Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18



Relaterede dokumenter
Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Aktivering og beskæftigelse side 1

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Budgetnotat Jobcenteret Jobcenteret

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Arbejdsmarkedsudvalget

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Transkript:

2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren den korteste mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: At de ledige skal have job hurtigst muligt At virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt. et er underlagt følgende love: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Lov om sygedagpenge Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Lov om kompensation til handicappede i erhverv Lov om integration af udlændinge i Danmark. Driftsbudget Tabel 1 et budget 2015-18 fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2014 2015 2016 2017 2018 1. Kultur og Erhvervsudvalget Løn - administration: Serviceudgifter 22.053 22.621 21.511 21.511 21.511 Overførselsudgifter 7.014 7.009 7.009 7.009 7.009 Løn vedr. arbejdsmarkeds foranstaltninger, EGU-elever, skoleydelser m.v.: Overførselsudgifter 730 730 730 730 730 Øvrig drift: Serviceudgifter 5.865 4.612 4.612 4.609 4.609 Overførselsudgifter 135.352 138.501 138.798 138.798 138.798 Udgifter til forsikrede ledige 78.597 82.246 81.444 78.599 78.599 Centerets bevilling i alt 249.612 255.719 254.104 251.256 251.256 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 (i 2015-priser) Centerets bevilling er på i alt 255,7 mio. kr. i 2015, heraf 30,4 mio. kr. løn inklusiv løn til EGUelever uanset ansættelsessted (Erhvervsgrunduddannelser), der er et tilbud til unge med særlige behov. Den øvrige drift, der udgør 225,3 mio. kr., vedrører ets kerneområder inden for forsørgelse og beskæftigelse. I budgetaftalen for 2015 har Byrådet vedtaget to udvidelsesforslag på ets område. Den ene indsats omhandler den virksomhedsrettede indsats på sygedagpengeområdet, hvor der ansættes en fastholdelses- og virksomhedskonsulent. Indsatsen skal medvirke til at implementere den del af sygedagpengereformen, som træder i kraft 1. januar 2015, hvor de

2015-18 sygemeldte tilbydes flere samtaler og den virksomhedsrettede indsats intensiveres. Indsatsen forventes at have en effekt i forhold til nedbringelse af varigheden af sygedagpengeforløbene. Nettoeffekten forventes at bevirke en besparelse på 1,0 mio. kr. i udgifterne til sygedagpenge og er indarbejdet i budget 2015-18. Den anden indsats omhandler fleksjob- og ledighedsydelsesområdet. Der har i perioden 2013-14 været ansat to fleksjobambassadører for statslige puljemidler. Indsatsen har medført en stigning i antallet af etablerede fleksjob, og har dermed også haft en økonomisk effekt i forhold til kommunens udgifter til ledighedsydelse og fleksjob for disse borgere. et har i budgetaftalen fået en bevilling til at fastansætte en fleksjobambassadør, så indsatsen kan fortsætte. Nettoeffekten giver en besparelse på 1,0 mio. kr. til udgifterne til fleksjob og ledighedsydelse, og er indarbejdet i budget 2015-18. Endvidere er der indlagt en effektivisering på netto 0,2 mio. kr. som følge af en nedgang i etablerede job med offentligt løntilskud, idet denne ordning er i konkurrence med andre beskæftigelsesrettede ordninger.

