Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn



Relaterede dokumenter
Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. september 2014.

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. juni 2015.

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Korrigeret årsbudget

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

Budgetproces 2007 og overslagsår Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Strategisk blok - S05

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Bevilling 11 Dagpasning

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Børnepasning side 1. Indhold

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Mål og Midler Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

10 Dagtilbud for børn

Børnepasning side 1. Indhold

UDVALG FOR BØRN OG UNGE kr

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

Tildelingsmodel for dagtilbudsområdet pr. 1. august 2018.

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Børne- og uddannelsesudvalgets

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Alderslyst for 2018:

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB : Godkendt (Sag nr. 347) Pulje til mere personale i dagtilbud

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Dagpleje og daginstitutioner

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Institutionsstrukturen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Ledere af dagtilbud og skoler pr. 1. september 2016

Aftale mellem Daginstitutionen Sejs-Laven og dagtilbudschefen

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Statistik og kapacitetsstatus for 0-6-års området til Opvækst- og Læringsudvalgsmøde den 21. juni 2017

Business Case for Landsbyordning efter 24A i Folkeskoleloven for Svanninge Skole og BørneBakkeHus Høringsmateriale. Version 03, den

Dagpleje og daginstitutioner

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Sejs/Laven for :

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016:

Center for Børn & Undervisning

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:

Budget 2009 til 1. behandling

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019

HANDLEFORSLAG VEDR. BØRNEUDVALGETS OMRÅDE

Transkript:

Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner Fritidshjem Særlige dagtilbud og klubber Puljeordninger og privat pasning Støtte til frivilligt socialt arbejde Samtlige af de nævnte opgaver har også før kommunalreformen været varetaget af kommunerne. Kommunens nettodriftsudgifter til børnehaver er dog steget med ca. kr. 5,1 mio. i forbindelse med en lov- og cirkulæreændring der betyder, at kommunerne alene kan opkræve 25 % i forældrebetaling mod tidligere 33 pct. Dermed sidestilles forældre med børn i børnehavealderen med forældre med børn i dagplejen eller i vuggestue. I forhold til sidste års børnetal i de fem oprindelige kommuner er der indlagt en tilvækst på 11 dagplejebørn, 34 vuggestuebørn og 10 børnehavebørn. Opgjort i kroner svarer det til en budgetudvidelse på netto 2,25 mio. Endelig er budgetterne til søskenderabatter og økonomiske fripladser forhøjet med kr. 1,4 mio. som følge af regnskabserfaringer, bl.a. som et resultat af budgetrevisionen pr. 31.5.2006. Der er budgetlagt ud fra, at der er 54 børn i vuggestue, 977 børn i dagpleje, 1.664 børn i børnehave og 56l børn i fritidshjem eller fritidshjemsafdeling i en integreret institution. Fritidshjem og fritidshjemsafdelinger ændres til skolefritidsordninger med virkning fra 1. august 2007. Forud for kommunesammenlægningen har der naturligt været fokuseret på konsekvenserne som følge af en harmonisering af de fem kommuners serviceniveau. På institutionsområdet vil forældre i nogle delområder af den nye kommune opleve en bedre personalenormering efter en harmonisering, mens andre forældre vil opleve en tilsvarende forringelse af personalenormeringen. Årsagen er, at serviceniveauet som udgangspunkt har været meget forskelligt. Af samme årsag venter en stor opgave med at harmonisere personalenormeringerne i de enkelte institutioner. En anden stor udfordring forud for kommunesammenlægningen var spørgsmålet omkring forældrebetaling for børn i aldersgruppen 6-9 år. Således varierede forældrebetalingen i de fem gamle kommuner fra 30 til 80 pct. De kommuner der har opkrævet en høj forældrebetalingsandel har alene haft SFO er, mens de kommuner der har opkrævet 30 pct. enten kun har haft integrerede institutioner eller en kombination. Hvis den hidtidige struktur blev bevaret ville der af hensyn til lighedsgrundsætningen om, at alle borgere skal behandles ens pr. 1. januar 2007, kun kunne opkræves en forældrebetaling på 30 pct. for samtlige 6-9-årige i kommunen (i det ressourcetildelingen for SFO er, integrerede institutioner og

