Pasningsgaranti Kun ét scenarie Såfremt bevillingen udskydes til



Relaterede dokumenter
Liste over scenarievalg og konsekvens ved udsættelse af anlægsønsker til overførselssagen for 2014

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Der er dog stadig en række institutioner med utidssvarende køkkenforhold, som begrænser eller umuliggør egenproduktion af mad.

BU1k Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole (31 mio. kr.), alternativt delvis udbedring på nuværende adresse (9 mio.

Denne behovsprognose viser, at der i perioden er behov for minimum 22 ekstra spor på skolerne i København og tilhørende fritidstilbud.

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Status på pasningsgarantien november KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Budget spor Peder Lykke Skolen (93,9 mio. kr.)

På den baggrund anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der udbygges og planlægges til 100 % af spidsbelastningsbehovet.

Hvor skal børnene være?

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til skoledistriktsændringer 2014/15 skal sendes i høring.

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Til Skolebestyrelserne

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole ( )

Struktursammenlægninger daginstitutioner etape 1. Projektbeskrivelse

Til BUU. Sagsnr Dokumentnr Status på anlægssager, april 2016

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Sagsnr Dokumentnr

Budget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.)

en by der virker investeringspakke 14

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

BU4 Cover til Fremtidens fritidstilbud

Bilag 2 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler

Tabel 1. Pulje afsat til omstrukturering på fritidsområdet (inkl. specialområdet) Mio. kr Strukturpulje 7,8 18,7 10,9 0,0

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013

Budget spor Husum Skole (131,1 mio. kr.)

Budget spor Amager Fælled Skole (81,7 mio. kr.)

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-5 års området i behovsprognosen.

Budget spor Bellahøj Skole (135,2 mio. kr.)

1. Anlægsbehov der skyldes behov for ny kapacitet eller sikring af eksisterende kapacitet.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret

Oversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser

Indledning, scenariegennemgang og overblik over anlægsønsker til Budget 2015

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

BUDGET Legepladser (9 mio. kr.)

Baggrund. Analyse. Til. Børnemad - status og køkkenscenarier Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Nina Fage

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen

Forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2012/2013

Bilag 3: Eksempler på metoder til optimering af indkøb og byggeri

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Budget spor Oehlenschlægersgades Skole (125,4 + 13,1mio. kr.)

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Fremtidens Fritidstilbud ved Ålholm Skole

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget

NOTAT. Befolkningsudvikling på 0-5 års området

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

Bilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d

Til Børne og Ungdomsborgmester Pia Allerslev, og medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Allerød Kommune. Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Sekretariat

Forvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet.

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Side 2

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017

Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Kontraktforpl igtet (sæt X)

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

FREMGANG I FÆLLESSKAB

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr

Henvendelse om beslutning om Bakkehusets fremtid som selvstændig institution.

Samlet varig ændring

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: P

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

1. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Samlet notat for institutioner uden folkeskoletilknytning

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

Bilag - Stjernemarkeringer i budget 2014

Transkript:

Projekt Indhold Scenarievalg OVF/B15 Beløb Kategori 1. Pasningsgaranti og undervisningspligt Forlængelse af midlertidige pavilloner Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 4.470 Forlængelse af midlertidige pavilloner - Pasningsgaranti Deponering ikke at kunne overholdes. 18.700 Europaskolen P.gr.a. brand er der behov for at opstille pavilloner til skolestart 2014. Såfremt beløbet ikke bevilliges i overførselssagen, er der ikke en øremærket finansiering til at opstille pavillonerne 4.000 Ny bygning til udflytterbørnehaven Ryvang 2 Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 21.000 Studiestræde - sikring af legeplads Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 350 Studiestræde - forlængelse af pavillone, deponering KEjd: Studiestræde - Merudgifter på igangværende byggesag Flytning af TMF s materielgård fra Studiestræde Flytning af TMF s materielgård fra Studiestræde, deponering Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 2.800 Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 12.800 Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 3.910 Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 2.200 Rørsangervej 78 Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 510 KEjd: Pulje til særlige uforudseelige udgifter, tvister prisstigninger på daginstitutionsprojekter (herunder Studiestræde og Prinsessegade) Langelineskolen - midlertidige løsninger KEjd: Langelineskolen - Merudgifter på igangværende anlægssag KEjd: Kirkebjerg Skole - Merudgifter på igangværende anlægssag som følge af entreprenør konkurs Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 65.000 Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 7.000 Undervisningspligt B2015 risikere undervisningspligten ikke at kunne overholdes. 23.000 Undervisningspligt B2015 risikere undervisningspligten ikke at kunne overholdes. 5.800 Kategori 2. Ønsker om ekstra bevillinger grundet uforudsete udgifter på vedtagne projekter

