Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 05. maj 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1
|
|
- Karla Christensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 05. maj 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1
2 Indholdsfortegnelse 025. Regnskab 2008 for puljefordningen Mariehønen, Fjelsø Regnskab for Nordlyskolen Kostpolitik for børn i daginstitutioner, dagpleje og landsbyordninger Ansøgning om legeplads til K-klasserne ved Ranum skole Madordning i institutionerne fra 1/ Opnormering i PPR Regnskab Børne- og skoleudvalget Temabudgetopfølgning for Børne- og skoleudvalget: Foranstaltninger for børn og unge samt voksne fysisk og psykisk handicappede Ændring i rammebetingelserne for daghøjskoletilbuddet på Limfjordsskolen Garantinormering for Vegger Børnehave Meddelelser 21 2
3 Medlemmer Jan Dyregaard Ninni Gjessing Søren Peter Johansen Albert Veggerby Andersen Lise Harbo Ilse Skadhauge Larsen Niels Krebs Hansen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3
4 025. Regnskab 2008 for puljefordningen Mariehønen, Fjelsø Sagsnr.: 09/10564 Fraværende: Bilag: 40061/09Åben Regnskab (årsrapport) 2008 for puljeordningen Mariehønen Sagsfremstilling I henhold til driftsaftalen mellem puljeordningen Mariehønen og Vesthimmerlands Kommune fremsendes hermed regnskab/årsrapport for 2008 til godkendelse. Regnskabet viser et underskud på kr , hvilket skyldes et vigende børnetal i starten af året. Underskuddet finansieres via Mariehønens egenkapital, der herefter udgør kr Revisionen, der har udført revision af årsrapporten for Mariehønen for regnskabsåret 1. januar december 2008, bemærker at årsrapporten viser et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december Administrationen indstiller Administrationen indstiller årsregnskabet til godkendelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 4
5 026. Regnskab for Nordlyskolen Sagsnr.: 09/10573 Fraværende: Bilag: 40065/09Åben Revisionsprotokollat 40063/09Åben Årsrapport for 2008 Sagsfremstilling I henhold til overenskomst med Nordlyskolen fremsendes hermed regnskab 2008 til godkendelse i Børne- og skoleudvalget. Regnskabet viser et overskud i 2008 på kr , der overføres til reserverne. Revisionsselskabet konkluderer: "Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/ samt at resultatet af skolens aktiviteter for regnskabsåret 2008 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven." Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget godkender regnskab Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 5
6 027. Kostpolitik for børn i daginstitutioner, dagpleje og landsbyordninger Sagsnr.: 09/5638 Fraværende: Bilag: 40604/09Åben Udkast kostpolitik og udtalelser fra institutionerne Sagsfremstilling Med udgangspunkt i Vesthimmerlands Kommunes sundhedspolitik, er der udarbejdet et oplæg til en overordnet kostpolitik for børn, daginstitutioner, dagpleje og landsbyordninger. Kostpolitikken, der er udarbejdet som en pjece til forældre og institutioner, angiver de overordnede rammer for kost og bespisning i institutionerne. Den overordnede kostpolitik bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og anviser, hvordan man i forbindelse med kost kan udmønte Vesthimmerlands Kommunes sundhedspolitik. Den udarbejdede kostpolitik omfatter afsnit om: Sundhedsmyndighedernes anbefalinger for kost til børn Børnenes energi og væskebehov Hvordan maden skal passe til børnenes udvikling og alder Valg af fødevarer Diætkost Økonomi Ingen. Måltidet som pædagogisk værktøj og som grobund for godt socialt samvær Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget sender oplæg til kostpolitik til udtalelse i institutionerne inden videre politisk behandling. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den
7 Administrationens indstilling godkendt. Afbud fra Ninni Gjessing. Supplerende sagsfremstilling Høringssvarene giver ikke arbejdsgruppen anledning til ændringer. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller oplæg til overordnet kostpolitik til godkendelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget indstiller oplæg til overordnet kostpolitik til godkendelse. 7
