Forslag til ny tilskudsmodel på idrætsfacilitetsområdet

Relaterede dokumenter
Booking ansøgninger i Conventus

Booking ansøgninger i Conventus

Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Fritid og Eliteidræt samt Odense Idrætspark.

Frivillighedspolitik For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune

HI LEDERUDDANNELSE MODUL 2. Ledelse og udvikling af fremtidens idræts- og kulturfaciliteter. Målrettet ansatte på idræts- og kulturfaciliteter

Greveordningen. Greve Kommunes udmøntning af og supplement til Folkeoplysningsloven

Fagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte

Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger

N O T A T. Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012

Kort rundvisning i Børnehuset Næringen v. pædagogisk leder Inge Østergaard

Frederiksbergs Kultur- og fritidspolitik

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Administrationsgrundlag for tildeling af 18-midler

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret?

Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene. 1. Indledning

Retningslinjer for Rebild Kommunes Talentudviklingspulje

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

FrivillighedspolitikRetningslinjer for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde for Køge Kommune

VELKOMMEN TIL VEJEN CUP drenge årgang 03 & 04 STÆVNETEKST

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Holstebro Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

På Herlev Hospital får ældre patienter ernæringstæt og appetitvækkende måltider i overskuelige portioner.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet.

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Notat. Analyse af anvendelsen af udlagte støttemidler for 2014, samt det specialiserede område for børn 0 6 år. April Sags-id:

H.B.K. Fitness og Motionscenter

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Håndtering af bunkning

Ansgarskolen skoleåret 2014/ information til forældre

FORSLAG TIL OMLÆGNING AF FURESØ KOMMUNES GÆLD

SERVICEDEKLARATION FOR BAGERIET - DET BLÅ HUS

Pixi-udgave af Plan for fortsat implementering af Styrket Recovery-orientering i den psykosociale rehabilitering

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

15. SJØLUND & HEJLS Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Sjølund-Hejls Skole

Transkript:

Bilag Forslag til ny tilskudsmodel på idrætsfacilitetsområdet Baggrund Tilskudsmodellerne på idrætsfacilitetsområdet er ikke harmoniseret siden kommunesammenlægningen, hvilket betyder, at der i dag eksisterer forskellige tilskudsvilkår for de enkelte faciliteter. Forskellene er videreført fra de tidligere kommuner eller via historiske særaftaler som en del af processen i forbindelse med kommunesammenlægningen. Det har ikke været muligt at udrede baggrunden for de forskellige aftaler. De nuværende driftsaftaler giver et tilskud til hallerne baseret på et estimat af idrætsfacilitetens forventede antal udlejede aktivitetstimer til foreninger og skoler. Estimaterne er foretaget før strukturændringer på skoleområdet, inden skolereformen og ud fra forskellige metoder. Facilitetsanalysen og regnskaberne underbygger den almindelige forståelse af, at hallerne, i forskelligt omfang, får tilskud til flere timer end der reelt benyttes. Dette beløb forlanges ikke tilbagebetalt ved sæsonafslutningen. Ny teknologi (Conventus) og ensartede retningslinjer for booking bidrager til, at der efterhånden gives et mere retvisende billede. Aabenraa Kommune yder tilskud til idrætsfaciliteternes pasning af udendørs idrætsarealer ud fra forskellige priser pr. m2. Denne pris er ikke harmoniseret, hvilket betyder, at idrætsfaciliteterne modtager forskellig betaling for samme ydelse. Dertil kommer en række historiske aftaler om støtte til pasning af bestemte udendørs arealer for enkelte idrætsfaciliteter. Den nuværende tilskudsmodel belønner kun i meget begrænset omfang øget aktivitet for den enkelte idrætsfacilitet. Formål med en ny tilskudsmodel At understøtte mere aktivitet i og omkring hallerne og sikre en transparent og ensartet fordeling af midlerne. At understøtte idrætsfaciliteternes mulighed for at passe udendørs arealer tilknyttet den enkelte facilitet. At understøtte alle faciliteters økonomi med et grundtilskud og dermed sikre et minimums serviceniveau. At understøtte udvikling i idrætsfaciliteterne. At give faciliteterne mulighed for at skabe egen indtjening.