Lergravsparkens Skole - Udbygning med 1 spor Sundbyøster Skole - Udbygning og 4 skole samarbejde Hillerødgades Skole - Flytning af specialskole Skolen i Ryparken - Flytning af specialskole Projektet er underfinansieret. Der har ikke været taget højde for ventilation, tilgængelighed, udeareal til fritidspladser og lærerarbejdspladser. Scenarie 1 omfatter Ungarnsgade 34. Scenarie 1a er udbedring af myndighedsforhold til 4,5 mio. kr. Scenarie 1b til 13,7 mio. kr. omfatter desuden lærerarbejdspladser, istandsættelse, legeplads, inventar. Scenarie 2 er nyt fritidshjem på Wittenberggade til 49,14 mio. kr. Scenarie 3 er samling af skole og fritid til 77,68 mio. kr. Projektet er underfinansieret. Skolen mangler 31,3 mio. kr. i at kunne opretholde det almindelige faglige og lokalemæssige serviceniveau for skoler, der udbygges. Der er to scenarier. Scenarie 1, med myndighedskrav som ventilation, brand, tilgængelighed til 8,9 mio. kr. I scenarie 2 imødekommes også behov for smartboards, rumdelere, maling, lærerarbejdspladser og belysning. Scenarie 2 beløber sig til 12,5 mio. kr. Scenarie 1 er delvis udbedring af skolens mangler på nuværende adresse til 9,0 mio. kr. Scenarie 2 er flytning til Frederiksgård Skole til 31 mio. kr. Scenarie 2 indstilles, fordi det overholder BUFs udearealkrav på 10 kvm. pr elev. Scenarie 1b er også en mulighed. Dog kan der kun tilvejebringes 5,8 kvm. pr elev i udeareal, som kan give problemer ved midlertidig merindskrivning. Det anbefales at gennemføre scenariet til 12,5 mio.kr. Hillerødgades Skole får herved et faglig og lokalemæssigt serviceniveau som andre specialskoler Det anbefales at gennemføre scenariet til 31,0 mio.kr. Skolen i Ryparkens mangler kan ikke i tilstrækkelig grad udbedres på nuværende adresse. Ligeledes vil den nødvendige udbedring af Ryparkens lokaler stadig ikke give en skole med sammen standard som de øvrige specialskoler. Det er ikke vurderingen at projektet kan udskydes til B15, da dette vil forsinke anlægssagen markant i en situation, hvor børnene allerede er indskrevet til skoleårets start. 49.140 Det er ikke vurderingen at projektet kan udskydes til B15, fordi der allerede nu er pres på skole- og fritidskapaciteten. Projektet lider allerede under lang forsinkelse. 31.300 Hillerødgades Skole er færdig ved årsskiftet 2015/16. Udskydes Hillerødgades Skole til budget 2015, vil det forsinke flytningen af Frederiksgård Skole til Hillerødgades Skole med ca. ½ år. Specialskolen kan blive liggende, men det vil betyde forsinkelse af en pladsgarantipavillon, der skal opstilles på Frederiksgård Skoles areal. 12.500 Det har ingen konsekvenser at udskyde Skolen i Ryparken til budget 2015. Skolen kan tidligst flyttes til Frederiksgård Skole til årsskiftet 2015/16. 31.000

