Regnskab for afdeling : 22 - Bøgehegnet

Relaterede dokumenter
Regnskab for afdeling : 27 - Olsbæk Strandvej

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj

Regnskab for afdeling : 26 - Hedevangen

Regnskab for afdeling : 17 - Hegnsgården

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 25 - Lundegårdshegnet

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 1 - Grevehaven

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

Regnskab for afdeling : 27 - Olsbæk Strandvej

Regnskab for afdeling : 19 - Tinggårdsvænget

Regnskab for afdeling : 22 - Bøgehegnet

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 20 - Byagerparken/Byagerlunden

Regnskab for afdeling : 1 - Grevehaven

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 28 FJÆLLESTIEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 11 - Tjur/Tejstgården

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 25 LUNDEGÅRDSHEGNET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 12 - Søjlegården

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 22 BØGEHEGNET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab 2014/

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 7 - Elkærparken

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 5 ENGHUSENE Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 11 - Tjur/Tejstgården

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 17 HEGNSGÅRDEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 12 SØJLEGÅRDEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 4 - Gersagerparken

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 HEGNSGÅRDEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab 2014/

Regnskab for afdeling : 20 - Byagerparken m.m.

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 17 HEGNSGÅRDEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 20 - Byagerparken

Regnskab for afdeling : 7 - Elkærparken

DEN ALMENE BOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 5 ENGHUSENE Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 3 - Tjørnelyparken

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 5 ENGHUSENE Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab for afdeling : 51 - Møllehøj

Regnskab 2015/

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 51 - Møllehøj

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 7 ELKÆRPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Almene boligorganisationer

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 51 MØLLEØJ Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 11 - Tjur/Tejstgården

Regnskab 2015/

Tendrupvej. Regnskab for året 2014

FællesBo. Afd. 001 Herninglund, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015/

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 11 TJUR/TEJSTGÅRDEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Regnskab for afdeling : 4 - Gersagerparken

FællesBo. Afd. 004 Sabroesvej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015/

FællesBo. Afd. 001 Herninglund, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Arbejdernes Andels Boligforening

FællesBo. Afd. 108 Frejasgade/Danasvej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab for afdeling : 7 - Elkærparken

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 9 Grindstedvej 1-43

FællesBo. Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015/

FællesBo Afd. 112 Fenrisvej, Herning Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

Regnskab 2015/

Regnskab 1/5-31/ Afdelingerne

FællesBo Afd. 006 Eegholmen, Herning Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

Regnskab 2015/

Regnskab 2014/

Regnskab 1/1-31/ Afdelingerne

Arbejdernes Andels Boligforening

Transkript:

Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 22 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Bøgehegnet Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Bøgehegnet 76-160 Rådhusholmen 10 2670 Greve 2670 Greve 2670 Greve Telefon nr. 43 60 07 00 Telefon nr. Telefon 43 97 97 97 Fax 43 69 07 03 Fax Fax 43 97 90 90 E-postadresse gb@greve-bolig.dk E-postadresse E-postadresse CVR-nr. (Se-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *Boligafdeling = 1 / Institution, erhverv og lign. = 2 / Ikke gået i drift = 3 Lejemål Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Bruttoetage- a lejemåls Antal lejeareal i alt (m 2 ) Antal lejemål enhed målsenheder 10.902 139 1 139 1 0 1 0 10.902 139 139 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 4 389 10 2.014 32 5.079 61 3.420 36 - Heraf plejeboliger (ældreb.med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 5 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Institutioner 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Garager/Carporte 25 1/5 5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 10.902 164 144 1