fritidshjem er ens). Dette ville imidlertid, set i lyset af den givne økonomiske ramme, føre til en markant forringelse af serviceniveauet på dagpasningsområdet med nedlæggelse af en række stillinger til følge. For at undgå denne uønskede situation er det besluttet, at fritidshjemsgrupperne i de nuværende integrerede institutioner og fritidshjem omlægges til SFO er samtidig med, at forældrebetalingen fastsættes til 50 pct. Dermed undgås nedlæggelse af ca. 35 pædagog-/medhjælperstillinger samtidig med, at det nuværende serviceniveau (hvis der ses bort fra takstforhøjelsen) opretholdes på et niveau lidt under status quo. Således bliver området alene reduceret med 4,5 fuldtidsstillinger. Det er samtidig hensigten, at dagligdagen for børnene og for personalet i det store og hele fortsætter som hidtil. Af hensyn til at sikre et grundigt forarbejde og en glidende overgang er det besluttet, at den nye struktur først gennemføres med virkning pr. 1.8.2007. Således vil der først ske en harmonisering af personalenormeringerne på hele institutionsområdet (inkl. børnehaver) med virkning pr. 1.8.2007. På dagplejens område vil borgerne derimod ikke opleve de store konsekvenser som følge af en harmonisering. Dette skyldes, at området i høj grad er reguleret via den centrale overenskomst for dagplejere. Der vil dog ske en harmonisering af tid til ledelses- og tilsynsopgaven, som i de fem gamle kommuner har varieret fra 0,45 time pr. barn til 0,80 time pr. barn, ligesom der sker en harmonisering af rammebeløbet pr. barn. Denne harmonisering for virkning allerede pr. 1.1.2007. I det følgende gives en yderligere beskrivelse af de enkelte delområder. Driftsudgifter 238.962 Driftsindtægter -54.347 Netto 184.615 Udviklingstendenser: I overslagsårene indgår reguleringen for den demografiske udvikling i budgettet. Se desuden bemærkninger under funktion 5.10 på omstående side.

Funktion 05.25.10 Fælles formål Driftsudgifter 29.447 Driftsindtægter -2.777 Netto 26.690 Beskrivelse af aktivitet: På baggrund af den udarbejdede befolkningsprognose er der i overslagsårene indarbejdet følgende ændringer i antallet af pladser i dagpasningstilbuddene: 2008 2009 2010 0 2 årige -24 10-25 3 5 årige 39 10 27 6 9 årige -57-71 28 Bemærkninger: Fællesudgifter: Budgetbeløbene til søskenderabat, fripladser, tilskud til forældre, der vælger privat pasning, tilskud til forældre på børnepasningsorlov, betaling til/fra andre kommuner og øvrige budgetbeløb er som udgangspunkt budgetteret som summen af de fem kommuners budgetter for 2007 reduceret med 6%. Budgetbeløbene er efterfølgende reguleret med de ændringer som er indeholdt i de 5 kommuners budgetrevisioner pr. 31. maj 2006. Budgetbeløbene til fripladser og søskenderabat er endvidere reguleret i forhold til de ændringer, der er foretaget i normeringen for daginstitutionerne og dermed i forældrebetalingen. Der er således ikke vurderet om størrelsen af budgetbeløbene til fripladser og søskenderabat svarer til den ændrede forældrebetaling for dagplejen og daginstitutionerne. Der er afsat et budgetbeløb til støtteforanstaltninger. I budgetbeløbet indgår den del af normeringen for Toftegårdsskolens vuggestue og Børnecentret Vesterparkens afdeling for særligt støttekrævende børn (Knasten) som ligger ud over den almindelige tildeling. Forældrebetaling er beregnet som 25% af de budgetlagte udgifter for daginstitutionerne samt fællesudgifter til støttepædagoger, vikarudgifter, udgifter vedrørende læreplaner, pædagoguddannelse samt pulje til udvidelse af åbningstiden i flere af daginstitutionerne. Forældrebetalingen fordeles på den enkelte institution på baggrund af den fastsatte takst og børnetallet i institutionen. I overslagsårene indgår reguleringen for den demografiske udvikling i budgettet. Der er indlagt en ramme på brutto 2,2 mio. kr. pr. år til udvidelse af åbningstiden i flere af kommunens daginstitutioner. Opgjort i nettokroner - efter indregning af forældrebetaling samt afledt virkning til søskenderabatter og økonomiske fripladser svarer det til en merudgift på kr. 1,8 mio. Ændringen af åbningstiden træder i kraft pr. 1. august 2007 og indgår derfor med 5/12 i 2007. Sammenlægningsudvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til gennemførelse af harmoniseringen af dagpasningsområdet, så generne i forbindelse med harmoniseringen bliver så afdæmpede som muligt.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter for institutionslederne, tillidsmænd, forældre, de berørte fagsekretariater og økonomiafdelingen. Der ud over er der repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget. Arbejdsgruppens opgaver omfatter blandt andet udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel, forslag til åbningstid i institutionerne, forslag til struktur og udarbejdelse af forslag til en udligningsordning som medfører, at forskelle mellem institutionernes nuværende lønsum og den beregnede lønsum udlignes over 2 år. Institutionernes budgetter vil blive reguleret i forhold til de ændringer, som resultatet af arbejdsgruppens arbejde medfører.

