Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013



Relaterede dokumenter
Indtægter % ,1% Skattefinansieret drift %

Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7

1 Indtægter

Forbrugsprocent pr. 31. marts Økonomiudvalget % %

Skattefinansieret drift Hele kr.

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Budgettets tilblivelse

1 Indtægter Skattefinansieret drift

Indtægter % %

Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle

Fraværsdage pr. årsværk

Fraværsdage pr. årsværk

Fraværsprocent pr. årsværk

Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i

Dagtilbud 24 stk. 24 dagtilbud inkl. Dagplejen heraf 4 selvejende institutioner års institutioner. 5 børnehaver. 55 dagplejere.

Budgetrapport. Ultimo marts / 28

Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal 2018

Fraværsprocent pr. årsværk

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Bevillingsoversigt Sammendrag

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal 2017

Halvårsregnskab 2018 (Budgetrapport for 2. kvartal 2018)

Bevillingsoversigt Sammendrag

Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

4 Specifikationer til teknisk budgetforslag

Budgetrapport pr. 31. marts Bilag 1: Budgetrapport 1. kvartal 2019

Budgetrapport pr. 30. september Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. september 2017

Bilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab Halvårsregnskab Bilag 1: Rapportdelen af halvårsregnskab 2017

Budgetrapport 3. kvartal 2013

Budgetrapport. Ultimo september / 37

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab 2013

Bilag 1. Ringsted Kommune HALVÅRSREGNSKAB 2012

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget

Erhvervsservice og iværksætteri

Bilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT

Udgiften pr. barn varierer fra ,- kr. i Den Frie Børnehave til ,- kr. i Børnehuset Rosengården.

Bevillingsspecifikation

Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt

C. RENTER ( )

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Budgetsammendrag

Specifikationer til budgetforslag 2014

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bevillingsoversigt Sammendrag

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Budgetsammendrag

Heraf refusion

A B.

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Budgetsammendrag

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Forbrug Grønt regnskab SKOLER. BØRNEINSTITUTIONER Vigersted fritidshjem (Børnehave) Ringsted Skovbørnehave KULTURELLE EJENDOMME

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Ringsted kommune har dermed levet op til målet om en reduktion på minimum 2 % pr. år.

Bevillingsoversigt Sammendrag

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Ringsted Kommune Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Sammenfatning af høringssvar om pasningsgaranti, optagelse på venteliste og administration af ventelister i dagtilbud

Bilag 4. Specifikationer til budgetforslag 2013

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Genopretning

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto)

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Budget Bind 2

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) Udvalg Afvigelse TB søges

Redningsberedskab Politisk organisation

BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget

Transkript:

