Alle i kommunalbestyrelsen står bag aftale om Budget 2012 i Jammerbugt Kommune

Relaterede dokumenter
TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE

Alle i kommunalbestyrelsen står bag aftale om Budget 2012 i Jammerbugt Kommune

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS

Garager, carporte, udhuse < 50 m² 1.248, ,00

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE /10-16

FORELØBIGE TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE Pr. 11. september

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE

C. RENTER ( )

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE Art Jammerbugt Brovst Fjerritslev Pandrup Aabybro

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger Ungdomslegitimation

Takstoversigt. Takstoversigt

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej Lille del af P-plads ud for Stadionalle

Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Timepriser - internt i kommunen Timepriser - eksternt

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse kr. uanset nedrivningsarealet.

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster budget Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen

TEKNIK OG BYG (ikke momsregistreret virksomhed) Takst 2012 Takst Byggesagsbehandling

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

1) Prisen for minicontainere tillægges fast gebyr på kr. x antal husstande der benytter containeren

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

Takster/gebyr RENOVATION

5. december Takstoversigt Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Oversigt over byggesagsgebyrer for november 2009

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

19. marts Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

Takstoversigt

8. januar Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

Takster / brugerbetaling

TAKSTOVERSIGT

Takstoversigt budget 2015

Takstblad til budget 2012

TAKSTOVERSIGT BUDGET Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

Budget informationsmøde den 24. oktober 2013

Prisfremskrivning 2,4

RENOVATION Teknisk forvaltning

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

BRUGERBETALING M.V

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget (2. behandling)

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

Takstkatalog budget

TAKSTOVERSIGT BUDGET Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.

Teknik- og Miljøudvalget

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

kl. 09:51 den

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

227. Godkendelse af dagsorden

MÅL OG ØKONOMI FOR TAKSTOVERSIGT Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område:

19. marts Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

TAKSTOVERSIGT BUDGET Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011.

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Brugerbetalinger / takster 2013

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

Takster for det skattefinansierede område

Brugerbetalinger (hele kr. hvis ikke andet er angivet)

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune.

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms

Indstilling til 2. behandling af budget

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

Takster Budget Side 1 af 7

Orienteringsmøde om Budget 2019

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms)

Takster / brugerbetalinger behandling af budgettet

MÅL OG ØKONOMI FOR

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Takster for det skattefinansierede område

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md) ,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr.

Takster for det skattefinansierede område

BUDGET Borgermøde september 2017

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00

Faxe kommunes økonomiske politik

Transkript:

27.sept. 2011 Redigeret 29. september 2011 kl. 08.25 Alle i kommunalbestyrelsen står bag aftale om Budget 2012 i Jammerbugt Kommune Den 27. september 2011 har alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune indgået aftale om budgettet for 2012. Der er hermed fælles fodslag i hele kommunalbestyrelsen om den økonomiske kurs, og dermed er der en fælles forståelse af de økonomiske udfordringer, forudsætninger og de nødvendige prioriteringer. Med det brede budgetforlig ønsker samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer at sende et klart signal til borgere og ansatte om et fortsat fælles politisk ønske om politisk og økonomisk stabilitet i Jammerbugt Kommune. Generelt bygger 2012-aftalen videre på forudsætningerne fra sidste års aftale, herunder nogle konkrete tiltag eksempelvis: åbne biblioteker, småbørnsgrupper i de fire hovedbyer, masterplan for udvikling af de fire hovedbyer, byggemodning i lokalsamfundene m.v. På grundlag af en overordnet fornuftig prioritering, udvikling og en stram økonomistyring er økonomien i Jammerbugt Kommune i de senere år blevet stabiliseret. Likviditeten er forbedret, budgetterne bliver generelt overholdt, og der har været stigende overskud på driften (før finansiering af anlægsudgifterne. Også i 2011 bliver der et pænt overskud på driften. Lige netop med hensyn til driftsoverskuddets størrelse bliver 2012 en undtagelse. Parterne er enige om, at den særlige situation med restskatteproblematikken (tilbagebetaling af 55 mio. kr. vedr. 2009 er en udfordring som skal løses. I hovedtræk indebærer den aftalte løsning, at driftsudgifterne beskæres med ca. 2 procent svarende til omkring 24 mio. kr., samt at der i denne helt ekstraordinære situation er politisk enighed om at tage knap 19 mio. kr. af kommunens kassebeholdning. Der er enighed om, at alle områder i den kommunale organisation må bidrage til et realistisk og ansvarligt budget. Derfor er det stort set alle områder, som må holde for, således at rammerne vil blive oplevet lidt mindre i 2012 end i 2011 nogle må holde lidt mere for end andre, men i gennemsnit en tilpasning på 2 procent. Heraf er der på en række områder forudsat engangsbesparelser i 2012, mens det for andre er lagt op til at tilpasningerne også gælder for overslagsårene 2013-15. Langsigtede strukturændringer Med omlægningen af skolestrukturen tog kommunalbestyrelsen i foråret 2011 fat på strukturomlægninger, som skal sikre at ressourcerne udnyttes effektivt og kvaliteten sikres bedst muligt inden for de afsatte økonomiske rammer. På skoleområdet blev der hermed frigjort 7 mio. kr. til et økonomisk råderum, som skal anvendes til skoleudvikling, efteruddannelse og/eller finansieringsbidrag til modernisering af undervisningsfaciliteterne. I 2012 er det indarbejdet i budgettet, at der frigives 2 mio. kr. heraf til skoleudvikling og efteruddannelse m.v. For overslagsårene er hele beløbet på 7 mio. kr. fortsat indregnet på skoleområdet til senere disponering i kommunalbestyrelsen. 1

