April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Relaterede dokumenter
August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Januar-marts 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

1. kvartal 2017 LEDELSESRAPPORT

Januar - juni 2016 LEDELSESRAPPORT

September 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juli - december 2016 LEDELSESRAPPORT

Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

3. kvartal 2017 LEDELSESRAPPORT

4. kvartal 2017 LEDELSESRAPPORT

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Flere tilfredse og loyale kunder

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon pris er midttrafik.

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til budget Administrativ høring

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Budget 2015 i Politisk høring

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

13 | Skive - Haderup - Herning | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Flexbus | 716 | Viborg - Karup - Midtjyllands Lufthavn | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Forslag til budget Administrativ høring

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

Forslag til budget Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skanderborg Kommune:

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune:

CHAUFFØR- UDVALGSMØDE

Budget 2015 i Politisk høring

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune:

72 | Skive - Sevel - Vinderup - Holstebro | Gyldig 12~08~19 | MIDTTRAFIK

DEN SAMLEDE REJSE

Rettidighed for busser NOTAT

72 | Skive - Sevel - Vinderup - Holstebro | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Flexbus | 12 | Skanderborg - Hylke - Brørup | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune:

502 | Skanderborg - Voerladegård - Brædstrup | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Forslag til Budget Politisk høring

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Horsens Kommune:

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

Budget 2007 Trafikselskab SYD (1000 kr.)

121 | Aarhus - Rønde - Ryomgård | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

81 | Herning - Grindsted | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

567 | Skjern - Faster - Astrup - Fiskbæk - Videbæk | Gyldig 12~08~19 | MIDTTRAFIK

953X | Herning - Karup - Viborg | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR JUNI Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

237 | Randers - Gjerlev - Havndal - Hadsund | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Forslag til Budget behandling

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Forbikørsler; 1. kvartal 2009

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune:

nyhedsbrev Kommuner og region // nr december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

Forslag til Budget Revideret budget

Budget 2015 i Politisk høring

Forslag til Budget Administrativ høring

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Forslag til Budget Administrativ høring

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014

Forslag til Budget Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 11. december 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Midttrafiks miljøkortlægning

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

VestTur TØF-konferencen oktober 2003

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal 2018

Budget 2015 i Politisk høring

21 | Holstebro - Sørvad - Vildbjerg | Gyldig 05~08~19 | MIDTTRAFIK

Forslag til Budget Revideret budget

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

331 | Skanderborg - Virring - Odder | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Budget 2015 i Politisk høring

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg

Transkript:

April-juni 215 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1

MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for de tre foregående måneder. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...4 Værdi af udskrevne kontrolafgifter (bybusser i Aarhus)...5 Indtægter i Aarhus Kommune...6 Besøg på midttrafik.dk og Ekstranettet...7 Kortsalg via Midttrafik...9 Omsætning af klippekortsalg...1 Antal telefonopkald...11 Antal kundehenvendelser...12 Rejsegaranti antal ansøgninger...13 Udgåede ture...14 Rettidighed, Aarhus bybusser...15 Brændstofforbrug og Euro-norm...17 Gennemsnitlig Euronorm for Midttrafiks A-busser...18 Flextrafik...19 Billetkontrol...2 Kvalitetskontrol... 21 Sygefravær... 22 Nedetid IT...24 2

DRIFTSINDTÆGTER Indtægter busdrift 215 Periodens budget og realiseret måned 1-6 Indtægter øvrigt Priodens budget og realiseret måned 1-6 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Driftsindtægter Busdrift Realiseret Periodebudget * Ovenstående tal afspejler det bogførte i første halvår, men er ikke et udtryk for de reelle indtægter i de første 6 måneder. På grund af periodeforskydninger er indtægterne for 1. halvår overvurderet i forhold til budgettet. 4.5. 4.. 3.5. 3.. 2.5. Realiseret 2.. PeriodeBudget 1.5. 1.. 5. Driftsindtægter Handicap Driftsindtægter Tog Note: Bemærk, at togindtægter sammenlignes med indtægterne for samme periode sidste år. Busindtægter (53%) På grund af indførelse af Rejsekort og deraf følgende omfordeling af indtægter mellem forskellige salgskanaler, er det særdeles vanskeligt at lave en realistisk vurdering af indtægtsudviklingen efter første halvår 215. Indtægtsvurderingen er derfor meget usikker. Handicapindtægter (5%) Handicapindtægter ligger på niveau med periodens budget, og det forventes, at årets budget holder. Togindtægter (111%) Togindtægter fra salg i automater og stationer ligger,3 mio. kr. over 214-niveau. Rejser på Odderbanen i 1. halvår viser fremgang på 12% ift. 214. 3

