Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Relaterede dokumenter
Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 28 FJÆLLESTIEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 25 LUNDEGÅRDSHEGNET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 22 BØGEHEGNET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 5 ENGHUSENE Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 12 SØJLEGÅRDEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 17 HEGNSGÅRDEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 5 ENGHUSENE Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 5 ENGHUSENE Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 7 ELKÆRPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 HEGNSGÅRDEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 51 MØLLEØJ Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 17 HEGNSGÅRDEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 11 TJUR/TEJSTGÅRDEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

Regnskab for afdeling : 27 - Olsbæk Strandvej

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 25 - Lundegårdshegnet

Regnskab for afdeling : 22 - Bøgehegnet

Regnskab 2014/

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab 1/1-31/ Afdelingerne

Regnskab 1/5-31/ Afdelingerne

Regnskab for afdeling : 22 - Bøgehegnet

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab for afdeling : 1 - Grevehaven

Regnskab 2014/

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

DEN ALMENE BOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN

Regnskab for afdeling : 26 - Hedevangen

Regnskab for afdeling : 4 - Gersagerparken

Almene boligorganisationer

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2015/

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj

Regnskab 2015/

Regnskab for afdeling : 20 - Byagerparken/Byagerlunden

Regnskab for afdeling : 19 - Tinggårdsvænget

Regnskab 2015/

Regnskab for afdeling : 11 - Tjur/Tejstgården

Regnskab for afdeling : 27 - Olsbæk Strandvej

Regnskab for afdeling : 11 - Tjur/Tejstgården

Regnskab 2015/

Tendrupvej. Regnskab for året 2014

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra Til

Regnskab for afdeling : 12 - Søjlegården

Regnskab for afdeling : 7 - Elkærparken

Regnskab 2015/

Regnskab for afdeling : 17 - Hegnsgården

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2014/

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab for afdeling : 51 - Møllehøj

Regnskab for afdeling : 20 - Byagerparken

Regnskab for afdeling : 1 - Grevehaven

Arbejdernes Andels Boligforening

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra Til

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2015/

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling V Fra Til

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nyborg Fra Til

Regnskab 2015/

Regnskab 2014/

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab for afdeling : 7 - Elkærparken

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 23, Hovvej, Nibe Fra Til

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Almene boligorganisationer

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Transkript:

Side 1 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 00901 Kommunenr. 253 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Greve Boligselskab Greveager 1 2670 Greve 9 Eghøj Birkehusene 1-81, Platanhusene 1-70 Kastaniehusene 1-52 2690 Karlslunde Greve kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon Fax 43 60 07 00 43 69 07 03 Telefon Fax Telefon Fax E-postadresse E-postadresse E-postadresse gb@greve-bolig.dk 43 97 97 97 43 97 90 90 CVR-nr.(SE-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *(Boligafdeling = 1. Institution, erhverv og lign = 2. Ikke gået i drift = 3.) Antal Bruttoetage- lejemåls Lejemål areal i alt (m 2 ) Antal lejemål a lejemåls enhed enheder Almene familieboliger 17.681 189 1 189 Almene ungdomsboliger 523,2 16 1 16 Almene ældreboliger 1 Boligoplysninger i alt 18.204,2 205 205 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 4 5 200,8 8 1.923,4 33 6.460 76 5.660 52 3.960 36 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/Carporte 42 1/5 8,4 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 18.204,2 247 213,4

Side 2 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 26 a, 26 d, 26 e, Karlslunde By, Karlslunde 5055 15420 16995 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for Støtteart lejemål areal i alt m 2 offentlig støtte eksisterende ejendom m.fl. Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger 205 18.204,2 01.01.1977 01.01.1979 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 205 18.204 Beboerfaciliteter Tekniske installationer mv. Opvarmning Beboerhus Ja Vaskeinstallation (fælles/vaskemask. install. i de Ja fjernvarme Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej enkelte boliger) Nej / Ja Nej centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Ja anlæg (fast brændsel Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) eller olie) (individuel/kollektiv): Nej / Ja Nej / Nej Nej centralvarme fra eget Varmemåling Spildevand (Rodzoneanlæg/bioværk) anlæg (naturgas) (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Nej Nej ovne Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej elpaneler (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Ja Nej Nej Nej solvarmeanlæg varmepumpeanlæg biogasanlæg Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 01.01.2011 846,18 Forhøjelse pr. m 2 : 24,66 %: 3 Årsbasis: 448.908