Budgetaftalen indebærer, at der på en række øvrige områder udarbejdes beslutningsgrundlag om mulige strukturændringer, som skal sikre kommunen en effektiv ressourceudnyttelse og den fremadrettede kvalitet i tilbuddene. Dette gælder bl.a.: tandplejestrukturen børnehavestrukturen plejehjemsstrukturen handicapområdet (samling af enkeltmandstilbud materielgårdene beredskabet turistservice Der er som udgangspunkt ikke indregnet effektiviseringsgevinster på de nævnte områder, men den politiske målsætning er at kommende strukturændringer skal frembringe et økonomisk råderum, som skal kunne realiseres senest med virkning for budgetår 2013. Det er aftalt, at kommunalbestyrelsen løbende frem til budgetprocessen for 2013 skal forholde sig til beslutningsgrundlag på de nævnte områder. Et eksempel på et område, hvor der ér opnået effektiviseringsgevinster i 2011 er på Madog måltidsserviceområdet. Hovedtallene Kommunalbestyrelsen sender med budgetforliget et samlet fælles signal om, at det er nødvendigt på kort sigt at kunne betale regningen for skatteafregningen vedr. 2009, Fremadrettet er signalet dog tilsvarende, at der skal skabes overskud og råderum til at investere og udvikle kommunen og dermed sikre kvaliteten i tilbuddene. Det er derfor nødvendigt i de kommende år at sikre et større driftsoverskud til finansiering af nødvendige investeringer eksempelvis til infrastruktur, byudvikling, skoleområdet m.v. Målet er at opnå et overskud, der kan matche anlægsinvesteringer i størrelsesordenen 50-70 mio. kr. årligt. Hovedtallene og forudsætninger i budget 2012: Statsgaranterede skatteindtægter og udligning. Indtægter på i alt 2.176 mio. kr. Uændret kommuneskat, grundskyld og kirkeskat Nettodriftsudgifter på 2.150 mio. kr. Overskud på skattefinansieret drift på 13 mio. kr. Skattefinansieret anlægsbudget på 57 mio. kr. Nettolånoptagelse på 35 mio. kr. Der er budgetteret med et kasseforbrug på knap 19 mio. kr. Kommunalbestyrelsen forudsætter og forudsætningerne for Budget 2012 betinger at der fortsat er skarpt fokus på økonomistyring med udgangspunkt i overholdelse af de økonomiske rammer på alle driftsområder. På politisk niveau forudsættes det, at alle udvalg overholder de økonomisk aftalte rammer, og om nødvendigt, at udvalgene sikrer en løbende omprioritering for at sikre dette. På ledelses- og medarbejderniveau skal alle sikre, at den økonomiske ramme og bevillingerne overholdes. Budgetbemærkninger 2

På en række konkrete områder er følgende aftalt i forbindelse med budgetforliget: Dagpasning Der iværksættes en udarbejdelse af en udviklingsplan for dagtilbudsområdet. Formålet med udviklingsplanen er at skabe en fremadrettet udbygnings- og vedligeholdelsesplan for kommunens daginstitutioner, og dermed blive et redskab til prioritering af anlægsmidler. Udviklingsplanen forventes fremsat til politisk godkendelse i maj/juni 2012. Tilpasning af børnepasningsmulighederne i sommerferien Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til en tilpasning af pasningsmulighederne i sommerferien. Udgangspunktet er, at det er relativt få forældre, der benytter kommunal pasning i dagplejen, børnehaverne og SFOérne i et par af sommerugerne. Der er indregnet en besparelse på 250.000 kr. Stillingtagen til etablering af stordagpleje Der udarbejdes notat om etablering af stordagplejer i Jammerbugt Kommune. Notatet skal vurdere det pædagogiske tilbud, samt redegøre for, økonomi, nøgletalssammenligning med andre pasningstilbud m.m. På grundlag heraf skal der tages stilling til konkrete ansøgninger om etablering af stordagplejer. Skoleudvikling, inklusion og forebyggelse Som opfølgning på skolestrukturforliget fra januar 2011 afsættes der 2 mio. kr. til skoleudvikling, efteruddannelse, kompetenceudvikling m.v. Desuden iværksættes der i 2012 en forøget indsats med inklusion på Børne- og familieforvaltningens område inden for en samlet ramme på 3 mio. kr. Gennem bl.a. en tidlig indsats og kompetenceudvikling af det samlede personale i forvaltningen vil den pædagogiske opgaveløsning decentralt på skolerne kunne løses mere kvalitativt inden for det almenpædagogiske område, og derved sikres at børn og unge i større udstrækning undervises i nærmiljøet, og udskillelse til specialforanstaltninger mindskes. Børne- og Familieudvalget skal foretage indstilling til kommunalbestyrelsen om indholdet og rammerne for den øgede indsats for inklusion. En af målsætningerne er at styrke indsatsen for inklusion i indskolingen, bl.a. med flere ressourcer altså flere varme hænder i indskolingen. En anden mulighed er, at indsatsen på forebyggelsesområdet intensiveres ved at Sundhedsplejen får flere ressourcer og dermed mulighed for at aflægge besøg hos alle førstegangsfødende gravide i kommunen. For de familier, der viser sig at have brug for en særlig støtte under graviditeten og efter barnets fødsel, vil man kunne få et hurtigt og direkte tilbud om et særligt målrettet og struktureret indsats. Aabybro Skoles fysiske rammer Der er enighed om, at det højst prioriterede område for de kommende års investeringer er, at få skabt moderne undervisningsfaciliteter for folkeskolen i Aabybro dels af hensyn til eleverne/brugerne og dels af hensyn til byens fortsatte udvikling samt realisering af kommunens bosætningsstrategi. I forbindelse med arbejdet med masterplanen for Aabybro afholdes der et borgermøde, og det vil være naturligt at dialogen om den fremtidige skole i Aabybro indgår i dette borgermøde. Der skal inden udgangen af 2011 foreligge beslutningsgrundlag, tidsplan, herunder brugerinvolvering m.m. Der afsættes midler på anlægsprojektet i 2012 til projektering mv. med henblik på påbegyndelse af byggeriet så hurtigt som muligt og senest i 2013. 3