DRIFTSUDGIFTER Udgifter busdrift og KAN-kørsel 215 Periodens budget og forbrug 1-6 8.. 7.. 6.. Udgifter øvrige områder 215 Periodens budget og forbrug måned 1-6 7.. 6.. 5.. 5.. 4.. 4.. 3.. Realiseret PeriodeBudget 3.. 2.. Realiseret PeriodeBudget 2.. 1.. Driftsudgifter Bus Driftsudgifter KAN 1.. Driftsudgifter Handicap Driftsudgifter Tog Driftsudgifter Trafikselskabet Note: Søjlerne viser forbruget åtd sammenlignet med et periodiseret budget. Busudgifter De nuværende lave oliepriser var allerede indregnet i det reviderede budget, hvorfor det deraf lavere forbrug allerede var indberegnet. Forbruget følger periodens budget. Der forventes ikke store afvigelser i forhold til periodens budget. Kan-kørsel Udgifterne til Kan-kørsel er lavere en periodens budget, hvilket også forventes at afspejle sig i årets resultat. Årsagen til mindreforbruget skyldes, at der er kørt færre ture hos Fynbus end forventet. Handicapudgifter Handicapudgifter ligger på niveau med periodens budget, og det forventes, at årets budget holder. Togudgifter Udgifter til togdrift ligger over periodens budget fordi Midtjyske Jernbaner, ifølge den aftalte betalingsmodel, får udbetalt en højere underskudsdækning i starten af året (januar måned). Det udlignes over de resterende udbetalinger. Trafikselskabet Budgettet for Trafikselskabet ligger en anelse over periodens budget på 121,3 mio. kr. Udover periodens budget er mindreforbruget fra 214 på 14,4 mio. kr. tilført, hvorfor der reelt set er et samlet budget på 135,7 mio. kr. Udgifterne til Trafikselskabet ligger dermed under en liniær udgiftsfordeling, og budgettet forventes samlet set overholdt. 4

VÆRDI AF UDSKREVNE KONTROLAFGIFTER (BYBUSSER I AARHUS) 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. Januar 214 Februar 214 Marts 214 April 214 Maj 214 Juni 214 Juli 214 August 214 September 214 Oktober 214 November 214 December 214 Januar 215 Februar 215 Marts 215 April 215 Maj 215 Juni 215 Udskrevne Kontrolafgifter Forbrug Graf Mål Ingen kommentarer, pågående drøftelser om definition af KPI. 5

INDTÆGTER I AARHUS KOMMUNE Omsætning i Aarhus området Periodens omsætning måned 1 12 fordelt på måneder Omsætning i Aarhus området Periodens omsætning måned 1 12 år til dato sammenlignet med 213 og 214 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 213 214 215 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 213 214 215 Juni Note: Opgørelserne viser omsætning for periodekort og klippekort i Aarhus området, samt salg af billetter i bybusser. Opgørelserne omhandler således såvel regional- som bybuskørsel i Aarhus. Ved Rejsekortets indførelse i Aarhus-området i marts 215 er en væsentlig del af klippekortomsætningen overflyttet fra regionalbusser til kortsalgssteder i Aarhus. Det gør det vanskeligt at sammenligne omsætning i Aarhus-området i 1. halvår med 1. halvår de tidligere år. Vurderet ud fra omsætningstallene i Aarhus, antages den samlede omsætning i Aarhus dog at være nogenlunde på niveau med omsætningen på samme tidspunkt i 215. 6

BESØG PÅ MIDTTRAFIK.DK OG EKSTRANETTET 6. 5. 4. Besøg på midttrafik.dk Besøgstallene har fundet et stabilt leje omkring de 4. pr. måned med en stigning i juni. Besøgstallene for første og andet kvartal vil danne baggrund for en vurdering af fremtidige mål for hjemmesiden. 3. 2. 1. Apr 14 Maj 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sept 14 Okt 14 Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 Maj 15 Jun 15 Antal besøg Mål 7

