Regnskab for afdeling : 11 - Tjur/Tejstgården

Relaterede dokumenter
Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

Regnskab for afdeling : 27 - Olsbæk Strandvej

Regnskab for afdeling : 22 - Bøgehegnet

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

Regnskab for afdeling : 25 - Lundegårdshegnet

Regnskab for afdeling : 20 - Byagerparken/Byagerlunden

Regnskab for afdeling : 11 - Tjur/Tejstgården

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 26 - Hedevangen

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 1 - Grevehaven

Regnskab for afdeling : 17 - Hegnsgården

Regnskab for afdeling : 27 - Olsbæk Strandvej

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 28 FJÆLLESTIEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

Regnskab for afdeling : 19 - Tinggårdsvænget

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 25 LUNDEGÅRDSHEGNET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 1 - Grevehaven

Regnskab for afdeling : 22 - Bøgehegnet

Regnskab for afdeling : 11 - Tjur/Tejstgården

Regnskab for afdeling : 12 - Søjlegården

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2014/

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 7 - Elkærparken

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 22 BØGEHEGNET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab 2014/

Regnskab for afdeling : 3 - Tjørnelyparken

Regnskab for afdeling : 4 - Gersagerparken

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 12 SØJLEGÅRDEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 5 ENGHUSENE Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 11 TJUR/TEJSTGÅRDEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 20 - Byagerparken m.m.

Regnskab for afdeling : 7 - Elkærparken

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 20 - Byagerparken

DEN ALMENE BOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 17 HEGNSGÅRDEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 5 ENGHUSENE Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 5 ENGHUSENE Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 7 ELKÆRPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 51 - Møllehøj

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 HEGNSGÅRDEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab for afdeling : 51 - Møllehøj

Regnskab 2015/

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2015/

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Arbejdernes Andels Boligforening

Almene boligorganisationer

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 17 HEGNSGÅRDEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 9 EGHØJ Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab 2015/

Tendrupvej. Regnskab for året 2014

Regnskab 1/1-31/ Afdelingerne

Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 51 MØLLEØJ Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab 2015/

Regnskab 1/5-31/ Afdelingerne

Regnskab for afdeling : 7 - Elkærparken

Regnskab 2014/

Regnskab for afdeling : 4 - Gersagerparken

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra Til

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Arbejdernes Andels Boligforening

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 9 Grindstedvej 1-43

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Regnskab 2014/

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 25 Gammel Bro 24

Transkript:

Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 11 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Tjur/Tejstgården Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Tjurgården 1-313, 187 C-1, 214C og 215A Rådhusholmen 10 2670 Greve samt Tejstgården 1-117 2670 Greve 2670 Greve Telefon nr. 43 60 07 00 Telefon nr. Telefon 43 97 97 97 Fax 43 69 07 03 Fax Fax 43 97 90 90 E-postadresse gb@greve-bolig.dk E-postadresse E-postadresse CVR-nr. (Se-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *Boligafdeling = 1 / Institution, erhverv og lign. = 2 / Ikke gået i drift = 3 Lejemål Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Bruttoetage- a lejemåls Antal lejeareal i alt (m 2 ) Antal lejemål enhed målsenheder 39.574 448 1 448 637 22 1 22 1 0 40.212 470 470 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum - Heraf plejeboliger (ældreb.med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 2 3 4 5 637 22 2.445 42 9.424 117 24.386 257 3.320 32 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Institutioner 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Garager/Carporte Lejemålsoplysninger m.v. i alt 130 1/5 26 40.212 600 496 1

Matrikelnr. og tekst.: 11-po, 11-vv, og 11-vx Hundige by, Kildebrønde BBR-ejendomsnr.: 27312, 168633, 169737 Støtteart Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeloven, ældreboligloven, lov om almene boliger Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for lejemål areal i alt m² offentlig støtte eksisterende ejendom 470 40.212 01.01.1975 01.01.1975 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal Bruttoetagelejemål areal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 470 40.212 Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus Ja Vaskeinstallation (fælles/egen bolig) Ja Fjernvarme Særskilte selskabs og mødelokaler Ja Ja / Ja Nej Centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (olie) Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Nej Centralvarme fra eget (individuelt/kollektiv) Nej / Ja Nej / Nej anlæg (naturgas) Varmemåling Spildevand (rodzoneanlæg/bioværk) Nej Ovne (individuelt/kollektiv) Ja / Ja Nej / Nej Nej Elpaneler Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej Solvarmeanlæg (individuelt/kollektiv) Ja / Ja Nej / Ja Nej Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 793,37 Forhøjelse pr. m²: 0,00 i %: 0,00 Årsbasis: 0 2

Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget UDGIFTER 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 105.9 1 Nettokapitaludgifter 12.774.917 12.666 12.880 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 3.179.254 3.576 3.402 107 Vandafgift, variable udgifter 937.124 734 846 108 Kloakbidrag 1.614.410 1.484 1.595 109 Renovation 1.002.954 1.020 1.066 110 Forsikringer 715.768 964 842 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 555.572 1.255 1.000 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 145.910 0 0 3. Målerpasning m.v. 101.375 0 0 Konto 111 i alt: 802.858 1.255 1.000 112 2 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 1.401.920 1.400 1.431 Konto 112 i alt: 1.401.920 1.400 1.431 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 9.654.287 10.433 10.182 VARIABLE UDGIFTER 114 3 Renholdelse 2.520.424 2.660 2.660 115 4 Almindelig vedligeholdelse 1.452.913 1.600 1.600 116 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 3.429.357 4.030 5.140 2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser -3.429.357-4.030-5.140 Konto 116 i alt 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter A-ordning 1.366.623 2. Heraf dækkes af henlæggelser (A-ordn.) -1.366.623 Konto 117 i alt 0 0 0 118 6 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 2.569 0 0 2. Andel i fællesfaciliteters drift 918 0 0 3. Drift af møde- & selskabslokaler 85.794 125 125 Konto 118 i alt: 89.281 125 125 119 7 Diverse udgifter: 262.248 260 275 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 4.324.867 4.645 4.660 3

Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) HENLÆGGELSER 120 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt. 401) 4.000.000 4.000 4.600 121 9 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning kr. (kt. 402) 1.200.000 1.200 1.200 123 Tab ved fraflytninger (kt. 405) 100.000 100 100 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 5.300.000 5.300 5.900 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 32.054.071 33.044 33.622 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 368.151 410 130 2. Renter 92.896 100 80 3. Administrationsbidrag 12.607 0 0 Konto 125 i alt 473.654 510 210 129 Årets udgifter vedr. lejeledighed: 1. Tab ved lejeledighed m.v. 1.200 2. Dækket af henlæggelser (kt. 405) -1.200 Konto 129 i alt: 0 0 0 130 Årets udgifter vedr. fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger 73.057 2. Dækket af henlæggelse (kt. 405) -73.057 Konto 130 i alt: 0 0 0 131 Andre renter: 1. Renter og kurstab, fællesforvaltning 161.806 0 0 Konto 131 i alt 161.806 0 0 134 10 Korrektion vedr. tidligere år 803.251 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.438.710 510 210 139 UDGIFTER I ALT 33.492.781 33.554 33.832 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat (kt. 407) 93.872 0 0 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 33.586.653 33.554 33.832 4

Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Alm.familieboliger og ungdomsboliger 31.903.056 31.903 31.903 6. Knallertrum m.v. 25 0 0 7. Carporte 234.000 234 234 8. Antenne 108.626 105 105 Konto 201 i alt: 32.245.707 32.242 32.242 202 11 Renter 238.640 400 400 203 6 Andre ordinære indtægter: 3. Fællesfaciliteter drift 22.800 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 95.700 90 90 6. Overført fra opsamlet resultat 822.000 822 1.100 Konto 203 i alt 940.500 912 1.190 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 33.424.847 33.554 33.832 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 207 12 Ekstraordinære indtægter 161.806 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 161.806 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 33.586.653 33.554 33.832 299 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 33.586.653 33.554 33.832 5

Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum : 186.730.970 186.731 1. Kontantværdi pr. 1. januar 2015: 248.900.000 2. Heraf grundværdi: 195.844.900 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 2.455.883 2.443 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVENTUEL INDEKSREGULERING 189.186.853 189.174 303 13 Forbedringsarbejder : 1. Forbedringsarbejder m.v. 7.087.237 7.560 Konto 303 i alt 7.087.237 7.560 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 196.274.090 196.734 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 14 Tilgodehavender : 1. Leje incl. varme 29.123 35 4. Fraflytninger heraf risikobehæftet: kr. 212.643 330.422 314 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 14.413 0 6. Andre debitorer 17.133 414 7. Forudbetalte udgifter 7.705 6 Konto 305 i alt 398.796 768 Andre omsætningsaktiver : 307 Likvide beholdninger: 2. Bank/ kassebeholdninger, afdelingsbestyrelse 12.197 9 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 23.298.333 22.021 Konto 307 i alt: 23.310.530 22.031 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 23.709.326 22.799 310 AKTIVER I ALT 219.983.416 219.533 6

Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing): 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 8.566.223 7.996 402 16 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 5.661.430 5.828 405 17 Tab ved fraflytning 525.550 500 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 14.753.203 14.323 407 18 Opsamlet resultat +/- 3.177.756 3.906 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 17.930.958 18.229 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 2. Nykredit 10.799.043 16.290 3. Finansstyrelsen 989.976 990 5. Landsbyggefonden 31.330.436 31.330 Konto 408 i alt 43.119.455 48.610 409 Beboerindskud 4.072.560 4.073 411 Afskrivningskonto for ejendommen 141.994.838 136.491 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 189.186.853 189.174 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.935.694 4.718 Konto 413 i alt 3.935.694 4.718 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 2.871.400 2.663 5. Forhøjet indskud ved retableringspligt 9.124 13 I alt konto 414 2.880.524 2.676 416 19 Anden langfristet gæld 103.500 104 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 196.106.572 196.672 7

Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) KORTFRISTET GÆLD 421 20 Skyldige omkostninger 5.260.824 3.712 422 Mellemregning med fraflyttere 7.000 8 423 Forudbetalte boligafgifter og leje 111.419 93 425 21 Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 566.642 819 Anden kortfristet gæld i alt: 566.642 819 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 5.945.885 4.632 430 PASSIVER I ALT 219.983.416 219.533 8

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 1 101 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 5.415.062 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter) 124.007 101.3 Administrationsbidrag 218.901 102.1 - Rentesikring fra staten 1.520.000 Prioritering ved indekslån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 88.356 101.2 Prioritetsrenter (excl. evt. morarenter) 89.086 101.3 Administrationsbidrag 3.371 104.1 Afdragsbidrag -9.467 104.2 Rentebidrag -92.457 Afviklede prioriteter m.v. 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte overført til boligorganisationens dispositionsfond 1.806.019 105.2 Ydelse vedr. afviklede prioriteter overført til 3.612.039 Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 12.774.917 12.666 12.880 2 112 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål: 2.700,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed i alt 1.339.200 1.400 1.431 1.4 Tillægsydelser, i alt 62.720 0 0 Administrationsbidrag i alt 1.401.920 1.400 1.431 3 114 Renholdelse Løn ejendomsfunktionærer 2.185.883 Ejendomsfunktionærer, pension 212.456 Huslejereduktion 61.464 Ulykkesforsikring, arbejdstøj, telefon m.v. 60.621 Renholdelsesudgifter i alt 2.520.424 2.660 2.660 9

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 4 115 Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 419.138 115.2 Bygning, klimaskærm 146.589 115.3 Bygning, bolig- /erhvervsenhed 223.073 115.4 Bygning, fælles indvendig 691 115.5 Bygning, tekniske installationer 351.521 115.6 Materiel 311.902 Almindelig vedligeholdelse i alt 1.452.913 1.600 1.600 5 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.1 Terræn 981.805 540 450 116.2 Bygning, klimaskærm 888.392 1.530 2.410 116.3 Bygning, bolig- /erhvervsenhed 745.921 995 1.045 116.4 Bygning, fælles indvendig 56.506 90 90 116.5 Bygning, tekniske installationer 760.618 665 715 116.6 Materiel -3.885 210 430 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt: 3.429.357 4.030 5.140 - dækket at tidligere henlæggelser (kt. 401) -3.429.357-4.030-5.140 Driftsudgifter ved planlagt og periodisk vedligehold i alt: 0 0 0 6 118 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri 2.569 0 0 Drift af fællesfaciliteter, gæsteværelser 918 0 0 Drift af møde-/selskabslokaler 85.794 125 125 Driftsudgifter i alt 89.281 125 125 Indtægt af fællesfaciliteter, gæsteværelser (kt.203.3) 22.800 0 0 Indtægt møde- og selskabslokaler 95.700 90 90 Driftsindtægter i alt 118.500 90 90 Nettoudgift/ - indtægt -29.219 35 35 10

