Aftale om Genåbning af Budget 2010
|
|
|
- Kirsten Thøgersen
- 10 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den aktuelle økonomiske krise, et voksende demografisk udgiftsniveau og et massivt pres på det specialiserede socialområde. Dertil kommer regeringens varsel om nulvækst i landets kommuner kombineret med behovet for en styrkelse af kommunens likviditet og anlægsinvesteringer. På et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 9. februar drøftede Kommunalbestyrelsen udsigterne for kommunens økonomi. Det blev efterfølgende besluttet at genåbne Budget 2010 for, via omstruktureringer og besparelser, at finde 20,8 mio. kr. i 2010 og 50 mio. kr. i efterfølgende år. Samtidig skal der i den kommende tid udarbejdes en flerårig strategi for omstilling, effektivitet og innovation. De aktuelle besparelser kombineret med en langsigtet plan for omstilling, effektivitet og innovation skal sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommune kommer styrket ud af de nuværende økonomiske udfordringer. Ændringer til fremsatte spareforslag Administrationen har med kort varsel udarbejdet et omfattende sparekatalog med i alt 83 forslag til besparelser og omstruktureringer, der spænder meget vidt. Lige fra sammenlægning af hjemmepleje og hjemmesygepleje over til ændringer af biblioteksstrukturen til en ændring af åbningstiden i de kommunale daginstitutioner. De enkelte forslag har været drøftet med de respektive ledere og har så vidt det har været muligt været forelagt MED-udvalg, jf. den aftalte proces for genåbning af Budget Der foreligger på den baggrund 47 høringssvar. De enkelte spareforslag og høringssvar er desuden offentliggjort på kommunens hjemmeside. Økonomiudvalget har på sit møde den 22. marts 2010 haft en indgående drøftelse af de enkelte forslag til besparelser samt de indkomne høringssvar. Materialet har desuden været drøftet igen på et gruppeformandsmøde den 23. marts
2 Med nærværende aftale foretages forskellige ændringer eller præciseringer til de oprindeligt fremsatte besparelser. Ændringerne/præciseringerne omfatter følgende forslag: 1. Sammenlægning af Job og Aktiv med Montagen 2. Reduktioner i Fagsekretariatet Sundhed og Handicap 3. Færre ressourcer til sundhedsfremme i Den Kommunale Sundhedstjeneste 4. Samlet fritid 5. Lukning af Kværndrup Bibliotek eller alternativt en reduktion i åbningstiden i alle afdelinger 6. Bortfald af tilskud til L egsmarken fritidsklub 7. Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne 8. Reduktion af den udvidede åbningstid i SFO 9. Minimumstimetal i folkeskolen 10. Reduktion af landdistriktkoordinatorfunktion 11. Udlicitering af rengøringsområdet I det følgende beskrives de enkelte ændringer. Ad 1 Sammenlægning af Job og Aktiv med Montagen Som følge af områdernes vidt forskellige målgrupper kan gruppeformændene ikke gå ind for en sammenlægning af Job og Aktiv med Montagen. I stedet ønskes den nuværende ledelsesstruktur fastholdt. På den baggrund skal de to aftaleområder udmønte en rammebesparelse på kr. hvert sted. I forbindelse med det forestående arbejde med omstilling, effektivisering og innovation skal der ske en samlet vurdering af strukturen inden for døgn- og dagbeskæftigelsesområdet. Ad 2. Reduktioner i Fagsekretariatet Sundhed og Handicap kr. af det fremsatte besparelsesforslag på i alt 1,2 mio. kr. i 2010 og 1,315 mio. kr. i efterfølgende år vedrører tilskud til frivilligt socialt arbejde. Herefter vil det kommunale tilskud alene svare til 85 % af den statslige finansiering via DUT. På den baggrund er det aftalt, at reduktionen reduceres til kr. årligt. Herefter svarer det kommunale tilskud skønsmæssigt til kommunens regulering via DUT. Ad 3. Færre ressourcer til sundhedsfremme i Den Kommunale Sundhedstjeneste Der er foreslået en årlig besparelse på kr., heraf kr. til fedmeforebyggende besøg til 3-årige. På grund af gode og evidensbaserede resultater fastholdes projektet vedr. fedmeforebyggende besøg, som en del af den kommunale sundhedstjenestes nuværende tilbud. 2
3 Ad 4. Samlet fritid Der er foreslået en samlet besparelse inden for tilskud til foreninger, haltilskud og øvrige lokaletilskud på kr. i 2010 og 1,340 mio. kr. i efterfølgende år. Som en del af den foreslåede besparelse var der lagt op til indførelse af årligt gebyr for brug af kommunale boldbaner på 65 kr. pr. spiller. Denne del af besparelsen erstattes med en yderligere reduktion af de kommunale aktivitetstilskud. Ad 5. Lukning af Kværndrup Bibliotek Der var fremsat to alternative besparelsesforslag på biblioteksområdet. Lukning af Kværndrup Bibliotek eller en reduktion af åbningstiden i samtlige biblioteksafdelinger. Forligsparterne har valgt at pege på en lukning af Kværndrup bibliotek, bl.a. set i lyset til den forholdsvise lille afstand til Ringe og de nye muligheder med bestilling af materiale over nettet. Udlånstal for 2009 viser, at mere end hvert 4. udlån fra borgere fra Kværndrup er sket på biblioteket i Ringe eller via web-fornyelser. Der satses i stedet på at opretholde få men attraktive tilbud centralt i kommunen. Den samlede biblioteksstruktur vil indgå som et tema i det fremtidige arbejde med omstilling, effektivisering og innovation. Ad 6. Bortfald af tilskud til L egsmarken fritidsklub Det kommunale driftstilskud til fritidsklubben L egsmarken skulle ifølge det oprindelige spareforslag bortfalde. Fritidsklubbens tilbud henvender sig til børn i 4., 5. og 6. klasse på Horne Skole og