2015-18 forudsætninger og -perspektiver Udviklingen i ledigheden I de seneste 3-4 år har det gennemsnitlige antal af offentligt forsørgede i Egedal været stort set konstant på knap 3.000 helårspersoner dog med mindre udsving. Antallet af personer på sygedagpenge har vist en faldende tendens i perioden, mens antallet på kontanthjælp har vist en stigende tendens. Efter at have ligget på et stabilt niveau i perioden fra 2010 til 2012 er der sket et fald i antallet af forsikrede ledige fra starten af 2013 til midten af 2014. Bruttoledigheden i Egedal Kommune lå i maj 2014 på 3,0 %. Bruttoledigheden er stadig væsentlig lavere end i Region Hovedstaden og på landsplan, hvor den tilsvarende ledighedsprocent i april 2013 var på henholdsvis 4,8 % og 5,2 %. Med afsæt i en prognose, som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har udarbejdet på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra maj 2014, og med inddragelse af de lokale omstændigheder, der præger arbejdsmarkedet i Egedal Kommune. Det forventes her, at der vil ske et fald i ledigheden på omkring 10 % fra udgangen af 2013 til udgangen af 2015, svarende til 75 fuldtidspersoner. Det bemærkes dog, at de nævnte forhold er forbundet med endog meget stor usikkerhed som følge af de nationale og internationale konjunkturer. Figur 1. Udvikling i bruttoledigheden januar 2009 maj 2014 Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, AUP01 Beskæftigelsen i Egedal Kommune Arbejdsmarkedet i Egedal Kommune er stadig mærket af den lavkonjunktur, der ramte Danmark i efteråret 2008. Hertil kommer den demografiske udvikling, som betyder at et større antal ældre borgere trækker sig ud af arbejdsmarkedet i disse år. Antallet af fuldtidsbeskæftigede, der lå i underkanten af 22.000 personer ultimo 2009, faldt således til ca. 21.400 personer i 2012. Antallet af beskæftigede i Egedal Kommune stabiliserede sig dog på dette niveau igennem 2013, og forventes at stige frem imod udgangen af 2015. Arbejdsmarkedet i og omkring Egedal Kommune er kendetegnet af et stort antal jobåbninger. Mere end en kvart million personer startede således i et nyt arbejde i Hovedstadsområdet eller i Nordsjælland i løbet af 2012. Langt hovedparten af disse jobåbninger findes i eller i umiddelbar nærhed af København. Således var der alene 127.000 jobåbninger i eller i umiddelbar nærhed af København og yderligere 90.000 jobåbninger i Københavns omegn.

2015-18 Figur 2. Antallet af jobåbninger i og omkring Egedal Kommune i 2012 Nye reformer på beskæftigelsesområdet Den 1. januar 2014 er Kontanthjælpsreformen trådt i kraft, og dermed er de økonomiske konsekvenser indarbejdet i budget 2015. I forbindelse med denne reform er der etableret en indgang for de unge under 30 år, idet der er oprettet et ungeteam, der varetager sagsbehandlingen. et har et tæt samarbejde med Erhvervsskolerne, for at sikre at de unge ikke falder ud af uddannelsessystemet. et har ansat en mentor for at styrke denne indsats frem for at købe mentortimer hos ekstern leverandør. Folketinget har i juni 2014 yderligere vedtaget to reformer. Sygedagpengereformen træder i kraft 1. juli 2014 for en dels vedkommende og resten 1. januar 2015. Det er uafklaret, hvor mange såkaldte jobafklaringsforløb den nye lovgivning vil medføre, hvilket vil blive afklaret i praksis. Reformen bevirker, at borgerne skal tilbydes flere samtaler, hvorfor der vil komme flere udgifter til mødeafholdelse. Endvidere vil udgifterne til lægeerklæringer stige. En udfordring i forhold til reformen er ventetiderne i Regionen for så vidt angår behandlingssystemet. Endelig er der vedtaget en Beskæftigelsesreform, som ændrer indsatsen for de forsikrede ledige. Samarbejdet med A-Kasserne intensiveres yderligere, og borgerne skal tilbydes flere samtaler i et. I tilknytning hertil ydes der en stor indsats med at bistå virksomhederne i forhold til rekruttering af ordinær arbejdskraft, hvorfor der endvidere også fortsat er fokus på samarbejdet med erhvervsafdelingen i Center for Plan, Kultur og Erhverv. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Som en konsekvens af den forkortede dagpengeperiode blev det fra 1. juli 2013 muligt at modtage en såkaldt midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det er gældende for denne ydelse, at borgerne højst kan modtage A-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i sammenlagt 4 år. Jobcentret har stor fokus på målgruppen og har specialiseret indsatsen i forhold til såvel sagsbehandlingen som den virksomhedsrettede indsats. Integrationsindsats I Egedal Kommune har der gennem en årrække været en stigning af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er steget fra 306 helårspersoner i december 2011 til 343 helårspersoner i december 2013, svarende til en stigning på 12 %. På den baggrund har Byrådet maj 2014 besluttet, at opnormere området med en jobkonsulent. Gruppen består af kvoteflygtninge og familiesammenførte indvandrere. Der opleves især at være en udfordring i forhold til gruppen af kvoteflygtninge, der er en blandet gruppe med hensyn til nationalitet og baggrund. Egedal Kommune arbejder