Regnskabsår ekskl. Indtægter -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Økonoiudvalget -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Skatter, tilskud og udligning -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Udvalgsbevillinger -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 111Ø02 Forskudsbeløb af indkomstskat -1.340.808-335.202-1.340.808 0 111Ø04 Afregning vedrørende skrå skatteloft 4.856 0 4.856 0 111Ø08 Selskabsskatter -9.804-2.451-9.804 0 111Ø10 Grundskyld -114.524-112.740-112.739-1.785 111Ø12 Dækningsafgift -27.467-27.304-27.304-162 111Ø14 Øvrige skatter -257-45 -257 0 111Ø16 Statstilskud -107.400-26.850-107.400 0 111Ø18 Udligning, skat og udgiftsbehov -379.560-90.441-379.560 0 111Ø20 Udligning af selskabsskat -9.588-2.397-9.588 0 111Ø22 Udligning vedrørende udlændinge -3.084-771 -3.084 0 111Ø26 Grundbidrag til sundhedsvæsnet 4.170 1.041 4.164 6 111Ø28 Særlige tilskud -85.695-21.459-85.836 141 111Ø30 Tilbagebet. af refusion af købsmoms 500 11.401 500 0 Skattefinansieret drift 1.943.096 432.182 1.941.271 1.825 Økonomiudvalget 248.538 54.518 231.587 16.951 Ledelse og personale 226.165 52.524 223.214 2.951 Udvalgsbevillinger 23.669 10.377 21.768 1.901 212S02 Økonomiudvalgets rådighedskonto 2.294 796 2.222 71 212S04 Politisk organisation 7.827 2.409 8.291-463 212S08 Pensioner 10.509 3.167 10.000 509 212S10 Revision 1.249 179 1.016 233 212S12 Div. vederlag for opkræv. af attester -1.478-257 -1.233-245 212S14 Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk. -2.010 0-2.010 0 212S16 Lægeerklæringer 4.434 836 3.848 586 212S18 Forsikringer 3.709 3.246 2.500 1.209 212S20 Administrationsbidrag fra konto 5-2.865 0-2.865 0 Institutionsbevillinger 202.496 42.147 201.445 1.050 212S40 Administration - forvaltninger 151.441 36.610 154.092-2.652 212S41 Administration - fælleskonti 35.157 4.023 31.513 3.644 212S42 Lønpuljer 5.058 1.514 5.000 58 212S44 Fuld vikardækning barsel/adoption 10.840 0 10.840 0 Erhverv og turisme 2.530 1.177 2.530 0 Udvalgsbevilling 2.530 1.177 2.530 0 213S02 Erhvervsfremme og turisme 2.530 1.177 2.530 0 Borger- og brugerinddragelse 388 103 388 0 Udvalgsbevilling 388 103 388 0 214S02 Borgerinformation 388 103 388 0 Redningsberedskab 5.455 714 5.455 0 Institutionsbevilling 5.455 714 5.455 0 215S40 Redningsberedskab 5.455 714 5.455 0

Regnskabsår ekskl. Teknisk serviceudgiftspulje 14.000 0 0 14.000 Udvalgsbevilling 14.000 0 0 14.000 216S02 Teknisk serviceudgiftspulje 14.000 0 0 14.000 Klima- og Miljøudvalget 71.812 15.708 71.778 34 Tværgående klima 187 0 187 0 Udvalgsbevilling 187 0 187 0 221S02 Energipulje 187 0 187 0 Miljø og Natur 5.285-310 5.285 0 Udvalgsbevillinger 5.285-310 5.285 0 222S02 Vandløbsvæsen 2.044 2 2.044 0 222S04 Øvrige miljøforanstaltninger 3.267 145 3.267 0 222S06 Skadedyrsbekæmpelse -25-457 -25 0 Trafik, Vej og Park 66.339 16.018 66.306 34 Udvalgsbevillinger 68.843 16.223 68.809 34 223S02 Grønne områder og naturpladser 5.444 280 5.444 0 223S08 Kollektiv trafik 26.236 10.419 26.236 0 223S10 Veje fælles formål 3.174 75 3.174 0 223S12 Vejvedligeholdelse 28.255 2.790 28.255 0 223S14 Glatførebekæmpelse og snerydning 5.734 2.659 5.700 34 Institutionsbevilling -2.503-205 -2.503 0 223S40 Entreprenørafdelingen - Vej & Park -2.503-205 -2.503 0 Plan- og Boligudvalget 55.250 13.624 55.250 0 By og Bolig 55.250 13.624 55.250 0 Udvalgsbevilling 55.250 13.624 55.250 0 231S08 Byfornyelse 1.275 441 1.275 0 231S10 Ydelsesstøtte, støttet byggeri 1.178 538 1.178 0 231S38 Ejendomscenter 52.797 12.645 52.797 0 Børne- og Undervisningsudvalget 531.184 113.023 541.038-9.854 Skoler 301.000 60.405 311.709-10.710 Udvalgsbevillinger -21.412-18.045-18.802-2.610 241S02 Bidrag til statslige og private skoler 35.734 0 35.734 0 241S04 Efterskoler 4.262 0 4.300-38 241S08 Befordring til/fra kommunens skoler 2.963 355 2.900 63 241S10 Øvrige fælleskonti 6.117 414 5.517 600 241S12 Pensioner 3.973 824 3.296 677 241S16 Forældrebetaling i SFO -31.056-8.455-31.000-56 241S18 Fripladser og søskenderabat 12.687 3.609 13.007-319 241S20 Rammekonto, SFO 2.095 0 2.095 0 241S26 Vidtgående specialundervisning 30.370 6.486 28.770 1.600 241S28 Takstindtægter, specialskoler -96.520-22.876-91.368-5.152 241S30 Forældrebetaling, special-sfo -1.121-303 -1.061-60 241S32 Handicapkørsel 8-252 8 0 241S34 Takstbetaling egne special SFO tilbud 9.075 2.153 9.000 75 Institutionsbevillinger 322.412 78.449 330.511-8.100