kan på mange måder sammenlignes med en del af aktiviteterne i de tre borger- og aktivitetshuse placeret i den nordlige del af kommunen. Partierne foreslår, at driftstilskuddet til L egsmarken alene reduceres med 5 pct., svarende til besparelsen på aktivitetshusene i nord. Den manglende udmøntning af besparelsen på kr. i 2011 og efterfølgende år indarbejdes som en general rammebesparelse under Fagsekretariatet Dagtilbud - Børn. Ad 7. Reduktion af den ugentlige åbningstid i daginstitutionerne Det fremsatte forslag vedr. en reduktion af åbningstiden i daginstitutionerne kan opdeles i to. A) Bortfald af lang åbningstid i 5 udvalgte institutioner. B) Nedsættelse af den ugentlige åbningstid i de resterende institutioner fra 50,25 timer pr. uge til 50,0 timer pr. uge. En stor del af kommunens børnefamilier pendler til og fra andre kommuner. Det er afgørende, at Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioners åbningstider kan matche forældrenes pasningsbehov. Det er derfor aftalt, at den længere åbningstid på 52 timer pr. uge i 5 udvalgte institutioner fastholdes i Tilsvarende fastholdes en ugentlig åbningstid på 50,25 timer pr. uge. Der skal ved budgetlægningen for 2011 og efterfølgende år udmøntes en årlig rammebesparelse inden for området på kr., svarende til den manglende besparelse. Der skal i den forbindelse ses på den nuværende struktur inden for området. 3
4 Ad 8. Reduktion af den ugentlige åbningstid i SFO Der var oprindeligt foreslået en reduktion af den ugentlige åbningstid i SFO fra 52 til 50 timer pr. uge. Ud fra samme hensyn som gælder på daginstitutionsområdet er det besluttet, at den ugentlige åbningstid i 2010 fastholdes på det nuværende niveau. Der indarbejdes en rammebesparelse på 1,041 mio. kr. i 2011 og efterfølgende år. Ad 9. Minimumstimetal i folkeskolen Der er foreslået en reduktion af det ugentlige timetal fra vejledende til minimum for skoleåret 2010/2011. Det er enighed om, at det ugentlige undervisningstimetal skal drøftes igen for skoleåret 2011/2012. Der skal samtidig ske en drøftelse af den fremtidige skolestruktur i forbindelse med budgetforhandlingerne for Budget 2011 ( ). Ad 10. Reduktion af landdistriktkoordinatorfunktion Den foreslåede besparelse udgår. Ad 11. Udlicitering af rengøringsområdet Der er indarbejdet en reduktion på kr. i 2011 og efterfølgende år. Besparelsen i 2011 søges fundet inden for Intern Services nuværende budget i forbindelse med budgetlægningen for Yderligere besparelser Enkelte områder havde ikke fremsat besparelsesforslag svarende til de udmeldte sparemål. Plan og Kultur har efterfølgende fremsat forslag om - Reduktion af de administrative udgifter på kr. i 2010 og kr. i efterfølgende år. - Reduktion af udviklingsprojektet Fra jord til bord med kr. i 2010 og kr. i efterfølgende år På tilsvarende vis har fagchefen på det tekniske område foreslået en yderligere reduktion på kr. på asfalt i 2010 og en reduktion af budgettet til Intern Service med kr. i Fagchefen for IKT har forhøjet den forventede besparelse vedr. trådløse forbindelser mm. fra kr. til kr. i Der er indarbejdet en rammebesparelse på kr. under BUR i 2011 og efterfølgende år, svarende til den manglende udmøntning af det udmeldte sparemål for BUR. 4
5 Der er i overslagsårene indarbejdet rammebesparelser vedr. den manglende udmøntning vedr. L egsmarken, fedmeforebyggende besøg til 3 årige, reduceret åbningstid i daginstitutioner samt reduceret åbningstid i SFO. Der er endelig indarbejdet en reduktion af forsikringspuljen på 1,2 mio. kr. i 2010 med henblik på at efterleve det samlede sparemål i De eftersendte spareforslag fra Plan og Kultur, Teknik og IT beskrives og behandles i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Begrundelsen er, at disse forslag ikke har indgået i det materiale, der har ligget til grund for de indkomne høringssvar. De indarbejdede rammebesparelser i overslagsår tages op i forbindelse med budgetdrøftelserne for Som et særskilt punkt ved budgetforhandlingerne skal der desuden indgå overvejelser omkring det fremtidige ejerskab omkring FFV, herunder spørgsmålet om udbytte versus salg. For partierne: Bo Andersen, Venstre Helene Jakobsen, Socialistisk Folkeparti Grete Justesen, Det Konservative Folkeparti Anne Møllegaard Mortensen, Dansk Folkeparti Sven Thaisen, Socialdemokraterne Borgmester: Hans Jørgensen, Socialdemokraterne 5
Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem
- Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og
Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk
Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,
FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel
Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets
Besparelseskatalog budget
Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000
Budgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i
Forslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter
Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15164 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: - Udvalget for Familie og Børn Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Administrationen har
Enhedslisten. Politisk ændringsforslag til budget 2014
1 Udvalg Bemærkninger til ændringsforslaget 2014 2015 2016 2017 1.000 kr. ØKU Udmeldelse af KL -6.753-6.753-6.753-6.753 ØKU Eksterne konsulenter - Brugen af eksterne konsulenter reducere -10.000-10.000-10.000-10.000
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