Funktion 05.25.11 Dagplejen Driftsudgifter 84.086 Driftsindtægter -21.045 Netto 63.041 Beskrivelse af aktivitet: Udgifter til den kommunale dagpleje inkl. tilsyn. Lovgivning: 24 i Lov om social service. Bemærkninger: Dagplejen i FMK er budgetlagt samlet for hele kommunen uanset, at dagplejen er organiseret i 3 distrikter. Fordelingen af budgettet foretages efterfølgende på baggrund af fagsekretariatets opgørelse over antal dagplejere/børn i hvert af distrikterne. Der er budgetlagt ud fra et forventet børnetal på 977 børn og en udnyttelsesgrad på 95%. Der er således indregnet lønudgift til 257 dagplejere, hvilket svarer til 1.028 pladser. De tilbageværende 5% skal dække vikarudgifter i forbindelse med sygdom, kurser og øvrigt fravær bortset fra barsel, som finansieres af den afsatte barselspulje på hovedkonto 6. Der er afsat 0,50 time pr. uge pr. barn til ledelse og tilsyn og der budgetlægges med et rammebeløb på 912 kr. pr. barn til køb af legetøj m.v. Til inventar, administration og lignende er der afsat et budgetbeløb som svarer til 94% af de budgetterede udgifter i de 5 nuværende kommuner. Forældrebetalingen udgør 25% af de budgetterede udgifter med tillæg af moms.

Funktion 05.25.13 Børnehaver Driftsudgifter 76.902 Driftsindtægter -24.554 Netto 52.348 Beskrivelse af aktivitet: Børnehaver. Lovgivning: 23 i Lov om social service. Bemærkninger: Fællesudgifter: Der er budgetlagt med støtteforanstaltninger i børnehaverne og forældrebetaling. Daginstitutioner: Normeringen i den enkelte institution er i 2007 beregnet i to dele. For perioden 1. januar - 31. juli 2007 er der budgetlagt med den normering, som institutionen vil få ud fra den normeringsmodel som er gældende i den kommune, hvor institutionen er hjemmehørende i 2006. Ved beregning af lønsummer er der dog konsekvent taget udgangspunkt i gennemsnitslønnen for de fem kommuner under ét. For perioden 1. august 31. december 2007 er normeringen beregnet ud fra den normeringsmodel der blev fremlagt på Sammenlægningsudvalgets temamøde og som indeholder følgende elementer: Gruppestørrelse Voksne pr. time Ugentlig åbningstid Fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale Fastlæggelse af administrationstid Tid til åbne-/lukkefunktion Øvrig tid Vægtning af aldersgrupperne 0 2 årige, 3 5 årige og 6 9 årige Gruppestørrelsen er fastsat til 22,4 børn, hvor der til hver gruppe er beregnet 2,0 voksne pr. time. Der er derudover indlagt en reduktion i de tidlige morgentimer og de sene eftermiddagstimer. Således reduceres antal voksne pr. time pr. gruppe med 33 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der ligger mellem 40 og 45 timer, og med 66 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der overstiger 45 timer. Åbningstiden er som udgangspunkt fastsat til 50 timer i 9 ud af 10 institutioner. Der er derudover 1 institution i hvert lokalområde, svarende til ca. hver tiende institution, der har en ugentlig åbningstid på 55 timer.

