Ukuransberegning. Ukuransberegning
|
|
|
- Hedvig Lise Bro
- 9 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ukuransberegning Varer hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb, kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant og der kan ligeledes bogføres en hensættelse af den ukurante andel af lagerværdien. Forudsætning for at varen medtages i ukruantberegningen er at der er påført en ukuransprofil på varekortet Ukurantberegningen kan også lave aldersnedskrivning på maskiner. Bogføringen af nedskrivningen specificeres ikke ud på maskinen men bogføres som en total hensættelse. Ukuransberegningen kan automatisk danne finansposter udspecificeret pr. varedimension og pr. lokationsdimension. Ukuransprocent beregnes uafhængig af lokation, varians m.v., men kan specificeres pr. lokation. Findes der varer, som ønskes behandlet specielt, skal disse påføres en anden ukuransprofilkode. Eksempelvis kan der være varer, som skal være ukurante uanset seneste købsdato. Til disse varer oprettes en alternativ ukuransprofilkode, f.eks. med formlen 1D = 100%. Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet Opsætning sidst i denne vejledning. Ukurantberegning på maskiner sker på den enkelte maskine ud fra varepostens købsdato (der beregnes pr. serienummer på varens vareposter). Er der ikke en købsvarepost til maskinen, så anvendes feltet faktisk modtaget på maskinkortet Beregningskørsel Beregning af ukuransprocenter startes under Lagersted Reservedele Periodiske aktiviteter Beregn ukuransprocent. Beregningskørslen kan også startes under Lagersted Reservedele Opsætning Ukuransprofil hoved liste. Her vælges Vis eller Rediger af den ønskede profil, hvorefter man på fanen Naviger klikker på Kør ukuransberegning i båndet øverst i billedet
2 Feltet Beregningsdato Beregningsdatoen anvendes som udgangspunkt for beregning i henhold til datoformlerne på ukuransprofilkoden. Feltet Bogfør til finans Der sættes hak i feltet, såfremt resultatet af ukuransberegningen ønskes bogført på de konti, der er sat op under DSM opsætning. Feltet Udskriv Sæt hak i feltet, hvis resultatet af beregningen ønskes udskrevet på printer. Listen udskrives summeret pr. varebogføringsgruppe. Feltet Antal er lagerbeholdning Feltet vedrører udskriften over beregningen. Markeres feltet er antal = lagerbeholdning Markeres feltet ikke er antal = antal varenumre
3 Feltet Vis detaljeret Feltet vedrører udskriften over beregningen Markeres feltet vises linje pr. varenummer på udskriften. Feltet Vis profillinier med 0 Vedrører udskriften over beregningen. Hvis der sættes hak i feltet vil alle linier pr. ukuransprofil blive udskrevet på listen, også selvom der ikke er nogen varer, der opfylder det pågældende kriterium. Feltet Opdater ukurans % på vare Hvis der sættes hak i feltet, vil varekortet på hver enkelt vare blive opdateret med den ukuransprocent, der er blevet beregnet i kørslen. Feltet vil automatisk blive markeret, hvis der sættes hak i feltet Bogføring til finans. Feltet Ukurans% på varekortet kan IKKE vedligeholdes manuelt. Feltet Benyt eksisterende pct. Hvis der sættes hak i feltet vil der ikke blive nyberegnet ukuransprocenter, derimod vil den ukuransprocent, som p.t. står på varekortet, blive anvendt. Feltet Medtag forventet kostpris Hvis der sættes hak i feltet vil leverancer, som er varemodtaget, men ikke bogført, også blive medtaget i kørslen. Feltet Salgsdatointerval Hvis der indtastes et salgsdatointerval, bliver varer, som er solgt inden for intervallet, ikke nyberegnet, dvs. eksisterende ukuransprocent bibeholdes. Dog bliver varer, hvor der findes køb i den angivne periode beregnet efter de almindelige regler for ukuransprofilen
4 Visning af beregningskørsler Afviklede beregningskørsler gemmes under Lagersted Reservedele Opsætning Ukuransprofil hoved liste. Her vælges Vis eller rediger af den ønskede ukuransprofilkode på fanen Naviger vælges herefter Ukuranslog i båndet øverst i billedet Her vises totalen pr. beregningskørsel. Der dannes en beregningsloglinje for hver gang man kører funktionen Beregn ukurans %. På beregningsloglinjen kan man ud over totalen for beregningskørslen også se, om der til den pågældende beregning er bogført ukuransposter til finans og om ukuransprocenten er opdateret på varekortet. Ved at markere en af linierne og klikke på funktionsknappen Ukuransloglinjer i båndet fremkommer en detaljeret visning på vareniveau vedr. den pågældende kørsel
