2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan
Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne år 2011 & 2012 11 2
Værdier og mål for Nibe Spejderne Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål. Spejderloven: Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for: at finde sin egen tro og have respekt for andres at værne om naturen at være en god kammerat at være hensynsfuld og hjælpe andre at være til at stole på at høre andres meninger og danne sine egne at tage medansvar i familie og samfund Spejder er ikke noget man går til det er noget man er. 3
Beretning 2010 År 2010 har været et aktivt år for ledere og bestyrelse ved Nibe Spejderne. Der er ca. 65 aktive spejdere fordelt med, - 15 spejdere i Micro grenen, - 22 spejdere i Mini grenen, - 7 spejdere i Junior grenen, Troppen består af 13 spejdere og Klanen har 5 aktive medlemmer. Alle grenene har deres ugentlige aften møder, hvor der arbejdes med traditionelle spejder discipliner hvor største del af tiden foregår i naturen rundt omkring Nibe. Vi har i år 2010 indviet den nye tilbygning til spejderhuset, da behovet for indendørs aktiviteter ikke kan undgås og lokalliterne var blevet for trange, efter flere år med medlemstilgang. Spejderlederne har været garanter for, at der er blevet arrangeret mange weekend ture, både for de store og for de små. I efteråret havde den samlede gruppe en weekend tur med Harry Potter som tema, det føg om ørene med tryllestave og flyvende kosteskafter og der var masser af aktivitet. Her deltog ca. 45 af spejderne fra alle grenene, og til at holde styr på tropperne var der 12 engagerede ledere. I år har gruppen, med hjælp fra lokale sponsorere og flittige spejder, samt deres forældre, erhvervet sig en ny trailer, så al spejder grejet til weekend turene, kan blive transporteret på fornuftig vis. En væsentlig indtægtskilde for spejderne er flagopsætning for Handelsstandsforeningen, flagene opsættes ved festlige lejligheder i Nibe by. Salg af lodsedler giver også et lille tilskud til alle de gode spejder arrangementer. Leder og bestyrelse har arbejdet ihærdig med nye tiltag for år 2011 - kalender for året kan ses på side 8. Der arbejdes med den Røde tråd som er udviklingen af spejderarbejdet på tværs mellem grenene, udviklingen går ud på at alle spejdere kommer igennem et sammenhængende udviklingsforløb fra man starter som micro til man bliver storspejder og senior. 4
Driftsregnskab 2010 INDTÆGTER Regnskab 2010 Budget 2010 Medlemskontingent 42.025 45.000 Indmeldelsesgebyr 300 1.000 Aktivitets-/medlemstilskud 25.520 26.000 Lokaletilskud inkl. hytteleje 34.580 25.000 Tilskud i alt 60.100 51.000 Ture og lejre 22.815 8.000 Arrangementer og aktiviteter 7.200 10.000 Gaver/støtteforening 13.500 0 Diverse 3.125 0 Renter 5 500 Indtægter i alt 149.070 115.500 UDGIFTER Korpskontingent 19.888 25.000 Divisionskontingent 3.960 4.000 Spejderture 19.546 0 Spejdermøder 5.757 13.500 Kurser 1.450 3.000 Administration 2.730 3.000 Gebyrer 118 0 Bredbånd 3.468 2.500 Transport 2.222 2.000 Materiel 1.478 3.000 Arbejdsdage 2.079 0 Uniform og mærker 1.496 3.000 Gaver 1.000 0 Ekstraordinær udgift 34.608 0 Hytteleje 17.059 5.000 Skatter, afgifter, forsikringer 7.498 5.000 Vedligeholdelse og rengøring 13.086 10.000 Opvarmning og belysning 17.211 15.000 Vand, kloak og renovation 5.077 4.500 Inventar - Spejderhuset 2.970 0 Renter 2 0 Udgifter i alt 162.703 98.500 RESULTAT -13.633 17.000 5
Balance pr. 31.12 2010 AKTIVER Bankkonto 49.450 Bank 2 3 Kassebeholdning 286 Inventar og materiel 30.000 Spejderhus 260.000 Grund, Halkær 60.000 Aktiver i alt 399.739 PASSIVER Gæld til korps og division 0 Andre skyldige omkostninger 0 Bankgæld 0 Prioritetsgæld 0 Gæld i alt 0 Formue ved årets begyndelse 413.372 Resultat -13.633 Formue 399.739 Passiver i alt 399.739 6
7
8
Budget 2011 INDTÆGTER Budget 2011 Medlemskontingent 55.000 Lokaletilskud inkl. hytteleje 42.500 Aktivitets-/medlemstilskud 25.000 Ture og lejre 20.000 Arrangementer og aktiviteter 10.000 Projekter 50.000 Indtægter i alt 202.500 UDGIFTER Korpskontingent 20.000 Divisionskontingent 4.000 Spejderture 15.500 Fællesmøder 6.000 Hjemmesiden 5.000 Kurser 25.000 Administration 3.000 Bredbånd 2.500 Transport 2.000 Materiel 3.000 Uniform og mærker 2.000 Gaver 1.000 Hytteleje 17.000 Skatter, afgifter, forsikringer 8.000 Vedligeholdelse og rengøring 13.000 Opvarmning og belysning 17.000 Vand, kloak og renovation 5.000 Projekter 50.000 Udgifter i alt 199.000 RESULTAT 3.500 9
10
Udviklingsplan for Nibe spejderne år 2011 & 2012 1. Bedre synlighed i lokalområdet. Image og branding. 2. Udviklingsplan for hver enkelt gren Den røde tråd 3. Kvalitetssikring i spejder arbejdet. 4. Fastholdelse af medlemmer, samt tilgang af nye. 5. Udvikling af Adventure spejd. 6. Kompetenceudvikling af Nibe spejdernes ledere, - det skal være attraktivt og udviklende at være leder hos Nibe Spejderne DDS. 11