BESØG PÅ MIDTTRAFIK.DK OG EKSTRANETTET Besøg ekstranet - leverandører Besøg på ekstranet - bestillere 1.8 1.2 1.6 1. 1.4 8 1.2 6 1. 4 8 2 6 4 2 Apr 14 Maj 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sept 14 Okt 14 Nov 14 Apr 14 Dec 14 Maj 14 Jan 15 Jun 14 Feb 15 Jul 14 Mar 15 Aug 14 Apr 15 Sept 14 Maj 15 Okt 14 Jun 15 Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 Maj 15 Jun 15 Antal besøg Mål Antal besøg Mål Besøgstallene for leverandørerne ligger forholdsvis højt ift. målet, og besøgstallene for bestillerne har i en længere periode ikke nået de opsatte mål. Tallene vil danne baggrund for en generel vurdering af fremtidige mål for extranettet. 8

KORTSALG VIA MIDTTRAFIK 1.2 1.1 1. 9 Antal solgte kort skolekort Jan juni 13 Jan juni 14 Jan juni 15 33. 32.5 32. 31.5 31. 3.5 Antal solgte kort ungdomsuddannelse Jan juni 13 Jan juni 14 Jan juni 15 15. 1. 5. Antal solgte kort videregående uddannelse Jan juni 13 Jan juni 14 Jan juni 15 Omsætning skolekort 1.5. 1.. 95. 9. 85. Jan juni 13 Jan juni 14 Jan juni 15 54.. 52.. 5.. 48.. 46.. Omsætning kort ungdomsuddannelse Jan juni 13 Jan juni 14 Jan juni 15 15.. 1.. 5.. Omsætning kort videregående uddannelse Jan juni 13 Jan juni 14 Jan juni 15 Skolekort Salget af skolekort er steget lidt i første halvår, men afspejler ikke den forventede udvikling på årsplan. De senere år er der indført gratis skolebuskørsel i Hedensted, Herning og Holstebro Kommune, hvilket påvirker skolekortindtægterne i negativ retning. Samlet forventes årets skolekortindtægter at lande ca. 2,2 mio. kr. under budgettet. Ungdomsuddannelse Tilbagegangen er stoppet, og det er nu stort set status quo. Det samlede salg på ungdomskort i 1. kvartal inkl. 16-19 årige er steget fra 31,2 mio. til 33,1 mio.kr. Det forventes, at budgettet for salg af kort til ungdomsuddannelser overholdes. Videregående uddannelse Der er fremgang i salget af kort til unge på Videregående uddannelser. Salget af ungdomskort til videregående uddannelser er steget med ca. 1,2 mio. kr. i første halvår af 215. 9

OMSÆTNING AF KLIPPEKORTSALG 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Omsætning Klippekort Periodens omsætning måned 1 12 fordelt på måneder Omsætning Klippekort Periodens omsætning måned 1 6 år til dato sammenlignet med 213 og 214 Juni 213 214 215 213 214 215 Bemærk Ved Rejsekortets indførelse i Aarhus-området i marts 215 er en væsentlig del af klippekort-omsætningen overflyttet fra busser til kortsalgssteder. Dermed stiger klippekortomsætningen på salgssteder, og kan ikke sammenlignes med de tidligere år. Kommentar Efter at omsætningen i 1. kvartal lå højt ift. de foregående år (kan skyldes medieskabt usikkerhed om udfasning af klippekort ifm. indførelse af rejsekort), er niveauet nu faldet og ligger i 2. kvartal på ca. samme niveau som de foregående år. 1