Ungestrategi Der udarbejdes en ungestrategi, der har som hovedformål at sikre at få flere unge gennem en ungdomsuddannelse, og at færre unge får behov for offentlig forsørgelse. Indsatsen i forbindelse med ungestrategien vil indebære en omfattende, tværfaglig indsats, der bl.a. vil involvere Børne- og familieforvaltningen, beskæftigelsesområdet herunder Jobcentret, folkeskolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU, socialforvaltningen, misbrugstilbud, sundhedsområdet, klubområdet, Ungdomsskolen, SSP og PPR. Produktionsskole Beskæftigelsesafdelingen er i gang med udarbejdelse af et oplæg til etablering af en produktionsskole i Jammerbugt Kommunes regi. Oplægget forventes forelagt Beskæftigelsesudvalget i november 2011. Seniorjobs forudsætninger Der er usikkerhed omkring antallet grundet dagpengeperiodens længde og sammenhængen til den enkelte forsikredes alder. Der er iværksat en tæt dialog med a-kasserne, og det er aftalt at udviklingen følges tæt af fagudvalget. Krabbens dagtilbud Der er afsat et mindre rammebeløb på anlæg til etablering af faciliteter og bygningsmæssige ændringer således at den tidligere Hjortdal Skole kan huse Krabbens Dagtilbud. Dette vil give en fremtidig driftsbesparelse. Samling af enkeltmandstilbud Der udarbejdes oplæg til Social- og sundhedsudvalget med beskrivelse af muligheder for etablering af bygningsmæssigt sammenhængende enkeltmandstilbud i kommunen. Projekt på Ældreområdet Vi bevæger ældre Der igangsættes fra 2012 nye principper for visitation og ydelse af hjælp til borgere med behov herfor. Det betyder, at genoptræning og livskvalitet skal vægtes højere end passiv hjælp. Den nye metode forventes udbredt til alle distrikter i løbet af året. Hensigten er, at en større inddragelse af den enkelte borger, vil give en mere effektiv udnyttelse af hjælpen og derved på sigt behov for færre ressourcer. Den nye metode indebærer samtidig kompetenceudvikling af medarbejderne. Der er indenfor den økonomiske ramme prioriteret midler til indfasning af den nye strategi. I ydelseskataloget indføres et begreb, som benævnes byttetid. Denne tilvalgsordning dækker bl.a. mulighed for at vælge områderne under 7.1, 7.2, 7.5 m.m., idet dette fastsættes i Social og Sundhedsudvalget. Aabybro Hallen renoverings- og udviklingsprojekt Der udarbejdes et oplæg til renovering af Aabybro Hallen med udgangspunkt i forslag fra DGI, og ønsker fra Kommunalbestyrelsen. Som supplement hertil udarbejdes der et oplæg om energirenovering af hallen. Der skal inden udgangen af 2011 foreligge beslutningsgrundlag med henblik på endelig stillingtagen til projektet. Ramme til halpulje, medfinansiering m.v. I forbindelse med den pulje der blev afsat i 2011 budgettet blev hallernes renoveringsbehov gennemgået. På baggrund af gennemgangen blev der foretaget en prioritering af behovene ud fra sikkerhed, funktion og miljø. Rammen for 2012 prioriteres i forhold til den 4

