Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 1 AE 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Revurdering af sager. Fokus på timetakster hos private leverandører. Det tilstræbes at støtte efter SEL 85 fremadrettet leveres af eget korps. Desuden fokus på egne borgere, som modtager minimal støtte (som udgangspunkt en time eller mindre pr. uge) fra eget korps kan man udføre støtten på anden vis (skype, telefoni, teknologi)? Borger kan opleve en anden tilgang/tilbud fra bostøtten Der kan blive sat flere krav til borger i forhold til at mestre mest muligt i eget liv Det skal overvejes om en samlet organisering af handicap- og psykiatrikorps kan give øget synergi og økonomisk effekt Der skal være større fokus på effektmåling og større selvstændighed hos borger Forventet besparelse i kr. 725.000 Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 2 AE 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Revurdering og gennemgang af alle BPA- sager: Sager skal gennemgås i forhold til gældende lovgivning Der skal være særligt fokus på arbejdsleder/-giver rollen, altså om borger er inden for målgruppen Forventet besparelse i kr. 150.000 1
Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 3 AE 100 Nødvendige merudgifter Revurdering og gennemgang af alle 100 sager: Der skal være fokus på målgruppevurdering og lovgivningsbestemte ydelser Borgeren vil opleve en tættere opfølgning og konkretisering af den rette månedlige udbetaling Forventet besparelse i kr. 150.000 Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 4 /AE 103 Beskyttet beskæftigelse handicap og psykiatri Det målrettes at hjemtage borgere, som er bevilget et 103- tilbud i andre kommuner. Flere borgere i egne tilbud Udvikling af egne tilbud Der vil være reduktion i kørselsudgifter Der skal laves VUM/tættere opfølgning på borgerne hos andre udbydere af 103, set i lyset af en stigning i takster Der skal laves undersøgelse af om borgerens brug af tilbuddet svarer til indskrivningsprocenten. Forventet besparelse i kr. 350.000 2
Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 5 AE 104 Aktivitets- og samværstilbud handicap og psykiatri Revurdering og gennemgang af alle 104 sager: Der skal laves undersøgelse af om borgerens brug af tilbuddet svarer til indskrivningsprocenten. Ved udarbejdelse af fagligt understøttet VUM skabes mulighed for dialog med institutionen/opholdsstedet Fokus på rette takstindplacering Fokus på forhandlinger med specielt private og regionale tilbud Forventet besparelse i kr. 1.100.000 Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 6 AE 107 Midlertidig botilbud Revurdering og gennemgang af alle 107 sager: Alle sager vedr. midlertidig botilbud skal gennemgås med det sigte at få et klart billede af borgers funktionsniveau contra institutionens/opholdsstedets levering af ydelser Ved udarbejdelse af fagligt understøttet VUM skabes mulighed for dialog med institutionen/opholdsstedet Fokus på rette takstindplacering Konvertering af ABL 105 pladser til midlertidigt botilbud, herunder evt. aflastningspladser (det kræver, at kommunen lejer boligen af boligselskabet og godkendelse fra Socialtilsynet) Større flow på midlertidige botilbud, og det kræver en mindset ændring i botilbuddene og blandt socialrådgiverne til effektmåling og opnåelse af indsatsmål. Forventet besparelse i kr. 2.000.000 3
Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 7 107 Midlertidig botilbud IDE: Oprettelse af et nyt botilbud på Korsvang 80, hvor målgruppen er unge med nedsat fysisk funktionsevne. Et satellit tilbud med fokus på bo-træning. Der skal tages stilling til, om Assens Kommune ønsker at oprette et nyt 107 tilbud til fortrinsvis unge handicappede, muligvis med en mindre psykiatrisk overbygning Der ses en stigning i antal unge, som tilbydes et 107 tilbud, og da dette ikke findes i Assens kommune tilbydes der ophold i andre kommuners tilbud eller private opholdssteder. Jf. rammeaftalen har kommunerne i Region Syddanmark aftalt at reducere eller holde taksterne i ro. Denne tendens ses ikke i forhold til private opholdssteder, som alene har Socialtilsynet til at godkende taksterne i forhold til deres egne faste principper for normering. Det er vigtigt, at dette tilbud er et rent 107 tilbud (altså uden huslejekontrakter), hvor målet er botræning med det sigte, at borgeren over tid kan bo i egen bolig og klare sig selv Der skal tages stilling til, om bygningen kan blive Assens Kommunes ejendom (eller er det??) får over de næste år en stor tilgang af unge, hvoraf en del forventes at kunne profitere af et sådant tilbud Tilgang til kommer også fra endt STU hvad kan vi tilbyde de unge? Forventet besparelse i kr. 1.100.000 Investeringsudgifter er under bearbejdning. 4
Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 8 AE 108 Længerevarende botilbud handicap og psykiatri Revurdering og gennemgang af alle 108 sager: Alle sager vedr. længerevarende botilbud skal gennemgås med det sigte at få et klart billede af borgers funktionsniveau contra institutionens/opholdsstedets levering af ydelser Ved udarbejdelse af fagligt understøttet VUM skabes mulighed for dialog med institutionen/opholdsstedet Fokus på rette takstindplacering Forventet besparelse i kr. 500.000 Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 9 AE 110 Forsorgshjem Senest på 3. dagen efter kommunen er vidende om optag i et forsorgshjem skal der udarbejdes handleplan for borgeren. Hurtigere mulighed for at flytte borgeren væk fra forsorgshjemmet Ved etablering af en forsorgslejlighed (1 lejlighed i eksisterende byggeri) er der mulighed for at få borgeren i eget regi, mens der arbejdes videre med handleplan/ borgeren i eget hjem Housing First Der sigtes mod max. 6 ugers ophold på et forsorgshjem Forventet besparelse i kr. 300.000 5
Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 10 Nedlæggelse af ledsagepulje Pulje til ekstra ledsagelse af borgere på sociale botilbud nedlægges. Forventet besparelse i kr. 500.000 Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 11 /AE Ældre & Sundhed Reduktion af støtte-kontaktperson-team (SKP, Socialpsykiatrien) Ydelsen tildeles udelukkende til målgruppen efter 99, nemlig som opsøgende indsats til de allermest socialt udsatte og isolerede borgere eksempelvis hjemløse, funktionelt hjemløse, borgere med misbrug og/eller psykiatri. Ydelsens mere generelle forbyggende indsats bortfalder. Forventet besparelse i kr. 700.000 Den økonomiske effekt kan vurderes til ca. 1,5 fuldtidsstillinger. 6
Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 12 /AE Ældre & Sundhed Reduktion af misbrugsområdets rammebudget Risiko for ventetid på misbrugsbehandling. Det må overvejes, om der forsat kan være misbrugscenter to steder i kommunen. Sparringen og rådgivningen til samarbejdsparter og det tværfaglige samarbejde reduceres. Forventet besparelse i kr. 500.000 Den økonomiske effekt kan vurderes til ca. 1,2 fuldtidsstillinger. Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 13a og 13b Ældre & Sundhed Lukning eller alternativt ændring og nytænkning af Café Tusindfryd Overordnet konsekvens og påvirkning Ved lukning vil der ikke længere være et uvisiteret samværstilbud at henvise borgere til. Ved en ændring og nytænkning bevares caféen, men personaleressourcerne fjernes. serviceændring (måltallet er angivet som helårsvirkning) Forventet besparelse i kr. Lukning: 422.000 kr. Tilpasning: 310.000 kr. Den økonomiske effekt kan vurderes til ca. 0,75 fuldtidsstilling. 7
Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 14 Ældre & Sundhed Pårørenderådgivning Pårørenderådgivning skal i stedet varetages af de enkelte fagområder, som også i dag varetager en del af det. Forventet besparelse i kr. 425.000 Den økonomiske effekt kan vurderes til ca. 0,75 fuldtidsstilling. Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 15 Ældre & Sundhed Reduktion af rammebudgettet for Borgerrettet Sundhedsfremme og Forebyggelse Færre tidlige forebyggelsestiltag og færre tilbud om kurser inden for rygestop, vægttab, mental sundhed etc. Forventet besparelse i kr. 500.000 kr. Den økonomiske effekt kan vurderes til ca. 1,2 fuldtidsstillinger. 8
Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 16 / AE Ældre & Sygepleje Reduktion af rammebudget for Sygepleje & Akutsygepleje Sygeplejen vil være nødt til at afslå kan-opgaver fra sygehuset. Sygeplejen har kortere tid til at udføre indsatserne hos borgerne, møder, planlægning, koordination o.a. Forventet besparelse i kr. 500.000 Den økonomiske effekt kan vurderes til ca. 1,2 fuldtidsstillinger. Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 17 AE / Ældre & Sygepleje Reduktion af budget til SOSU-elever Det antages, at elevbudgettet vil genere et mindreforbrug, som det af forskellige årsager har gjort de sidste år. Forventet besparelse i kr. 1.600.000 Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 18 AE/ Ældre & Sygepleje Befordring til daghjem Intern befordring til daghjem Kommunen leaser busser, og kørsel varetages af medarbejdere Forventet besparelse i kr. 1.000.000 9
Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 19 AE / Ældre & Sygepleje og Ældre & Sundhed Reduktion af rammebudget til administration, konsulenter m.m. Flere administrative opgaver til lederne Forventet besparelse i kr. 500.000 Den økonomiske effekt kan vurderes til ca. 1,2 fuldtidsstillinger. Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 20 Handicap og Senhjerneskade samt Psykiatri Reduktion ved bosteder under Handicap, Senhjerneskade og Psykiatri Reduktion af serviceniveau Herunder ses også på: Vurdering af tildelingsmodel Vurdering af rammebudgettering Model for øget differentiering ifht. døgnenheder og boenheder uden døgndækning Forventet besparelse i kr. 1.500.000 Den økonomiske effekt kan vurderes til ca. 7 fuldtidsstillinger. 10
Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 21 Handicap og Senhjerneskade samt Psykiatri Dag- og beskæftigelsestilbud efter 103 og 104 på handicapog psykiatriområdet. Reduktion på serviceniveau svarende til nedskrivning af driftsrammerne. Reduktionen vil betyde et ændret serviceniveau med færre personaler pr. borger. Den aktivitetsbaserede tilbudsvifte vil blive begrænset. Lavere personaletilstedeværelse og kontakt mellem medarbejder og borger. Det kan betyde kortere åbningstider og evt. lukkedage. Forventet besparelse i kr. 1.000.000 Den økonomiske effekt kan vurderes til ca. 2,4 fuldtidsstillinger. 11
Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 22 /AE Handicap og Senhjerneskade samt Psykiatri Ændring af tildeling til 85 korps. I Assens kommune er der p.t. 4 85 støtte korps, hhv. på handicap Øst og Vest, senhjerneskade og psykiatri & socialt udsatte. Ændring af serviceniveau, færre fysiske besøg og øget brug af telefonvejledning og gruppeaktivitet. Der skal etableres ny samarbejds- og aftaleform mellem myndighed og udfører-niveauet, herunder rammebudgettering Det skal overvejes om en samlet organisering af handicap- og psykiatrikorps kan give øget synergi og økonomisk effekt Forventet besparelse i kr. 1.050.000 Den økonomiske effekt kan vurderes til ca. 2,4 fuldtidsstillinger. Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 23 AE/ Handicap og Senhjerneskade samt Psykiatri Intern befordring til 103 og 104 Intern befordring 103 og 104. Kommunen leaser busser, og kørsel varetages af medarbejdere. Forventet besparelse i kr. 300.000 12
Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 24 AE/ Myndighed Sundhed Alle indsatser jf. SL 83 og 83a reduceres i tid. Hjemmeplejepersonalet får kortere tid til at udføre indsatserne hos borgerne, møder, planlægning, koordination. Forventet besparelse i kr. 2.000.000 Den økonomiske effekt kan vurderes til ca. 5 fuldtidsstillinger. Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 25 AE/ Myndighed Sundhed Ændring i indsatskatalog: Indsatsen struktur bortfalder, da kommunen ikke er forpligtet til at yde indsatsen efter SEL 83, som omhandler personlig og praktisk hjælp. Nuværende visiterede borgere vil opleve en ændring i besøg og antal heraf. Med bortfald af indsatsen vil der være nuværende borgere, som oplever et lavere antal besøg og en ændret service. Forventet besparelse i kr. 3.000.000 Den økonomiske effekt kan vurderes til ca. 8 fuldtidsstillinger. 13
Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 26 AE/ Myndighed Sundhed Ændring i indsatskatalog: Indsatsen færden bortfalder. Denne har primært været anvendt i et træningsaspekt. Indsatsen vil fremadrettet blive bevilget mere målrettet og individuelt i rehabiliteringsindsatsen. Nuværende visiterede borgere vil opleve en ændring i besøg og antal heraf. Forventet besparelse i kr. 250.000 Den økonomiske effekt kan vurderes til ca. 0,75 fuldtidsstilling. Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 27 AE/ Myndighed Sundhed Ændring i indsatskatalog: Indsatsen Øvrigt plejebesøg er bortfaldet og omlagt til andre indsatser. Indsatser, som tidligere blev givet som øvrige plejebesøg, revurderes. Indsatsen vil fremadrettet blive bevilget/beskrevet mere målrettet og individuelt. Nuværende visiterede borgere vil opleve en ændring i besøg og antal heraf. Forventet besparelse i kr. 1.000.000 Den økonomiske effekt kan vurderes til ca. 2,5 fuldtidsstillinger. 14
Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 28 18-midler Frivilligt socialt arbejde Færre midler til frivilligt socialt arbejde Forventet besparelse i kr. 350.000 Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 29 Ældre og Sundhed samt Handicap Eden-pulje (2-årig udviklingspulje) Særlig udviklingspulje bortfalder Forventet besparelse i kr. 2.472.000 15