De enkelte institutioners lønsummer er som udgangspunkt budgetlagt på grundlag af en gennemsnitsløn på kr. 322.152 for en pædagog og kr. 248.000 for en pædagogmedhjælper. Institutionernes lønsummer er desuden beregnet under forudsætning af, at andelen af uddannet personale udgør 65%. Til administration gives 10 timer i grundtildeling samt yderligere 1 time pr. 10 børn. Derudover gives 8 timer pr. gruppe til øvrig tid samt 2 timer til åbne og lukke. Endelig vægter vuggestuebørn med 2, børnehavebørn med 1 og fritidshjemsbørn med 0,53. Dvs., at et børnehavebarn kun udløser halvt så mange ressourcer som et vuggestuebarn men næsten dobbelt så mange ressourcer som et fritidshjemsbarn. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en såkaldt skyggemodel. Den enkelte institution er således ikke forpligtiget til at have en given fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale, ligesom den ikke er forpligtiget til at bruge så og så mange timer til administration etc. Den ugentlige åbningstid ligger dog fast. Sammenlægningsudvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til gennemførelse af harmoniseringen af dagpasningsområdet, så generne i forbindelse med harmoniseringen bliver så afdæmpede som muligt. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for institutionslederne, tillidsmænd, forældre, de berørte fagsekretariater og økonomiafdelingen. Der ud over er der repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget. Arbejdsgruppens opgaver omfatter blandt andet udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel, forslag til åbningstid i institutionerne, forslag til struktur og udarbejdelse af forslag til en udligningsordning som medfører, at forskelle mellem institutionernes nuværende lønsum og den beregnede lønsum udlignes over 2 år. Institutionernes budgetter vil blive reguleret i forhold til de ændringer, som resultatet af arbejdsgruppens arbejde medfører. Til vikarer er der indregnet 5% af institutionens lønsum. Budgetbeløbet skal dække vikarudgifter i forbindelse med al fravær bortset fra barsel. Vikarudgifter i forbindelse med barsel er budgetlagt i en særskilt pulje på hovedkonto 6 og tildeles institutionerne efter de retningslinier, som er fastlagt i den indgåede aftale. Der er budgetteret med udgifter til uddannelse og arbejdsskadeforsikring i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede i de enkelte institutioner. Budgetbeløb til beskæftigelsesmaterialer m.v. er tilsvarende fastlagt ud fra det forventede børnetal i de enkelte institutioner. Udgifter til fast ejendom, rengøring, el, vand og varme i de nuværende kommuner, er overført til institutionernes budgetter i 2007. Budgetbeløbene er reduceret med 6% bortset fra udgifter vedrørende ejendomsforsikringer, el og varme idet det er vurderet at det ikke er realistisk, at der kan reduceres på disse områder. Institutioner hvor der er specialafdelinger og som hidtil har haft en højere normering end øvrige institutioner, vil fra 1.1.2007 alene blive tildelt en grundnormering for disse afdelinger, idet budgetbeløbet til støtteforanstaltninger er budgetlagt i en pulje, som fagsekretariatschefen administrerer.

Der er budgetlagt med følgende institutioner: Navn: Budgetsum 2007 Bøgehaven, Årslev 3.474.000 Børnehaven Snurretoppen, Gislev 3.033.000 Børnehaven Oasen, Kværndrup 2.057.000 Børnehuset Regnbuen, Årslev 749.000 Børnehaven Broholm 3.333.000 Børnehaven Hættegården 3.856.000 Børnehaven Kahytten 2.530.000 Børnehaven Kaptajngården 2.300.000 Børnehaven Lundsbjerg 3.042.000 Børnehaven Blæksprutten 2.038.000 Børnehaven Skovtrolden 2.381.000 Børnehaven Tinghøj 2.415.000 Carl Nielsen Børnehaven 2.409.000 Børnehaven Myretuen, Broby 3.431.000 Guldhøj Børnehave 2.424.000 Hudevad Naturbørnehave 2.264.000 Nr. Lyndelse Børnehave 2.724.000 Nøddehøj 2.404.000 Ringgårdens Børnehave 3.376.000 Stentevang Børnehave 2.362.000 Toftegårdens Børnehave 6.267.000 Vester Mølle Børnehave 2.804.000 Årslev Børnehave 3.379.000 Ryslinge Børnecenter 2.460.000 Kværndrup Børnehave 2.487.000 Børnehaven Regnbuen Faaborg 1.501.000 Toppen børnehaveafdelingen, Årslev 533.000 Trollegården Børnehave 1.688.000 Vester Åby Børnehave 1.255.000