behovsvurdering, der er lavet. Øvrige idrætsanlæg skal også rummes i denne pulje. Rammen kan også anvendes til at medfinansiere det kommende Skydecenter. Skrotningsordningen Også i 2012 vil kommunen fortsætte indsatsen med at skrotte saneringsmodne ejendomme i kommunen med henblik på at forskønne landskabet og byerne. Mediecentret Jammerbugt Kulturcenter Der igangsættes en proces for at undersøge mulighederne for yderligere aktiviteter i Mediecentret/kulturcentret. Formålet er at udvikle ideen om et kulturhus med plads til erhverv og kulturelle aktiviteter. Processen skal sikre ejerskab med involvering af brugere, lejere (erhverv, ildsjæle fra foreninger og kulturen m.fl. Kommunens tilskud og referencen til Mediecentret flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Vintervedligeholdelse Såfremt vintervedligeholdelsesudgifterne viser væsentlige overskridelser i lighed med de seneste to år, bør finansieringen heraf ikke ske ved reduktion af vejvedligeholdelse og øvrige vedligeholdelsesopgaver. Teknisk forvaltning skal bidrage i størst mulig udstrækning gennem omdisponering af eksisterende ressourcer. Finansieringen af et eventuelt restbeløb skal herefter drøftes i Økonomiudvalget efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget. Fremtidig organisering af borgerservice Der udarbejdes beslutningsoplæg til Økonomiudvalget om den fremtidige organisering af borgerservice bl.a. set i lyset af Udbetaling Danmarks overtagelse af en række opgaver med virkning fra 2013. Der ønskes fortsat en decentral borgerservice i de fire hovedbyer, idet mulighederne for fremtidig betjening på bibliotekerne skal indgå i oplægget. Fokus på personalets trivsel og sundhed ny sundhedsordning Den seneste trivselsundersøgelse og sygefraværsstatistik viser at de kommunale arbejdspladser er kendetegnet ved engagerede og motiverede medarbejdere og ledere, der helt generelt trives. Det er godt for de ansatte og giver samtidig en god afsmittende effekt på den service og de ydelser borgerne modtager. Der er vedtaget en ny sundhedsordning for personalet, og denne skal understøtte et fortsat godt arbejdsmiljø, sundhed og trivsel. Bosætning og byggemodning Kommunalbestyrelsen har en positiv forventning til, at der ved såvel private initiativer som kommunens medvirken kan sættes yderligere gang i bosætningen i kommunen. Der opføres i 2012-13 i størrelsesordenen 70 almene boliger alene i Aabybro, og dette vil generere en omsætning i en række parcelhuskvarterer i byen således at flere børnefamilier kan bosætte sig i området. Herudover er der behov for at igangsætte yderligere byggemodning af nye boligområder i Aabybro, hvilket kommunalbestyrelsen vil arbejde aktivt for. Endelig vil der i 2012 blive fulgt op på byggemodningen i de mindre lokalsamfund f. eks. i Ingstrup og V. Hjermitslev. Anlægsbudget 2012 Der er afsat et samlet anlægsbudget på 57 mio. kr. disponeret jf. budgetforliget. Det bemærkes, at der i overensstemmelse med tidligere beslutning vedr. modernisering af vejbelysningen skal sikres, at master der fortsat har lang levetid kan blive stående. Der er afsat et beløb til at driftsoptimere disse. 5

Forberedelse af budget 2013 Der er enighed om at igangsætte forberedelsen af budgetforslag 2013 på et tidligere tidspunkt end normalt. Som aftalt skal der udarbejdes en række oplæg om mulige strukturelle ændringer og opgaveomlægninger. Derudover er det aftalt, at der til Økonomiudvalget skal udarbejdes et administrativt oplæg med nøgletal på alle væsentligste serviceområder samt på de specialiserede områder som grundlag for den kommende budgetlægning for 2013. 6

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2012 ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2012 2011 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 52,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 52,00 52,00 Køreprøve og kørekort 580,00 580,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år 30,00 30,00 Pas - voksne mellem 18 - og 65 år 600,00 600,00 Pas børn under 18 år 115,00 115,00 Pas voksne over 65 år 350,00 350,00 Vielser udenlandske statsborgere 500,00 500,00 Duplikatkørekort 260,00 260,00 Fornyelse af erhvervskørekort 260,00 260,00 Bus og kørelærer 260,00 260,00 Kategori C-D 220,00 220,00 Erstatningskørekort - under 70 år 150,00 150,00 Erstatningskørekort - over 70 år 30,00 30,00 Internationalt kørekort 25,00 25,00 Sundhedskort 175,00 170,00 Lægeskift 175,00 170,00 BYGGESAGSGEBYRER: SIMPLE KONSTRUKTIONER 1. Lovgrundlag - Kapitel 1.3.1 stk. 1 nr. 1-2 Garager, carporte, udhuse > 50 m² - pr. m² 27,00 27,00 Kapitel 1.5 stk. 5 Garager, carporte, udhuse < 50 m² 1.275,00 1.275,00 Kapitel 1.7 stk. 1 Nedrivning af bygninger Tilbygning til ovennævnte pr. m² - dog mindste gebyr kr. 1.275 27,00 27,00 ENFAMILIEHUSE 2. Lovgrundlag - Kapitel 1.3.1 stk. 1 nr. 3-5 Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse 4.000,00 4.000,00 Kapitel 1.3.2 stk. 1 nr. 1 Sammenbyggede enfamiliehuse med mere end 2 boliger med lodret lejlighedsskel - pr. enhed 4.000,00 4.000,00 Sommerhuse 4.000,00 4.000,00 Nedrivning af bygninger 1.060,00 1.060,00 Tilbygning af ovennævnte - pr. m² - dog mindste gebyr kr. 1.275 27,00 27,00 Ombygning af ovennævnte, som kræver byggetilladelse 1.275,00 1.275,00 INDUSTRI OG LAGERBEBYGGELSE SAMT JORDBRUGS-ERHVERVET AVLS- OG DRIFTSBYGNINGER AF BEGRÆNSET KOMPLEKSITET 3. Lovgrundlag - Kapitel 2 og kapitel 5 jfr. kapitel 1.3.2 stk. 1 nr. 2 og 3 Industri og landbrug - pr. m² - dog mindste gebyr kr. 4.000 og max kr. 30.000 27,00 27,00 Nedrivning af bygninger 1.060,00 1.060,00 Om/tilbygning til ovennævnte - pr. m² - dog mindste gebyr kr. 4.000 og max. kr. 30.000 27,00 27,00 Minkhaller - pr. m² - dog max kr. 30.000 6,00 6,00