8 028. Ansøgning om legeplads til K-klasserne ved Ranum skole Sagsnr.: 09/10613 Fraværende: Bilag: 40047/09Åben Ansøgning om legeplads 40613/09Åben Tilbud legeplads Sagsfremstilling Forældrerådet i K-klasserne ved Ranum skole har fremsendt en ansøgning om at få etableret en legeplads med gynger, rutcjebane etc. indenfor K-klassernes afskærmede legeområde. I forbindelse hermed søges der også om midler til indkøb af mooncars, materialer til spil, som hockey, fodbold m.v. Skolen har på baggrund heraf fået udarbejdet to tilbud. Et fra Kompan omfattende: Sandkasse Drejekar Supernova Spica Izor Samlet pris kr ekskl. moms. Et fra DICA omfattende: Klatreredskab med klatreplader, rutchebane Rebstige og legeskaller Balanceredskab GRY 916 Sandkasse Drejekar Supernova Hængekøje Samlet pris kr ekskl. moms. Begge tilbud er opdelt i 3 faser/etaper, som det fremgår af vedlagte bilag. 8
9 Sagen afgøres i byrådet. Økonomi Bevilling på kr eller kr i henhold til tilbud. Administrative bemærkninger Der er ikke afsat midler til legepladser i Børne- og skoleudvalgets budget. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at sagen tages op til behandling i forbindelse med budget Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen udsættes. Børne- og skoleudvalget ønsker at besøge K-klasserne som optakt til næste møde. 9
10 029. Madordning i institutionerne fra 1/ Sagsnr.: 09/10624 Fraværende: Bilag: 40057/09Åben Beregning af pris pr. måltid pr. barn pr. dag og tjekskema til køkkenvurdering Sagsfremstilling Et flertal i Folketinget vedtog d loven om, at alle børn i daginstitutioner senest 1. januar 2010 skal have tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutionen som en del af dagtilbudsydelsen. Frokostmåltidet skal være sundt og leve op til gældende officielle danske anbefalinger. Bestemmelsen i stk. 1, gælder alle daginstitutioner omfattet af 19 i dagtilbudsloven, dvs. kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner. Endvidere gælder bestemmelsen eksisterende puljeordninger omfattet af dagtilbudslovens 102. Formålet med loven: Formålet med lovforslaget er at sikre, at børn får et sundt måltid midt på dagen med henblik på at fremme gode kostvaner, forebygge fedme og bidrage til børnenes generelle velvære og udvikling, Velfærdsministeriet gør opmærksom på at loven ikke har et selvstændigt pædagogisk sigte og at der som følge heraf ikke er givet midler til kompetenceudvikling eller til tilberedning af mad som en del af det pædagogiske arbejde. Finansiering: Madordningen bliver fuldt forældrebetalt for de forældre, der ikke er omfattet af økonomisk friplads eller søskenderabat, idet det er aftalt, at kommunerne kan finansiere frokostmåltidet ved at hæve loftet for forældrenes egenbetaling fra de nuværende 25 procent til maksimalt 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Det betyder, at prisen pr. måltid højst kan være 17,96 kr. pr. barn, hvis ordningen skal være udgiftsneutral for kommunen. Betalingen for madordningen vil blive opkrævet i forbindelse med den almindelige betaling til daginstitutionen. Status: Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal forholde sig til hvorledes den nye lov kan implementeres i institutionerne. Arbejdsgruppen har brug for at få en politisk afklaring af nedenstående 10
11 spørgsmål med henblik på afgrænsning i forhold til implementeringen af et sundt måltid 2010: I henhold til loven omfatter tilbuddet 21 daginstitutioner og 4 puljeordninger. I Vesthimmerlands Kommune har vi 355 børnehavebørn, der går i Vesthimmerlands Kommunes 10 landsbyordninger. Skal tilbuddet gælde alle 3 til 6 årige børn i kommunen? Altså omfatte 3 til 6 årige i de 10 landsbyordninger? Skal personalet have mulighed for deltage i ordningen og i givet fald skal den enkelte personale selv betale? Skal tilbuddet alene finansieres indenfor 5% stigningen i forældrebetalingen? Arbejdsgruppen har opstillet følgende 4 scenarier : 1. Udlevering af mad fra centralt sted (udlicitering) 2. Mad tilberedt i den enkelte institution 3. Frit valg i forhold til at få maden leveret udefra eller selv tilberede den i institutionen. 4. Udlevering af mad fra centralt sted (udlicitering) og forsøgsordning i udvalgte institutioner med henblik på at afdække muligheder og begrænsninger i forhold til at lave maden selv. Uanset hvilken form for madordning, der vælges, skal fødevaremyndighederne godkende eller autorisere køkkenerne. Udgifter til godkendelse af køkkener vil afhænge af, om der skal laves fuld tilvirkning, simpel tilvirkning eller der er tale om et modtagerkøkken (se bilag). Minimum 2 personaler skal have deltaget i et hygiejnekursus ved fuld og simpel tilvirkning. Med henblik på at vurdere fordele og ulemper i forhold til de 4 scenarier, har arbejdsgruppen stillet følgende spørgsmål: Ønsker man et tilbud til alle børn eller skal det være op til den enkelte institution selv at vælge? Skal det være tilladt at konvertere personaletimer til køkkenhjælp? Skal personalet have kursus i ernæringsvejledning hvis der tilbydes fuld eller simpel tilvirkning? Lovgrundlag. Lov om frokostmåltid i daginstitution 11