Funktion 05.25.14 Integrerede institutioner Driftsudgifter 34.388 Driftsindtægter -5.971 Netto 28.417 Beskrivelse af aktivitet: Integrerede daginstitutioner. Lovgivning: 23 i Lov om social service. Bemærkninger: Normeringen i den enkelte institution er i 2007 beregnet i to dele. For perioden 1. januar - 31. juli 2007 er der budgetlagt med den normering, som institutionen vil få ud fra den normeringsmodel som er gældende i den kommune, hvor institutionen er hjemmehørende i 2006. Ved beregning af lønsummer er der dog konsekvent taget udgangspunkt i gennemsnitslønnen for de fem kommuner under ét. For perioden 1. august 31. december 2007 er normeringen beregnet ud fra den normeringsmodel der blev fremlagt på Sammenlægningsudvalgets temamøde og som indeholder følgende elementer: Gruppestørrelse Voksne pr. time Ugentlig åbningstid Fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale Fastlæggelse af administrationstid Tid til åbne-/lukkefunktion Øvrig tid Vægtning af aldersgrupperne 0 2 årige, 3 5 årige og 6 9 årige Gruppestørrelsen er fastsat til 22,4 børn, hvor der til hver gruppe er beregnet 2,0 voksne pr. time. Der er derudover indlagt en reduktion i de tidlige morgentimer og de sene eftermiddagstimer. Således reduceres antal voksne pr. time pr. gruppe med 33 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der ligger mellem 40 og 45 timer, og med 66 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der overstiger 45 timer. Åbningstiden er som udgangspunkt fastsat til 50 timer i 9 ud af 10 institutioner. Der er derudover 1 institution i hvert lokalområde, svarende til ca. hver tiende institution, der har en ugentlig åbningstid på 55 timer. De enkelte institutioners lønsummer er som udgangspunkt budgetlagt på grundlag af en gennemsnitsløn på kr. 322.152 for en pædagog og kr. 248.000 for en pædagogmedhjælper. Institutionernes lønsummer er desuden beregnet under forudsætning af, at andelen af uddannet personale udgør 65%.

Til administration gives 10 timer i grundtildeling samt yderligere 1 time pr. 10 børn. Derudover gives 8 timer pr. gruppe til øvrig tid samt 2 timer til åbne og lukke. Endelig vægter vuggestuebørn med 2, børnehavebørn med 1 og fritidshjemsbørn med 0,53. Dvs., at et fritidshjemsbarn kun udløser halvt så mange ressourcer som et børnehavebarn og kun godt ¼ af hvad et vuggestuebarn udløser. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en såkaldt skyggemodel. Den enkelte institution er således ikke forpligtiget til at have en given fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale, ligesom den ikke er forpligtiget til at bruge så og så mange timer til administration etc. Den ugentlige åbningstid ligger dog fast. Sammenlægningsudvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til gennemførelse af harmoniseringen af dagpasningsområdet, så generne i forbindelse med harmoniseringen bliver så afdæmpede som muligt. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for institutionslederne, tillidsmænd, forældre, de berørte fagsekretariater og økonomiafdelingen. Der ud over er der repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget. Arbejdsgruppens opgaver omfatter blandt andet udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel, forslag til åbningstid i institutionerne, forslag til struktur og udarbejdelse af forslag til en udligningsordning som medfører, at forskelle mellem institutionernes nuværende lønsum og den beregnede lønsum udlignes over 2 år. Institutionernes budgetter vil blive reguleret i forhold til de ændringer, som resultatet af arbejdsgruppens arbejde medfører. Til vikarer er der indregnet 5% af institutionens lønsum. Budgetbeløbet skal dække vikarudgifter i forbindelse med al fravær bortset fra barsel. Vikarudgifter i forbindelse med barsel er budgetlagt i en særskilt pulje og tildeles institutionerne efter de retningslinier, som er fastlagt i den indgåede aftale. Der er budgetlagt med udgift til uddannelse og arbejdsskadeforsikring i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede i institutionen. Budgetbeløb til beskæftigelsesmaterialer m.v. er fastlagt ud fra det forventede børnetal i institutionen. Udgifter til fast ejendom, rengøring, el, vand og varme i de nuværende kommuner, er overført til institutionernes budgetter i 2007. Budgetbeløbene er reduceret med 6% bortset fra udgifter vedrørende ejendomsforsikringer, el og varme idet det ikke er vurderet at være realistisk at der kan reduceres på disse områder. Alle fritidshjem og fritidshjemsafdelinger i de integrerede institutioner er budgetlagt som skolefritidsordninger med virkning fra 1. august 2007. Til institutioner som bliver opdelt i henholdsvis en SFO og en børnehave/aldersintegreret institution, er der til hver af afdelingerne indregnet en lønudgift til en fuldtids leder og en fuldtids souschef, ligesom hver af afdelingerne er tildelt en grundnormering til åbne/lukkefunktion og øvrig tid. Institutioner hvor der er specialafdelinger som hidtil haft en højere normering end øvrige afdelinger, vil fra 2007 alene blive tildelt en grundnormering for disse afdelinger, idet budgetbeløb til støtteforanstaltninger er budgetlagt i en pulje som fagsekretariatschefen administrerer.