5 På denne detaljerede visning, kan der bl.a. ses Ukurans (dimensionskode) og Ukurans pr. lokation (dimensionskode), samt ukuransbeløb og ukuransprocent. Anvendes der flere lokationer (opsæt i DSMopsætning) dannes der en total pr. varenummer og en linje pr. lokation. For maskiner er maskinnummer medtaget i loggen Udskrifter Under Lagersted Reservedele Rapporter Ukurant er der flere muligheder for udskrift af tidligere beregninger. Ukuranslog Varegruppe (rapport ) Summeret liste pr. varebogføringsgruppe Ukuranslog Vare (rapport ) Der vælges mellem udskrift pr. varebogføringsgruppe og detaljeret udskrift på vareniveau. Ukurans pr. varegr. sammenligning (rapport ) Liste med mulighed for sammenligning af 2 ukuransberegninger, samt mulighed for at udskrive aldersfordeling(profildetaljer)
6 Opsætning ukuransprofil Definitionen af alderskoder og ukuranspct., foretages under Lagersted Reservedele Opsætning Ukuransprofil hoved liste. I båndet vælges funktionsknappen Ny, Rediger eller Vis for at komme ind på ukuransprofil-kortet. Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer ukuransprofilen. Feltet Beskrivelse Her angives en tekst, der beskriver ukuransprofilen. Feltet Ukuranskontonr. Den konto hvor ukurans skal bogføres i resultatopgørelsen. Kontiene anvendes kun, hvis der ved bestilling af kørslen svares JA til bogføring i finans
7 Feltet Ukurans modkontonr. Den konto hvor ukurans skal bogføres i balancen. Kontiene anvendes kun, hvis der ved bestilling af kørslen svares JA til bogføring i finans. Udfyldes konti ikke på Ukurans opsætning anvendes bogføringsopsæt fra DSM opsætning. Opsæt til dimensioner skal opsættes på DSM opsætning. Er der angivet dimensionsopsætning på ukurans konti medtages dimensionsværdien i bogføring dog vil dimensioner fra lokation og ukurans kode fra DSM opsættet overskrive dimensions opsættet fra finanskontonummer. Ekstra information Varer der aldrig er købt eller hvor lagerbeholdning er negativ, kan håndteres uafhængigt af alderskoderne ved at anvende dette felt se skærmbilledet ovenfor. Anvendes denne funktionalitet ikke, håndteres varer uden køb således: Alle varer er som udgangspunkt ukurante ved oprettelse og bliver først kurante, når de indkøbes. Dvs. hvis der ikke er bevægelser (vareposter) med typen køb på varen, betragtes varen som værende 100 % ukurant indtil der sker et køb og efterfølgende køres en ukuransberegning. Dog gælder der det særlige forhold, at hvis en vare uden poster har erstattet et eller flere andre varenumre, så vil de erstattede varenumres poster indgå i beregning af ukuransprocent for det nye varenummer. Feltet Datoformel Her skal du angive den datoformel, der skal anvendes til beregning. Indmeldes der f.eks. 3 datoformler 1Å = 50%, 2Å = 75% og 3Å = 100%, betyder dette, at varer, hvor der ikke er foretaget indkøb i mere end 1 år regnes som 50% ukurante. Varer, hvor der ikke er foretaget indkøb i mere end 2 år regnes som 75% ukurante. Varer, hvor der ikke er foretaget indkøb i mere end 3 år regnes som 100% ukurante. Bemærk, at datoformlerne skal indmeldes i stigende orden. Feltet Ukuranspct. Her angives den ukuransprocent, der skal anvendes for varen, hvis vareposterne opfylder betingelserne i henhold til datoformlen
8 Varekort Herefter skal de enkelte varer, hvor der ønskes foretaget en automatisk beregning af ukuransprocent, mærkes med den korrekte ukuransprofil (feltet Ukuransprofilkode i oversigtpanelet Fakturering): DSM opsætning Hvis der ikke er opsat bogføringskonti på Ukurantprofilen skal der under Service Opsætning DSM opsætning, på oversigtpanelet Vare, angives to finanskontonumre til bogføring af ukurans: et Ukuranskontonr. i resultatopgørelsen, samt et tilhørende Ukuransmodkontonr. i balancen. Kontiene anvendes kun, hvis der ved bestilling af kørslen svares JA til bogføring i finans
9 I forbindelse med bogføring af poster i finanskontoplanen, kan der tilknyttes dimensioner til de dannede ukuransposter. Der kan dannes dimensioner for: Ukurans (dimensionskode) Her kan vælges dimensionskode, der dækker oplysninger fra varekortet, f.eks. varebogføringsgruppe, således at der ved dannelse af ukuransposteringer i finanskontoplanen, bogføres værdi pr. dimensionskode. Ukurans pr. lokation (dimensioneskode) Her kan vælges dimensionskode, der dækker oplysninger om lokationen af varen. Har en virksomhed flere lokationer oprettet, kan der dannes ukuransposter pr. lokation. Lokationen skal her være oprettet som en selvstændig dimension, f.eks. STED. Der vil således ved dannelse af ukuransposteringer i finanskontoplanen blive bogført værdi pr. lokationsdimension. Hvis der ikke angives dimensionskoder for en eller flere af ovenstående felter, vil ukuransposterne i finanskontoplanen, blive dannet som én samlet postering
Definitionen af alderskoder og ukuranspct., foretages under Lagersted Reservedele Opsætning Ukuransprofiler.