Regnskabsår ekskl. 241S40 Institutionsbevilling til fordeling 4.578 57 4.578 0 241S46 Byskovskolen 41.828 9.956 42.728-900 241S48 Dagmarskolen 35.754 8.864 35.971-217 241S50 Heldagsskolen 5.604 1.288 5.608-4 241S52 Kildeskolen 10.730 3.023 10.750-20 241S56 Nordbakkeskolen 14.387 3.569 14.497-110 241S62 Søholmskolen 12.084 3.254 12.003 81 241S64 Valdemarskolen 43.030 10.509 44.000-970 241S68 Vigersted skole 18.871 3.913 19.600-729 241S70 Ringsted Kommunale Ungdomsskole 8.127 2.028 8.127 0 241S72 UPPR 9.423 2.541 9.423 0 241S76 Campusskolen 35.754 8.967 36.353-598 241S78 Specialafdeling Asgård 37.401 9.767 39.158-1.757 241S82 A-huset Vigersted (Special) 10.107 2.346 10.500-393 241S84 Ådalskolen (Special) 34.732 8.364 37.214-2.482 Dagtilbud til børn 142.963 33.711 138.056 4.907 Udvalgsbevillinger -8.107-4.721-13.176 5.068 242S02 Forældrebetaling -40.771-10.333-37.887-2.885 242S04 Fripladser og søskenderabat 14.490 3.282 12.096 2.394 242S06 Rammekonto 19.906 2.384 15.906 4.000 242S08 Regnskabsføring, selvej. inst. 369 0 365 4 242S10 Betaling til/fra andre kommuner -239 687-2.000 1.761 242S14 Huslejer 284 0 248 36 242S16 Øvrige fælleskonti 2.478 421 2.478 0 242S17 PA-elever 1.768 426 2.000-232 242S24 Takstindtægter, specialbørnehaver -6.392-1.588-6.382-11 Institutionsbevillinger 151.070 38.431 151.232-162 242S40 Vikarpulje - sygefravær over 30 dage 757 0 757 0 242S42 Ringsted Dagpleje 30.164 6.052 30.164 0 242S46 Bengerds Børnehus 6.119 1.386 6.109 10 242S48 Benløse Børnegård 6.833 2.090 6.833 0 242S50 Benløse Børnehave 1.972 771 2.118-146 242S52 Børnehuset Bastionen 7.049 1.866 7.052-3 242S54 Det grønne børnehus 3.411 841 3.197 214 242S56 Bøgely 2.194 553 2.273-79 242S58 Dagmarasylets Børnehave 2.621 685 2.591 30 242S60 Den Frie Børnehave 3.176 1.178 3.088 88 242S62 Heimdal 5.861 1.290 5.773 88 242S64 Højbohus 5.545 1.376 5.506 39 242S66 Kastaniehaven 7.584 1.938 7.644-60 242S68 Klostermarkens Børnehus 4.472 1.074 4.586-115 242S70 Børnehuset Stakhavegård 1.336 835 1.571-235 242S72 Nordbakkens Børnehus 3.028 820 3.045-17 242S74 Børnehuset Rosengården 5.826 1.455 5.961-134 242S76 Ringsted Idrætsbørnehave 3.954 1.061 3.941 13 242S78 Børnehuset Fristedet 4.927 1.415 4.895 32 242S84 Sneslev Landbørnehave 2.868 687 2.794 74

