 0,1 2,6 Borger- og brugerinddragelse 0,0 0,0 0,0 0,4 Udvalgsbevilling 0,0 0,0 0,0 0,4 Borgerinformation 0,0 0,0 0,0 0,4 Redningsberedskab -0,2-0,2 0,2 5,2 Institutionsbevilling -0,2-0,2 0,2 5,2 Redningsberedskab -0,2-0,2 0,2 5,2 Klima- og Miljøudvalget -3,6-3,0-1,0 68,2 Tværgående klima -0,2-0,2-0,2 0,0 Udvalgsbevilling -0,2-0,2-0,2 0,0 Energipulje -0,2-0,2-0,2 0,0 Miljø og Natur -1,6-1,7-0,8 3,7 Udvalgsbevillinger -1,6-1,7-0,8 3,7 Vandløbsvæsen -0,1-0,2 0,2 2,0 Øvrige miljøforanstaltninger -1,6-1,6-1,2 1,7 Skadedyrsbekæmpelse 0,1 0,1 0,1 0,1 Trafik, Vej og Park -1,8-1,1 0,0 64,5 Udvalgsbevillinger -4,3-2,3 0,0 64,5 Grønne områder og naturpladser Side 1

Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Kollektiv trafik -2,6-2,6 0,1 23,6 Veje fælles formål Vejvedligeholdelse Glatførebekæmpelse og snerydning -0,9 0,4 0,1 4,8 Vej og Park 1,4 0,0 32,4 Vejbidrag mv. -0,3-0,3 3,7 Institutionsbevilling 2,5 1,2 0,0 0,0 Entreprenørafdelingen - Vej & Park 2,5 1,2 0,0 0,0 Plan- og Boligudvalget 1,5 1,3 0,2 56,8 By og Bolig 1,5 1,3 0,2 56,8 Udvalgsbevilling 1,5 1,3 0,2 56,8 Byfornyelse 0,9 0,9-0,9 2,2 Ydelsesstøtte, støttet byggeri -0,1-0,1 0,0 1,1 Ejendomscenter 0,8 0,5 1,1 53,6 Børne- og Undervisningsudvalget 2,9-2,4 6,0 543,9 Skoler 6,3 3,0 5,2 318,0 Udvalgsbevillinger -0,4 3,8 1,4-19,2 Bidrag til statslige og private skoler 0,0 0,0 0,0 35,7 Efterskoler -0,5-0,5 0,0 3,8 Befordring til/fra kommunens skoler -0,1-0,1-0,1 2,8 Øvrige fælleskonti 1,7 4,1 2,4 7,3 Pensioner -0,4-0,4-0,3 2,9 Forældrebetaling i SFO 2,6 1,8 0,2-28,4 Fripladser og søskenderabat -0,2 0,0 0,4 12,8 Rammekonto, SFO -2,1-0,9 0,0 0,0 Vidtgående specialundervisning 2,2-0,3-0,3 30,9 Takstindtægter, specialskoler -3,6 0,4-0,9-94,9 Forældrebetaling, special-sfo -0,1 0,0 0,0-1,1 Handicapkørsel -0,6-0,6-0,6-0,6 Takstbetaling egne special SFO tilbud 0,7 0,4 0,7 9,7 Institutionsbevillinger 6,7-0,8 3,9 337,2 Institutionsbevilling til fordeling 0,7-0,2-0,7 5,3 Allindelille skole 0,0 0,0 0,0 0,0 Byskovskolen 2,0 1,9 1,9 44,7 Dagmarskolen -0,8-1,5-1,0 35,2 Heldagsskolen -0,2-1,0 0,2 5,4 Kildeskolen -0,4-0,5 0,3 10,4 Kværkeby skole 0,0 0,0 0,0 0,0 Nordbakkeskolen 0,4 0,3 0,8 14,9 Sdr. Parkskolen 0,0 0,0 0,0 0,0 Sdr. Parkskolen - 10. klassecenter 0,0 0,0 0,0 0,0 Søholmskolen 0,4 0,0 0,3 12,5 Valdemarskolen -0,3-0,7-1,0 43,7 Side 2

Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Vigersted skole -0,2-0,6-0,7 19,4 Ringsted Kommunale Ungdomsskole 0,3 0,2 0,2 8,5 UPPR 1,0 0,9 0,9 10,4 Campusskolen 0,9 0,6 0,5 37,3 Specialafdeling Asgård 3,0 0,4 2,6 42,1 Specialafdeling Sdr. Park 0,0 0,0 0,0 0,0 A-huset Vigersted (Special) 0,0-0,8-0,3 10,5 Ådalskolen (Special) -0,2 0,3-0,1 37,0 0,0 0,0 0,0 Dagtilbud til børn -8,2-9,7-0,6 129,8 Udvalgsbevillinger -6,0-6,3-1,8-19,2 Forældrebetaling 1,0 1,7 0,2-36,9 Fripladser og søskenderabat -0,5-0,6-0,5 11,6 Rammekonto -5,3-6,6-0,1 10,6 Regnskabsføring, selvej. inst. 0,0 0,0 0,0 0,4 Betaling til/fra andre kommuner 1,4 1,4 1,4-0,6 Huslejer 0,0 0,0 0,0 0,3 Øvrige fælleskonti -2,3-2,3-2,3 0,2 PA-elever 0,3 0,2 0,2 2,3 Takstindtægter, specialbørnehaver -0,5 0,0-0,5-6,9 Institutionsbevillinger -2,2-3,4 1,2 149,0 Vikarpulje - sygefravær over 30 dage -0,7-0,7-0,2 0,1 Ringsted Dagpleje -5,4-4,4-0,3 24,8 Bengerds Børnehus -0,3-0,3-0,1 5,8 Benløse Børnegård 0,5 0,7 0,9 7,3 Benløse Børnehave 0,2 0,1 0,1 2,3 Børnehuset Bastionen 0,4 0,3 0,1 7,4 Det grønne børnehus 0,2 0,1 0,0 3,4 Bøgely 0,0-0,1-0,1 2,2 Dagmarasylets Børnehave 0,1 0,0 0,0 2,7 Den Frie Børnehave 0,2 0,1 0,1 3,3 Heimdal -0,3-0,2 0,0 5,4 Højbohus 0,1 0,0 0,1 5,6 Kastaniehaven 0,4-0,3 0,0 8,1 Klostermarkens Børnehus -0,1 0,1 0,1 4,5 Børnehuset Stakhavegård 0,3 0,0 0,0 1,8 Nordbakkens Børnehus 0,3 0,1 0,0 3,3 Børnehuset Rosengården 0,2-0,1 0,0 6,2 Ringsted Idrætsbørnehave 0,0 0,0-0,1 4,0 Børnehuset Fristedet 0,4 0,2-0,2 5,3 Sneslev Landbørnehave 0,0-0,1 0,0 2,8 Snurretoppen 0,4 0,5 0,5 8,2 Søholmen 0,1 0,0 0,0 3,2 Tinsoldaten 0,2 0,0-0,1 8,0 Toften 0,1 0,1 0,1 2,5 Side 3

Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Vigersted Børnehave 0,2 0,1 0,0 4,3 Åkanden 0,0 0,0 0,0 7,8 Allindelille Børnehave -0,1 0,0 0,0 2,5 Sct. Bendts Børnehave 0,5 0,5 0,1 6,2 Børn og Unge 4,8 4,2 1,4 96,0 Udvalgsbevillinger 2,3 3,6 0,2 49,3 Tabt arbejdsfortjeneste 0,5 0,3-0,4 6,0 Dækning af merudgifter -0,8-0,7-0,6 3,9 Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. 0,2 0,2 0,5-5,0 Refusioner - Særlig dyre enkeltsager -0,5-0,3-0,2-2,2 Anbragte - Døgninstitution 0,1-0,5-0,8 9,6 Anbragte - Døgnpleje 1,1 2,9 0,9 25,8 Undervisning på opholdssteder -0,4-0,8 0,2 3,2 Vidtgående specialundervis. - anbragte 0,1 0,3-0,2 5,1 Forebyggelse 2,6 1,7 0,5 24,8 Specialbørnehave og -fritidshjem 0,5 0,2 0,4 4,2 Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. -0,2-0,2-0,2-0,2 Sikrede institutioner -0,2 0,0 0,0 0,5 Projekter -0,2-0,7-0,7 0,5 Endnu ikke disponeret budget -0,6 0,0 0,0 0,0 FAIR -0,3-0,2-0,3 0,4 Takstindtægter, specialinstitutioner 0,3 1,4 1,0-27,4 Institutionsbevillinger 2,4 0,6 1,1 46,8 Sundhedspleje 0,4-0,1-0,3 7,5 Skoletandlæge -0,2-0,4 0,1 10,5 Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej 0,7 0,4 0,4 1,6 Nebs Møllegård 1,6 0,6 0,9 27,3 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget -18,8-15,5-12,3 776,5 Sundhed -2,0 0,0-0,7 125,6 Udvalgsbevillinger -2,0 0,0-0,7 125,6 Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed -1,2 0,3-0,3 113,1 