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 7 119 Diverse udgifter 119.10 Kontingent BL 57.472 59 60 119.20 Afdelingsbestyrelsesudgifter og telefongodtgørelse 38.379 47 50 119.40 Kontorhold, gaver, inventar, telefon og rengøring 95.842 69 80 119.80 Beboeraktiviteter 67.347 70 70 119.90 Kursus og gebyrer 3.209 15 15 Diverse udgifter i alt 262.248 260 275 8 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Henlæggelse, beløb pr. m² 99,47 Samlet henlæggelse i alt 4.000.000 4.000 4.600 9 121 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Samlet henlæggelse, beløb pr. m² 29,84 Samlet henlæggelse i alt 1.200.000 1.200 1.200 10 134 Korrektioner tidligere år Genberegning af rentesikring (2008-2012) 233.421 Afsat rentesikring (2013-2014) 540.000 Rafn og Søn vedr. refusion af ejendomsskat 29.830 Korrektioner tidligere år i alt 803.251 0 0 11 202 Renter Renter af individuelle forbedringer 237.935 Andre renter 705 Renteindtægter i alt 238.640 400 400 12 207 Ekstraordinære indtægter Tilskud Greve Boligselskab (Kurstab-forrentning fællesforv.) 161.806 Ekstraordinære indtægter i alt 161.806 0 0 11

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) 13 303 Forbedringsarbejder m.v. Individuelle forbedringer af badeværelser, køkkener og toiletter (1998-2015) Saldo primo 3.968.941 3.476 + Årets tilgang 758.078 1.244 + Forrentning, lån 49.441 67 + Forrentning, selvfinancieret 82.051 57 + Låneomlægning 33.301 0 - Indgået fra lejerne -864.250-875 Saldo ultimo 4.027.563 3.969 Fliser og skralderum (2001-2002) Saldo primo 372.838 729 - Afdrag på lån -368.151-356 Saldo ultimo 4.687 373 Indviduelle forbedringer - Hoveddøre (2009-2015) Saldo primo 3.218.517 3.406 + Årets tilgang 118.589 67 + Forrentning, lån 49.387 56 + Forrentning, selvfinancieret 57.055 58 - Indgået fra lejerne -388.562-369 Saldo ultimo 3.054.986 3.219 Saldo forbedringsarbejder i alt 7.087.237 7.560 12

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) 14 305 Tilgodehavender 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Antenne ( se specifikation nedenfor ) 14.413 0 Forbrugsregnskaber i alt 14.413 0 Antenneregnskab Saldo fra forrige år -9.823 8 Signallevering 401.523 372 Copy-Dan 169.579 158 Administrationshonorar 17.133 16 Indgået fra lejerne -564.000-564 Saldo ultimo 14.413-10 305.6 Andre debitorer Lønrefusion 17.133 0 Greve kommune, renovation 0 36 Lejere 0 5 Greve Fjernvarme 0 230 Vand og kloak 0 143 Debitorer i alt 17.133 414 15 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 7.995.580 7.512 - Forbrugt i året (kt.116.9) -3.429.357-3.336 + Årets henlæggelser (kt. 120) 4.000.000 3.820 Saldo ultimo 8.566.223 7.996 16 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo 5.828.053 5.145 - Forbrugt i året (kt.117.2) -1.366.623-1.117 + Årets henlæggelser (kt. 121) 1.200.000 1.800 Saldo ultimo 5.661.430 5.828 13

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) 17 405 Henlæggelser til tab ved fraflytninger Saldo primo 499.807 532 - Forbrugt i året (kt.129.1) -1.200-1 - Forbrugt i året (kt. 130.1) -73.057-81 + Årets henlæggelser (kt. 123) 100.000 50 Saldo ultimo 525.550 500 18 407 Opsamlet resultat Saldo primo 3.905.884 3.047 + Årets overskud 93.872 1.756 - Budgetmæssig afvikling af overskud -822.000-897 Saldo ultimo 3.177.756 3.906 19 416 Anden langfristet gæld Deposita, ungdomsboliger 103.500 104 Anden langfristet gæld i alt 103.500 104 20 421 Skyldige omkostninger Rentesikring 4.521.735 3.400 Feriepenge og feriefridagsforpligtigelser 278.667 275 Leje, selskabslokale 14.900 17 Vand og kloak 244.577 0 Leverandører og sociale ydelser 7.396 16 Byggeansøgninger og forsikringssag 6.100 5 Greve Fjernvarme 187.449 0 Konto 421 i alt 5.260.824 3.712 21 425 Anden kortfristet gæld 425.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Varme 566.642 810 Antenne ( se specifikation kt. 305 ) 0 10 Konto 425 i alt 566.642 819 14

Forretningsføres påtegning Foranstående årsregnskab for 2015 for afdeling 11 Tjur-/ Tejstgården er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 11. marts 2016 Greve Boligselskab Jens Rasmussen Direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 11- Tjur-/Tejstgården for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold 15

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at der i regnskabet for afdelingen er medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. København den 11. marts 2016 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2015 for afdeling har været forelagt på afdelingsmøde den 20. april 2016 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: 16