Tilskudsmodellens indhold Modellen består af 5 elementer, der tilsammen skaber den samlede indtægt for idrætsfaciliteten. Grundtilskud Aktivitetstimer til godkendte folkeoplysende foreninger Grundtilskuddet skal sikre den basale drift af idrætsfaciliteten. Hver facilitet tildeles point ud fra den faktiske bygningsmasse og tilknyttede grønne områder til idrætsaktivitet, Jf. figur. Aktivitetstimerne er beregnet ud fra: Selvejende haller: -Regnskab 204 + 0 % Kommunale faciliteter: -Opgørelser fra Conventus 205 + 0 % Det anbefales, at der udvikles foranstaltninger til sikring af, at tildeling sker på baggrund af faktisk aktivitet. Rammeaftale udlejning aktivitetstimer skoler Skoletimerne harmoniseres ved at gå ud fra det vejledende timetal for hvert klassetrin. Da en del idrætstimer afvikles udendørs, er der taget udgangspunkt i 75 % af de vedledende timer. Svømmetimer er udregnet på baggrund af tal fra Conventus 205. Udviklingstilskud Udviklingstilskuddet består af 0 % af den samlede bevilling på området. Tilskuddet sikrer fokus på udvikling af de nye aktiviteter, som er fastsat i de individuelle udviklingsplaner for hver hal. Ambitionsniveauet er fastsat ud fra kategoriseringen af hallerne (-4) se figur 4. 0%-puljen anbefales fordelt med 40% til Kraftcentre, 30% til Lokale idrætscentre, 20% til Lokale haller og 0% til Åbne haller/aktivitetshuse. Egen indtjening Egenindtjening, der ikke er støtteberettiget, og påvirkes på den anden side heller ikke negativt af de øvrige elementer. Udover tilskudsmodellens 5 grundelementer anbefales Aabenraa Kommune, at der skal etableres en pulje til understøttelse af: Ansættelse af udviklings- og aktivitetsmedarbejdere. Udviklingsproces for kraftcentrene. Honorering af den meraktivitet, der forventeligt bliver et resultat af den nye tilskudsmodel. Harmonisering af model for skolesvømning. 2

Overgangsordning Der anbefales en overgangsordning på 3 år for at give faciliteterne mulighed for at omstille sig til de nye vilkår. I overgangsperioden vil der blive sat fokus på de udviklingsperspektiver der er identificeret i samarbejde med idrætsfaciliteterne. Dette sker i sammenhæng med de allerede fastlagte kompetenceudviklingsforløb for halinspektører, bestyrelser i de selvejende haller samt foreninger, der skal klæde dem på til at agere inden for de nye rammer. Det anbefales, at reguleringen følger disse principper: At idrætsfaciliteterne i år opnår op til 00.000 DKK i provenu ud fra beregningerne i den nye tilskudsmodel. Figur - Pointgivningsskema Element Hal (den første hal) Hal 2 (efterfølgende haller) Minihal Aktivitetsrum Mødelokaler Cafe Svømmebassin Varmtvandsbassin Omklædningsrum Toilet Arealtilskud Point 5 Resultaterne af den foreløbige pointfordeling ser ud som følger. Med den nuværende fordeling udløser ét point et tilskud på 8.400,00 DKK. 3 5 5 0,2 0, 0,004 Et eventuelt reduceret tilskud for aktivitetstimer implementeres gradvist med en tredjedel pr. år. Efter år evalueres effekten af modellen. Efter år 3 ophører overgangsordningen. Det fulde udviklingstilskud garanteres i år. Dernæst reduceres det med 50 % i år 2 og 3. Tilskuddet anbefales udløst på baggrund af indfrielsen af idrætsfaciliteternes udviklingsplaner og en konkret projektbeskrivelse. 3

Figur 2 - Pointopgørelse Hal Hal 2 Minihal Aktiv.rum Mødelokale Cafe Svømmebasin Varmtvandbassin Omklædningsrum Toiletter Arealtilskud Øvrige arealer Point I alt Institution/faktor 5 3 5 5 0,20 0,0 0,0004 Bolderslev Fritidscenter 0 0 0 0 0 0 7 9 3.00 5 0 0 0 0 0 0 2 Bylderup Idrætscenter 0 2 0 0 5 20 45.000 5 0 0 0 2 8 Ensted idrætsanlæg 0 0 0 0 0 0 5 8 37.00 5 0 0 0 0 0 0 5 Felsted Hallen 0 0 0 0 6 9 0 5 0 0 0 0 0 Genner Hallen 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Grænsehallerne 2 2 3 0 0 6 47 0 5 6 2 3 0 0 3 5 0 Kliplev hallen 0 0 2 3 0 0 9 3 0 5 0 0 2 3 0 0 2 0 Løjt Land Idrætsanlæg 0 0 2 0 0 8 6 48.300 5 3 0 0 2 0 0 2 2 9 Sport og kulturzentrum 0 0 2 0 0 7 3 0 5 0 0 2 0 0 5 0 Multiarena 3 0 7 8 23 35 0 5 9 0 7 8 5 5 5 4 0 Tinglev Fritidscenter 0 3 2 0 0 8 2 49.333 5 0 3 2 0 5 0 2 2 20 Bov svømmehal 0 0 0 0 2 0 5 3 0 0 0 0 0 2 0 5 5 0 Rødekrohallen 0 0 0 6 0 0 8 7 0 5 0 0 0 6 0 0 2 2 0 Fladhøjhallen 0 0 0 0 3 7 0 5 0 0 0 0 3 2 0 Hjordkær Hallen 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0w 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Agora 2 0 0 5 3 24.975 5 0 2 0 0 0 49.724 Stadion 3 3 5 37.000 0 0 0 3 0 0 3 2 55 857.000 2 38.66 30 552.000 23 46.576 0 85.840 7 25.20 26 476.560 4 259.440 34 66.768 6 288.880 58.069.040 49 909.57 24 447.20 5 28.520 2 226.320 7 30.640 22 90.860 64 2.032.760 Figur 3 - Forslag til nye timepriser Timepriserne for leje af lokaler anbefales justeret pr. time til: Hal Svømmehal Minihal/aktivitetslokale Nyt harmoniseret prisforslag 285,00 570,00 43,00 Ny foreningspris pr time (25 %) 7 kr. 43 kr. 36 kr. Baggrunden for anbefalingen af prisjusteringen er dels, at det vil lægge op til øget aktivitet og flere brugere i hallerne, og derudover følger priserne KL s anbefalinger. 4

