Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:

Relaterede dokumenter
HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Særlige skatteoplysninger 2014

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Budgetsammendrag

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Budgetsammendrag

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Erhvervsservice og iværksætteri

A B.

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Det specialiserede socialområde

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Redningsberedskab Politisk organisation

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Oprindeligt budget 1000 kr.

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Budgetopfølgning pr. 31/ Social- og Sundhedsudvalget

Heraf refusion

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Bevillingsoversigt til budget

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Bevillingsspecifikation

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Budgetsammendrag

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Budget Bind 2

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Det specialiserede socialområde

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

C. RENTER ( )

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job

Nøgletal for regnskab 2015

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**

Nøgletal på økonomiområdet

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Budget Bind 2

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ Social- og Sundhedsudvalgets område

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Transkript:

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-2022 på Økonomiudvalgets møde d. 25. september 2018 bestilte Borgmester Mia Nyegaard (B) en oversigt over, hvilke kriterier der benyttes for at kategorisere udgifter som hhv. service eller overførsler på hovedkonto 3. Sagsnr. 2018-0256191 Dokumentnr. 2018-0256191-19 Sagsbehandler Henrik Krogsgaard Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder: - Service - Anlæg - Overførsler - Finansposter Formålet med styringsområderne er at have opdelt kommunens udgifter efter den måde, som kommunernes udgifter bliver styret på gennem økonomiaftalerne på service og anlæg. Herunder fremgår definitionen af de fire styringsområder, som de er beskrevet i Indkaldelsescirkulæret for budget 2019. Sondringen mellem, hvornår en udgift er kategoriseret som service eller overførsler på hovedkonto 3, fremgår af bilag 1. Service Service indeholder udgifter og indtægter, der er omfattet af serviceudgiftsloftet. KL fastsætter hvert år sammen med regeringen en definition af kommunernes serviceudgifter. Definitionen fremgår af kommunens budgetforslag (Augustindstillingen) og er vedlagt i bilag 1. Anlæg Definitionen følger IM-kontoplanens definition af anlægsudgifter. Kommunens anlægsbudget omfatter bl.a. udgifter til kommunens bygninger og ejendomme, gårdanlæg og veje, samt nybyggeri, større renoveringsopgaver og anlægshandlingsplaner Overførsler Styringsområdet overførsler omfatter forsørgelsesydelser (kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension, boligstøtte ), driftsudgifter på brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomheder samt tjenestemandspensioner på Team Budget Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1 1599 København V EAN nummer 5798009800206

forsyningsområdet) og udgifter til ældreboliger. Hertil indgår andre driftsmidler, der ikke er indeholdt i KL og regeringens definition af serviceudgifter. Dette gælder bl.a. driftsudgifter til aktivering, refusion fra ordningen med særligt dyre enkeltsager, den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Heri indgår bl.a. også udgifter til daghøjskoler på konto 3.38.77, som jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets definition af kommunale serviceudgifter ikke skal indeholdes i serviceudgifterne. Finansposter Finansposterne vedrører kommunens indtægter og udgifter fra skatter, tilskud og udligning samt balanceforskydninger. Bilag Definition af serviceudgifter Side 2 af 2

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER Økonomi- og Indenrigsministeriets definition af kommunale serviceudgifter 184

BILAG INDLEDNING Regeringen og KL aftaler hvert år et loft over kommunernes samlede serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set overstiger serviceudgifter i enten regnskab eller budget vil regeringen skære i kommunernes bloktilskud. Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6, fratrukket følgende undtagelser: 1. Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder 2. Nettodriftsudgifterne til overførsler 3. Nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige 4. Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager 5. Nettodriftsudgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet 6. Nettodriftsudgifter til ældreboliger Nedenfor følger den specifikke definition af ovenstående undtagelser. 1. NETTODRIFTSUDGIFTERNE PÅ DE BRUGERFINANSIE- REDE OMRÅDER Udgifterne til de brugerfinansierede områder i budget 2012 omfatter nettodriftsudgifterne på Hovedkonto 1 (forsyningsvirksomheder m.v.) Samt udgifterne på 6.52.72 Tjenestemandspension, gruppering 001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder gruppering 002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder. 2. NETTODRIFTSUDGIFTERNE TIL OVERFØRSLER Udgifterne til overførsler omfatter nedenstående funktioner i det kommunale budget- og regnskabssystem: 3.30.45: Erhvervsgrunduddannelser 3.38.77: Daghøjskoler 5.46.60: Introduktionsprogramog indtroduktionsforløb 5.46.61: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse 5.46.65: Repatriering 5.48.66: Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 5.48.67: Personlige tillæg m.v. 5.48.68: Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 5.57.71: Sygedagpenge 5.57.72: Sociale formål 5.57.73: Kontant- og uddannelseshjælp 5.57.74: Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 5.57.75: Afløb og tilbagebetalinger vedr. aktiverede kontant- og uddanelseshjælpsmodtagere 5.57.76: Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering 5.57.77: Boligsikring kommunal medfinansiering 5.57.79: Midlertidig arbejdsmarkedsydelses-ordning og kontantydelsesordning 5.58.80: Revalidering, undtagen dr.1 grp. 004 og 005. 5.58.81: Løntilskud til personer i fleksjob m.v. 5.58.82: Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 5.58.83: Ledighedsydelse 5.68.90: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 5.68.97: Seniorjob til personer over 55 år 5.68.98: Beskæftigelsesordninger 185

BILAG 3. NETTODRIFTSUDGIFTERNE TIL FORSIKREDE LEDIGE Udgifterne til forsikrede ledige omfatter nedenstående funktioner: 5.57.78: Dagpenge til forsikrede ledige 5.68.91: Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 4. INDTÆGTERNE FRA DEN CENTRALE REFUSIONSORD- NING FOR SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER Indtægter fra den centrale refusionsordning, funktion 5.22.07. 5. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL DEN KOMMUNALE MEDFI- NANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET Nettodriftsudgifter på funktion 4.62.81 (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet) 6. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL ÆLDREBOLIGER Nettodriftsudgifter på funktion 0.25.19 (ældreboliger) Funktion 5.22.07 indeholde de refusionsindtægter, der kommer fra udgifterne på følgende funktioner: 5.28.20: Opholdssteder for børn og unge 5.28.21: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.22: Plejefamilier 5.28.23: Døgninstitutioner for børn og unge 5.28.24: Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 5.25.25: Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.30.26: Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit leverandørvalg 5.30.27: Pleje og omsorg af primært ældre undtaget fra frit leverandørvalg 5.30.28: Hjemmesygepleje 5.30.29: Forebygende indsats samt aflastningstilbud primært til ældre 5.30.31: Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre 5.30.36: Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 5.38.38: Personlig og praktisk hjælp og madservice til handicappede omfattet af frit leverandørvalg 5.38.39: Personlig støtte og pasning af handicappede 5.38.40: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5.38.41: Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til handicappede 5.38.42: Botilbud for personer med særlige problemer 5.38.45: Behandling af stofmisbrugere 5.38.50: Botilbud til længerevarende ophold 5.38.51: Botilbudslignende tilbud 5.38.52: Botilbud til midlertidigt ophold 5.38.53: Kontaktperson- og ledsagerordninger 5.38.58: Beskyttet beskæftigelse 5.38.59: Aktivitets- og samværstilbud 5.57.72: Sociale formål, grp. 009-016 186