12 Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget drøfter arbejdsgruppens spørgsmål med henblik på afgrænsning af grundlaget for udarbejdelse af oplæg til politisk behandling. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget afgrænser således: Tilbuddet skal kun omfatte børnehaverne i.h.t. loven Tilbuddet skal finansieres indenfor 5% stigningen Personalet er ikke omfattet Der ønskes en fleksibel løsning fremfor et fælles tilbud Den nødvendige tid til gennemførelse af måltidet skal ske indenfor normeringen Personalet skal have den nødvendige uddannelse i forhold til opgaven 12
13 030. Opnormering i PPR Sagsnr.: 09/280 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Ved overgangen til Vesthimmerlands Kommune blev den samlede ressource, der var til rådighed i de 4 gamle kommuner før sammenlægningen reduceret med 0.84 stilling. Siden er PPR s opgaver blevet udvidet med visitering, vejledning og rådgivning til: K klasserne i Ranum ADHD klasserne i Farsø En vækst i elevtallet på Vestermarkskolen fra 57 til 64 Ungdomsuddannelserne Specialundervisning for voksne Visitering af hjælpemidler til handicappede( ansøgninger fra institutterne) Rammeaftalejustering indberetning til regionen En voldsom vækst i opgaver uden yderligere personaleressourcer. K klasserne der pr. 1/ omfatter 24 børn udløser i henhold til den politisk vedtagne nøgle til psykolog og konsulentbistand ADHD klasserne udløser efter samme model Stigning i elevtallet på Vestermarkskolen udløser I henhold til den gamle amtstildelingsmodel 14T/elev Svarende til 98/1672= 0,40 stilling 0,40 stilling 0,06 stilling Specialundervisning for voksne omfatter behandling af godt 100 ansøgninger pr.år. 13
14 Ungdomsuddannelserne omfatter i 08/09 21 og i 09/10 27 unge, der i forbindelse med visitering/godkendelse fordrer en vurdering af uddannelsesplanen i relation til den enkelte unges potentialer. De øvrige nævnte opgaver kræver ligeledes tid til opdatering, visitering m.v. Samlet set vil der til løsning af disse opgaver fuldt ud være behov for en ekstra psykologstilling. Der er behov for at få ansat en souschef i PPR afdelingen til aflastning af ledende psykolog Ingrid Nicolajsen med hensyn til administrative og ledelsesmæssige opgaver. I PPR i Vesthimmerlands Kommune har vi p.t. 7 nyuddannede psykologer der skal have supervision af lederen m. h. p. at kunne opnå autorisation. Væksten i administrative og ledelsesmæssige opgaver med beskrivelser i forbindelse med indstillinger, visiteringer m.v. skyldes udover ovenfornævnte opgaver de øgede krav til dokumentation, udvikling og indsatsplaner. Souschefen påregnes at skulle anvende halv tjenestetid til administrative og ledelsesmæssige opgaver og halv tid til psykologarbejde i marken. Den endelige arbejdsbeskrivelse udarbejdes først efter ansættelsen, idet der tages afsæt i vedkommendes speciale og styrkesider. Dog skal souschefen som faste opgaver og ansvarsområder have Ungdomsuddannelse Voksenspecialundervisning Ansøgning om tildeling af hjælpemidler til kompensation for handicap Rammeaftaleopfølgning Det skal bemærkes, at der er et særdeles stort behov for at få ansat en souschef straks til overtagelse af ovennævnte opgaver, men, at det den budgetmæssige situation taget i betragtning først vil kunne ske indenfor Børne- og skoleudvalgets budget med virkning fra 1/ MED forvaltningsudvalg MED forvaltningsudvalget har fået forelagt sagen til udtalelse og giver her udtryk for, at man er enig i, at kombinationen af, at der blev reduceret i PPR ressourcerne ved harmoniseringen og de mange ekstra opgaver, der er kommet til, medfører, at der er behov for en opnormering. Økonomi 14