Regnskabsår ekskl. 242S86 Snurretoppen 7.857 2.622 7.802 55 242S88 Søholmen 3.107 805 3.126-19 242S90 Tinsoldaten 7.834 1.880 7.822 11 242S92 Toften 2.474 583 2.404 70 242S94 Vigersted Børnehave 4.099 1.175 4.105-6 242S96 Åkanden 7.623 1.866 7.770-146 242S98 Allindelille Børnehave 2.685 668 2.608 77 242S99 Sct. Bendts Børnehave 5.695 1.460 5.695 0 Børn og Unge 87.222 18.908 91.273-4.051 Udvalgsbevillinger 43.011 4.579 46.953-3.942 243O13 Tabt arbejdsfortjeneste 5.566 1.487 5.566 0 243O15 Dækning af merudgifter 4.754 861 4.754 0 243O17 Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. -6.281-2.685-5.157-1.124 243O19 Refusioner - Særlig dyre enkeltsager -1.411-1.338-1.644 233 243S01 Anbragte - Døgninstitution 10.544 133 9.514 1.029 243S04 Anbragte - Døgnpleje 19.776 6.739 24.644-4.867 243S05 Undervisning på opholdssteder 5.541 728 3.667 1.874 243S07 Vidtgående specialundervis. - anbragte 5.075 1.006 4.941 133 243S09 Forebyggelse 21.018 3.549 22.230-1.212 243S11 Specialbørnehave og -fritidshjem 3.642 823 3.642 0 243S17 Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. 0-88 0 0 243S25 Sikrede institutioner 605 0 605 0 243S31 Projekter 698 238 698 0 243S35 Endnu ikke disponeret budget 566 0 566 0 243S37 FAIR 665 50 665 0 243S39 Takstindtægter, specialinstitutioner -27.748-6.923-27.739-9 Institutionsbevillinger 44.211 14.329 44.320-109 243S40 Sundhedspleje 6.943 1.907 7.082-139 243S42 Skoletandlæge 10.684 2.427 10.684 0 243S44 Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej 924 3.731 924 0 243S46 Nebs Møllegård 25.659 6.264 25.630 29 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 794.946 173.837 795.326-380 Sundhed 127.566 10.756 127.545 21 Udvalgsbevillinger 127.545 10.756 127.545 0 251O06 Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed 114.306 8.668 114.306 0 251S04 Vederlagsfri fysioterapi 5.561 496 5.561 0 251S08 Specialiseret genoptræning 895 44 895 0 251S10 Andre sundhedsudgifter 3.004 584 3.004 0 251S12 Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm. 3.507 877 3.507 0 251S18 Puljemidler Hjerneskade 120 82 120 0 251S20 Praksiskonsulent 151 4 151 0 Institutionsbevilling 21 0 0 21 251S40 Træningsfunktionen 21 0 0 21 Handicap, Social og Psykiatri 154.118 35.444 159.491-5.372 Udvalgsbevillinger 102.511 23.401 107.284-4.772 252O16 Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år -4.608-747 -4.280-328