Daginstitutionskøkkener - Kategori B Kategori 3. Øvrige Indretning eller opgradering af daginstitutionskøkkener for at opnå mest mulig egenproduktion. Der er 13 projekter i kategorien Projekterne udskydes 6 mdr. Risiko for at nedslidte køkkener udløser påbud fra fødevarermyndigheder/arbejdstilsyn 18.200 Daginstitutionskøkkener - Kategori C Indretning eller opgradering af daginstitutionskøkkener for at opnå mest mulig ejenproduktion. De sidste ca. 50 projeker Projekterne udskydes 6 mdr. Risiko for at nedslidte køkkener udløser påbud fra fødevarermyndigheder/arbejdstilsyn 70.000 Digitale Daginstitutioner Idræt som prøvefag Medarbejdertilstedeværelse og teamforberedelse (yderligere forundersøgelser) Færdiggørelse af projekt: Digitalisering af daginstitutionerne. Vil bl.a. sikre en fælles kommunikations- og vidensplatform for alle daginstitutioner. Indkøb af nødvendige idrætsredskaber til de skoler som mangler som konsekvens af, at idræt bliver prøvefag, når folkeskolereformen træder i kraft. Der er i budgettet for 2014 afsat 44,0 mio. kr. til etablering af permanente arbejdspladser på skoler, der kræver mindre håndværks- og bygningsmæssige arbejder samt investeringer i inventar. De 44,0 mio. kr. dækker dog ikke mere omfattende tilpasninger. I budget 2015 er der behov for yderligere anlægsmidler til de skoler, hvor der kun er fundet kortsigtede eller delvise løsninger. For at kunne beskrive anlægsbehovet ønskes der yderligere 1,0 mio. kr. til forundersøgelser af skolerne. Såfremt der først gives bevilling til færddiggørelse af projektet i B2015 forsinkes implementeringen af projekter i de sidste 2 distrikter med 6 mdr. Det betyder, at der i en periode på mellem ½ og et helt år vil være et uens serviceniveau i daginstitutionerne på det digitale område, og i de distrikter, der ikke kan få adgang til digital daginstitution vil det ikke være muligt at understøtte institutionernes mulighed for at udvikle børnenes kompetencer på det digitale område i samme omfang som i resten af byen B2015, vil det ikke være muligt at indkøbe idrætsredskaber til de skoler som mangler dem, inden folkeskolereformen træder i kraft ved skolestart 2014/15. B2015, vil det ikke være muligt at konkretisere behovet frem mod forhandlingerne om B2015. Etableringen af permanente lærerarbejdspladser kan blive forsinket. 10.000 2.600 1.000

Business case på Grøndalsvænge Skole/Fynshuse I forbindelse med sporudvidelser af Grøndalsvængets Skole etables 168 KKFO pladser i stedet for 112. Dermed kan KKFO en Fynshuses lejemål på Rørsangervej 79 opsiges, og de 56 pladser flyttes ind på skolen. Der er tale om et 3. mands lejemål og dermed en driftsbesparelse, såfremt dette lejemål opsiges. Hvis midlerne først afsættes i forbindelse med budget 2015 må anlægsudgiften forventes at blive større, da projekteringen af sporudvidelsen er startet, og der således skal omprojekteres. 8.400 Flytning af 45 fritidshjemspladser i fritidshjemmet Bella til nyt fritidshjemsbyggeri. I lyset af folkeskolereformen vil det være en fordel at flytte de skoletilknyttede fritidshjemspladser fysisk tættere på Brønshøj Skole. Hvis Børnehuset Bellas 45 fritidshjemspladser flyttes, vil der desuden være muligheder for at udvide Bellas klubafdeling i de lokaler, som institutionens fritidshjemspladser flyttes fra De 45 pladser skal placeres i samme bygning som de 112 nye pladser, der etableres ifb. med udvidelsen af Brønshøj Skole. Projekteringen kan blive forsinket, hvis midlerne først afsætte i B15 3.000 Garagen på Brydes Allé Garagen er et tilbud for unge der har åbent i dagtimerne. Garagen fungerer som opholdssted i dagtimerne for en gruppe unge mennesker, der har en løs eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, og som fungerer dårligt i større sammenhænge med andre unge. Garagen har p.t. til huse i et 45 m2 skur, der er i meget dårlig stand, og for at tilbuddet kan fortsætte, skal de nuværende lokaler erstattes af en permanent pavillonbygning. B2015 vil opstillingen af den permanente pavillon blive forsinket 6 mdr., og tilbuddet risikerer at blive besat. 2.700 Holmbladsgade (ikke vedlagt) Forvaltningen foreslår at etablere 100 ungdomsklubpladser i Holmbladsgadekvarteret. Bygningen er endnu ikke fundet, og forslaget kan derfor ikke konkretiseres yderligere på nuværende tidspunkt. Forslaget kan fremsættes i B2015. 10.200