2015-18 fortsat på at få en mere homogen gruppe til kommunen, som i højere grad svarer til de tilbud, kommunen har mulighed for at give. Kvoten udmeldes hvert år af Udlændingestyrelsen i slutningen af september. et forventer, at der yderligere vil komme i alt 51 kvoteflygtningen i 2015. Tabel 2 ets budget 2015-18 fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2014 2015 2016 2017 2018 1. Kultur og Erhvervsudvalget Centerets bevilling i alt 249.612 255.719 254.104 251.256 251.256 Centerets bevilling i alt 249.612 255.719 254.104 251.256 251.256 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 (i 2015-priser) ets bevilling jf. tabel 2 hører under Kultur- og Erhvervsudvalget og udgør i alt netto 255,7 mio. kr. Forskydningen mellem 2014 til 2015 på 6,1 mio. kr. skyldes blandt andet et større forbrug på integrationsområdet, da antallet af kvoteflygtninge er stigende, samt implementeringen af Sygedagpengereformen. Aktivitetsforudsætninger Grundelementet i aktivitetsbaseret budgetlægning er pris pr. enhed ganget med mængde. På forsørgelsesydelserne er anvendt de gældende satser 2013, der er prisfremskrevet. De endelige satser udmeldes ultimo året efter vedtagelsen af finansloven. ets budgetramme er primært fastlagt på baggrund af aktiviteter. Der er aktivitetsbaseret budgetlægning på områder med lovbundne forsørgelsesydelser. Den del af budgetlægningen, der ikke er aktivitetsbaseret, er blandt andet administration, det kommunale beskæftigelsesprojekt og statslige puljer. Disse udgifter påvirkes ikke af ændringer i aktiviteten. Generelt gælder for budgetlægningen, at den lineære budgetmodel er valgt ud fra en antagelse om, at ledigheden i den aktuelle måned (maj 201 afspejler ledigheden i hver måned 2015. tet for 2015-2018 er udarbejdet med samme forventninger som for 2014. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger prognoser for 2015 2018.

2015-18 Tabel 2.1 Tilbud til udlændinge Antal Enhedspris 1 kurser (1.000 kr.) (1.000 kr.) Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. integrationslovens 34 4 122 23a Udgifter til danskuddannelse som en del af et 122 11 1.305 integrationsprogram Udgifter til danskuddannelse som en del af et 114 13 1.446 integrationsprogram til selvforsørgede Udgifter til danskuddannelse som en del af et 147 13 2.055 introduktionsforløb Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister iflg. lov 43 12 496 om danskuddannelse til voksne udlændinge Tolkeudgifter, Ikke aktivitetsbaseret budget 143 I alt (bruttoudgifter) 460 5.567 Antal tilskud Resultattilskud, bestået danskprøve 14-35 -491 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse 5-47 -234 Grundtilskud 78-31 -2.438 Grundtilskud, mindreårige 26-8 -207 Statsrefusion -2.710 I alt (indtægter) 123-6.080 Netto bevilling for integrationsprogram -513 1) Beløbene er afrundet til nærmeste 1.000 kr. Enhedsprisen er en gennemsnitsberegning af modulpriserne for de benyttede kurser i danskundervisning. Mængden tager udgangspunkt i det antal kurser, der er købt på sprogskoler mv. i 2013. Gennemsnitsprisen er prisfremskrevet til 2015 niveau. Refusionen er en 50 % statslig medfinansiering af udgifter til aktivering af flygtninge og andre personer omfattet af integrationsloven. Andre personer er familiesammenførte indvandrere og au-pairs. Herudover modtages grundtilskud og resultattilskud. Grundtilskuddet modtages for alle borgere omfattet af integrationsloven. Resultattilskuddet modtages for samme persongruppe, der er kommet i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller bestået danskundervisning. Resultattilskuddene gives for at sikre incitament til en aktiv integrationsindsats, og bidrager til at Egedal Kommune har overskud på budgettet.