Vederlagsfri fysioterapi -0,2 0,0 0,0 5,4 Specialiseret genoptræning -0,3-0,1-0,1 0,6 Andre sundhedsudgifter -0,2 0,0-0,1 2,8 Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm. 0,0 0,0 0,0 3,5 Kørsel til træningsfunktion Puljemidler Hjerneskade 0,0-0,1-0,1 0,1 Praksiskonsulent -0,1-0,1-0,1 0,0 Handicap, Social og Psykiatri -4,0-3,7-0,9 155,5 Udvalgsbevillinger -5,1-4,1-1,2 102,2 Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år -0,5-0,1-0,4-4,8 Merudgifter (Serviceloven 100) -0,1 0,0 0,0 0,5 Side 4

Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Boligsikring 1,0-0,1 0,0 15,4 Boligydelse 0,3 0,2-0,2 15,2 Statsrefusion boligsikring -0,1-0,1-0,1-0,1 Statsrefusion boligydelse 0,1 0,1 0,1 0,1 Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov 100) 0,0 0,0 0,0-0,3 Botilbud -0,8-0,8 0,6 60,8 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud 0,6 0,6 0,4 14,5 Hjælperordninger -0,1-0,2-0,1 5,0 Personlig støtte og ledsagerordninger 0,3-0,6-0,1 3,9 Kvindekrisecentre og forsorgshjem 0,5-0,1 0,3 4,7 Statsref. Kvindekrisecentre mv. -0,3 0,0-0,2-2,3 Alkohol- og stofmisbrugerbehandling -0,7-0,6-0,6 0,6 Kompenserende specialundervisning 0,0-0,1-0,1 4,0 Lån til invalidebil -2,1-2,0-1,4 0,7 Hjælpemidler -1,6 0,1 0,8 17,9 Andre sociale formål 0,1 0,1 0,1 2,0 Boligsocial medarb. (socialkoordinator) -0,1-0,1-0,1 0,2 Klub Svanen 0,0 0,0 0,0 0,5 Tværgående pulje tildeling af ydelser -1,0 0,0 0,0 0,3 Betalinger fra kommuner -0,7-0,5-0,3-36,4 Institutionsbevillinger 1,1 0,4 0,2 53,3 Bengerds huse 0,5 0,4 0,2 21,3 Regnbuen 0,2-0,2-0,1 7,2 Støtte- og aktivitetscenter -0,4-0,4-0,4 0,2 Hjemmevejlederkorps 0,4 0,4 0,4 5,5 Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune 0,3 0,2 0,2 15,8 Café Ingeborg 0,1 0,0-0,1 3,3 Unge -4,7-4,4-3,5 86,2 Udvalgsbevillinger -4,7-4,4-3,5 86,2 UNGE Tabt arbejdsfortjeneste -0,1-0,1-0,1 0,3 UNGE Dækning af merudgifter 0,0 0,0 0,0 0,6 UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg. 0,0 0,1 0,0-0,5 UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager -0,1-0,7-0,7-1,6 UNGE Statsrefusion i dyre sager U 18 år -0,5-0,1 0,2-2,4 UNGE Anbragte - Døgninstitution -0,4-0,3-0,3 1,9 UNGE Anbragte - Døgnpleje -5,0-3,7-3,1 23,3 UNGE Undervisning på opholdssteder -0,5 0,2 0,2 2,9 UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis. 0,0 0,2 0,4 1,5 UNGE Forebyggelse Unge 0,3-0,4-0,1 5,8 UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem 0,1 0,1 0,0 0,1 UNGE Sikrede institutioner 0,8 0,8 0,8 1,4 UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford. UNGE Endnu ikke disponeret budget UNGE Botilbud -0,9-0,2-0,4 28,7 Side 5

Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb. 0,6 0,2 0,1 6,6 UNGE Personlig støtte og ledsagerordning 1,1 0,2 0,0 2,2 UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov -0,1-0,6-0,7 15,3 Beskæftigelse Voksne og Unge -8,2-7,4-7,1 409,3 Udvalgsbevillinger -4,4-3,7-5,1 401,1 Jobcenter -19,5-17,9-16,7 362,9 Ungeenhed 14,6 14,2 11,6 37,7 Beskæftigelsesråd 0,4 0,1 0,1 0,4 Institutionsbevillinger -3,7-3,7-2,0 8,2 Midtsjællands Aktiveringscenter -3,4-3,3-1,9 5,5 Jobvejen 0,0-0,1-0,1 1,6 Rikova -0,3-0,3 0,0 1,1 Ældre- og Genoptræningsudvalget 1,5-0,5 0,0 199,8 Ældreliv 1,5-0,5 0,0 199,8 Udvalgsbevillinger 1,6 1,9 1,6 17,1 Personlige tillæg til pensionister -1,6-1,5 0,9 6,9 Statsrefusion personlige tillæg 2,2 2,0-0,4-3,0 Demografi Opgaveløsning for sundhedsområdet 0,0 0,0 0,0-3,5 Madservice/servicepakker, indtægter -0,6-0,1-0,1-11,0 Madservice /servicepakker, udgifter 1,9 1,9 1,9 12,0 Visitationsramme (private leveran. mv.) 1,2 1,7 0,6 17,7 Visitationsramme 0,0 0,0 0,0 Betaling til andre kommuner 0,1 0,2 0,4 14,7 Bet. fra andre komm. incl.dyre enkeltsag -0,7-0,9-0,6-13,0 Servicearealer 0,0 0,0 0,0 1,8 Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv 1,9 1,8 1,7-5,1 Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi -0,2-0,5-0,2 0,1 Øvrige -2,6-2,6-2,5-1,1 Café Ingeborg 0,0 0,0 0,0 0,6 Institutionsbevillinger -0,1-2,4-1,7 182,6 Plejecenter Ortved 0,0 0,3 0,0 15,3 Knud Lavard Centret 0,3-2,3-0,4 45,5 Solbakken -0,1-0,4-0,8 29,3 Træninsfunktionen 0,2-0,1 0,0 12,4 Hjemmeplejen 0,0 0,6-0,2 67,7 Madhuset Zahles 0,5 0,3 0,0 2,1 Fælles (elever, administration og uddann -1,1-0,9-0,3 10,3 Kultur- og Trivselsudvalget 0,0-3,0-3,0 48,1 Kultur 0,1-2,0-2,1 20,5 Udvalgsbevilling 0,2-0,2-0,5 1,9 Kulturelle arrangementer og opgaver 0,2-0,2-0,5 1,9 Side 6

Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Institutionsbevillinger -0,1-1,7-1,6 18,5 Bibliotek 0,2-0,5-0,4 13,7 Ringsted Kongrescenter -0,6-1,2-1,2 1,8 Historiens Hus 0,3 0,0 0,0 3,0 Fritid og Sundhed -0,1-1,1-0,8 27,6 Udvalgsbevillinger -0,3-0,6-0,4 3,9 Fritidsfaciliteter -0,3-0,3-0,3 0,6 Refusion vedrørende Musikskolen 0,0 0,0 0,0-0,8 Støtte til frivilligt socialt arbejde -0,1-0,1 0,0 1,1 Sundhedsfremme og forebyggelse 0,2-0,2-0,1 2,9 Institutionsbevillinger 0,2-0,4-0,4 23,7 Ringsted Sportscenter 0,1 0,2 0,2 10,8 Folkeoplysning -0,1-0,6-0,6 5,7 Ringsted Musik- og Kulturskole 0,2-0,1-0,1 7,2 Note: Kolonnerne viser afvigelse fra det endelige regnskab ved hver af de 3 budgetrapporter. 1. kolonne markeres rød, hvis afvigelsen overstiger 5% af det endelige regnskabsresultat, mens der er markeret med grøn, hvis afvigelsen er under 1% 2. og 3. kolonne markeres rød, hvis afvigelsen er større end ved den forrige srapport, og med grøn, hvis afvigelsen er mindre. Side 7