ANTAL TELEFONOPKALD undecenter April Maj Juni Juli 3. 25. 2. 15. 1. 5. August September 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Oktober Januar November Februar December Marts Januar Februar Marts Kundecenter April April Maj Juni Juli August September 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Flextrafik Maj 213 214 215 Juni Juli August September Oktober 25 2 15 1 5 November December Oktober Januar November Februar December Marts April 213 25 2 15 1 214 5 215 Reception Mål 8 % af alle opkald besvares indenfor 6 sekunder. 7% af alle opkald i Flextrafik skal besvares inden for 6 sekunder. Reception 213 Serviceniveau for reception ligger stabilt højt og var således hhv. 91%, 92% og 91% inden 6 sekunder i andet kvartal 215 213 214 Flextrafik Kundecenter 214 Serviceniveau for kundecentret 215 lå i andet kvartal mellem 7% & 78 % i de 3 måneder. Afvigelserne på serviceniveau kan 215 i nogen grad henledes til flere kald end forventet, i forbindelse med helligdage mv. hvor specielt bybusserne i Aarhus har kørt efter reducerede køreplaner. Samtidig kræver kald vedr. Rejekort øgede behandlingstider. Der arbejdes med Kundecenterets planlægning. Maj Juni Juli August September Oktober November December 213 Reception 214 215 Flextrafik I 2. kvartal havde Flextrafik målopfyldelse på kald besvaret indenfor 6 sekunder alle måneder. I servicecentret blev 75% af samtlige kald besvaret indenfor 6 sekunder i 2. kvartal, I driftscentret var servicemålet 77% i samme periode. 213 214 215 11

ANTAL KUNDEHENVENDELSER 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bus 212 213 214 215 12 1 8 6 4 2 Januar Flex Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 212 213 214 215 14 12 1 8 6 4 2 Januar Februar Marts April Billetkontrol Maj Juni Juli August September Oktober November December 212 213 214 215 Mål Kunde- og Driftscenteret er ansvarlig for besvarelse af alle kundehenvendelser. Alle kundehenvendelser besvares inden for 5 dage. Resultater for 2. kvartal 215 Busdrift og flextrafik: Antal kundehenvendelser ligger generelt på niveau med de foregående år. Gennemsnitlig svartid for 2. kvartal på bushenvendelser ligger på 3,69 (samme niveau som 1. kvartal), og gennemsnitlig svartid for flextrafik henvendelser er faldet fra 5,89 dage i 1. kvartal til 4,21 dage i 2. kvartal. Der arbejdes på en løsning for at få henvendelser vedrørende Rejsekort og Billetkontrol med i rapporten. Disse registreres i øjeblikket i andre systemer og efter anden definition. Rejsekortsager opgøres efter arbejdsdage, ved øvrige medregnes alle dage. 12

REJSEGARANTI ANTAL ANSØGNINGER 12 1 8 6 4 2 Kundeservice Bus 212 213 214 215 1 8 6 4 2 Flex Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 212 213 214 215 Rejsegaranti Antal rejsegaranti ansøgninger ligger nogenlunde på niveau med foregående år, dog med en mindre stigning i maj og juni i forhold til 214. 13

UDGÅEDE TURE 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 udgået delvist udgået udgået Bybusser Aarhus delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået 12 1 8 6 4 2 udgået delvist udgået udgået delvist udgået Øvrige ruter udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået 213 214 215 Januar Februar Marts April Maj Juni Januar Februar Marts April Maj Juni 99,94% 99,93% 99,92% 99,91% 99,9% 99,89% 99,88% 99,87% 99,86% 99,85% 99,84% 99,83% Kørte ture ift udgåede Udgåede ture Andelen af udgåede/delvis udgåede ture i og uden for Aarhus er forholdsvis stabil. Niveau ligger som de foregående måneder, lidt lavere en de forgående år. Kørte ture ifht. planlagte er i april og maj på det andet højeste niveau i den det der har været målt på forholdet. 14

RETTIDIGHED, AARHUS BYBUSSER Rettidighed Aarhus bybusser Rettidige afgange 215 (højest sek for tidligt og 24 sek for sent) Linje Januar Februar Marts April Maj Juni Sommer August September Oktober November December Total 1A 66% 65% 65% 67% 67% 68% 66% 2A 61% 66% 66% 67% 63% 63% 64% 3A 59% 64% 66% 69% 7% 69% 66% 4A 69% 69% 74% 74% 72% 72% 72% 5A 7% 69% 74% 74% 76% 72% 73% 6A 6% 64% 66% 66% 65% 68% 65% 11 67% 68% 69% 66% 67% 67% 67% 12 65% 71% 67% 74% 66% 71% 69% 13 62% 64% 73% 68% 7% 67% 67% 14 67% 68% 73% 72% 7% 67% 7% 15 62% 66% 7% 68% 66% 66% 66% 16 64% 71% 7% 63% 7% 66% 67% 17 64% 64% 74% 7% 69% 69% 68% 18 63% 63% 68% 66% 68% 62% 65% 19 66% 71% 7% 71% 72% 69% 7% 2 64% 67% 71% 71% 69% 67% 68% 33 81% 83% 81% 87% 81% 82% Total 65% 67% 69% 69% 69% 68% 68% 15