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2012 ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2012 2011 BYGGESAGSGEBYRER: ANDRE FASTE KONSTRUKTIONER M.V. 4. Lovgrundlag - Kapitel 1.12.2 stk. 2 Antenner, master, skiltning, minivindmøller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning (pyloner 1.275,00 1.275,00 Kapitel 1.5 stk. 1 nr. 7 Vindmøller - pr. megawatt 5.300,00 5.300,00 Nedrivning af bygninger 1.060,00 1.060,00 Nedsivningsanlæg 1.000,00 - Jordvarmeanlæg 1.000,00 - ØVRIGT ERHVERVS- OG ETAGEBYGGERI 5. Lovgrundlag - Kapitel 1.12 stk. 4 nr. 5 Bebyggelser, der ikke hører under de øvrige katagorier pr. m2 *-dog mindste gebyr 4.000 kr. 27,00 27,00 Kapitel 1.3.3 Om- og tilbygninger til ovennævnte pr. m² - dog mindste gebyr kr. 1.275 32,00 32,00 Nedrivning af bygninger - pr. m² 3,00 3,00 * (Eksempler herpå er boligbebyggelser med vandret lejlighedsskel, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, sundhedsklinikker, bygninger, hvortil offentligheden eller andre end de i bygningen beskæftigede har adgang f.eks. hoteller, restauranter, biografer, teatre, udstillingsbygninger, biblioteker, museer, kirker, institutioner, skoler, sundhedsklinikker, gymnasier, idrætshaller og anlæg, svømmehaller m.v. samt de industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger, hvor kommunalbestyrelsen giver byggetilladelse vedr. alle reglementets bestemmelser BØRNEPASNING: Dagplejen: Fuld tid - pr. måned (11 rater 2.352,00 2.344,00 Småbørnsgrupper Fuld tid - pr. måned (11 rater 2.690,00 2.637,00 Børnehaver: Fuld tid - 11 rater 1.470,00 1.433,00 Formiddagsplads 838,00 817,00 Eftermiddagsplads 632,00 616,00 Herudover kan komme betaling for madordninger Skolefritidsordninger: Fuld tid - 11 rater 1.674,00 1.657,00 Eftermiddagsplads 1.339,00 1.325,00 Morgenplads 335,00 332,00 EJENDOMSSKATTEOPLYSNINGER: Vurderingsattest 70,00 70,00 Vurderings- skatteattest 70,00 70,00 Ejendomsoplysningsskema 400,00 400,00 BBR ejer-/lejermeddelelse 70,00 70,00 Telefonforespørgsel - ESR 50,00 50,00 Ejeroplysninger, uanset antal ejendomme (hele veje/partsfordelinger 250,00 250,00

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2012 ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2012 2011 FOLKEBIBLIOTEKET: Bødetakster: 1. Hjemkaldelse - børn 10,00 10,00 1. Hjemkaldelse - voksne 20,00 20,00 2. Hjemkaldelse - børn 20,00 20,00 2. Hjemkaldelse - voksne 50,00 50,00 Gebyr ved brev/regning - børn 50,00 50,00 Gebyr ved brev/regning - voksne 100,00 100,00 Blokering af låner ved gebyrer på mere end 200 kr. Blokering af låner ved erstatningsbeløb på mere end 400 kr. Servicetakster: Fax - indenrigstakst 10,00 10,00 Fax - udenrigstakst 20,00 20,00 Fotokopiering - A4 sort/hvid 2,00 2,00 Fotokopiering - A3 sort/hvid 5,00 5,00 Fotokopiering - A4 farve 5,00 5,00 Fotokopiering - A3 farve 10,00 10,00 AFFALD: DAGRENOVATION Byområde - ugetømning, 52 tømninger pr. år 1 sæk 1.000,00 1.000,00 140 l container 1.300,00 1.250,00 240 l container 1.900,00 1.875,00 400 l container 2.900,00 2.900,00 600 l container 4.000,00 4.000,00 800 l container 5.175,00 5.175,00 LANDOMRÅDE, 2-ugers tømning, 26 tømninger pr. år 240 l container 1.000,00 1.000,00 400 l container 1.575,00 1.575,00 600 l container 2.150,00 2.150,00 800 l container 2.750,00 2.750,00 SOMMERHUSE 30 tømninger sommer (31 sække 1 sæk 725,00 725,00 240 l container 1.200,00 1.175,00 360 l container 1.525,00 1.525,00 600 l container 2.500,00 2.500,00 800 l container 3.150,00 3.150,00 10 tømninger vinter 1 sæk 275,00 275,00 240 l container* 425,00 425,00 360 l container* 550,00 550,00 600 l container* 850,00 850,00 800 l container* 1.050,00 1.050,00