Regnskabsår ekskl. 252O18 Merudgifter (Serviceloven 100) 1.441 169 644 797 252O26 Boligsikring 14.403 3.917 14.403 0 252O28 Boligydelse 14.949 3.922 14.949 0 252O34 Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov 100) -720-171 -322-398 252S02 Botilbud 64.670 13.749 61.571 3.099 252S04 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud 12.934 2.710 13.881-947 252S05 Hjælperordninger 4.024 2.175 5.070-1.046 252S08 Personlig støtte og ledsagerordninger 3.169 872 3.577-408 252S13 Kvindekrisecentre og forsorgshjem 3.367 765 4.178-812 252S17 Statsref. Kvindekrisecentre mv. -1.701-675 -2.089 388 252S20 Alkohol- og stofmisbrugerbehandling 1.224 291 1.224 0 252S22 Kompenserende specialundervisning 4.118 160 3.932 185 252S23 Lån til invalidebil 2.883 465 2.805 78 252S25 Hjælpemidler 15.976 4.116 19.476-3.501 252S30 Andre sociale formål 1.222 571 1.901-679 252S32 Boligsocial medarb. (socialkoordinator) 301 74 301 0 252S34 Klub Svanen 489 110 489 0 252S38 Tværgående pulje tildeling af ydelser 1.250 0 1.250 0 252S39 Betalinger fra kommuner -36.878-9.073-35.678-1.200 Institutionsbevillinger 51.607 12.042 52.207-600 252S40 Bo- og Servicecenter 20.860 4.856 20.860 0 252S42 Regnbuen 6.970 1.598 6.970 0 252S44 Støtte- og aktivitetscenter 616 157 616 0 252S46 Hjemmevejlederkorps 5.112 1.417 5.112 0 252S48 Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune 14.897 3.338 15.497-600 252S52 Café Ingeborg 3.152 677 3.152 0 Unge 86.968 21.107 90.876-3.908 Udvalgsbevillinger 86.968 21.107 90.876-3.908 253O13 UNGE Tabt arbejdsfortjeneste 273 25 404-131 253O15 UNGE Dækning af merudgifter 387 149 598-210 253O17 UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg. -330 0-501 171 253O19 UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager -1.703 0-1.489-214 253O42 UNGE Statsrefusion i dyre sager U 18 år -2.101-2.584-1.909-192 253S01 UNGE Anbragte - Døgninstitution 4.597 402 2.271 2.326 253S04 UNGE Anbragte - Døgnpleje 25.329 6.370 28.337-3.008 253S05 UNGE Undervisning på opholdssteder 2.349 797 3.398-1.049 253S07 UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis. 1.867 302 1.491 376 253S09 UNGE Forebyggelse Unge 6.577 1.078 5.439 1.138 253S11 UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem 43 9 51-8 253S25 UNGE Sikrede institutioner 1.350 0 582 768 253S28 UNGE Endnu ikke disponeret budget -187 0 0-187 253S30 UNGE Botilbud 27.432 7.285 29.614-2.182 253S32 UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb. 5.364 1.696 5.992-628 253S34 UNGE Personlig støtte og ledsagerordning 2.122 232 1.187 934 253S36 UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov 13.598 5.348 15.411-1.813 Beskæftigelse Voksne og Unge 426.294 106.530 417.414 8.880 Udvalgsbevillinger 414.352 104.701 405.472 8.880

Regnskabsår ekskl. Jobcenter 395.623 98.544 382.349 13.274 Ungeenhed 18.729 6.157 23.123-4.394 Beskæftigelsesråd 0 0 0 0 Institutionsbevillinger 11.942 1.829 11.942 0 271O96 Midtsjællands Aktiveringscenter 8.978 1.385 8.979-1 271O98 Jobvejen 1.644 226 1.644 0 271S54 Rikova 1.319 219 1.319 0 Ældre- og Genoptræningsudvalget 193.262 48.961 198.240-4.978 Ældreliv 193.262 48.961 198.240-4.978 Udvalgsbevillinger 10.976 4.391 15.533-4.557 261O37 Personlige tillæg til pensionister 8.847 1.602 8.547 300 261O38 Statsrefusion personlige tillæg -5.225-1.315-5.225 0 261S02 Demografi 1.492 0 0 1.492 261S10 Opgaveløsning for sundhedsområdet -3.524-877 -3.508-17 261S14 Madservice/servicepakker, indtægter -10.653-3.209-10.373-280 261S16 Madservice /servicepakker, udgifter 10.442 536 10.133 309 261S18 Visitationsramme (private leveran. mv.) 16.018 3.997 16.505-487 261S20 Visitationsramme -3.099 0 0-3.099 261S24 Betaling til andre kommuner 13.719 1.298 14.619-900 261S26 Bet. fra andre komm. incl.dyre enkeltsag -11.899-12 -12.315 416 261S28 Servicearealer 1.717 1.484 1.830-112 261S32 Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv -7.995 439-7.015-980 261S35 Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi 258 0 258 0 261S36 Øvrige 317 330 1.517-1.199 261S39 Café Ingeborg 561 118 561 0 Institutionsbevillinger 182.286 44.569 182.707-421 261S40 Plejecenter Ortved 14.827 3.545 15.327-500 261S42 Knud Lavard Centret 45.195 10.990 45.195 0 261S44 Solbakken 29.458 7.630 29.358 100 261S45 Træninsfunktionen 12.200 2.780 12.221-21 261S46 Hjemmeplejen 67.600 15.657 67.600 0 261S48 Madhuset Zahles 1.585 2.113 1.585 0 261S52 Fælles (elever, administration og uddann 11.421 1.853 11.421 0 Kultur- og Trivselsudvalget 48.103 12.511 48.052 51 Kultur 20.424 6.452 20.424 0 Udvalgsbevilling 1.777 948 1.777 0 281S02 Kulturelle arrangementer og opgaver 1.777 948 1.777 0 Institutionsbevillinger 18.647 5.504 18.647 0 281S40 Bibliotek 13.477 4.424 13.477 0 281S42 Teater og Kongrescenter 2.442 867 2.442 0 281S44 Historiens Hus 2.728 212 2.728 0 Fritid og Sundhed 27.679 6.059 27.628 51 Udvalgsbevillinger 4.126 1.267 4.155-30 282S02 Fritidsfaciliteter 950 360 950 0 282S06 Refusion vedrørende Musikskolen -820 0-790 -30

