Grundejerforeningen Slettebjerget Arsrapport for 2010/2011 OØSSING & PARTNERE R~viJjoflS; 11 teresulf tska b www.dossing.dk
Indholdsforte gne lse Side Bestyrelsens regnskabspå tegning Revisionspåteg n i ng Driftsregnskab Balance (status) 2 3 4 5 - l -
Bestyrelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010/2011 for Grundejerforeningen Slettebjerget. Den samlede bestyrelse erk lærer: At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. At vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hillerød, 23. august 2011 Tommy Bjerregaard Fo rmand Stig Nellemann Næstformand Majbritt Olsen Sek retær Claus Caspersen Kasserer Nils Baggesen Områdeformand Lars Buus-Nielsen Varmeudvalg - 2 -
Revisio nspåt egning Til grundeejerfore ninge ns m edlemmer Vi har revideret det af bestyrelse n aflagte årsregnskab for 2010/2011 for Grundej erforeningen Slettebjerget. Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om regnskabet. Udførte r evision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revi sionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling t il den af bestyrelse n valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn. Vi har endvidere vurderet, om regnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Ingen forbehold Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflag t i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Hillerød, den 23. august 2011 DØSSING & PARTNERE Revisions interessents kab, Regis trere de Revisorer ~ registreret reviso r - 3 -
Driftsregnska b for 1. juni 2010-3 1. m aj 2011 Omkostninger Regns ka b Budget Regns k a b 2010/ 11 2010/ 11 2009/ 10 Ad mi nistrationsom kostn inger: Mødeudgifter og arrangementer 5.482 5.500 5.549 Kontorholdsudg ifter 518 1.500 882 Aktivitetsudvalget 862 1.000 140 Gebyrer 361 500 385 Forsi kringer 6.770 11.000 10.938 Revisor 3.150 3.500 3.050 Administrationsomkostninger i alt 17.143 23.000 20.944 Drift antenneanlæg: Elektricitet 1.345 1.000 1.326 Antennelaug og Copy-Dan 183.015 175.000 167.784 Drift af antenneanlæg i alt 184.360 176.000 169.110 Områdeomkostninger: Diverse vedligeholdelse 17.434 26.000 25.648 Drift af maskiner 4.100 8.000 6.859 Etablering af ny legeplads 101.159 O O Køb af nøgler O O 558 Henlæggelse fliser O 10.000 15.000 Henlæggelse boldbane O 8.000 8.000 Hen læggelse legepladser O 70.000 20.000 Henlæggelse ti l køb af maskiner 7.000 7.000 26.000 Henlæggelse værktøj O 1.000 1.000 Henlæggelse områdedage O 5.000 O Områdeomkostninger i alt 129.693 135.000 103.065 Omkostninger i a lt 331.196 334.000 293. 119 Indtægter Opkrævet kontingenter 337.250 337.250 285.000 Re nteindtægter, bankindestående O 1.400 2.168 Indtægter i a lt 337.250 338.650 287.168 ÅRETS RESU LTAT 6.054 4.650-5.951-4 -
Balance pr. 31. m aj 2011 AKTIVER 31/5-11 31/5-10 Anlægsaktiver i alt O O Omsæ tningsaktiver Kassebeholdning 36 36 Jyske Bank 5063 1068389 112.386 122.800 Jyske Bank 5063 1084998 163.435 163.435 Danske Bank 1551 5743575 (g iro) 4.201 4.561 Omsætningsaktive r i alt 280.058 290.832 AKTIVER I A L T 280.058 290.832 PASSIV ER Egenkapita l Saldo primo 4 5.628 51.579 Overføres fra årets resultat 6.054-5.951 Egenkapital ultimo i a lt 51.682 45.628 Henlæggelse ti l vedligeholdelse/særlige formå l Henlagt primo 238.875 228.500 Årets henlæggelse 7.000 70.000 Anvendt til henlæggelses formål -26.713-59.625 H enlæggelser til vedligeholdelse i a lt 219.162 238.875 Kortfristet gældsforpligtelser Skyldige omkostninger 9.214 6.329 Gældsforpligtelser i a lt 9.214 6.329 PASSI VER I A LT 280.058 290.832-5 -
OØSSING & PARTNERE R evis; Oll $ ill Urt U f! 11 t skab Registrerede revisorer Oossing & Partnere Trollesminde Kontorpark RoskUdevej 12 A 3400 Hilferod Tlf:48 24 73 14 Fax:48247310 dossing@dossing.dk www.dossing.dk