Der er konkret budgetlagt med følgende institutioner: Navn: Budgetsum 2007 Børnecentret Vesterparken 5.001.000 Børnehuset Regnbuen, Årslev 2.020.000 Faaborg Børnehave 3.885.000 Haastrup Daginstitution 3.264.000 Integreret inst. Vester Åby skole 3.058.000 Kærnehuset, Faaborg 4.700.000 Regnbuen Faaborg 3.623.000 Toppen, Årslev 2.430.000 Trollegården, Faaborg 3.872.000 Børnehaven Hestehavevej 2.262.000

Funktion 05.25.15 Fritidshjem Driftsudgifter 2.711 Driftsindtægter 0 Netto 2.711 Beskrivelse af aktivitet: Fritidshjem. Lovgivning: 23 i Lov om social service. Bemærkninger: Normeringerne i de enkelte institutioner er i 2007 beregnet i to dele. For perioden 1. januar - 31. juli 2007 er der budgetlagt med den normering, som institutionen vil få ud fra den normeringsmodel som er gældende i den kommune, hvor institutionen er hjemmehørende i 2006. Ved beregning af lønsummer er der dog konsekvent taget udgangspunkt i gennemsnitslønnen for de fem kommuner under ét. For perioden 1. august 31. december 2007 er normeringen beregnet ud fra den normeringsmodel der blev fremlagt på Sammenlægningsudvalgets temamøde og som indeholder følgende elementer: Gruppestørrelse Voksne pr. time Ugentlig åbningstid Fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale Fastlæggelse af administrationstid Tid til åbne-/lukkefunktion Øvrig tid Vægtning af aldersgrupperne 0 2 årige, 3 5 årige og 6 9 årige Gruppestørrelsen er fastsat til 22,4 børn, hvor der til hver gruppe er beregnet 2,0 voksne pr. time. Der er derudover indlagt en reduktion i de tidlige morgentimer og de sene eftermiddagstimer. Således reduceres antal voksne pr. time pr. gruppe med 33 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der ligger mellem 40 og 45 timer, og med 66 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der overstiger 45 timer. Åbningstiden er som udgangspunkt fastsat til 50 timer i 9 ud af 10 institutioner. Der er derudover 1 institution i hvert lokalområde, svarende til ca. hver tiende institution, der har en ugentlig åbningstid på 55 timer. De enkelte institutioners lønsummer er som udgangspunkt budgetlagt på grundlag af en gennemsnitsløn på kr. 322.152 for en pædagog og kr. 248.000 for en pædagogmedhjælper. Institutionernes lønsummer er desuden beregnet under forudsætning af, at andelen af uddannet personale udgør 65%. Til administration gives 10 timer i grundtildeling samt yderligere 1 time pr. 10 børn. Derudover gi-