15 Udgiften til en souschef ansættes til kr. pr år I forbindelse med oprettelse af K klasserne i Ranum blev det besluttet, at der skulle afsættes timer svarende til 0.40 stilling til psykolog og konsulentbistand svarende til kr. I forbindelse med oprettelse af ADHD klasserne ved Farsø skole i forbindelse med den samlede specialklassestruktur er der ligeledes beregnet 0.40 stilling til psykolog og konsulentbistand svarende til kr. Finansieringen på kr.( 5/12 af ) i 2009 kan således ske indenfor Børne- og skoleudvalget eget budget ved at overføre kr. fra kontoen vedrørende kommunale specialskoler til PPRs konto. Fra 2010 vil udgiften være kr. Finansiering af restsummen på foreslås at kunne ske ved at anvende lidt af den rationaliseringsgevinst, der opnås ved, at visiteringen til dagplejen foretages af dagplejen selv. Herved er der indtil videre opnået en højere udnyttelsesgrad og det forventes, at dagplejen fremover vil opnå måltallet med 3.75 barn pr. dagplejer i gennemsnit svarende til 94% i udnyttelsesgrad, hvorved der vil opnås en reduktion på 7 stillinger i forhold til tidligere. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller, at PPR opnormeres med en psykolog, der ansættes som souschef i PPR med virkning fra 1/ Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget indstiller, at PPR opnormeres med en psykolog, der ansættes som souschef i PPR med virkning fra 1/
16 031. Regnskab Børne- og skoleudvalget Sagsnr.: 09/10628 Fraværende: Bilag: 40078/09Åben Regnskabsbemærkninger Sagsfremstilling De samlede nettoudgifter til drift, anlæg og refusioner er i mill. kr. mod korrigeret budget på mill. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på mill. kr. Heraf er mill. kr. godkendt til overførsel på institutionsområdet på Byrådets møde 26. marts Når disse beløb fratrækkes, er der et samlet mindreforbrug i 2008 på 0,399 mill. kr. Der har i 2008 været en ramme på mill. kr. inkl. overførsler fra 2007 til skolernes indvendige vedligeholdelse. Uforbrugte midler udgør kr. 0,278 mill. som indstilles til overførsel til Børne- og skoleudvalgets regnskab for 2008 udviser herefter et mindreforbrug på 0,121 mill. kr. Sagen afgøres i byrådet. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget fremsender regnskab 2008 til godkendelse med indstilling om, at der til budget 2009 overføres: Anlæg: Indvendig vedligeholdelse kr Ialt kr samt at restbeløbet på 0,121 mill. kr. tilbageføres til kassen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget fremsender regnskab 2008 til godkendelse og indstiller i forbindelse hermed, at der til budget 2009 overføres kr til skolernes 16
17 indvendige vedligeholdelse og restbeløbet på kr tilbageføres til kassen. 17
18 18 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 05. maj 2009
19 032. Temabudgetopfølgning for Børne- og skoleudvalget: Foranstaltninger for børn og unge samt voksne fysisk og psykisk handicappede Sagsnr.: 09/10907 Fraværende: Bilag: 40119/09Åben Temabudgetopfølgning Børne- og skoleudvalget Sagsfremstilling Der blev på Økonomiudvalgets møde den besluttet at administrationen skulle intensivere arbejdet omkring budgetopfølgning for budget Som tema pr ville der blive sat fokus på foranstaltninger for børn og unge samt voksne fysisk og psykisk handicappede. For Børne- og Skoleudvalget er der tale om foranstaltninger i regionale og kommunale skoletilbud og pasning, særlige dagtilbud og klubber samt socialpædagogisk bistand til voksne på Limfjordsskolen i Løgstør. Opgørelsen pr. 31/ viser et forventet forbrug på 33,725 mill. kr. mod budgetteret 33,843 mill. kr. Altså et forventet mindreforbrug på 0,118 mill. kr. I opgørelsen er der indregnet budgetbesparelse på 1,025 mill. kr. ved forventet mindreudgift på pladser i Aalborg Kommune og Region Nord. Specialundervisning i regionale tilbud Der er budgetteret med 2 helårselever som begge stopper pr. 31/ Den ene elev overgår til alm. folkeskole med støtte i Vesthimmerlands Kommune, mens den anden påbegynder den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der er ligeledes budgetteret med udgifter til aflastning af de 2 elever, men denne udgift hører under Socialudvalget. Samlet en mindreudgift på området på 1,023 mill. kr. Kommunale specialskoler Der er budgetteret med 60,15 helårselever i skoletilbud, mens der nu forventes 63,24. En stigning på 3,09 helårselever. Udgiften er budgetteret til 19,956 mill. kr. som forventes at stige til 20,918 mill. kr. Kommunale pasningstilbud i forbindelse med specialskoler er budgetteret med 32,08, mens der nu forventes 33,50. En stigning på 1,42 helårspladser. Udgiften er budgetteret til 4,431 mill. kr. som forventes at stige til 4,593 mill. kr. 19