Smedetoften 14 - Klubfællesskab Klubfællesskabet er et af to klubfællesskaber i Bispebjerg og hedder nu Klub Bispebjerg. I Klubfællesskabsmodellen arbejdes der ikke med et normeringsbegreb. Klubfællesskabet skal sikre tilbud for både de unge, der anvender deres fysiske lokaliteter, og for de unge, som bor i nærområdet. I klubfællesskabet der specifikt afsat midler til den udgående indsats centreret omkring Bispeparken, og der er personale fra Klub Bispebjerg som arbejder i området. Fællesskabet råder over lokaliteter på Smedetoften 12, Smedetoften 14 samt i Bispeparken og på Borup. I forbindelse med etablering af klubfælleskabet Smedetoften 12, blev der i budget 2014 afsat midler til at udvide klubtilbuddet i en del af Smedetoften 14. Klubfællesskabet råder over stueetagen, hvilket er tilstrækkeligt til det nuværende antal unge. Da der blev bevilliget midler til Smedetoften 14 i Budget 2014 blev det også drøftet, hvorvidt man skulle anvende resten af den kommunale bygning til et integreret tilbud for nærområdet. Klubfællesskabet er et af to klubfællesskaber i Bispebjerg og hedder nu Klub Bispebjerg. I Klubfællesskabsmodellen arbejdes der ikke med et normeringsbegreb. Klubfællesskabet skal sikre tilbud for både de unge, der anvender deres fysiske lokaliteter, og for de unge, som bor i nærområdet. I klubfællesskabet der specifikt afsat midler til den udgående indsats centreret omkring Bispeparken, og der er personale fra Klub Bispebjerg som arbejder i området. Fællesskabet råder over lokaliteter på Smedetoften 12, Smedetoften 14 samt i Bispeparken og på Borup. I forbindelse med etablering af klubfælleskabet Smedetoften 12, blev der i budget 2014 afsat midler til at udvide klubtilbuddet i en del af Smedetoften 14. Klubfællesskabet råder over stueetagen, hvilket er tilstrækkeligt til det nuværende antal unge. Da der blev bevilliget midler til Smedetoften 14 i Budget 2014 blev det også drøftet, hvorvidt man skulle anvende resten af den kommunale bygning til et integreret tilbud for nærområdet. Klubfællesskabet er et af to klubfællesskaber i Bispebjerg og hedder nu Klub Bispebjerg. I Klubfællesskabsmodellen arbejdes der ikke med et normeringsbegreb. Klubfællesskabet skal sikre tilbud for både de unge, der anvender deres fysiske lokaliteter, og for de unge, som bor i nærområdet. I klubfællesskabet der specifikt afsat midler til den udgående indsats centreret omkring Bispeparken, og der er personale fra Klub Bispebjerg som arbejder i området. Fællesskabet råder over lokaliteter på Smedetoften 12, Smedetoften 14 samt i Bispeparken og på Borup. I forbindelse med etablering af klubfælleskabet Smedetoften 12, blev der i budget 2014 afsat midler til at udvide klubtilbuddet i en del af Smedetoften 14. Klubfællesskabet råder over stueetagen, hvilket er tilstrækkeligt til det nuværende antal unge. Da der blev bevilliget midler til Smedetoften 14 i Budget 2014 blev det også drøftet, hvorvidt man skulle anvende resten af den kommunale bygning til et integreret tilbud for nærområdet. Projektet kan udskydes til B2015, da det endnu ikke er konkretiseret. 15.000 Bedre akustik i institutioner Generende støj er det mest fremtrædende enkeltstående arbejdsmiljøproblem hos lærere og daginstitutionspersonale. Der søges om 5,1 mio. kr., som primært skal gå til akustikforbedrende tiltag. Det forventes, at de 5,1 mio. kr. vil kunne skabe markante forbedringer på 30-40 institutioner/skoler. Såfrem bevillingen udskydes til 5.100 Energibesparende tiltag på bygningsområdet Nogle skolers komfortanlæg er i så dårlig stand, at udsatte lokaler ikke kan opvarmes på kolde vinterdage, at de får årlige strafafgifter fra forsyningsselskabet og har store overskridelser af energibudgetterne. Der ønskes 6 mio. kr. til energibesparende genopretning af de 7-10 dårligst fungerende komfortanlæg i BUF. Investering i de energimæssigt dårligst fungerende komfortanlæg forventes at medføre 10-20 % lavere energiudgifter i de udvalgte bygninger og i alt besparelser for op til 1 mio. kr. fra 2015. Effektiviseringerne forsinkes tilsvarende. 6.000