Matrikelnr. og tekst.: 29-r, 15 du, 15 dx Greve by, Greve, BBR-ejendomsnr.: 153407 Støtteart Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeloven, ældreboligloven, lov om almene boliger Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Buttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for lejemål areal i alt m² offentlig støtte eksisterende ejendom 139 10.902 05.09.1984 01.08.1986 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Antal Buttoetagelejemål areal i alt m² 139 10.902 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus Ja Vaskeinstallation (fælles/egen bolig) Ja Fjernvarme Særskilte selskabs og mødelokaler Nej Ja / Nej Nej Centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (olie) Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Nej Centralvarme fra eget (individuelt/kollektiv) Nej / Ja Nej / Nej anlæg (naturgas) Varmemåling Spildevand (rodzoneanlæg/bioværk) Nej Ovne (individuelt/kollektiv) Nej / Ja Nej / Nej Nej Elpaneler Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej Solvarmeanlæg (individuelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Nej Nej Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 824,61 Forhøjelse pr. m²: 16,26 i %: 2,01 Årsbasis: 177.288 2

Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget UDGIFTER 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 105.9 1 Nettokapitaludgifter 3.888.882 3.890 3.888 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 343.260 362 368 107 Vandafgift, variable udgifter 269.255 276 249 108 Kloakbidrag 461.965 557 557 109 Renovation 240.738 221 240 110 Forsikringer 255.222 349 303 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 174.989 248 200 Konto 111 i alt: 174.989 248 200 112 2 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 402.073 404 415 Konto 112 i alt: 402.073 404 415 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 2.147.502 2.417 2.332 VARIABLE UDGIFTER 114 3 Renholdelse 885.837 997 1.050 115 4 Almindelig vedligeholdelse 278.100 260 280 116 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 1.366.101 1.500 1.695 2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser -1.366.101-1.500-1.695 Konto 116 i alt 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter A-ordning 350.938 2. Heraf dækkes af henlæggelser (A-ordn.) -350.938 Konto 117 i alt 0 0 0 118 6 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 54.692 50 50 3. Drift af møde- & selskabslokaler 35.982 55 55 Konto 118 i alt: 90.674 105 105 119 7 Diverse udgifter: 88.040 100 100 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.342.650 1.462 1.535 3

Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) HENLÆGGELSER 120 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt. 401) 1.400.000 1.400 1.400 121 9 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning kr. (kt. 402) 350.000 350 450 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.750.000 1.750 1.850 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 9.129.034 9.519 9.605 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 2. Renter 36.685 50 50 3. Administrationsbidrag 4.027 0 0 Konto 125 i alt 40.713 50 50 126 Afskrivninger på forbedringsarbejder 42.792 0 16 129 Årets udgifter vedr. lejeledighed: 1. Tab ved lejeledighed m.v. 200 2. Dækket af henlæggelser (kt. 405) -200 Konto 129 i alt: 0 0 0 130 Årets udgifter vedr. fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger 13.541 2. Dækket af henlæggelse (kt. 405) -13.541 Konto 130 i alt: 0 0 0 131 Andre renter: 1. Renter og kurstab, fællesforvaltning 25.883 0 0 Konto 131 i alt 25.883 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 109.387 50 66 139 UDGIFTER I ALT 9.238.421 9.569 9.671 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering (kt.303) 364.527 0 0 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 9.602.948 9.569 9.671 4

Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Alm.familieboliger 8.989.896 8.989 8.989 6. Knallertrum m.v. 28.800 29 29 7. Carporte 34.125 0 0 Konto 201 i alt: 9.052.821 9.018 9.018 202 10 Renter 72.907 100 100 203 6 Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri 39.537 40 40 4. Drift af møde- og selskabslokaler 30.800 30 40 6. Overført fra opsamlet resultat 381.000 381 473 Konto 203 i alt 451.337 451 553 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 9.577.065 9.569 9.671 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 207 11 Ekstraordinære indtægter 25.883 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 25.883 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 9.602.948 9.569 9.671 299 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 9.602.948 9.569 9.671 5

Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum : 80.590.968 80.591 1. Kontantværdi pr. 1. januar 2015: 78.000.000 2. Heraf grundværdi: 28.307.400 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 23.867.190 23.867 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVENTUEL INDEKSREGULERING 104.458.158 104.458 303 12 Forbedringsarbejder : 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.382.434 2.001 Konto 303 i alt 2.382.434 2.001 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 106.840.592 106.459 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 13 Tilgodehavender : 1. Leje incl. varme 8.938 17 4. Fraflytninger heraf risikobehæftet: kr. 38.617 66.925 14 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 41.381 59 6. Andre debitorer 127.120 85 7. Forudbetalte udgifter 1.661 2 Konto 305 i alt 246.025 177 Andre omsætningsaktiver : 307 Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning, afdelingsbestyrelse 768 1 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.812.082 3.861 Konto 307 i alt: 2.812.850 3.862 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 3.058.875 4.039 310 AKTIVER I ALT 109.899.466 110.498 6

Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing): 401 14 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.008.860 1.975 402 15 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 212.838 114 405 16 Tab ved fraflytning 250.117 364 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 2.471.815 2.453 407 17 Opsamlet resultat +/- 759.170 1.140 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 3.230.985 3.593 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 5. Landsbyggefonden 14.506.374 14.506 Konto 408 i alt 14.506.374 14.506 409 Beboerindskud 1.700.000 1.700 411 Afskrivningskonto for ejendommen 88.251.784 88.252 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 104.458.158 104.458 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.283.655 1.377 Konto 413 i alt 1.283.655 1.377 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 598.350 566 5. Forhøjet indskud ved retableringspligt 4.410 4 I alt konto 414 602.760 571 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 106.344.573 106.406 7

Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) KORTFRISTET GÆLD 421 18 Skyldige omkostninger 109.318 139 423 Forudbetalte boligafgifter og leje 25.302 87 425 19 Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 189.288 273 Anden kortfristet gæld i alt: 189.288 273 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 323.908 499 430 PASSIVER I ALT 109.899.466 110.498 8

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 1 101 Nettokapitaludgifter Afviklede prioriteter m.v. 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte overført til boligorganisationens dispositionsfond 1.296.672 105.2 Ydelse vedr. afviklede prioriteter overført til 2.592.211 Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 3.888.882 3.890 3.888 2 112 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål: 2.700,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed i alt 382.613 404 415 1.4 Tillægsydelser, i alt 19.460 0 0 Administrationsbidrag i alt 402.073 404 415 3 114 Renholdelse Løn ejendomsfunktionærer 637.552 Ejendomsfunktionærer, pension 65.586 Trappevask 154.961 Ulykkesforsikring, arbejdstøj, telefon m.v. 27.738 Renholdelsesudgifter i alt 885.837 997 1.050 4 115 Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 85.172 115.2 Bygning, klimaskærm 5.497 115.3 Bygning, bolig- /erhvervsenhed 23.179 115.4 Bygning, fælles indvendig 8.589 115.5 Bygning, tekniske installationer 114.471 115.6 Materiel 41.192 Almindelig vedligeholdelse i alt 278.100 260 280 9

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 5 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.1 Terræn 100.973 395 185 116.2 Bygning, klimaskærm 610.979 385 690 116.3 Bygning, bolig- /erhvervsenhed 168.540 160 165 116.4 Bygning, fælles indvendig 117.671 105 135 116.5 Bygning, tekniske installationer 278.470 440 375 116.6 Materiel 89.467 15 145 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt: 1.366.101 1.500 1.695 - dækket at tidligere henlæggelser (kt. 401) -1.366.101-1.500-1.695 Driftsudgifter ved planlagt og periodisk vedligehold i alt: 0 0 0 6 118 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri 54.692 50 50 Drift af møde-/selskabslokaler 35.982 55 55 Driftsudgifter i alt 90.674 105 105 Indtægt af fællesvaskeri (kt. 203.1) 39.537 40 40 Indtægt møde- og selskabslokaler 30.800 30 40 Driftsindtægter i alt 70.337 70 80 Nettoudgift/ - indtægt 20.337 35 25 7 119 Diverse udgifter 119.10 Kontingent BL 16.997 119.20 Afdelingsbestyrelsesudgifter og telefongodtgørelse 17.191 119.40 Kontorhold, gaver, inventar, telefon og rengøring 50.103 119.80 Beboeraktiviteter 2.275 119.90 Kursus og gebyrer 1.474 Diverse udgifter i alt 88.040 100 100 8 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Henlæggelse, beløb pr. m² 128,42 Samlet henlæggelse i alt 1.400.000 1.400 1.400 10