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2012 ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2012 2011 RABAT, hvis container ikke leveres af kommunen: 2-hjulede containere 140-240-360 l 60,00 60,00 4-hjulede containere 400-600-800 l 150,00 150,00 * Ingen rabat ved vinterordning ved sommerhus Isætning af inliner (plastpose i container 2-hjulet container, pr. stk 5,00 5,00 Isætning af inliner (plastpose i container 4-hjulet container, pr. stk. 10,00 10,00 Kompostbeholder, salgspris med rabat, pr. stk. 200,00 200,00 Specialafhentning ved manglende overholdelse af Arbejdstilsynets regler, pr. tømning 103,00 100,00 Ekstrasække, affaldssække mærket EKSTRA, pr. stk 25,00 25,00 Ekstratømning af container på eller nær ruten, beregnes ud fra årstakst incl. leje 1/52 1/52 Ekstratømning af container uden for ruten - kørsel på timepris, kr. pr. time 601,00 581,00 - affaldsbehandling beregnes ud fra årstakst incl. leje, men excl. transport Medtagning af ekstra fremsat affald, beregnes efter årstakst plus kr. 40 Nøglepenge 222,00 215,00 Vippecontainere efter særlig aftale 52 tømninger pr. år (1 gang om ugen 6 kbm. 42.000,00 42.000,00 8 kbm. 47.000,00 47.000,00 10 kbm. 52.000,00 52.000,00 12. kbm. 57.000,00 57.000,00 26 tømninger pr. år (hver anden uge eller sæson 6 kbm. 23.000,00 23.000,00 8 kbm. 26.000,00 26.000,00 10 kbm. 29.000,00 29.000,00 12 kbm. 32.000,00 32.000,00 heraf udgør leje af 6-8-10-12 kbm. container 4.500,00 4.500,00 Månedspris udgør 1/12 af årstaksten Levering eller hjemtagning af container, pr. kørsel 600,00 600,00 Undergrundscontainere efter særlig aftale 3 kbm, tømmepris pr. gang 344,00-5 kbm., tømmepris pr. gang 432,00 - Forbrænding af affald, pr. tons 656,00 - ANDRE AFFALDSORDNINGER HUSHOLDNINGER, pr. boligenhed Administration og planlægning 220,00 240,00 Genbrugsplads, inkl. anlægsbidrag til nye genbrugspladser 735,00 650,00 Storskraldsindsamling 140,00 135,00 Papirindsamling ved husstande 50,00 60,00 Bobler til glas og papir 30,00 25,00 Grundgebyr i alt 1.175,00 1.110,00

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2012 ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2012 2011 SOMMERHUSE, pr. sommerhus Administration og planlægning 220,00 240,00 Genbrugsplads, inkl. anlægsbidrag til nye genbrugspladser 350,00 265,00 Bobler til glas og papir 30,00 25,00 Grundgebyr i alt 600,00 530,00 KOLONIHAVER, pr. kolonihave Administration og planlægning 110,00 120,00 Genbrugsplads, inkl. anlægsbidrag til nye genbrugspladser 175,00 132,50 Grundgebyr i alt 285,00 252,50 ERHVERV Administration og planlægning 240,00 260,00 Miljøbil Erhverv 531,00 505,00 Genbrugsplads, øvrige virksomheder - 430,00 Genbrugsplads, bygge- og anlægsvirksomhed, 0-1 ansatte - 3.440,00 Genbrugsplads, bygge- og anlægsvirksomhed, 2-10 ansatte - 5.160,00 Genbrugsplads, bygge- og anlægsvirksomhed, over 10 ansatte - 6.880,00 AFLÆSNING ELLER OMLASTNING, Affaldscenter Udholm eller Gøttrup - pris pr. ton For affald, der køres dertil med køretøj over 3.500 kg m/u trailer Minimumstakst ved indvejning. pr. vejning 30,00 30,00 Akkumulatorer 0,00 0,00 Asbest, tagplader 1.925,00 1.900,00 Blandede læs til genbrug (ikke-kildesorteret 360,00 350,00 Forbrændingsegnet affald 1.000,00 1.000,00 Bygningsaffald - genbrug (beton, tegl m.v. 245,00 235,00 Deponering 1.300,00 1.250,00 Elektronikskrot omfattet af DPA 0,00 0,00 Haveaffald 245,00 235,00 Ren jord (til Udholm 0,00 0,00 Rødder (biomasse til brændselsformål 335,00 335,00 Sorteringsgebyr - blandet affald til genbrug, tillægges affaldstakst 535,00 530,00 Sorteringsgebyr - blandet deponiaffald, tillægges affaldstakst 535,00 530,00 Affald, der afleveres med køretøj under 3.500 kg, afregnes efter gebyrer oplyst på hjemmesiden HAVNE: Prisniveauet for Gjøl og Attrup havne er ens. Jollepladser med lav vanddybde (G-molen på Gjøl og Østmolen i Attrup 1.695,00 1.650,00 Pris pr. lbm. (pladsbredde bådplads 1.315,00 1.280,00 Liggeplads på land uden bådplads - ½ pris Gæstebåd (ikke medlem af frihavnsordning 130,00 125,00 Gæstebåd (medlem af frihavnsordning 35,00 34,00 Årskort til benyttelse af slæbested 425,00 412,00 Uden årskort, pr. gang 40,00 37,00

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2012 ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2012 2011 MADSERVICE: Mad til pensionister (egenbetaling Hovedret incl. udbringning 47,00 46,00 Sercicepakken, døgnkost (plejecentre Fuld kost pr. dag 104,20 102,25 MILJØGEBYR: Pr. ejendom / erhvervsejendom 20,00 20,00 OPKRÆVNINGSENHEDEN: Rykkerskrivelser 250,00 250,00 Rykkerskrivelser på krav under 500 kr. 100,00 100,00 Morarente vedrørende ejendomsskat 0,5 % pr. måned 0,5 % pr. måned Administrationsgebyr på regninger 5,00 5,00 PARKERINGSFOND: P-fond 30.169,00 29.404,00 TAXI: Behandling af ansøgning om taxibevilling 770,00 630,00 Udstedelse af tilladelse 2.520,00 1.381,00 Udstedelse af førerkort 185,00 102,00 Påtegning toldattest 260,00 144,00 Bevillingsnummerplade 198,00 180,00 Trafikbøger 105,00 81,50

" # "$

"%&' " #$%&$$' " "#$$ " ( " " *+$$,, - - &.