RETTIDIGHED, AARHUS BYBUSSER Note: I december 214 vedtog bestyrelsen Midttra rettidighedsmålet. I 214 er 65% af busserne afgåe Busselskabet og Aarhus Kommune arbejder målre realtidsskærme Brændstofforbrug i brug, så de under kørslen og EURO kan føl kørsler, der i 214 har været mange af (23% af alle Kørt mindst sek for tidligt 215 Linje Januar Februar Marts April Maj Juni Sommer August September Oktober November December Total 1A 15% 19% 21% 16% 17% 17% 2A 21% 19% 21% 16% 18% 16% 3A 36% 28% 26% 2% 21% 22% 4A 24% 25% 21% 19% 19% 2% 5A 24% 2% 21% 22% 18% 18% 6A 26% 22% 22% 2% 18% 19% 11 16% 14% 13% 14% 9% 1% 12 2% 16% 16% 15% 16% 12% 13 32% 28% 22% 21% 18% 2% 14 2% 21% 17% 15% 18% 2% 15 27% 25% 21% 23% 17% 18% 16 33% 25% 27% 3% 2% 24% 17 25% 22% 16% 2% 19% 19% 18 2% 19% 13% 11% 1% 11% 19 26% 21% 23% 17% 11% 12% 2 2% 25% 22% 16% 7% 16% 33 16% 14% 15% % 9% 12% Total 23% 22% 21% 19% 17% 18% Note: I december 214 vedtog bestyrelsen Midttrafiks nye mål for rettidighed på -4 minutter. I Aarhus er det målet at 75% af bybusserne afgår indenfor rettidighedsmålet. I 214 er 65% af busserne afgået rettidigt fra stoppestederne. Busselskabet og Aarhus Kommune arbejder målrettet på at optimere, både de samlede køretider og mellemtiderne. I efteråret 215 tager chaufførerne realtidsskærme i brug, så de under kørslen kan følge med i, om de afgår rettidigt. Det forventes at realtidsskærmene kan forhindre en stor del af de for tidlig kørsler, der i 214 har været mange af (23% af alle afgange). Farvekriterier: For tidligt Fra Til Godt % 5% OK 5% 1% Skidt 1% 15% Meget skidt 15% 1% For sent Fra Til Godt % 1% OK 1% 2% Skidt 2% 3% Meget skidt 3% 1% Samlet rettidighed Fra Til Godt 1% 85% OK 85% 75% Skidt 75% 65% Meget skidt 65% % Rettidighed Rettidigheden i Aarhus er øget fra 65% til forbedring i antal rettidige afgange i takt m Rettidighed Rettidigheden i Aarhus er øget fra 65% til 68% i perioden januar til juni 215. Realtidssystem er under implementering. Der forventes yderligere forbedring i antal rettidige afgange i takt med idriftsættelse af systemet. Brændstofforbrug og Euronorm 16

BRÆNDSTOFFORBRUG OG EURO-NORM 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Brændstofforbrug 2. kvartal, Km/l 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 km/m3 Herning Horsens Skive Randers Skanderborg Holstebro (GAS) 2. kvartal: I Horsens, Randers og Skive er niveauet næsten identisk med 214. Højere brændstofforbrug i Herning skyldes dels koldere vejr i perioden marts-juni, samt at minibusserne ikke har været anvendt siden november 214 på grund af skift til Rejsekortudstyr. Note Der mangler indberetninger for Skanderborg for april, maj, juni 214 pga. udskiftning af busselskab. Midttrafik udbetaler bonus for sparet brændstof i følgende byer: Horsens, Herning, Randers, Skive, Skanderborg og Holstebro 17