2015-18 Tabel 2.2 Kontanthjælp til udlændinge efter integrationsloven Helårs- Ydelse 1 Kontanthjælp til forsørgere efter integrationsloven 26 174 4.482 Kontanthjælp til ej forsørgere efter integrationsloven 23 131 3.003 Kontanthjælp til unge udeboende efter integrationsloven 2) 28 86 2.397 Kontanthjælp til unge hjemmeboende efter integrationsloven 3) 2 41 81 Hjælp i særlige tilfælde, ikke aktivitetsbaserede udgifter 158 I alt (bruttoudgifter) 79 10.121 Refusion -5.061 I alt (indtægter) -5.061 Netto bevilling for kontanthjælp 5.060 Kilde: KOM -LIS pr. 31/5 2014 1) Beløbene er afrundet til nærmeste 1.000 kr. 2) Der er taget udgangspunkt i en kontanthjælpsydelse på 6.889 kr. pr. måned. 3) Der er taget udgangspunkt i en kontanthjælpsydelse på 3.324 kr./md. Borgere, der er omfattet af integrationsloven, er berettiget til kontanthjælp. Der er i budgettet forudsat 79 helårspersoner i 2015 svarende til antallet pr. 31. maj 2014. Der tildeles hvert år et antal kvoteflygtninge, der udmeldes i september 2014. Personsammensætningen er en blandet sammensætning, der kan bestå af familier, hvoraf kun forældrene modtager forsørgelsesydelse eller enkeltpersoner, der individuelt er berettiget til en forsørgelsesydelse. Da integrationsperioden udløber efter 3 år, er der en løbende tilgang og afgang af personer berettiget til ydelsen. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.3 Sygedagpenge Helårs- Ydelse 1 Sygedagpenge (efter 52 uger) 64 216 13.765 Sygedagpenge 5-8 uger 3) 56 216 11.994 Sygedagpenge 9-52 uger (aktiv) 3) 24 216 5.120 Sygedagpenge 9-52 uger (passiv) 2) 186 216 40.220 I alt (bruttoudgifter) 330 71.099 30 % refusion -12.065 50 % refusion -8.557 I alt (indtægter) -20.622 Netto bevilling for sygedagpenge 50.477 Kilde: KOM -LIS pr. 31/5 2014 1) Beløbene er afrundet til nærmeste 1.000 kr. 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vedlednings- og opkvalificeringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse. På området afholdes udgifter vedrørende sygedagpenge til personer, der ikke modtager løn under sygdom, samt refusion til arbejdsgivere der afholder løn til sygemeldte ansatte. et varetager opfølgninger i sygedagpengesager, mens udbetalingen af ydelsen foretages i Center for Borgerservice. lægningen er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug pr. 31. maj 2014 i forhold til ydelsen. Ydelsen er den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven.