%( $$'$' /+$ $0// $ $ %/&$$$'**$1/ +' '$'+ / $ $'1/ $/1$ $+$ / $$/$' &/$$/$$ $2$%$'$/ $ $ $$$$'$ $$&/+$ ( $/ $''& $' $$$$' $$/*$'/+' /$1$ *%+ /+134 $$/$/ 5 #'/ $ # $/' ' $$/'+$ $ 6$ $/'/$$$ $ *$ $'&/ $$' 7 $$$'%'' +'&1' ' (+// / $$' $2$+ 1 ' / '&$ /+ '1$' 8$+ 9': 8$+/ 7$'$ $/$ $/$$+/ $

$ '&$$ $19':/$$ 2/$ : +' +'/'&$ '& 6$ /1 /$$'$* *%",( ' $$/ $'+ $$/ '$ 7' $%1/ 8 '//$%1 +$$1$'$ (*&&/ $'/$//* ' $+1/#%$$ $$4$$ $ ;$&$%$$/$// $'/'/ $ $ : $ /$* &$ '& '+ 6(%/'1+ 7$/'+ $$' <$ '/ $$ '&$*1$$' ' $ *%, 7$/+'+ +$$ 7 0 /$1+$$1 1 $$$/ /$$+* / '/ $'%/ $%$

/+$1/& 4$$/ $ $ + $+1 $/ /$1+$$1 : ' '$0 /' $/= &1$ +$$ /$$/ $/'+ /' / $ *%*-. ('$$/$ $++ 6 1$ / /='* +/ $&/+/'+ > $'&$ '? $/ 7'$' $$'$ $$ (%6(%$/1 6(/*$' & *%/% #0 $%&$$'$'$ $$'$& 6$6(%&$/*%+$/ $ ($+/ &$$'+$$/ &/$/ $'1/$'' / $$ $$ $%&$$'/ ' *%$& ' $'17.#$$ 7. '$$ /1$$$/1$ 1 8 '' #$$

6$ #$$$$$ @/1$$@** /% 7$$'/ 1/$$ ($$+0 /'+// /'$+/ $ '$/$ + 7+' 1' '$$ $'1+1 1 ;'/ $ :$$ $ 1' A*1 A$'& ++$$ '$ B1 A*' A 1 A+$$ B2 ' /$$+ $ $ $1'' '+$ + $CC $ $CC $ (+$*$ $%1.

A*+$$ +$1// /*/$/* $*/'&& '&'$$'$% $' 7$'' /$$ +1$ $1'' '+$ * +$$ $CC $ $CC $ *+$$ +$*$ 2%(0 $'*+ ':'1 8 '% $'$ $' $$ ' ' $'$1/ '1:'1' $'$ $//$ / &/$+D$* :'1 7$+$ 9'$+$ $' ' $ / *%/ '$% +$ ' '+ $/ $ :+$+0 B'/'++$+$ E $' '/ ' $ ' + +$*/ $$+ ' $$ + 7 ' $' $$ 1$ $ $ / + 7$'$ 7 $ '+ '+ F+ '+'+*$++$*

7+'+/$+/ +$*' 7 $ +$* '/1 $ $ + +$ $'1 '$++/ '$/+/ +'$/ 0 B$'$$:'1' B$ B B'$ $/$' $ B$+$$ B/$$$$+ F$:'1 3%(0 9': &$

" # " "" $ %$$ " # & ' # # ( # * +

-. /# / 0 1 ( # %%2 3 4564 # + ( # 1 ++ 4 ( + 645 4 4 4( ( ( 3 7 7 ( 7 7 ( +,

( + ( 4 + " " ( " " 45 (66 - "# #.. # 41 9 :- ;5: 7 ( " 4 1 ' : " < 9 ( 9 1 3 & 1 # 1 ( 4 1 "( 4 ( 7 3 8

1 ( ' 7 & 4 3. 11 > " ( +?@ =

"$ -. # % &$ B( " ( " 3 ' ( + % 4-@ # &$( (,=% 8 " ( $$% 8 ' (. %%2 *( ( " 1 ( : : C ( D" ( ( " " ( ( : : " " ( " @ (. " ("( 3 " 1 "( ( @ ( " " ( " ( " ( ( ( " A

" " 1" ( &$( 4 ( " 4 + 1 " ( + " ( ( " 3 ' ( ( " " " &$( ( &$&( 3 " %$% $$A 8 ",, 8 $E( 8 E

A 8 + ( :F (: ( ( 5 " (1( AGC D%%2%$%5 41 =G%%2%$% ' ( 7 + % CD" ( + 8 ( 5 %$% %.A A$G(9 12%G( $%G3 2

* # - +".. ( " <( 1 < ( ( <9. " ( 3 < ( " 9 9 ( # 3 > : 1: + 41@ 4 B( 3 H #1 $$%$$ 1@"@ ( " (? "? " 1 " ( ( ( > 1 ( " 1# $%

( " (" 1 &%$$," " + - -#.?@ 5 " " 1 + * 3 " ' $ 7 1,"2" :: 3 8 1 1 : : #. ( (" 9 $ %$$ 4 " 1 " 4 ( ( " ( (" " ( " ( %%2 @, 3.?@ 5 " $ @ %%% 1 " 1 ( " " " 1 $$

(?@ 3 %$% %$$" ( ( ( " " 4?@ 3 =%$$ +1* 5* +1- &* ( %$ ( " 1 %$" @ " ( 5@ %$ $

." # -. /" +"# 1 1 3 " @ ( "((( ( ' " " " " " 5 "' @ 4 ( 1 @ - @ 1 @ I @ I @ H1 ( 3 1 ( (" ( 3 B """ "37@ " " " ( 1$%1@ $

#. ' $ CI-4D C3-4*H-4 C D$ 37@ " (1 ( 3 ( $%1 ' 1 5 ( J %$% %$$ 5 ( @ (%$% B( ' 5# 3@ ( &, +" ( " C "" 37"" "" 1 "1D 3. ( (%%E $A"$ $"= (. %$% %$$ (( $%1$8", $$" ( & " ( 1$%1@ $,

7(%$%" ( $,"$( %$% ( $A"81 " (1$% 1" ( 1 ( " @ 1 :: 2E 0##% " - 0 ". 3 $= %$% %$% (,E ","8"E 2%$% # "%$%" 1 $%%%%% %$% - 8%$% 3 < I ".%$%%$%( %$$" " ( $ ( %$$ %$% $8

%$$' 2?8A B","8"E 2%$% " (( %$%6%$$ $=

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

"; " 77 *5&25 $; <6& &=- *5(5 ; 77 *5&(5&>&05%( ; *+/- *5&(5 3"$; 3* 7- *5&%5 $; 6& & 7- *5&'5 $; **6& &- *5&25' " #; "6?& 6& &#*- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& *&/ & &&

7 * -7 :<7 # % " # # 0 ' ' ' $&&&&&&&&&&&&&&& '. ' 3"$ # ' ' %1 % # % % $ % % % ( ( ( ( ( %( ( 3"$.. '. " # #... # 0 0 0 0 0 3"$ 0 2 2 # 2 2 % 2 # 2 1 2 1 1 1 1 1 $ '0 # ( # 6" 3"$ %. ' ' "$&&&&&&&&&&&&&& '' ' # ' ' ' 6" # % % $ % % % % $ ( ( # ( ( &&&& ( 6" # (. 1. " #.... 0 0 0 '2 0 # 0 0 ( 2 # 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 %0 1 '% 6" # # $ 3"$ # %' # ' ' ' ' ' ' $ ' % % % $&&&&&&&&&&&&&&& '1 % # % % /&&&&&&&(& ( # ( ( $ ( ( (.... $. $&&&&&&&&&&&&&&& %2 0 0 '( 0 " # # 0 0 $ 0 # 2 2 2 2 2 2 1 1 # 1 1 $&&&&&&&&&&&&&&& 1 " # # 1 %% ' ' ' 6" &&& ' ' $ ' '. 5&&&&&& ' ' $ ' ' /&&('

Kathrine Brix Mørk Fra: Stig Bergmann Møller [SBM-kultur@aalborg.dk] Sendt: 6. september 2011 15:25 Til: Raadhus Jammerbugt Emne: Bemærkning til lokalplanforslag 20-002, Bygstubben på Gjøl Til Jammerbugt Kommune I forbindelse med lokalplanforslag 20-002, Boligområde ved Bygstubben på Gjøl skal Aalborg Historiske Museum anbefale bygherren/ejeren af området at få foretaget en mindre, arkæologisk forundersøgelse af lokalplanområdet. Formålet med en sådan forundersøgelse, der foretages med en rendegraver assisteret af en arkæolog, er at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af fortidsminder inden for lokalplanområdet. Med lokalplanområdets nærhed til den middelalderlige landsby Gjøl og herregården Birkumgård er det sandsynligt, at der kan findes arkæologiske levn under terræn inden for lokalplanområdet. Hertil kommer, at der findes mange metaldetektorfund fra markerne omkring Gjøl landsby, og disse indikerer muligvis ældre bebyggelser fra jernalder eller vikingetid. Lokalplanområdet vurderes at være velegnet for sådanne bebyggelser, som der ligeledes kan findes levn efter under terræn. Da planområdet udgør mindre end 5.000 kvm (ca. 3.300 kvm ifølge lokalplanforslaget, vil udgiften til den arkæologiske forundersøgelse påhvile Aalborg Historiske Museum og ikke bygherren/ejeren; jævnfør Museumsloven. Jeg skal hermed anmode Jammerbugt Kommune om, at ovenstående bemærkninger medtages i lokalplanforslaget. Eventuelle spørgsmål i den forbindelse besvares gerne. Med venlig hilsen Stig Bergmann Møller Museumsinspektør Nordjyllands Historiske Museum Aalborg Historiske Museum Algade 48 Postboks 1805 9100 Aalborg Telefon 99 31 74 00 sbm-kultur@aalborg.dk