Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Relaterede dokumenter
Regnskab for afdeling : 1 - Grevehaven

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 26 - Hedevangen

Regnskab for afdeling : 27 - Olsbæk Strandvej

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 19 - Tinggårdsvænget

Regnskab for afdeling : 27 - Olsbæk Strandvej

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

Regnskab for afdeling : 1 - Grevehaven

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 17 - Hegnsgården

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 22 - Bøgehegnet

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 12 - Søjlegården

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj

Regnskab for afdeling : 20 - Byagerparken m.m.

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 25 - Lundegårdshegnet

Regnskab for afdeling : 3 - Tjørnelyparken

Regnskab 2014/

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

Regnskab for afdeling : 51 - Møllehøj

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 20 - Byagerparken/Byagerlunden

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 28 FJÆLLESTIEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab 2014/

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 25 LUNDEGÅRDSHEGNET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 11 - Tjur/Tejstgården

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2015/

Regnskab for afdeling : 11 - Tjur/Tejstgården

Regnskab for afdeling : 7 - Elkærparken

Regnskab for afdeling : 22 - Bøgehegnet

DEN ALMENE BOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN

Regnskab 2015/

Regnskab for afdeling : 4 - Gersagerparken

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 5 ENGHUSENE Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2015/

Regnskab for afdeling : 11 - Tjur/Tejstgården

Tendrupvej. Regnskab for året 2014

FællesBo Afd. 112 Fenrisvej, Herning Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

FællesBo. Afd. 108 Frejasgade/Danasvej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 7 - Elkærparken

Regnskab 2015/

FællesBo. Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum Regnskab for året Indholdsfortegnelse

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 9 Grindstedvej 1-43

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab 1/5-31/ Afdelingerne

FællesBo. Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum Regnskab for året Indholdsfortegnelse

FællesBo. Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015/

Regnskab 2016/

Regnskab 1/1-31/ Afdelingerne

Regnskab for afdeling : 20 - Byagerparken

Regnskab for afdeling : 7 - Elkærparken

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Almene boligorganisationer

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab for afdeling : 4 - Gersagerparken

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2017 DRIFT AF FERIEBOLIGER

FællesBo. Afd. 001 Herninglund, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015/

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 12 SØJLEGÅRDEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

FællesBo. Afd. 004 Sabroesvej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015/

Regnskab 2014/

Regnskab 2015/

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 5 ENGHUSENE Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab 2015/

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 5 ENGHUSENE Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab 2015/

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 22 BØGEHEGNET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab 2016/

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2015/

Regnskab for afdeling : 51 - Møllehøj

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 51 MØLLEØJ Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

FællesBo. Afd. 001 Herninglund, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Arbejdernes Andels Boligforening

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 25 Gammel Bro 24

Regnskab 2015/

Transkript:

Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Vestervang 1-35 Rådhusholmen 10 2670 Greve 2670 Greve 2670 Greve Telefon nr. 43 60 07 00 Telefon nr. Telefon 43 97 97 97 Fax 43 69 07 03 Fax Fax 43 97 90 90 E-postadresse gb@greve-bolig.dk E-postadresse E-postadresse CVR-nr. (Se-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *Boligafdeling = 1 / Institution, erhverv og lign. = 2 / Ikke gået i drift = 3 Lejemål Almene familieboliger Bruttoetage- a lejemåls Antal lejeareal i alt (m 2 ) Antal lejemål enhed målsenheder 1.530 17 1 17 Almene ungdomsboliger 1 0 Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt 1 0 1.530 17 17 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 4 1.530 17 - Heraf plejeboliger (ældreb.med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 5 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Institutioner 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Garager/Carporte Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1/5 0 1.530 17 17 1

Matrikelnr. og tekst.: 41a-41y, Greve by, Greve, BBR-ejendomsnr.: 114142 m.fl. Støtteart Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeloven, ældreboligloven, lov om almene boliger Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for lejemål areal i alt m² offentlig støtte eksisterende ejendom 17 1.530 01.01.1960 01.01.1960 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal Bruttoetagelejemål areal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 17 1.530 Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/egen bolig) Nej Fjernvarme Særskilte selskabs og mødelokaler Nej Nej / Ja Nej Centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (olie) Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Ja Centralvarme fra eget (individuelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Nej anlæg (naturgas) Varmemåling Spildevand (rodzoneanlæg/bioværk) Nej Ovne (individuelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Nej Nej Elpaneler Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej Solvarmeanlæg (individuelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Ja Nej Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 750,40 Forhøjelse pr. m²: 28,93 i %: 4,01 Årsbasis: 44.268 2

Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget UDGIFTER 2016 2016 2017 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 105.9 1 Nettokapitaludgifter 54.766 55 55 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 209.196 211 224 109 Renovation 41.839 48 44 110 Forsikringer 30.087 36 32 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 535 0 0 3. Energimærkning 1.156 1 1 Konto 111 i alt: 1.691 1 1 112 2 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 46.410 47 48 Konto 112 i alt: 46.410 47 48 113 Pligtmæssige bidrag til byggefonden: 2. G-indskud 96.915 98 98 Konto 113 i alt: 96.915 98 98 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 426.138 441 447 VARIABLE UDGIFTER 114 3 Renholdelse 96.643 103 94 115 4 Almindelig vedligeholdelse 82.289 110 100 116 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 379.622 189 380 2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser -379.622-189 -380 Konto 116 i alt 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter A-ordning 77.419 2. Heraf dækkes af henlæggelser (A-ordn.) -77.419 Konto 117 i alt 0 0 0 119 7 Diverse udgifter: 15.458 21 20 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 194.390 234 214 3

Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2016 2016 2017 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) HENLÆGGELSER 120 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt. 401) 180.000 180 235 121 9 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning kr. (kt. 402) 60.000 60 60 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 240.000 240 295 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 915.295 970 1.011 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 148.395 238 225 2. Renter 52.363 0 0 3. Administrationsbidrag 4.092 0 0 Konto 125 i alt 204.850 238 225 126 Afskrivninger på forbedringsarbejder 103.121 0 0 129 Årets udgifter vedr. lejeledighed: 1. Tab ved lejeledighed m.v. 9.796 3. Dækket af dispositionsfonden -9.796 Konto 129 i alt: 0 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 307.971 238 225 139 UDGIFTER I ALT 1.223.265 1.208 1.236 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat (kt.407) 89.631 0 0 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.312.896 1.208 1.236 4

Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2016 2016 2017 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Alm.familieboliger 1.148.112 1.148 1.171 8. Særlig lejeforhøjelse ved lejemålsforbedringer 103.121 18 18 Konto 201 i alt: 1.251.233 1.166 1.189 202 10 Renter 39.410 20 25 203 6 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 22.000 22 22 Konto 203 i alt 22.000 22 22 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.312.643 1.208 1.236 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 207 Ekstraordinære indtægter (lånekonvertering) 253 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 253 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 1.312.896 1.208 1.236 299 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.312.896 1.208 1.236 5

Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2016 2015 (hele kr.) (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum : 1.126.855 1.127 1. Kontantværdi pr. 1. januar 2016: 25.550.000 2. Heraf grundværdi: 12.611.900 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVENTUEL INDEKSREGULERING 1.126.855 1.127 303 11 Forbedringsarbejder : 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.664.505 2.603 3. Ombygning m.v. 405.328 180 Konto 303 i alt 3.069.833 2.783 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 4.196.688 3.910 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender : 4. Fraflytninger 0 22 7. Forudbetalte udgifter 1.248 2 Konto 305 i alt 1.248 24 Andre omsætningsaktiver : 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 342.302 671 Konto 307 i alt: 342.302 671 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 343.550 695 310 AKTIVER I ALT 4.540.238 4.605 6

Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2016 2015 (hele kr.) (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing): 401 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 205.146 405 402 13 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 384.596 402 405 14 Tab ved fraflytning 56.915 57 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 646.656 864 407 15 Opsamlet resultat +/- 111.865 44 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 758.521 908 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 13.451 24 Konto 408 i alt 13.451 24 409 Beboerindskud 66.182 66 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.047.222 1.037 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 1.126.855 1.127 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.308.329 1.349 Konto 413 i alt 1.308.329 1.349 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 67.247 56 I alt konto 414 67.247 56 416 16 Anden langfristet gæld 1.267.406 1.154 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 3.769.837 3.686 7

Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2016 2015 (hele kr.) (1.000 kr.) KORTFRISTET GÆLD 421 17 Skyldige omkostninger 11.880 11 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 11.880 11 430 PASSIVER I ALT 4.540.238 4.605 8

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2016 2016 2017 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 1 101 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 10.586 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter) 292 101.3 Administrationsbidrag 1.000 Afviklede prioriteter m.v. 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte overført til boligorganisationens dispositionsfond 14.296 105.2 Ydelse vedr. afviklede prioriteter overført til Landsbyggefonden 28.592 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 54.766 55 55 2 112 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål: 2.730,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed i alt 46.410 47 48 Administrationsbidrag i alt 46.410 47 48 3 114 Renholdelse Løn ejendomsfunktionærer incl feriepenge/refusion 82.381 Ejendomsfunktionærer, pension 9.535 Ulykkesforsikring, sociale ydelser, arbejdstøj, telefon m.v. 4.728 Renholdelsesudgifter i alt 96.643 103 94 4 115 Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 29.212 115.2 Bygning, klimaskærm 8.283 115.3 Bygning, bolig- /erhvervsenhed 848 115.5 Bygning, tekniske installationer 27.023 115.6 Materiel 16.924 Almindelig vedligeholdelse i alt 82.289 110 100 9

