Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Relaterede dokumenter
Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

DEN ALMENE BOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Regnskab 2014/

Arbejdernes Andels Boligforening

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 9 Grindstedvej 1-43

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 25 Gammel Bro 24

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Regnskab 2014/

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej , , og

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 17 Ved Søen - Stendyssen - Fælleden - Bopladsen

Regnskab 2015/

Almene boligorganisationer

Regnskab 2015/

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 27 Konsul Graus Gade m.fl.

Regnskab 2015/

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 1 Ole Kirks Vej M.Fl.

Regnskab 2015/

FællesBo Afd. 006 Eegholmen, Herning Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

Regnskab 2015/

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2015/

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Regnskab 2015/

FællesBo. Afd. 001 Herninglund, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

FællesBo. Afd. 001 Herninglund, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Tendrupvej. Regnskab for året 2014

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2015/

Almene boligorganisationer

Regnskab 2014/

FællesBo. Afd. 002 Nørgaardsparken, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015/

FællesBo. Afd. 004 Sabroesvej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

FællesBo. Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015/

FællesBo Afd. 400 Gadegårdsvej, Lind Regnskab for året 2016 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

FællesBo Afd. 400 Gadegårdsvej, Lind Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

Regnskab 2014/

Andelsboligforeningen Kunstnerbyen Boligforeningen Kunstnerbyen

FællesBo. Afd. 004 Sabroesvej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015/

Regnskab 2014/

Arbejdernes Andels Boligforening

Kallesbjergvej 30A-32H

Regnskab 2015/

FællesBo. Afd. 310 Toftevænget, Hammerum Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2016/

Regnskab 2015/

Fællesbo. Afd. 212 Linåtoften, Sunds Regnskab for året Indholdsfortegnelse. Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Almene boligorganisationer

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Boligselskabet Nordsjælland

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juni

Almene boligorganisationer

Regnskab 2015/

FællesBo. Afd. 004 Sabroesvej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab

Regnskab 2014/

FællesBo. Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab

Regnskab 2014/

FællesBo. Afd. 026 Nis Petersens Gård 2 Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Arbejdernes Andels Boligforening

FællesBo. Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 1/1-31/ Afdelingerne

Regnskab 2016/

FællesBo. Afd. 301 Klokkeparken, Gjellerup Regnskab for året Indholdsfortegnelse

OPLYSNINGSSKEMA TIL REGNSKAB

Transkript:

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : 1. januar 217 - Regnskab for afdeling 31. december 217 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune Boligorganisations nr.: 318 LBF afdelingsnr.: 711 Kommune nr.: 33 Navn: Fællesorganisationens Boligforening 71 Slagelse Kommune Adresse: Slotsalleen 55 Sdr. Stationsvej 6 Rådhuspladsen 11 42 Slagelse 42 Slagelse 42 Slagelse Tlf.nr.: 58522555 Tlf.nr.: 58522555 Tlf.nr.: 585736 Fax nr.: 585147 Fax nr.: 585147 Fax nr.: E-mail: fob@fob.dk E-mail: fob@fob.dk E-mail: slagelse@slagelse.dk CVR nr.: 57392118 Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål À leje- målsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene Ungdomsboliger Almene ældreboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt 197 6878 774 3 15 18 1 1 1 1 3 15 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 774 18 3 4 5 -Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken) -Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv) Erhvervslejemål Institutioner Garager / carporte 1 pr. påbegyndt 6 m² 1 pr. påbegyndt 6 m² 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 7.74 18 18 Side 1

Støtteart Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål Tilsagn for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom 774, 18 1-1-1999 Opført/overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri 774, 18 Boliger i tæt / lav byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Vaskemask i de enkelte boliger Vandinstallation Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Ja Ja Ja Ja Skriv ja/nej Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 954,5 for lejligheder Lejeforhøjelse i årets løb : Ja Dato for forhøjelse 1.1.217 Forhøjelse pr. m2 i kr. 23,63 Forhøjelse pr. m2 i % 2,53 Forhøjelse i alt årsbasis 167.159 Side 2