GENNEMSNITLIG EURONORM FOR MIDTTRAFIKS A-BUSSER 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 2. kvartal Nobina har udskiftet tre busser. Note Euronormen fastlægger grænseværdierne for, hvor meget kulilte, nitrogenoxider, kulbrinte og partikler en bus udleder. 18

FLEXTRAFIK 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% Antal ture bestilt via internettet 98,% 97,5% 97,% 96,5% 96,% 95,5% 95,% 94,5% 94,% 93,5% Rettidig aflevering af kunder 2,%,% Rettidig Aflevering Måltal Internet Bestillinger Mål Antal ture bestilt via internettet Der er tale om et samlet mål for selvbetjening for Flextur og handicapbestillinger. Ved udgangen af juni måned ligger andelen af Flexture bestilt via selvbetjening på 11,4 %. Det forventes at andelen af Flexture bestilt online fortsat vil stige. Der forventes ikke stigning i antallet af online handicapbestillinger. Rettidig aflevering af kunder Der er målopfyldelse for 2. kvt. 19

BILLETKONTROL 7. 6. Bybusser i Aarhus 5. 4. 3. 2. 1. Bybusser i Aarhus Mål Billetkontrol i Aarhus Mål om antal kontroller indfries. Der arbejdes i samarbejde med leverandøren på optimering af kontrol i rutenettet og særlige indsatskontroller 8 7 6 5 4 3 2 1 Regionale og kommunale Regionale og kommunale busser Antal Regionale og kommunale busser Mål Billetkontrol uden for Aarhus Det samlede mål for 2. kvartal og år til dato er opnået. 2

KVALITETSKONTROL 8 7 6 5 4 3 2 1 Kvalitetskontrol Antal Mål Kvalitetskontrol Antallet af kvalitetskontroller er under mål i april og maj, grundet allokering af ressourcer til Rejekort installation. Fra juni antallet af kontroller er over mål. Den fremadrettede kontrol planlægges, således at årsindsatsen for kvalitetskontroller indfries. 21

SYGEFRAVÆR 6% Sygefravær April 14 Juni 15 Ukorrigeret 3,5% Sygefravær April 14 Juni 15 Korrigeret 5% 3,% 4% 3% 2% 2,5% 2,% 1,5% 1,% 1%,5% % April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun,% April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Serie1 Serie2 Serie1 Serie2 Ukorrigeret fravær Sygefraværet i Midttrafik er på 3,5 % målt i juni måned 215. Der er således tale om en tendens til et fald i sygefraværet set i forhold til resten af året, idet det akkumulerede ukorrigerede sygefravær år til dato udgør 4,18 % Korrigeret fravær Det korrigerede sygefravær er på 1, %, målt i juni måned 215. Hvilket ligger under Midttrafiks målsætning om at opnå et tilstedevær hos medarbejderne på 98 %. Der er således tale om en tendens til et fald i sygefraværet, set i forhold til resten af året, idet det akkumulerede korrigerede sygefravær år til dato udgør 1,9 %. 22

SYGEFRAVÆR 9% 8% 7% Sygefravær akkumleret 27 215(ÅTD) Ukorrigeret 3,% 2,5% 2,% Sygefravær akkumuleret 27 215(ÅTD) Korrigeret 6% 5% 1,5% 4% 3% 2% 1,%,5% 1% % 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Sygefravær Mål,% 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Sygefravær Mål Ukorrigeret fravær - Akkumuleret ÅTD Det totale sygefravær i Midttrafik, år til dato ligger på 4,1%, hvilket er lige over Midttrafiks målsætning på 4 %. I forhold til samme måned i 214 er antallet af langtidssyge faldet fra 4,2 % til 4,1 %. Korrigeret fravær Det totale korrigerede og akkumulerede sygefravær er på 1,9 %, hvilket er under Midttrafiks målsætning om at opnå et tilstedevær hos medarbejderne på 98 %. I forhold til samme måned i 214 er der sket en mindre stigning i fraværet fra 1,4 % til 1,9 %. 23

NEDETID IT Ingen registreringer af nedetid i 2. kvartal 215. 24