Side 3 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 105.9 * Nettokapitaludgifter 6.900.150,99 7.088 7.103 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskat 966.986,58 981 1.088 107 Vandafgift 347.103,75 330 407 108 Kloakbidrag 637.395,20 775 728 109 Renovation 431.541,46 583 583 110 Forsikringer 242.139,83 259 263 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El, fællesarealer 146.890,01 150 150 2. Varme, ungdomsboliger 63.703,79 80 70 3. Målerpasning m.v. 38.817,39 30 40 Konto 111 i alt: 249.411,19 260 260 112 * Bidrag til selskabet: 1. Administrationsbidrag 568.173,00 587 587 Konto 112 i alt: 568.173,00 587 587 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: 3.442.751,01 3.775 3.916 VARIABLE UDGIFTER: 114 * Renholdelse 1.049.807,54 1.020 1.163 115 * Almindelig vedligeholdelse 872.223,89 800 810 116 * Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 1.562.507,26 1.485 1.875 2. Heraf dækkes af henlæggelser 1.562.507,26 1.485 1.875 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 416.630,39 2. Heraf dækkes af henlæggelser 416.630,39 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 8.808,08 3. Drift af møde- og selskabslokale 39.288,08 96 90 Konto 118 i alt: 48.096,16 96 90 119 * Diverse udgifter 146.035,22 168 173 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT: 2.116.162,81 2.084 2.236

Side 4 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kt. 401) 1.600.000,00 1.600 1.754 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kt. 402) 540.000,00 540 540 123 Tab ved fraflytninger (kt. 405) 100.000,00 124.8 HENLÆGGELSER I ALT: 2.240.000,00 2.140 2.294 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDG. I ALT: 14.699.064,81 15.087 15.549 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (kt. 303.1) 349.120,26 345 355 2. Renter m.v. 392.496,30 370 394 3. Administrationsbidrag 21.063,32 22 23 4.-Offentlige tilskud 151.558,59 157 152 Konto 125 i alt: 611.121,29 580 620 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: 1. Afskrivninger (kt. 303.1) 25.345,00 57 25 Konto 126 i alt: 25.345,00 57 25 130 Årets udgifter vedr. fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger 123.184,98 2. Dækket af tidligere henlæggelser 123.184,98 133 Afvikling af: 1. Underskud tidl. år (kt. 407.1) 38 Konto 133 i alt: 38 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT: 636.466,29 675 645 139 UDGIFTER I ALT: 15.335.531,10 15.762 16.194 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Overført til resultatkonto (kt 407) 450.686,90 2. Afsk. på forbedr.arb (kt. 303) 99.149,34 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT: 15.885.367,34 15.762 16.194

Side 5 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familie-/ungdomsboliger 15.404.112,00 15.404 15.866 7. Carporte 88.200,00 88 88 Konto 201 i alt: 15.492.312,00 15.492 15.954 202 * Renter 239.636,65 105 210 203 Andre ordinære indtægter: 4. Drift af møde- og selskabslokale 18.900,00 30 30 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT: 15.750.848,65 15.627 16.194 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 207 Lønsumsafgift (1996-2008) 134.518,69 135 208 EKSTRAORDINÆRE INDT. I ALT: 134.518,69 135 209 INDTÆGTER I ALT: 15.885.367,34 15.762 16.194 220 INDT. OG EVT. UNDERSKUD I ALT: 15.885.367,34 15.762 16.194

Side 6 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Balance pr. 31.12.2011 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum 120.928.432,91 120.928 1. Kontant ejendomsværdi pr. 1.1.2011: 162.100.000 2. Heraf grundværdi kr. 47.176.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 2.750.407,56 2.613 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVT. INDEKSREGULERING: 123.678.840,47 123.542 303 * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 12.183.471,76 11.913 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT: 135.862.312,23 135.455 OMSÆTNINGSAKTIVER: 305 * Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 47.979,50 29 4. Fraflytninger 171.192,45 175 6. Andre debitorer 107.313,69 230 7. Forudbetalte udgifter 23.729,86 34 Konto 305 i alt: 350.215,50 469 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos selskabet 3.887.953,46 3.868 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: 4.238.168,96 4.337 310 AKTIVER I ALT: 140.100.481,19 139.792