Regnskabsår ekskl. 282S10 Støtte til frivilligt socialt arbejde 1.235 102 1.235 0 282S12 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.760 805 2.760 0 Institutionsbevillinger 23.554 4.791 23.473 81 282S40 Ringsted Sportscenter 10.731 2.239 10.650 81 282S42 Folkeoplysning 5.817 923 5.817 0 282S44 Ringsted Musik- og Kulturskole 7.006 1.630 7.006 0 Renter 14.724 2.081 11.124 3.600 Økonomiudvalget 14.724 2.081 11.124 3.600 Renter 14.724 2.081 11.124 3.600 Udvalgsbevilling 14.724 2.081 11.124 3.600 311Ø02 Renter 14.724 2.081 11.124 3.600 Skattefinansieret anlæg 68.888 4.645 68.888 0 415A02 Anlæg under Økonomiudvalg 7.675 1.048 7.675 0 421A02 Andre anlæg - Tværg. Klima 500 0 500 0 423A02 Anlæg - Trafik, vej og park 21.150 76 21.150 0 431A02 Anlæg - PBU - Tværgående anlæg 2.800 581 2.800 0 431A04 Anlæg - PBU - By og Bolig 13.550 0 13.550 0 431A06 Anlæg - PBU - Energipulje 4.000 0 4.000 0 431A08 Anlæg - PBU - Skoler 0 97 0 0 431A10 Anlæg - PBU - Dagtilbud til børn 1.000 0 1.000 0 431A20 Anlæg - PBU - Fritid og sundhed 8.673 547 8.673 0 431A22 Anlæg - PBU - Børn og Unge 155 155 155 0 431K02 Kval.fond - PBU - Tværgående anlæg 2.285 1.929 2.285 0 431K08 Kval.fond - PBU - Skoler 5.200 59 5.200 0 431K20 Kval.fond - PBU - Fritid og sundhed 0 153 0 0 442A02 Anlæg - Dagtilbud til børn 300 0 300 0 442K02 Kvalitetsfondsanlæg - dagtilbud børn 800 0 800 0 443A02 Anlæg - Børn og Unge 800 0 800 0 Køb og salg af jord -1.158 6.113-1.158 0 Økonomiudvalget -1.158 6.113-1.158 0 512A02 Anlæg - Køb og salg af jord -2.097 5.534-2.097 0 512S02 Drift - Køb og salg af jord 939 579 939 0 Brugerfinansieret drift -1.779-26.546-1.779 0 Klima- og Miljøudvalget -1.779-26.546-1.779 0 Udvalgsbevillinger -1.779-26.546-1.779 0 624B02 Drift - Renovation -1.779-26.546-1.779 0 Brugerfinansieret anlæg 0 11 0 0 Klima- og Miljøudvalget 0 11 0 0 725A02 Anlæg - Renovation 0 11 0 0