Ukuransberegning Varer, hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb (ingen vareposter med typen køb), kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant.
Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)
Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra
Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.
Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.
Max/Min-beregning. Max/Min-beregning
Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra
Rapporten Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af maskiner.
Afstem Maskinværdi Rapporten Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af maskiner. Opsætning Inden rapporten kan anvendes, skal der sættes lidt op på maskinernes varebogføringsgrupper: Vælg Afdelinger
Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner.
Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.
Inden rapporten kan anvendes, skal der sættes lidt op på maskinernes varebogføringsgrupper:
Afstem Maskinværdi Rapporten Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af maskiner. Opsætning Inden rapporten kan anvendes, skal der sættes lidt op på maskinernes varebogføringsgrupper: Vælg Afdelinger
Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser
Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er
Programopdatering version DSM 01.67.03
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil:
Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra
Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.
Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.
Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.
Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt
NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Lageroptælling. Lageroptælling
Lageroptælling For at kunne optælle skal beholdningen først beregnes. Man bruger den samme lageroptællingskladde, uanset om man tæller op pr. vare eller for den ønskede lokation og placering (dvs. hvis
Maskinhandel - købsordre
Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre
Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr
Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr Lagerværdien på en maskine kan reguleres på flere måder i systemet. Reguleringen kan f.eks. bogføres manuelt i en værdireguleringskladde (på lagermenuen),
Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:
Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing
NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Hotfix Programopdatering version DSM 02.07
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld
Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning
Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages
Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.
Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med
Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.
Købsordre reservedele Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Øverst på købsordren finder du et antal funktionsknapper, som afvikler
Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen.
Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne købs- og/eller salgspriser på reservedele dette kan gøres pr. vare eller periodisk for flere varer. Opsætning Definitionen af, hvilke parametre
Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:
Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.
På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering).
Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne salgspriser og/eller købspriser på reservedele ud fra priskalkulationsgrundlag dette kan gøres pr. vare eller periodisk for et interval af varer
INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5
INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion
Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer
Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer
Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger
Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for
JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland
-DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics
Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.
Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved
De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.
Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer
Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:
Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.
Hvordan laver jeg lageroptælling?
Denne vejledning beskriver, hvordan du laver lageroptælling i Microsoft Dynamics NAV. Vejledningen er baseret på version 2018, men vil også kunne anvendes til andre versioner. Sådan laver du lageroptælling
Programopdatering version DSM 01.66
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.
Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved
Fordeling af formål i Navision Stat via funktionen udgiftsfordelinger
Vejledning Fordeling af formål i Navision Stat via funktionen udgiftsfordelinger Februar 2018 Om denne vejledning Formålsindrapportering til UVM forudsætter, at diverse indtægter og udgifter fordeles ud
Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender
Lageroptælling. Lageroptælling
Lageroptælling For at kunne optælle skal beholdningen først beregnes. Man bruger den samme lageroptællingskladde, uanset om man tæller op pr. vare eller for den ønskede lokation og placering (dvs. hvis
Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.
Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder
Varesøg - Naviger på vare
Varesøg - Naviger på vare I menupunktet Lagersted Planlægning & udførelse Varesøg kan der søges efter varenumre. Søgning foretages i varekartoteket og i katalogvarer eller man kan søge på reservedelsdatabasen.
Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning
Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages
Følgende skal opsættes inden igangsætning:
Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.
Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Specialordrer. Specialordrer
Specialordrer Denne vejledning beskriver hvordan funktionen specialordre anvendes. For håndtering af prisopdatering fra specialordrer se beskrivelse Specialordre - opdatering af salgspris. Med funktionen
For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:
Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning
Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Hvordan laver jeg en lagerregulering?
Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en lagerregulering i Microsoft Dynamics NAV. Vejledningen er baseret på version 2018, men vil også kunne anvendes til andre versioner. Sådan laver du en lagerreguleringer
I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.
Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre Formålet med Maskinsalgslisterne er: at vise avanceberegning på solgte maskiner i en periode at give overblik over hensatte skyldige omkostninger og igangværende
Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:
Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer
Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.
Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen
Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK
CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...
Dimensioner. Introduktion til dimensioner
Dimensioner Der kan tilføjes yderligere dimensioner på posteringer og stamdata. Der er fire typer til rådighed: Afdeling, Formål, Kostcenter og Projekt. Ved at benytte dimensioner kategoriseres posterne
Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...
Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...
Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.
Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet
Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten
Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.
WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave
WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden
Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning
Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...
Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier.
Kostprisregulering Maskiner VIGTIGT! Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier. JMA anbefaler at kostprisreguleringen køres dagligt -
Delfi Connect / Delfi Com
Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering
Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:
Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning
Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.
Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger
Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)
Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver
Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