Side 7 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Balance pr. 31.12.2011 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.885.253,28 1.848 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 807.674,53 684 405 * Tab ved lejeledighed og flytninger 178.108,45 201 406.9 HENLÆGGELSER I ALT: 2.871.036,26 2.733 407 * Opsamlet resultat +/- 450.686,90 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 3.321.723,16 2.733 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit 30.025.175,18 33.041 4. Greve Kommune 206.890,00 207 5. Landsbyggefonden 18.322.922,00 18.323 Konto 408 i alt: 48.554.987,18 51.571 409 Beboerindskud 2.385.730,00 2.386 411 Afskrivningskonto for ejendommen 72.738.123,29 69.585 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM: 123.678.840,47 123.542 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 11.102.338,85 11.587 Konto 413 i alt: 11.102.338,85 11.587 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 424.427,00 335 Konto 414 i alt: 424.427,00 335 416 * Anden langfristet gæld 88.000,00 88 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT: 135.293.606,32 135.551

Side 8 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Balance pr. 31.12.2011 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) KORTFRISTET GÆLD: 421 * Skyldige omkostninger 696.619,49 560 422 Mellemregning med fraflyttere 26.218,00 423 Forudbetalte boligafgifter og leje 19.649,50 10 425 * Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 742.664,72 937 Konto 425 i alt: 742.664,72 937 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT: 1.485.151,71 1.507 430 PASSIVER I ALT: 140.100.481,19 139.792

Side 9 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 2.889.858,66 101.2 Prioritetsrenter (-morarenter) 526.858,40 101.3 Administrationsbidrag 144.018,00 102.1 -Rentesikring fra staten 983.653,50- Ydelser og beboerbetaling vedr. 105.1 Andel til dispositionsfond 697.544,00 105.2 Andel til Landsbyggefonden 1.395.088,00 Prioritering ved indekslån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 263.226,90 101.2 Prioritetsrenter (-morarenter) 272.003,70 101.3 Administrationsbidrag 10.169,33 104.1 - Afdragsbidrag 23.345,79 104.2 - Rentebidrag 258.923,71 105.9 Nettokapitaludgifter i alt: 6.900.150,99 7.088 7.103 112.1 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål 2.550,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 544.170,00 587 587 1.4 Tillægsydelser, i alt (Varme) 24.003,00 Administrationsbidrag i alt 568.173,00 587 587 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærer, løn incl. feriepenge 854.155,00 Ejendomsfunktionærer, pension 84.238,22 Huslejered, ulykkesfors, arb.tøj og tlf. 111.414,32 Renholdelsesudgifter i alt 1.049.807,54 1.020 1.163

Side 10 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 115 Almindelig vedligeholdelse 115.2 (29) Primære bygningsdele 10.437,65 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 86.280,35 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 89.479,22 115.5 (59) Vvs - anlæg 335.901,81 115.6 (69) El - anlæg 54.070,65 115.7 (79) Inventar og udstyr 94.269,96 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 195.071,75 115.9 (99) Diverse 6.712,50 Almindelig vedligeholdelse i alt 872.223,89 800 810 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.2 (29) Primære bygningsdele 1.537,50 75 75 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 347.629,00 220 260 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 324.937,50 555 120 116.5 (59) Vvs - anlæg 217.969,78 260 260 116.6 (69) El - anlæg 14.855,45 25 25 116.7 (79) Inventar og udstyr 287.332,50 295 360 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 368.245,53 55 775 Planlagt og per. vedligeholdelse i alt: 1.562.507,26 1.485 1.875 118 Særlige aktiviteter 118.1 Drift af vaskeri, ungdomsboliger 8.808,08 118.3 Drift af møde-/selskabslokaler 39.288,08 96 90 Konto 118 i alt: 48.096,16 96 90 -Indtægt møde- og selskabsl. (kt. 203.3) 18.900,00 30 30 Nettoudgift/- indtægt 29.196,16 66 60 119 Diverse udgifter Kontingent BL + beboerblad 21.344,60 22 23 Afd.best, tlf.godt. reng. og kontorhold 31.546,33 40 40 Kontorhold, inventar,tlf. og rengøring 65.712,81 66 70 Beboeraktiviteter 27.793,82 35 35 Gebyrer,inkassoomkostninger m.m. 362,34-5 5 Diverse udgifter i alt 146.035,22 168 173