Resultatopgørelse for perioden 1-1-217-31-12-217 Afd. 71 Alliancehaven Konto Note Specifikation Resultat Budget Budget Udgifter 217 217 218 Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Budgetterne er ikke underlagt revision 15.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 3.78.678 3.667.33 3.73.41 Offentlige og andre faste udgifter 16 Ejendomsskatter 24.16 25.793 24.16 17 Vandafgift 38.294 234.829 234.829 19 2 Renovation 16.19 17.57 161.884 11 Forsikringer 124.695 139.422 148.93 111 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme fællesarealer 17.629 3. Målerpasning m.v. 45.329 215.958 236.232 238.21 112 3 Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag 374.544 3. Arbejdskapitalen 17.28 391.824 452.52 452.52 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.224.895 1.259.366 1.259.642 Variable udgifter 114 4 Renholdelse 57.569 532.895 528.571 115 5 Almindelig vedligeholdelse 344.43 264. 252.288 116 6 Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser 1. Afholdte udgifter 599.636 64.384 82. 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -599.636-64.384-82. 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 1. Afholdte udgifter 75.419 2. Heraf dækkes af henlæggelser -75.419 118 7 Særlige aktiviteter 1. Drift af fælles vaskeri 7.884 1. 16. 3. Drift af møde- & selskabslokaler 7.884 119 8 Diverse udgifter 63.917 188.972 64.188 119.9 Variable udgifter i alt 923.81 995.867 861.47 Henlæggelser 12 9 Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 41) 669.5 669.5 8. 121 1 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 42) 35. 35. 35. 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 45) 35. 35. 1. 124.8 Henlæggelser i alt 1.54.5 1.54.5 1.16. 124.9 Samlede ordinære udgifter 6.911.874 6.976.766 7.11.99 Side 3

Resultatopgørelse for perioden 1-1-217-31-12-217 Afd. 71 Alliancehaven Budgetterne er ikke underlagt revision Konto Note Specifikation Resultat Budget Budget Udgifter 217 217 218 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed og fraflytning 1. Tab ved lejeledighed m.v. 1.22 2. Dækket af dispositionsfonden -1.22 13 1. Tab ved fraflytninger 28.673 2. Dækket af tidl. Henlæggelser -28.673 131 Andre Renter 3. Diverse renter 134 11 Korrektion vedr. tidligere år 52.83 137 Ekstraordinære udgifter i alt 52.83 139 Udgifter i alt 6.964.74 6.976.766 7.11.99 14 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 62.821 15 Udgifter og evt. overskud i alt 7.27.525 6.976.766 7.11.99 Side 4

Resultatopgørelse for perioden 1-1-217-31-12-217 Afd. 71 Alliancehaven Konto Note Specifikation Resultat Budget Budget Indtægter 217 217 218 Budgetterne er ikke underlagt revision Ordinære indtægter 21 Boligafgifter og lejer 1. Almene Familieboliger 98.99 6.751.491 6.873.21 3. Almene ældreboliger 6.653.17 9. - Merleje 6.752.16 22 12 Renter 37.619 3.15 23 Andre ordinære indtægter 7 2. Drift fællesvaskeri 81.269 75. 8. 6. Overført fra opsamlet resultat 15.275 231.544 15.275 27.739 23.9 Ordinære indtægter 7.21.323 6.976.766 7.11.99 Ekstraordinære indtægter 26 13 Korrektion vedr. tidligere år 6.22 28 Ekstraordinære indtægter i alt 6.22 29 Indtægter i alt 7.27.525 6.976.766 7.11.99 22 Indtægter og evt. underskud i alt 7.27.525 6.976.766 7.11.99 Side 5