2015-18 Tabel 2.4 Kontanthjælp (passive) Helsårs- Ydelse 1 Uddannelseshjælp i passive perioder 2) 90,0 82 7.342 Kontanthjælp til forsørgere 2) 104,0 174 17.991 Kontanthjælp til ej forsørgere 2) 95,0 131 12.369 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension 2) 2,0 131 260 Kontanthjælp til unge udeboende 2) 6,0 84 503 Kontanthjælp til unge hjemmeboende 2) 6,0 41 244 Ikke aktivitetsbaseret budget 579 I alt (bruttoudgifter) 303 39.288 30 % refusion -11.613 I alt (indtægter) -11.613 Netto bevilling for kontanthjælp 27.675 Kilde: KOM -LIS pr. 31/5 2014 1) Beløbene er afrundet til nærmeste 1.000 kr. 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse. Egedal Kommune yder hjælp i form af kontanthjælp og tillægsydelser jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om aktiv socialpolitik. et foretager rådighedsvurderingen i forhold til, om borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet og afgiver tilbud. Udbetalingen finder sted i Center for Borgerservice. I forbindelse med kontanthjælpsreformen er kontanthjælpen blevet splittet op med en ny ydelse uddannelseshjælpen for de kontanthjælpsmodtagere, der er uddannelsesparate. Området skal derfor ses i sammenhæng med området for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.5 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Helårs- Ydelse 1 Uddannelseshjælp med 50 pct. Refusion 17,0 73 1.242 Uddannelseshjælp med 30 pct. Refusion 33,0 73 2.412 Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 2) 23,0 134 3.082 Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10 og 11 i ordinær 24,0 119 2.851 uddannelse 3) Ikke aktivitetsbaseret budget med 30 pct. refusion 122 Ikke aktivitetsbaseret budget med 50 pct. refusion 5) 2.029 Ikke aktivitetsbaseret budget godtgørelse efter lov om aktiv -299 beskæftigelse 83 m.v. I alt (bruttoudgifter) 97,0 11.439 30 % refusion -1.686 50 % refusion -3.061 I alt (indtægter) -4.747 Netto bevilling for aktiverede 6.692 Kilde: KOM -LIS pr. 31/5 2014 1) Beløbene er afrundet til nærmeste 1.000 kr. 2) 30 % refusion ved vejlednings- og opkvalificieringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse Bl.a. kontanthjælp under forrevalidering 5) Bl.a. løntilskud til kontanthjælpsmodtagere. Kontanthjælpen for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere bliver udbetalt, når borgere er i aktivering. Aktiveringen er tilbud om vejledning og opkvalificering, hvor kommunen modtager 30 % i statsrefusion, eller virksomhedspraktik og løntilskud, hvor statsrefusionen udgør 50 %. I forbindelse med kontanthjælpsreformen er kontanthjælpen blevet splittet op med en ny ydelse uddannelseshjælpen for de kontanthjælpsmodtagere, der er

2015-18 uddannelsesparate. Området skal derfor ses i sammenhæng med området for passive kontantog uddannelseshjælpsmodtagere. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år prisfremskrevet - ganget med det forventede antal modtagere. Begrebet helårspersoner er en beregnet størrelse, hvorfor antallet optræder med 1 decimal. Tabel 2.6 Forsikrede ledige Helårs- Ydelsen 1 Dagpenge i aktive perioder 2) 34,9 108 3.766 Dagpenge i aktive perioder 3) 13,0 151 1.950 Dagpenge i passive perioder 3) 399,0 151 60.263 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag 25,0 76 1.897 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag 50,0 76 3.801 Befordringsgodtgørelse, ej aktivitetsbaseret 137 I alt (bruttoudgifter) 447 71.814 Netto bevilling for arbejdsløshedsdagpenge 71.814 Kilde: KM D-ØS pr. 31/5-2014 1) Beløbene er afrundet til nærmeste 1.000 kr. 2) 50 % kommunalt bidrag 3) 70 % kommunalt bidrag Da A-kasserne udbetaler a-dagpenge, betaler Egedal Kommune en andel af forsørgelsesydelse i stedet for at udbetale hele ydelsen og modtage refusion fra staten. Kommunerne står for beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Udbetalingen af arbejdsløshedsdagpengene sker fortsat i A-kasserne. Tilbuddene i form af vejledning og opkvalificering, løntilskud, virksomhedspraktik m.fl. er lovbundne jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tabel 2.7 Revalidering Helårs- Ydelse 1-2 Revalideringsydelse (passiv) 3) 8 216 1.725 Ansættelse med løntilskud 5) 1 216 216 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik 5) 1 216 216 Revalideringsydelse (aktiv) 11 216 2.371 Hjælpemidler, ikke aktivitetsbaseret 122 I alt (bruttoudgifter) 21 4.650 30 % refusion -518 50 % refusion -1.247 65 % refusion -281 I alt (indtægter) -2.045 Netto bevilling for revalidering 2.605 Kilde: KOM -LIS pr. 31/5 2014 1) Beløbene er afrundet til nærmeste 1.000 lr. 2) Der er taget udgangspunkt i den højeste revalideringsydelse på 17.663 kr pr. måned 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vedlednings- og opkvalificeringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse 65 % refusion ved virksomhedsrevalidering lægningen er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug pr. 31. maj 2014 i forhold til ydelsen. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Begrebet helårspersoner er en beregnet størrelse, hvorfor antallet optræder med 1 decimal. I forhold til budgettet for 2014, forventes et færre antal personer på arbejdsløshedsdagpenge i 2015, idet arbejdsløshedsdagpengeperioden er nedsat til 2 år, og der er indregnet et fald i ledigheden på ca. 10 %. Hertil kommer budgettet vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvorfor det

2015-18 samlede budget for medfinansieringen af arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse er større i 2015. Revalidering er et tilbud til borgere, som har mistet deres job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Området omfatter revalideringsydelse, udgifter til ordinær uddannelse samt tillægsydelser jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er i 2015 forudsat 21 helårspersoner svarende til antallet pr. 31. maj 2014, idet udviklingen i antallet forudsættes stabil. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven, fremskrevet til 2015-prisniveau - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.8 Ledighedsydelse og fleksjobrefusioner Helårs- Ydelse 1 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget 33,0 192 6.335 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i 3) 92,0 150 13.726 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 3) 145,0 193 27.963 Løntilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 3) 7,0 114 795 Løntilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 3) 8,0 243 1.939 Ledighedsydelse i visitationsperioden 2) 21,0 192 4.019 Ledighedsydelse i mellem fleksjob 2) 19,0 192 3.658 Ledighedsydelse under sygdom og barsel 2) 1,0 192 191 Ledighedsydelse under aktivering med 30 % refusion 2) 9,0 192 1.722 Ledighedsydelse under aktivering med 50 % refusion 5) 6,0 192 1.147 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 14,2 32 454 (skånejob) Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65% refusion 83,6 211 17.648 Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65% 3,0 131 392 refusion I alt (bruttoudgifter) 442 79.989 30 % refusion -2.877 50% refusion -801 65 % refusion -40.602 I alt (indtægter) -44.280 Netto bevilling for løn til personer på fleksjob og 35.710 ledighedsydelse Kilde: Opgørelsen af helårspersoner på ledighedsydelse jf. KOM -LIS 1) Beløbene er afrundet til nærmeste 1.000 kr. 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vedlednings- og opkvalificeringsforløb 3) M ængden er opgjort som antallet af faktiske personer mens enhedprisen er en gennemsnitsberegning på baggrund af udbetalt lønrefusion i 2013 50 % refusion ved aktivering i virksomhedspraktik 5 ) Enhedsprisen er opgjort på baggrund af den højest mulige ydelsesbetaling Ledighedsydelse gives til ledige personer med varige begrænsninger, som er berettigede til fleksjob. Området er påvirket af den nye førtidspension- og fleksjobreform, der trådte i kraft 1. januar 2013. Formålet med reformen er blandt andet at mindske tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse i form af førtidspension og øge udnyttelsen af restarbejdsevnen. Fremover afholder virksomhederne de faktiske lønudgifter i forhold til medarbejderens produktivitet, og kommunen supplerer med såkaldt fleksløntilskud. Der er i 2015 forudsat 442 helårspersoner, svarende til antallet pr. 31. maj 2014. Her er indarbejdet en forventet nedgang efter den gamle fleksjobordning og en forventet tilgang til den nye ordning. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. lægningen vedrørende løntilskud og lønrefusioner er foretaget ved at sætte aktuelle forbrug pr. 31. maj 2013 i forhold til ydelsen. Ydelsen er en gennemsnitsberegning på baggrund af udbetalt lønsum i 2013. Begrebet helårspersoner er en beregnet størrelse, hvorfor antallet kan optræde med 1 decimal.