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 9 121 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Samlet henlæggelse, beløb pr. m² 32,10 Samlet henlæggelse i alt 350.000 350 450 10 202 Renter Renter af individuelle forbedringer 72.907 Renteindtægter i alt 72.907 100 100 11 207 Ekstraordinære indtægter Tilskud Greve Boligselskab (Kurstab-forrentning fællesforv.) 25.883 Ekstraordinære indtægter i alt 25.883 0 0 11

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) 12 303 Forbedringsarbejder m.v. Forbedringsarbejder køkken og bad (2004-2015) Saldo primo 2.001.000 1.762 + Årets tilgang 327.143 455 + Forrentning, lån 40.713 44 + Forrentning, selvfinancieret 32.194 19 - Indgået fra lejerne -289.586-278 Saldo ultimo 2.111.465 2.001 Carporte (2015) Saldo primo 0 0 + Årets tilgang 678.288 0 - Afskrivning ved selvfinansiering -42.792 0 - Afskrivning via overskud -364.527 0 Saldo ultimo 270.969 0 Forbedringsarbejder i alt 2.382.434 2.001 13 305 Tilgodehavender 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Antenne ( se specifikation nedenfor ) 41.381 59 Forbrugsregnskaber i alt 41.381 59 Antenneregnskab Saldo fra forrige år 58.781 34 Signallevering 154.906 143 Copy-Dan 50.551 47 Serviceaftale 20.563 21 Administrationshonorar 6.781 6 Indgået fra lejerne -250.200-192 Saldo ultimo 41.381 59 12

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) 305.6 Andre debitorer Salg af bil 5.000 Greve Fjernvarme 14.012 67 Vaskeripenge 5.619 8 Renovation 0 3 Lønrefusion 0 7 Vand og kloak 102.489 0 Debitorer i alt 127.120 85 14 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 1.974.960 2.095 - Forbrugt i året (kt.116.9) -1.366.101-1.320 + Årets henlæggelser (kt. 120) 1.400.000 1.200 Saldo ultimo 2.008.860 1.975 15 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo 113.776 174 - Forbrugt i året (kt.117.2) -350.938-411 + Overført fra kt. 405 100.000 0 + Årets henlæggelser (kt. 121) 350.000 350 Saldo ultimo 212.838 114 16 405 Henlæggelser til tab ved fraflytninger Saldo primo 363.858 359 - Forbrugt i året (kt.129.1) -200 0 - Overført til kt. 402-100.000 0 - Forbrugt i året (kt. 130.1) -13.541 4 Saldo ultimo 250.117 364 17 407 Opsamlet resultat Saldo primo 1.140.170 1.144 + Årets overskud 0 282 - Budgetmæssig afvikling af overskud -381.000-286 Saldo ultimo 759.170 1.140 13

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) 18 421 Skyldige omkostninger Feriepenge og feriefridagsforpligtigelser 88.468 82 Sociale bidrag 1.654 2 Vand og kloak 0 25 Dong 16.562 18 Beboerhus 2.000 0 Landsbyggefonden 0 11 Diverse 635 0 Konto 421 i alt 109.318 139 19 425 Anden kortfristet gæld 425.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Varme 189.288 273 Konto 425 i alt 189.288 273 14

Forretningsføres påtegning Foranstående årsregnskab for 2015 for afdeling 22 Bøgehegnet er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 26. februar 2016 Greve Boligselskab Jens Rasmussen Direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold 15

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at der i regnskabet for afdelingen er medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. København den 26. februar 2016 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2015 for afdeling har været forelagt på afdelingsmøde den 5. april 2016 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: 16