Balance pr. 31-12-217 Afd. 71 Alliancehaven Konto Note Specifikation Indv. År Sidste År Aktiver 217 216 Anlægsaktiver 31 14 Ejendommens anskaffelsessum: 83.982.939 83.982.939 1. Kontantværdi pr. seneste ejendomsværdi 89.. 2. Heraf grundværdi 12.294.3 32 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 25.294.666 24.937.7 32.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer 19.277.65 18.92.639 33 Forbedringsarbejder: 34 Andre anlægsaktiver: 34.9 Anlægsaktiver i alt 19.277.65 18.92.639 Omsætningsaktiver 35 Tilgodehavender: 1. Leje incl. Varme 1.957 15 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 176.124 163.77 4. Fraflytninger, heraf inkasso 4.523 6. Andre debitorer 32.959 38.825 7. Forudbetalte udgifter 2.234 78.79 8. Prioritetsydelser 517.317 37 Likvidbeholdning: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 3.27.97 2.689.763 39.9 Omsætningsaktiver i alt 3.725.224 3.246.936 31 Aktiver i alt 113.2.828 112.167.575 Side 6

Balance pr. 31-12-217 Afd. 71 Alliancehaven Konto Note Specifikation Indv. År Sidste År Passiver 217 216 Henlæggelser (afdelingens Opsparing) 41 16 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.918.374 1.848.51 42 17 Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning) 655.1 38.429 45 18 Tab ved fraflytning m.v. 87.643 81.316 46.9 Henlæggelser i alt 2.661.26 2.31.255 47 19 Opsamlet resultat +/- 111.73 198.528 Henlæggelser +/- Opsamlet resultat 2.772.1 2.58.782 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessummen 48 Oprindelig prioritetsgæld: 5. Landsbyggefonden 5.878.74 6. Realkredit Danmark, indeks 56.718.57 62.596.797 64.864.78 49 Beboerindskud 1.68.599 1.68.599 411 Afskrivningskonto for ejendommen 45..29 42.375.26 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 19.277.65 18.92.639 416 2 Anden langfristet gæld 77.425 77.425 417 Langfristet gæld i alt 19.355.3 18.998.64 Side 7

Balance pr. 31-12-217 Afd. 71 Alliancehaven Konto Note Specifikation Indv. År Sidste År Passiver 217 216 Kortfristet Gæld 419 21 Uafsluttede forbrugsregnskaber 147.394 147.894 421 22 Skyldige omkostninger 368.937 21.21 423 Deposita og forudbetalt leje 23.548 21.452 425 Anden kortfristet gæld: 23 3. Afsluttede forbrugsregnskab 335.821 4. Kursreguleringskonto 335.821 29.182 426 Kortfristet Gæld i alt 875.699 66.729 43 Passiver i alt 113.2.828 112.167.575 Side 8

Noter til Resultatopgørelse for perioden 1-1-217-31-12-217 Afd. 71 Note Konto Alliancehaven Specifikation Regnskab 217 1 Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån / indekslån / rentesikring: 11.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 2.624.949 11.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter) 1.622.19 11.3 Administrationsbidrag 129.238 14.2 Rentebidrag -667.618 15.9 Nettokapitaludgifter i alt 3.78.678 2 19 Renovation Renovation iflg. skattebillet 156.744 Ekstra renovation 3.275 Renovation i alt 16.19 3 Bidrag til boligorganisationen 112.1 Administrationsbidrag 374.544 Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 3.468 112.3 Arbejdskapital 17.28 Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 16 Bidrag til boligorganisationen i alt 391.824 4 114 Renholdelse 114.1 Løn ejendomsfunktionær 34.82 114.1 Tøj, telefon, uddannelse mm. 2.636 114.2 Serviceaftaler 8.263 114.2 Reg. Feriepengeforpligtelser 6. 114.4 Trappevask, rengøring 76.874 114.5 Vinduespolering m.m. 37.5 114.7 Drift og vedligeholdelse 18.215 Renholdelse i alt 57.569 5 115 Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 133.816 115.1 Grønne områder, udlicitering og gartneropgaver 22.792 115.2 Bygning, klimaskærm 4.655 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 6.22 115.4 Bygning, fælles indvendig 4.445 115.5 Bygning, tekniske installationer 126.4 115.6 Materiel 1.696 Almindelig vedligeholdelse i alt 344.43 6 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 116.1 Terræn 1.767 116.2 Bygning, klimaskærm 43.754 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 28.29 116.4 Bygning fælles indvendig 243.425 116.5 Bygning, tekniske installationer 277.234 116.6 Materiel 5.427 116.9 - Dækket af henlæggelser -599.636 Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Side 9