20 Samlet en merudgift på området på 1,124 mill. kr. Specialpædagogisk bistand til voksne Der er budgetteret med 4,83 helårselever inkl. bodel, mens der nu forventes 4,42. Et fald på 0,41 helårselever. Udgiften er budgetteret til 2,402 mill. kr. som forventes at stige til 2,422 mill. kr. Beløbet på 2,422 mill. kr. omfatter også udgifter til arbejdshold og daghøjskolehold på Limfjordsskolen. Samlet en merudgift på området på 0,020 mill. kr. Særlige dagtilbud og særlige klubber Der er budgetteret med 14,00 helårsbørn, mens der nu forventes 11,50. Et fald på 2,50 helårselever. Udgiften er budgetteret til 6,660 mill. kr. som forventes at falde til 5,396 mill. kr. Samlet en mindreudgift på området på 1,264 mill. kr. Indlagt besparelse på pladser i Aalborg Kommune og Region Nord Der er i 2009 budgetteret med en besparelse i udgiften til pladser i Aalborg Kommune og Region Nord på i alt 1,025 mill. kr. Beløbet er udmeldt af Økonomisk Forvaltning på baggrund af oplysninger om forventet takstnedsættelse i 2009 som følge af for høje takster i 2007 og Den forventede takstnedsættelse er indregnet i udgifterne på den enkelte institution i opgørelsen Temabudgetopfølgning Børne- og Skoleudvalget pr under Forbrug 1. kvt For alle områderne gælder det, at der er taget højde for kendte af- og tilgange i løbet af året. Der kan ske afvigelser som følge af nye visiteringer samt til- og fraflytninger Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller temabudgetopfølgning til godkendelse. 20
21 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget indstiller temabudgetopfølgningen til godkendelse. 21
22 033. Ændring i rammebetingelserne for daghøjskoletilbuddet på Limfjordsskolen Sagsnr.: 09/10827 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Daghøjskolen har i år eksisteret i 20 år og er både kendt og anerkendt for sit flotte tilbud til udviklingshæmmede. Tilbuddet går i korthed ud på at et mindre hold på 7 fortrinsvis yngre mennesker med udviklingshandicap i ca. ½ år får mulighed for at arbejde med kunst og teater. Budgettet for tilbuddet er på årsbasis ca kr., eller ca kr. pr. elevplads. Hidtil har tilbuddet finansieringsmæssigt ikke været udskilt som et selvstændigt tilbud. Derimod har man haft en samlet udgift for hele Limfjordsskolens aktiviteter, og disse udgifter er blevet fordelt ud på de unge mennesker eller rettere deres hjemkommune - som har haft såvel undervisningstilbud som botilbud på skolen. Nu er undervisningsdelen blevet ændret fra kompenserende specialundervisning til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og alle betalingskommuner er især i de sidste år blevet meget opmærksomme på, at man kun betaler for de ydelser, som lige netop vedrører pågældende kommunes borger. Ud af de i alt 14 elever, der får et daghøjskoletilbud hvert år, kommer gennemsnitlig 10 elever fra andre kommuner. Hvis vi fortsat finansierer daghøjskoletilbuddet som beskrevet ovenfor, mangler vi finansiering, da der ikke er lovgrundlag for at opkræve hjemkommunen betaling. Derfor foreslås, at daghøjskoletilbuddet ændrer status således, at det bliver et aktivitetstilbud i henhold til Lov om social service 104, idet vi hermed kan sende en opkrævning til hjemkommunen på dagtaksten. Tilbuddet vil indholdsmæssigt ikke ændre sig og driften og budgettet vil fortsat ligge på Limfjordsskolen. Derimod vil visitationen blive lagt i handicapafdelingen, idet al øvrig visitation til beskæftigelses- eller aktivitetstilbud ligger her. Ligeledes vil opkrævning for tilbuddet ske fra handicapafdelingen. Da Vesthimmerlands Kommune skal til at betale for egne elever på linie med de øvrige kommuner, vil handicapområdet dermed få en forøget udgift på 4 elevpladser eller ca kr. årligt. Denne udgift har tidligere ligget hos Børne- og skoleforvaltningen, da de 4 pladser indtil nu har været visiteret via visitationsudvalget for kompenserende specialundervisning for voksne. Vi foreslår derfor at midler, der vedrører egne borgere overføres fra Børne- og skoleforvaltningens budget til handicapområdets budget, således at 22