Figur 4 - Kategorisering af idrætsfaciliteter Med denne kategorisering anbefales idrætsfaciliteterne i Aabenraa Kommune inddelt i fire kategorier. Under hver kategori er anbefalingerne til, hvad en facilitet i en given kategori skal kunne tilbyde. Åben hal/ Aktivitetshus Gennerhallen, Hjordkær Hallen, Agora, Rødekrohallen og Bolderslev Idrætscenter Lokal hal Ensted Hallen, Felsted Hallen, Kliplev Hallen, Tinglev Idrætscenter ogløjt Idrætscenter Ubemandet ud over tilsyn og rengøring Foreningsdrevne aktiviteter Aktiv hjemmeside med selvbetjening It systemer / Online Booking Åben køkken/ selvbetjening Aktivitetsrum / Foreningsfitness Åben hal koncepter i weekender og ferier Åben 365 dage om året via selvbetjening Delvist/fuldt bemandet Primært foreningsdrevne aktiviteter Aktiv hjemmeside It systemer / online booking Åben køkken/selvbetjening/café Fitnesscenter / Foreningsfitness Åben hal koncepter i Weekender og ferier Åben 365 dage om året via selvbetjening Lokalt idrætscenter Bylderup og Fladhøj Fuldt bemandet Forenings- og professionelt organiserede aktiviteter Aktiv hjemmeside It systemer / online booking Fleksibel booking af ledige timer Café drift / åben køkken / selvbetjening Fitnesscenter med individuel og holdtræning Markedsføring af aktiviteter Events og turneringer Weekend og ferie aktiviteter Funktionel træning Ældre idræt Specialidrætter Åben 365 dage om året via selvbetjening og ansatte Kraftcenter Aabenraa Multiarena og Grænsehallerne Flere ansatte Professionelt og foreningsorganiserede aktiviteter Udvikling og drift af egne idrætskoncepter Aktiv hjemmeside It systemer / online booking Fleksibel booking af ledige timer Café drift / Restaurant Fitnesscenter med individuel og holdtræning Ansatte instruktører Markedsføring af aktiviteter Weekend og ferie aktiviteter Konferencer og kurser og events Ældreidræt og sundhedscenter Kost og sundhed Specialidrætter Åben og bemandet 365 dage om året 5

Figur 5 - Økonomisk oversigt over principperne i forslaget til ny tilskudsmodel Vægtning- og Kategoriseringsmodel Institutioner Grundtilskud Aktivitetstilskud Skoleidræt Udviklingspulje Kommune tilskud Betaling foreninger Indtægt institution i alt 2 Bolderslev Fritidscenter 38.66 304.023 96.330 6.670 843.639 76.824 920.463 3 Bylderup Idrætscenter 552.000 629.83 60.455 369.990.7.628 58.832.870.460 2 Ensted idrætsanlæg 46.576 378.978 243.675 6.670.00.899 95.760.96.659 2 Felsted Hallen 85.840 39.233 205.200 6.670 843.943 98.856 942.799 Genner Hallen 25.20 348.483 96.330 6.670 63.603 88.056 79.659 4 Grænsehallerne 476.560.658.93 46.955 493.320 3.045.748 49.2 3.464.860 2 Kliplev hallen 259.440 350.478 96.330 6.670 767.98 88.560 856.478 2 Løjt Land Idrætsanlæg 66.768 87.458 307.800 6.670.857.696 220.76 2.077.872 2 Sport og kulturzentrum 288.880 339.505 0 6.670 690.055 85.709 775.764 4 Multiarena.069.040.645.559 628.425 493.320 3.836.344 0 3.836.344 2 Tinglev Fritidscenter 909.57 277.260 372.638 6.670.62.38 0.62.38 2 Bov svømmehal 447.20 40.970 305.520 6.670.225.280 0.225.280 Rødekrohallen 28.520 429.495 208.477 6.670 98.62 0 98.62 3 Fladhøjhallen 226.320 253.650 208.477 369.990.058.437 0.058.437 Hjordkær Hallen 30.640 325.755 92.375 6.670 70.440 0 70.440 Agora 90.860 37.655 263.055 6.670.364.240 0.364.240 Stadion 2.032.760 0 0 2.032.760 0 2.032.760 Jump a Lot 0 7.78 0 7.78 8.000 89.78 Ravsted Fritidscenter sv. 25.000 25.000 25.000 Sundeved Efterskole 0 7.883 0 7.883 4.536 22.49 Statsskolehallen/Søgård 0 97.000 0 97.000 97.000 6