Noter til Resultatopgørelse for perioden 1-1-217-31-12-217 Afd. 71 Note Konto Alliancehaven Specifikation Regnskab 217 7 118/23 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Udgifter 7.884 Indtægter 81.269 Drift af fællesvaskeri i alt -73.385 8 119 Diverse udgifter Kontingent BL 13.743 Afdelingsbestyrelsesmøder 1.255 Kontorartikler m.v. 14.671 Beboeraktiviteter 34.248 Diverse udgifter i alt 63.917 9 12 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 669.5 Der foretages henlæggelser til én samlet henlæggelseskonto Henlæggelsesbeløb pr. m2 kr. 95 1 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 35. Henlæggelsesbeløb pr. m2 kr. 49 11 134 Korrektioner vedr. tidligere år Varmeregnskab 215/16 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 52.83 12 22.1 Renter Mellemregning boligorganisation, forrentning 1,9 % 37.619 Renter i alt 37.619 13 26 Korrektioner vedr. tidligere år Indgået tidligere afskrevne fordringer 6.22 Korrektioner vedr. tildligere år i alt 6.22 Side 1

Noter til status for perioden 1-1-217-31-12-217 Afd. 71 Alliancehaven Note Konto Specifikation Regnskab Regnskab 217 216 14 31 Ejendommens Anskaffelsessum Anskaffelsessum primo 83.982.939 83.982.939 Ejendommens anskaffelsessum ultimo 83.982.939 83.982.939 15 35.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 176.124 163.77 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 176.124 163.77 16 41 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo 1.848.51 1.626.573 - Forbrugt i året (konto 116.2) -599.636-428.63 + Årets henlæggelser (konto 12) 669.5 65. Saldo ultimo konto 41 1.918.374 1.848.51 17 42 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Saldo primo 38.429 11.272 + Årets henlæggelser (konto 121) 35. 35. - Forbrugt i året (konto 117) -75.419-7.843 Saldo ultimo konto 42 655.1 38.429 18 45 Tab ved fraflytning Saldo primo 81.316 71.36 - Forbrugt i året (konto 13.2) -28.673-24.99 + Årets henlæggelser (konto 123) 35. 35. Saldo ultimo konto 45 87.643 81.316 19 47 Opsamlet Resultat Saldo primo 198.528 424.944 - Årets underskud (konto 21) -96.416 + Årets overskud (konto 14) 62.821 - Overført til drift (konto 23.6) -15.275-13. Saldo ultimo konto 47 111.73 198.528 2 416 Anden langfristet gæld Ekstra beboerindskud 77.425 77.425 Anden langfristet gæld i alt 77.425 77.425 21 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 147.394 147.894 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 147.394 147.894 22 421 Skyldige omkostninger Kreditorer 227.176 137.732 Skyldige omkostninger 53.993 Forudbetalt fraflytter 27.768 Feriepengeforpligtigelser 6. 54. Beboeraktiviteter 9.469 Skyldige omkostninger i alt 368.937 21.21 23 425 Afsluttede forbrugsregnskaber Varme 335.821 29.182 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 335.821 29.182 Side 11

Afd. 71 Alliancehaven Ledelsespåtegning Foranstående årsregnskab for 217 fremlægges herved til godkendelse. Slagelse, den 19. april 218 Flemming Stenhøj Andersen Direktør Elsebeth Ditlevsen Økonomi- og administrationschef Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og den øverste myndighed i den almene boligorganisation, Fællesorganisationens Boligforening. Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, Fællesorganisationens Boligforening afdeling 71 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 217, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 217 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 217 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Side 12

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Side 13

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Side 14

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. København, den 19. april 218 Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 53 37 19 14 Lars Rasmussen statsautoriseret revisor MNE-nr. mne28631 Side 15

Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab for 217 har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Slagelse, den 218 Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Foreningsbestyrelsens og øverste myndigheds påtegning fremgår af regnskabet for boligorganisationen. Ledelsespåtegning. Side 16