Peder Lykke Skolen - Forbedring af udearealer Etablering af et grønt lege- og opholdsområde i Birketinget ved Peder Lykke Skolen. Projektet vil bl.a. åbne skolegården mod omverdenen samt forbedre Peder Lykke Skolens udearealer ved at inddrage en del af Birketinget. Ingen udover, at projektet forsinkes 6 mdr. 2.500 Idrætshal ved Skolen i Ørestad Syd - Skoleidrætshal/Idrætshal Liggehal til Den Grønne Giraf Med budget 2014 er det besluttet, at der i forbindelse med Overførselssagen 2013-2014 tages stilling til en eventuel etablering af skoleidrætshal tilknyttet den kommende skole i Ørestad Syd. I scenarie 1 afsættes 81 mio. kr. til en skoleidrætshal på 3.500 m2 med plads til 1.000 tilskuere. I scenarie 2 afsættes 36 mio. kr. til en skoleidrætshal på 2.000 m2 uden tilskuere. Etablering af liggehal til vuggestuen Den Grønne Giraf på Nørrebro. I dag kører personalet hver dag krybberne med børnene ud på en veranda, når børnene skal sove og kører dem tilbage igen efter brug. Dette udløser kompensationstimer, som kan undgås, hvis der opføres en liggehal i tilknytning til institutionen. Det anbefales at scenarie 1 gennemføres. Projekteringen af den nye skole starter i 2014. Hvis skolen skal projekteres og tegnes som en samlet helhed, hvor idrætshallen er integreret i skolebyggeriet, skal der i Overførselssagen 2013-2014 afsættes midler i 2014 til projektering af skoleidrætshallen. Udsættes beslutningen til B2015, forsinkes skolen sandsynligvis Effektiviseringerne forsinkes tilsvarende. 81.000 1.400 Naturcenter Amager Strandpark (ikke vedlagt) Naturcenter Amager Strand kan ikke realiseres inden for den afsatte ramme på 6,5 mio. kr. Naturcenteret skal bygges som lavenergibygning, hvilket bl.a. medfører udgifter til solceller og fjernvarmeanlæg. 2.770 I alt 535.350