23 handicapområdet kan betale taksten for elever fra egen kommune. Lovgrundlag Lov om social service 104. Kommunen afgør selv, hvorvidt der oprettes pladser. I dette tilfælde sker der ingen indholdsmæssige ændringer i dagtilbuddet, dvs. serviceniveauet bibeholdes. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Der foretages en budgetomplacering, der for 2009 udgør kr og fra 2010 kr Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Limfjordsskolens daghøjskoletilbud skifter status fra et undervisningstilbud til et aktivitetstilbud med virkning fra august 2009, hvor et nyt hold starter, samt at arbejdsgange og budgetter tilrettes som beskrevet. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget indstiller administrationens indstilling til godkendelse. 23
24 034. Garantinormering for Vegger Børnehave Sagsnr.: 09/10911 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Pr. 1/ er der kun 17 børnehavebørn i Vegger Børnehave og der er ingen førbørnehavebørn, hvorfor den samlede normering i 2009/10 bliver 2,29 stilling. For at kunne bemande en institution i åbningstiden gennem året, er det nødvendigt med en minimumsnormering på 24 børn. Da der i forvaltningen foretages en børnehavestrukturanalyse som vil være færdig til efteråret, vil forslag om en strukturændring for at løse det aktuelle problem, komme på tværs af den samlede analyse af området, hvorfor der hermed søges om godkendelse af en garantinormering på 24 børn, svarende til den aktuelle normering i Vegger børnehave gældende for 2009/2010. Økonomi Det skal bemærkes, at der normeringsmæssigt ingen merudgift er i forhold til nuværende normering, hvor der er normeret til 25, men der vil være en mindre indtægt i forældrebetaling på kr. (7x11x1492), der forventes dækket af Børne- og skoleudvalgets budget. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller, at der for perioden 1/ til 31/ gives en garantinormering på 24 børn i Vegger Børnehave. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget indstiller, at der til Vegger Børnehave gives en garantinormering på 24 børn frem til 31/
25 035. Meddelelser Sagsnr.: 09/10630 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling a) Siden sidst b) Forbrugsrapport ultimo april 2009 c) Skolemad - status Beslutning i Børne- og skoleudvalget den a) Efterrettet. b) Udleveret og kommenteret. Budget 2009 forventes overholdt. c) Efterrettet. Undersøgelsen peger på for høj en pris. Ordningen standser i sin nuværende form med udløbet af dette skoleår. 25 Underskrifter
26 Jan Dyregaard Ninni Gjessing Søren Peter Johansen Albert Veggerby Andersen Lise Harbo Ilse Skadhauge Larsen Niels Krebs Hansen 26
Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 22. september 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1
Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 22. september 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 063. Trafikfarlig skolevej 3 064. Madordning i institutionerne fra 1/1 2010 4 065. Trafikfarlig
Læs mereDAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00
DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser
Læs mereÅbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. september 2008 kl. 18:00 i Aars 1
Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. september 2008 kl. 18:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 063. Budget 2009 3 2 Medlemmer Jan Dyregaard Ninni Gjessing Søren Peter Johansen Albert Veggerby
Læs mereÅbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 21. september 2010 kl. 08:30 i 10. klassecentret, Aars
Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 21. september 2010 kl. 08:30 i 10. klassecentret, Aars Indholdsfortegnelse 086. Temamøde 10. klassecentret 3 087. Regnskab 2009 for Altingets skole, Alskolen
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereÅbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1
Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 009. Ansøgninger om optagelse af børn i alderen 0 til 3 år fra forældrebestyrelserne i henholdsvis
Læs mereREBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT
REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse
Læs mereÅbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 31. januar 2012 kl. 14:00 i Hornum Børnehave, Elmevej 4, Hornum
Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 31. januar 2012 kl. 14:00 i Hornum Børnehave, Elmevej 4, Hornum Indholdsfortegnelse 014. Klasserumsledelse 3 015. Status vedr. regnskab for 2011 4 016.
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Læs mereDagsorden for Børne- og skoleudvalgets møde den 18. september 2007 kl. 14:00 i Aalestrup
Dagsorden for Børne- og skoleudvalgets møde den 18. september 2007 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 47. Rammeaftaler specialundervisningsområdet...27 48. Etablering af K-klasse (kontaktklasse)