ves 8 timer pr. gruppe til øvrig tid samt 2 timer til åbne og lukke. Endelig vægter vuggestuebørn med 2, børnehavebørn med 1 og fritidshjemsbørn med 0,53. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en såkaldt skyggemodel. Den enkelte institution er således ikke forpligtiget til at have en given fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale, ligesom den ikke er forpligtiget til at bruge så og så mange timer til administration etc. Den ugentlige åbningstid ligger dog fast. Sammenlægningsudvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til gennemførelse af harmoniseringen af dagpasningsområdet, så generne i forbindelse med harmoniseringen bliver så afdæmpede som muligt. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for institutionslederne, tillidsmænd, forældre, de berørte fagsekretariater og økonomiafdelingen. Der ud over er der repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget. Arbejdsgruppens opgaver omfatter blandt andet udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel, forslag til åbningstid i institutionerne, forslag til struktur og udarbejdelse af forslag til en udligningsordning som medfører, at forskelle mellem institutionernes nuværende lønsum og den beregnede lønsum udlignes over 2 år. Institutionernes budgetter vil blive reguleret i forhold til de ændringer, som resultatet af arbejdsgruppens arbejde medfører. Til vikarer er der indregnet 5% af institutionens lønsum. Budgetbeløbet skal dække vikarudgifter i forbindelse med al fravær bortset fra barsel. Vikarudgifter i forbindelse med barsel er budgetlagt i en særskilt pulje på hovedkonto 6 og tildeles institutionerne efter de retningslinier, som er fastlagt i den indgåede aftale. Der er budgetteret med udgifter til uddannelse og arbejdsskadeforsikring i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede i den enkelte institution. Budgetbeløb til beskæftigelsesmaterialer m.v. er tilsvarende fastlagt ud fra det forventede børnetal i den enkelte institution. Udgifter til fast ejendom, rengøring, el, vand og varme i de nuværende kommuner, er overført til institutionernes budgetter i 2007. Budgetbeløbene er reduceret til med 6% bortset fra udgifter vedrørende ejendomsforsikringer, el og varme idet det ikke er vurderet at være realistisk at der kan reduceres på disse områder. Der er ét fritidshjem i Faaborg-Midtfyn Kommune. Toftegårdens Fritidshjem er budgetlagt som en skolefritidsordning med virkning fra 1. august 2007 og den samlede budgetsum udgør kr. 2.711.000. Forældrebetalingen for fritidshjemmet indgår i indtægten under integrerede institutioner.

Funktion 05.25.17 Særlige dagtilbud og klubber Driftsudgifter 5.368 Driftsindtægter 0 Netto 5.368 Beskrivelse af aktivitet: Særlige dagtilbud og særlige klubber. Lovgivning: 32 og 36 i lov om social service. Bemærkninger: Budgetbeløbet er beregnet ud fra Fyns Amts liste over elever i amtets skoler. Herudover er der budgetlagt med udgifter til specialgruppen ved børnehaven på Rolfsted skole. Budgetbeløbet hertil er optaget fra Årslev Kommunes budget. Der er ikke foretaget 6% reduktion på området.

Funktion 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner. Driftsudgifter 5.686 Driftsindtægter 0 Netto 5.686 Beskrivelse af aktivitet: Området omfatter tilskud til puljeordninger, private klubber samt til privatinstitutioner. Lovgivning: Lov om social service 25, 25 a, 35 stk. 3. Bemærkninger: Der er budgetlagt med udgifter til børn i følgende puljeordninger: Værestedet, Faaborg De fire årstider, Ringe Blåtands børnehave, Ringe Krudtuglen, Ringe Hjemly, Ringe Solstrålen Ryslinge Den lille vulkan, Ryslinge Gislev Friskoles SFO, Ryslinge Vulkanen, Ryslinge Myretuen, Ryslinge De budgetterede udgifter er afsat ud fra de indgåede aftaler med de nævnte puljeordninger. Der er endvidere afsat budget til en ny privatinstitution som er under oprettelse ved Ferritslev Friskole.

Funktion 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Driftsudgifter 413 Driftsindtægter 0 Netto 413 Beskrivelse af aktivitet: Lovgivning: Bemærkninger: Der er budgetlagt med tilskud til L egsmarken på kr. 212.000. Budgetbeløbet svarer til det tilskud, som Faaborg Kommune har budgetlagt med i 2007. Her ud over er der afsat budgetbeløb til tilskud til Horne Idrætsanlæg.