2015-18 Tabel 2.9 Ressourceforløb Helårs- Enhedspris 1 til personer (1.000 kr.) området 1) Ressourceforløbsydelse (passiv) 2+3) 15,0 174 2.595 Ressourceforløbsydelse (aktiv) 2+ 5,0 174 866 Driftsudgifter, Ikke aktivitetsbaseret budget 5) 499 I alt (bruttoudgifter) 20,0 3.960 30 % refusion -779 50 % refusion -682 I alt (indtægter) -1.461 Netto bevilling for revalidering 2.500 1) Beløbene er afrundet til nærmeste 1.000 kr. 2) Ressourceforløbsydelsen afhænger af borgerens tidligere forsørgelsesniveau. Der er taget udgangspunkt i den højeste ydelse på kontanthjælp på 14.203 kr pr. måned. 3) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vejlednings- og opkvalificeringsforløb. 50 % refusion ved ordinær uddannelse og vejledning- og opkvalificeringsforløb. Ressourceforløbsydelsen er et tiltag i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen. Reformen er målrettet de personer, der er kendetegnet ved at have betydelige komplekse problemstillinger. Ressourceforløbet skal yde en sammenhængende tværfaglig indsats med bl.a. Center for Social Service, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år - ganget med det forventede antal modtagere. Begrebet helårspersoner er en beregnet størrelse, hvorfor antallet optræder med 1 decimal.

2015-18 tet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser Centerets bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 et budget 2015-18 funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2014 2015 2016 2017 2018 1. Kultur og Erhvervsudvalget 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 1.065 1.065 1.065 1.065 1.065 05.46.60 Integrationsprogram m.v. -1.099-513 -513-513 -513 05.46.61 Kontanthjælp for flygtninge 4.378 5.060 5.060 5.060 5.060 omfattet af integrationsprogrammet 05.57.71 Sygedagpenge 46.205 50.476 50.476 50.476 50.476 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 26.053 27.675 27.972 27.972 27.972 05.57.75 Aktiverede kontant- og 8.518 6.692 6.692 6.692 6.692 uddannelseshjælpsmodtagere 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 68.944 71.814 71.012 68.167 68.167 05.57.79 Uddannelsesordning for 1.899 0 0 0 0 ledige, der har opbrugt deres dagpengeret 05.58.80 Revalidering 2.605 2.605 2.605 2.605 2.605 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i 36.343 35.710 35.710 35.710 35.710 fleksjob m.m. 05.58.82 Ressourceforløb 3.004 2.500 2.500 2.500 2.500 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale 10.401 10.945 10.945 10.945 10.945 beskæftigelsesindsats 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for 9.653 10.432 10.432 10.432 10.432 forsikrede ledige 05.68.95 Løn til ledige ansat i kommuner 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 samt til alternative tilbud 05.68.96 Servicejob -213-171 -171-171 -171 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 2.996 3.296 3.296 3.296 3.296 06.45.51 Lægeerklæringer 3.124 2.667 2.667 2.663 2.663 06.45.53 Jobcentre 23.985 23.715 22.605 22.605 22.605 Centerets bevilling i alt 249.612 255.719 254.104 251.256 251.256 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 (i 2015-priser)