Læs mereÅbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 14:00 i Aalestrup
Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 043. Anlægsregnskab Børnehaven Højtoften 3 044. Årsrapport 2011 for Mariehønen 4 045. Årsregnskab
Læs mereRETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner
Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mere1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner
Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov
Læs mereÅbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 14:00 i Aalestrup 1
Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 042. Klasselokaler til indskolingsklasserne på Vestrup skole 3 043. Meddelelser 6 2 Medlemmer Jan
Læs mereVesthimmerlands Kommune
Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 7. JUNI 2006 KL. 13.00 MØDET STARTER PÅ RØNBJERG FAMILIECENTER,
Læs mere4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år
Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereNy Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol
Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereÅbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 13. januar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1
Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 13. januar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 001. Kommissorium for en strukturanalyse på skoleområdet 3 002. Ansøgninger om optagelse af
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,
Læs mereIndstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereVesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006
Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub
Læs mereÅbent møde for Handicapråds møde den 01. april 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1
Åbent møde for Handicapråds møde den 01. april 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 008. Meddelelser til Handicaprådet møde den 1. april 2009 17 009. Kommunal redegørelse vedrørende
Læs mereSocialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227
Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)
Læs mereNotat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag
Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBørne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013
Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereOplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010
Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010 Hvorledes FMK kan implementere et sundt frokostmåltid, der sikrer børnene et næringsmæssige optimalt måltid i henhold til de gældende anbefalinger! Lovgrundlag:
Læs mereTemadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget
Temadrøftelse af Specialundervisning Skoleudvalget 03.04.2018 Handlemuligheder Der er primo 2018 igangsat en proces frem mod en ny model for samarbejdet om inklusion i Aalborg Kommune. Dette arbejde er
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs mereÅbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. januar 2008 kl. 16:00 i Aalestrup 1
Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. januar 2008 kl. 16:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 1. Trafikfarlig skolevej 3 2. Ansøgning om tilskud til Stenaldercentret i Ertebølle 4 3. Opnormering
Læs mereNOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 309331 Brevid. 2915737 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov 20. august 2018 I
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereÅbent møde tillægsdagsorden for Børne- og skoleudvalgets møde den 29. april 2008 kl. 14:00 i Aalestrup 1
Åbent møde tillægsdagsorden for Børne- og skoleudvalgets møde den 29. april 2008 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 42. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune...
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereReferat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. maj 2008 kl. 15:30 i Jobcenter
Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. maj 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 114. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Dagshøjskole 3 115. Regnskab 2007 for Beskæftigelsesudvalget
Læs mereReferat for Børne- og skoleudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 21:00 i Aalestrup
Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 21:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 063. Budgetorientering 133 064. Regnskab 2010 fra puljeordningen "Snøvsen" 134 065. Budget 2012, skoleprovenu
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereReferat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214
Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende
Læs mereGodkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution
December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive
Læs mereÅbent møde for Ældrerådets møde den 25. august 2011 kl. 09:30 i Røde Kors Hjemmet, Bøgevej 2, Løgstør
Åbent møde for Ældrerådets møde den 25. august 2011 kl. 09:30 i Røde Kors Hjemmet, Bøgevej 2, Løgstør Indholdsfortegnelse 048. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 25. august 2011 100 049.
Læs mereDenne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.
N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereServiceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4
Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.207,6-241,5 1.966,1 2.208,8-226,8 1.982,0-15,9
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereÅbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 03. september 2008 kl. 15:00 i Farsø administrationsbygning,lokale i kælderen
Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 03. september 2008 kl. 15:00 i Farsø administrationsbygning,lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 072. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 3. september
Læs mereDanska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn
Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud
Læs mereBørn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereSundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud
Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning
Læs mereÆndring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758
Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at
Læs mereMange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.
NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mereÅbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup
Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.
Læs mereBudgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge
i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4
Læs mereFrokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune
Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune August 2018 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c. Muligheder
Læs mereIndstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,
Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Læs mereGodkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling
Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene
Læs mereReferat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. februar 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214
Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. februar 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 1. Landsgardeforeningen søger værtsby til DM 3 2. Anmodning fra Dronning Ingrid Hallerne 4
Læs mereFrokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune
Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereDagsorden for Handicapråds møde den 08. oktober 2008 kl. 13:00 i Års Rådhus, mødelokale 4
Dagsorden for Handicapråds møde den 08. oktober 2008 kl. 13:00 i Års Rådhus, mødelokale 4 Indholdsfortegnelse 028. Meddelelser til Handicaprådets møde den 8. oktober 2008 64 029. Fleks -og skånejob i Vesthimmerlands
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereFREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT
Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e
Læs mere2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til
2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrings- og Socialmin., j. nr. 2009-5491 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs-
Læs mereFravalg af kommunal frokostordning
Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle
Læs mereNotat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år.
Grindsted d. 27. februar 2018 Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Sagsbehandler: Lisbeth Østergaard Telefon: 79727607 Journalnummer
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereside 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Læs mere