Side 11 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse, beløb pr. m2 87,89 Samlet henlæggelse i alt 1.600.000,00 1.600 1.754 121 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Henlæggelsesbeløb pr. m2 29,66 Samlet henlæggelse i alt 540.000,00 540 540 202 Renter Renter af bankbeholdning 87.229,67 Renter af individuelle forbedringer 150.513,65 Andre renter, fraflyttere 1.893,33 Renteindtægter i alt: 239.636,65 105 210

Side 12 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Balance pr. 31.12.2011 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 303 Forbedringsarbejder m.v.: Tagrenovering (1997/98): Saldo primo 9.487.742,46 9.633 + Indeksregulering 192.623,29 200 - Afdrag 349.120,26 345 Saldo ultimo 9.331.245,49 9.488 Energibesparende foranstaltninger (2008): Saldo primo 124.494,34 185 - Afskrivning kt. 126 25.345,00 25 - Afskr. ved overskud kt. 140 99.149,34 35 Saldo ultimo 124 Individuelle køkkener/badeværelser: Saldo primo 2.301.103,99 2.067 + Årets tilgang 835.587,63 524 + Forrentning, lån 133.574,65 146 + Forrentning, selvfinansiering 16.939,00 - Indgået fra lejere 434.979,00 436 Saldo ultimo 2.852.226,27 2.301 Saldo ultimo i alt 12.183.471,76 11.913 305 Tilgodehavender 305.4 Fraflytninger Tilgodehavende, enkeltpersoner 171.192,45 175 Konto 305.4 i alt: 171.192,45 175 Heraf til incasso 3.357,65 108 305.6 Andre debitorer Renovation 14.273,75 35 Forsikringssag 1.926,20 Vand og kloak 294,73 119 Byggetilladelser 2.704,00-1- Greve Fjernvarme 93.523,01 77 Saldo ultimo 107.313,69 230

Side 13 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Balance pr. 31.12.2011 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 1.847.760,54 1.210 -Forbrugt i året (kt. 116.2) 1.562.507,26 762 +Årets henlæggelse (kt. 120) 1.600.000,00 1.400 Saldo ultimo 1.885.253,28 1.848 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo 684.304,92 351 - Forbrugt i året 416.630,39 207 + Årets henlæggelse (kt. 121) 540.000,00 540 Saldo ultimo 807.674,53 684 405 Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytninger Saldo primo 201.293,43 199 -Forbrugt i året (kt. 130.2) 123.184,98 2- +Årets henlæggelse (kt. 123) 100.000,00 Saldo ultimo 178.108,45 201 407 Opsamlet resultat Saldo primo 38- +Årets overskud (kt. 140) 450.686,90 38 Saldo ultimo (overskud) 450.686,90 416 Anden langfristet gæld Deposita, ungdomsboliger 88.000,00 88 Konto 416 i alt: 88.000,00 88

Side 14 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Balance pr. 31.12.2011 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 421 Skyldige omkostninger Beboerhus, løn og diverse 30 Feriepenge, feriefridagsforpl. og pension 126.260,27 133 Rentesikring 567.703,31 366 El, Dong og Q8 31 Sociale ydelser og gaver 2.655,91 Konto 421 i alt: 696.619,49 560 425 Afsluttede forbrugsregnskaber (kt. 425.3) Varme 647.979,75 865 Antenne 94.684,97 72 Konto 425 i alt: 742.664,72 937 Antenneregnskab: Saldo fra foregående år 72.375,15 97 Signallevering 143.279,64-119- Copy-Dan 50.011,80-49- Administrationshonorar 5.798,74-5- Indgået fra lejere 221.400,00 148 Saldo ultimo 94.684,97 72

Side 15 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Påtegninger til årsregnskab Forretningsførers påtegning: Foranstående årsregnskab for 2011 for afdeling 9 Eghøj er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 24. februar 2012 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 9 - Eghøj for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Side 16 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Påtegninger til årsregnskab DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København den 24. februar 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2010 for afdeling 9 - Eghøj har været forelagt på afdelingsmøde den 17. april 2012 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: