Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Relaterede dokumenter
Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

DEN ALMENE BOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Regnskab 2014/

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 9 Grindstedvej 1-43

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune

Arbejdernes Andels Boligforening

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 25 Gammel Bro 24

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget

Regnskab 2014/

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej , , og

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 27 Konsul Graus Gade m.fl.

Tendrupvej. Regnskab for året 2014

Arbejdernes Andels Boligforening

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 17 Ved Søen - Stendyssen - Fælleden - Bopladsen

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 1 Ole Kirks Vej M.Fl.

Almene boligorganisationer

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Arbejdernes Andels Boligforening

Arbejdernes Andels Boligforening

FællesBo. Afd. 001 Herninglund, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

FællesBo. Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Arbejdernes Andels Boligforening

FællesBo. Afd. 001 Herninglund, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015/

Andelsboligforeningen Kunstnerbyen Boligforeningen Kunstnerbyen

FællesBo. Afd. 108 Frejasgade/Danasvej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

FællesBo. Afd. 301 Klokkeparken, Gjellerup Regnskab for året Indholdsfortegnelse

FællesBo Afd. 006 Eegholmen, Herning Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

FællesBo Afd. 112 Fenrisvej, Herning Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

FællesBo. Afd. 004 Sabroesvej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Almene boligorganisationer

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Regnskab 2015/

Almene boligorganisationer

Kallesbjergvej 30A-32H

FællesBo Afd. 400 Gadegårdsvej, Lind Regnskab for året 2016 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

FællesBo. Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum Regnskab for året Indholdsfortegnelse

FællesBo Afd. 400 Gadegårdsvej, Lind Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2015/

Regnskab 2014/

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj

Regnskab 2015/

FællesBo. Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum Regnskab for året Indholdsfortegnelse

FællesBo. Afd. 002 Nørgaardsparken, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Kallesbjergvej 20A-28K

Regnskab 2015/

FællesBo. Afd. 004 Sabroesvej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab

FællesBo. Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab

Boligselskabet Nordsjælland

Arbejdernes Andels Boligforening

Almene boligorganisationer

Regnskab 2014/

Regnskab 2015/

OPLYSNINGSSKEMA TIL REGNSKAB

Regnskab 2015/

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juni

Regnskab 2015/

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskab 2015/

FællesBo. Afd. 310 Toftevænget, Hammerum Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2016/

FællesBo. Afd. 004 Sabroesvej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab 2014/

Regnskab 2016/

Regnskab 2016/

Regnskab 2015/

Fællesbo. Afd. 111 Heimdalsvej, Gefionsvej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Arbejdernes Andels Boligforening

Transkript:

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : 1. januar 2017 - Regnskab for afdeling 31. december 2017 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførene kommune Boligorganisations nr.: 318 LBF afdelingsnr.: 5400 Kommune nr.: 330 Navn: Fællesorganisationens Boligforening 54 Slagelse Kommune Adresse: Slotsalleen 55 Asgårdsvej 1-27, 30-44 og 66-80 Rådhuspladsen 11 Havrebjerg 4200 Slagelse 4200 Slagelse 4200 Slagelse Tlf.nr.: 58522555 Tlf.nr.: 58522555 Tlf.nr.: 58573600 Fax nr.: 58501470 Fax nr.: 58501470 Fax nr.: E-mail: fob@fob.dk E-mail: fob@fob.dk E-mail: slagelse@slagelse.dk CVR nr.: 57392118 57392118 Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål À leje- målsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 2103 28 1 28 Almene Ungdomsboliger 0 0 1 0 Almene ældreboliger 0 0 1 0 Boligoplysninger i alt 2103 Antal - Boliger fordelt på antal rum rum 28 1 0 0 2 1155 17 3 852 10 4 96 1 5 0 0 -Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken) -Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv) 1 pr. Erhvervslejemål 0 0 påbegyndt 0 60 m² 1 pr. Institutioner 0 0 påbegyndt 0 60 m² Garager / carporte 0 1/5 0 Lejemålsoplysninger i alt 28 28 Side 1

Støtteart Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål Tilsagn for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 2103,31 28 07-01-1990 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt / lav byggeri 2103,31 28 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Vaskemask i de enkelte boliger Vandinstallation Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Ja Ja Ja Ja Ja Skriv ja/nej Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 943,56 for lejligheder Lejeforhøjelse i årets løb : Ja Dato for forhøjelse 01-02-2017 Forhøjelse pr. m2 i kr. 57,45 Forhøjelse pr. m2 i % 6,48 Forhøjelse i alt årsbasis 120.835 Side 2

Resultatopgørelse for perioden 01-01-2017-31-12-2017 Konto Note Specifikation Resultat Budget Budget Udgifter 2017 2017 2018 Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter FOB Budgetterne er ikke underlagt revision 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 977.391 977.391 977.391 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 60.814 65.070 60.814 107 Vandafgift 4.752 5.530 5.100 109 2 Renovation 127.235 76.473 70.304 110 Forsikringer 42.982 41.108 42.982 111 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme fællesarealer 34.207 34.207 37.056 36.483 112 3 Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag 104.384 3. Arbejdskapitalen 4.480 108.864 124.600 124.600 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 378.853 349.837 340.283 Variable udgifter 114 4 Renholdelse 58.532 4.300 154.700 115 5 Almindelig vedligeholdelse 172.956 190.000 121.925 116 6 Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser 1. Afholdte udgifter 55.915 265.822 399.100 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -55.915 0-265.822-399.100 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 1. Afholdte udgifter 48.444 2. Heraf dækkes af henlæggelser -48.444 0 0 0 118 7 Særlige aktiviteter 1. Drift af fælles vaskeri 679 3.500 2.500 3. Drift af møde- & selskabslokaler 16.954 17.633 30.000 30.000 119 8 Diverse udgifter 25.748 41.112 20.708 119.9 Variable udgifter i alt 274.869 268.912 329.833 Henlæggelser 120 9 Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401) 309.000 309.000 259.000 121 10 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402) 150.000 150.000 130.000 124.8 Henlæggelser i alt 459.000 459.000 389.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.090.114 2.055.140 2.036.507 Side 3

Resultatopgørelse for perioden 01-01-2017-31-12-2017 FOB Budgetterne er ikke underlagt revision Konto Note Specifikation Resultat Budget Budget Udgifter 2017 2017 2018 Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Afdelingens forbedringsarbejder 0 0 0 26.000 130 1. Tab ved fraflytninger 33.937 2. Dækket af tidl. Henlæggelser -9.128 3. Dækket af dispositionsfonden -24.809 0 0 0 133 Afvikling af 1. Underskud fra tidligere år 11.361 11.361 11.361 20.775 137 Ekstraordinære udgifter i alt 11.361 11.361 46.775 139 Udgifter i alt 2.101.475 2.066.501 2.083.282 150 Udgifter og evt. overskud i alt 2.101.475 2.066.501 2.083.282 Side 4

Resultatopgørelse for perioden 01-01-2017-31-12-2017 Konto Note Specifikation Resultat Budget Budget Indtægter 2017 2017 2018 FOB Budgetterne er ikke underlagt revision Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og lejer 1. Almene Familieboliger 1.974.517 1.984.501 2.062.620 9. - Merleje 0 1.974.517 0 0 202 11 Renter 15.439 0 10.162 203 Andre ordinære indtægter 7 2. Drift fællesvaskeri 4.344 6.000 7.000 4. Drift af møde- og selskabslokaler 450 1.000 3.500 6. Overført fra opsamlet resultat 0 4.794 0 0 203.9 Ordinære indtægter 1.994.750 1.991.501 2.083.282 Ekstraordinære indtægter 206 12 Korrektion vedr. tidligere år 75.000 75.000 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 75.000 75.000 0 209 Indtægter i alt 2.069.750 2.066.501 2.083.282 210 Årets underskud overført ( konto 407.1 ) 31.725 220 Indtægter og evt. underskud i alt 2.101.475 2.066.501 2.083.282 Side 5

FOB Balance pr. 31-12-2017 Konto Note Specifikation Indv. År Sidste År Aktiver 2017 2016 Anlægsaktiver 301 13 Ejendommens anskaffelsessum: 21.564.262 21.564.262 1. Kontantværdi pr. seneste ejendomsværdi 46.500.000 2. Heraf grundværdi 5.357.500 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 5.903.822 5.903.822 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer 27.468.084 27.468.084 304 Andre anlægsaktiver: 14 5. Andre driftsstøttelån 375.000 375.000 300.000 304.9 Anlægsaktiver i alt 27.843.084 27.768.084 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. Varme 0 66.014 15 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 140.949 170.134 4. Fraflytninger, heraf inkasso kr. 114.180,83 116.273 93.372 4.2 Fraflyttere 0 17.675 6. Andre debitorer 2.234 12.903 7. Forudbetalte udgifter 11.707 20.078 8. Prioritetsydelser 0 271.163 0 307 Likvidbeholdning: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.298.641 956.607 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.569.804 1.336.784 310 Aktiver i alt 29.412.888 29.104.868 Side 6

FOB Balance pr. 31-12-2017 Konto Note Specifikation Indv. År Sidste År Passiver 2017 2016 Henlæggelser (afdelingens Opsparing) 401 16 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.161.041 907.956 402 17 Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning) 115.558 14.003 405 18 Tab ved fraflytning m.v. 81.041 90.169 406.9 Henlæggelser i alt 1.357.640 1.012.127 407 19 Opsamlet resultat +/- -107.838-87.475 Henlæggelser +/- Opsamlet resultat 1.249.802 924.653 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessummen 408 Oprindelig prioritetsgæld: 5. Landsbyggefonden 2.803.354 6. Realkredit Danmark, indeks 0 2.803.354 2.803.354 409 Beboerindskud 431.285 431.285 411 Afskrivningskonto for ejendommen 24.233.445 24.233.445 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 27.468.084 27.468.084 415 Boligstøttelån: 5. Andre driftsstøttelån 375.000 375.000 300.000 416 20 Anden langfristet gæld 9.540 9.540 417 Langfristet gæld i alt 27.852.624 27.777.624 Kortfristet Gæld 419 21 Uafsluttede forbrugsregnskaber 189.477 189.477 421 22 Skyldige omkostninger 71.538 158.795 423 Deposita og forudbetalt leje 9.146 7.145 425 Anden kortfristet gæld: 23 3. Afsluttede forbrugsregnskab 40.301 40.301 47.174 426 Kortfristet Gæld i alt 310.462 402.591 430 Passiver i alt 29.412.888 29.104.868 Udover den anførte prioritetsgæld er der tinglyst et ejerpantebrev stort kr. 22.000.000, der er beroende i foreningen. Side 7

Noter til Resultatopgørelse for perioden 01-01-2017-31-12-2017 FOB Note Konto Specifikation Regnskab 2017 1 Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån / indekslån / rentesikring: 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede 325.797 prioriteter samt negativ ydelsesstøtte overført boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. eller ompostering 651.594 Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 977.391 2 109 Renovation Renovation iflg. skattebillet 51.628 Ekstra renovation 75.607 Renovation i alt 127.235 3 Bidrag til boligorganisationen 112.1 Administrationsbidrag 100.744 Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 3.598 Vandbidrag 3.640 Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 130 112.3 Arbejdskapital 4.480 Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 160 Bidrag til boligorganisationen i alt 108.864 4 114 Renholdelse 114.1 Tøj, telefon, uddannelse mm. 3.226 114.2 Serviceaftaler 50.584 114.7 Drift og vedligeholdelse 4.723 Renholdelse i alt 58.532 5 115 Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 42.020 115.1 Grønne områder, udlicitering og gartneropgaver 43.936 115.2 Bygning, klimaskærm 18.628 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 9.240 115.4 Bygning, fælles indvendig 18.719 115.5 Bygning, tekniske installationer 38.951 115.6 Materiel 1.462 Almindelig vedligeholdelse i alt 172.956 6 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 116.1 Terræn 13.216 116.2 Bygning, klimaskærm 28.216 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 14.483 116.200 - Dækket af henlæggelser -55.915 Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 0 Side 8

FOB Noter til Resultatopgørelse for perioden 01-01-2017-31-12-2017 Note Konto Specifikation Regnskab 2017 7 118/203 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Udgifter 679 Indtægter 4.344 Drift af fællesvaskeri i alt -3.665 3. Drift af møde- og selskabslokaler Udgifter 16.954 Indtægter 450 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 16.504 8 119 Diverse udgifter Kontingent BL 3.563 Afdelingsbestyrelsesmøder 950 Kontorartikler m.v. 2.778 Kursusgebyr m.v. 13.512 Beboeraktiviteter 4.945 Diverse udgifter i alt 25.748 9 120 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 309.000 Der foretages henlæggelser til én samlet henlæggelseskonto Henlæggelsesbeløb pr. m2 kr. 147 10 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 150.000 Henlæggelsesbeløb pr. m2 kr. 71 11 202.1 Renter Mellemregning boligorganisation, forrentning 1,09 % 15.439 Renter i alt 15.439 12 206 Korrektioner vedr. tidligere år Tilskud fra dispositionsfonden 75.000 Korrektioner vedr. tildligere år i alt 75.000 Side 9

FOB Noter til status for perioden 01-01-2017-31-12-2017 Note Konto Specifikation Regnskab Regnskab 2017 2016 13 301 Ejendommens Anskaffelsessum Anskaffelsessum primo 21.564.262 21.564.262 Ejendommens anskaffelsessum ultimo 21.564.262 21.564.262 14 304.5 Andre Driftsstøttelån Lån dispositionsfonden 375.000 300.000 Andre Driftsstøttelån i alt ultimo 375.000 300.000 15 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 113.518 140.164 Vand 27.431 29.970 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 140.949 170.134 16 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo 907.956 958.252 - Forbrugt i året (konto 116.2) -55.915-350.296 + Årets henlæggelser (konto 120) 309.000 300.000 Saldo ultimo konto 401 1.161.041 907.956 17 402 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Saldo primo 14.003 0 + Årets henlæggelser (konto 121) 150.000 125.000 - Forbrugt i året (konto 117) -48.444-110.997 Saldo ultimo konto 402 115.558 14.003 18 405 Tab ved fraflytning Saldo primo 90.169 90.994 - Forbrugt i året (konto 130.2) -9.128-825 Saldo ultimo konto 405 81.041 90.169 19 407 Opsamlet Resultat Saldo primo -87.475-27.136 - Årets underskud (konto 210) -31.725-34.939 + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 11.361 0 - Overført til drift (konto 203.6) 0-25.400 Saldo ultimo konto 407-107.838-87.475 20 416 Anden langfristet gæld Ekstra beboerindskud 9.540 9.540 Anden langfristet gæld i alt 9.540 9.540 21 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 163.557 163.557 Vand 25.920 25.920 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 189.477 189.477 Side 10

FOB Noter til status for perioden 01-01-2017-31-12-2017 Note Konto Specifikation Regnskab Regnskab 2017 2016 22 421 Skyldige omkostninger Kreditorer 17.051 104.041 Skyldige omkostninger 15.738 0 Forudbetalt fraflytter 0 16.356 Forudbetalt indflytter 25.749 25.398 Feriepengeforpligtigelser 13.000 13.000 Skyldige omkostninger i alt 71.538 158.795 23 425 Afsluttede forbrugsregnskaber Vand 40.301 47.174 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 40.301 47.174 Side 11

FOB Ledelsespåtegning Foranstående årsregnskab for 2017 fremlægges herved til godkendelse. Slagelse, den 19. april 2018 Flemming Stenhøj Andersen Direktør Elsebeth Ditlevsen Økonomi- og administrationschef Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og den øverste myndighed i den almene boligorganisation, Fællesorganisationens Boligforening. Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, Fællesorganisationens Boligforening afdeling 54 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Side 12

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Side 13

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Side 14

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. København, den 19. april 2018 Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 53 37 19 14 Lars Rasmussen statsautoriseret revisor MNE-nr. mne28631 Side 15

Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab for 2017 har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Slagelse, den 2018 Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Foreningsbestyrelsens og øverste myndigheds påtegning fremgår af regnskabet for boligorganisationen. Ledelsespåtegning. Side 16