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2016 2016 2017 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 5 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.1 Terræn 101.959 63 43 116.2 Bygning, klimaskærm 237.439 96 261 116.5 Bygning, tekniske installationer 38.828 30 76 116.6 Materiel 1.396 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt: 379.622 189 380 - dækket at tidligere henlæggelser (kt. 401) -379.622-189 -380 Driftsudgifter ved planlagt og periodisk vedligehold i alt: 0 0 0 7 119 Diverse udgifter 119.10 Kontingent BL 2.122 119.20 Afdelingsbestyrelsesudgifter og telefongodtgørelse 1.578 119.40 Kontorhold, gaver, telefon og rengøring 5.723 119.80 Beboeraktiviteter 5.624 119.90 Kursus og gebyrer 412 Diverse udgifter i alt 15.458 21 20 8 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Henlæggelse, beløb pr. m² 117,65 Samlet henlæggelse i alt 180.000 180 235 9 121 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Samlet henlæggelse, beløb pr. m² 39,22 Samlet henlæggelse i alt 60.000 60 60 10 202 Renter Forrentning af mellemregningen med selskabet 9.953 Renter af individuelle forbedringer 29.457 Renteindtægter i alt 39.410 20 25 10

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2016 2015 (hele kr.) (1.000 kr.) 11 303 Forbedringsarbejder m.v. Kloakrenovering (2012) Saldo primo 396.877 412 - Afdrag, selskabet -14.791-15 Saldo ultimo 382.086 397 Individuelle forbedringer, køkken/bad (2001-2014) Saldo primo 420.689 455 + Forrentning, lån 9.525 10 + Forrentning, selvfinancieret 4.397 5 - Indgået fra lejerne -48.996-49 Saldo ultimo 385.615 421 Vinduer (2015) Saldo primo 290.000 0 + Årets tilgang 0 317 - Energitilskud 0-7 - Afdrag, selskabet -19.333 0 - Afskrivning via overskud (kt. 140) 0-21 Saldo ultimo 270.667 290 Tagrenovering og isolering (1996-1997) Saldo primo 1.028.377 1.090 + Lånekonvertering 54.419 0 - Afdrag, kreditforening -71.312-61 Saldo ultimo 1.011.484 1.028 Hulmursisolering (2016) Saldo primo 0 0 + Årets tilgang 190.573 0 Saldo ultimo 190.573 0 Gasfyr (2009) Saldo primo 325.354 356 - Afdrag, selskabet -30.986-31 Saldo ultimo 294.368 325 11

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2016 2015 (hele kr.) (1.000 kr.) Asfaltering (2012) Saldo primo 141.685 154 - Afdrag, selskabet -11.973-12 Saldo ultimo 129.712 142 Saldo forbedringsarbejder i alt 2.664.505 2.603 Ombygning, lejligheder Ombygning, selvfinancieret Saldo primo 180.103 189 + Årets tilgang 263.814 170 + Forrentning, selvfinancieret 15.536 6 - Tilskud trækningsret 0-100 - Afskrivning via overskud (kt. 140) 0-68 - Indgået fra lejerne -54.125-16 Saldo ultimo 405.328 180 Ombygningsarbejder i alt 405.328 180 Forbedring og ombygninger i alt 3.069.833 2.783 12 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 404.768 323 - Forbrugt i året (kt.116.9) -379.622-68 + Årets henlæggelser (kt. 120) 180.000 150 Saldo ultimo 205.146 405 12

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2016 2015 (hele kr.) (1.000 kr.) 13 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo 402.015 430 - Forbrugt i året (kt.117.2) -77.419-103 + Årets henlæggelser (kt. 121) 60.000 75 Saldo ultimo 384.596 402 14 405 Henlæggelser til tab ved fraflytninger Saldo primo 56.915 57 Saldo ultimo 56.915 57 15 407 Opsamlet resultat Saldo primo 44.234 65 + Årets overskud 89.631 0 - Budgetmæssig afvikling af overskud -22.000-21 Saldo ultimo 111.865 44 16 416 Anden langfristet gæld Lån, (gasfyr) selskabet 294.368 325 Lån, (asfalt) selskabet 129.712 142 Lån, (kloak) selskabet 382.086 397 Lån, (vinduer) selskabet 270.667 290 Lån, (hulmur) selskabet 190.573 0 Anden langfristet gæld i alt 1.267.406 1.154 17 421 Skyldige omkostninger Sociale ydelser 190 0 Feriepenge og feriefridagsforpligtigelser 11.298 11 Diverse 53 0 Kreditorer 339 0 Konto 421 i alt 11.880 11 13

Forretningsførers påtegning Foranstående årsregnskab for 2016 er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 15. marts 2017 Greve Boligselskab Jens Rasmussen Direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling, for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 14

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 15

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. København den 15. marts 2017 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR nr. 20 22 26 70 Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2016 har været forelagt på afdelingsmøde den 18. april 2017 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: 16