Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018

Relaterede dokumenter
Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal 2015

11. december Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr

Sagsnr Status vedr. certificering af etisk skattemærke

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

Notatet er en årlig status på praktikpladssituationen i København, herunder antal uddannelsesaftaler indgået af KK i 2017.

Notatet er en årlig status på praktikpladssituationen i København, herunder antal uddannelsesaftaler indgået af KK i 2016.

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen>

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

Orientering til Økonomiudvalget - Proces for revisionsrapportering

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.

Den økonomiske regulering er inklusiv, hvad der er allerede er lagt i budgetrammerne fra tidligere års demografireguleringer.


BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Baggrund D. 6. december 2016 blev ØU senest forelagt den kvartalsvise status for de tre såkaldte gates for store aktuelle systemimplementeringer:

Forklæde Key performance indicators.

Opfølgning på driftsresultater og hensigtserklæringer 1. kvartal 2018

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.

Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018

Bilag 6 - afrapportering af servicetjek af demografimodellen

SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.

Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Til Økonomiudvalget Sagsnr ØU Budgetbidrag finansposter

Forvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet.

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Konsekvenser ved at udskyde tilpasningen af busdriften med 1 år

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17

Socialforvaltningen. Samling af resume fra fire handicapanalyser

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Dispensations ansøgninger:

BORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Svar på spørgsmål fra ØU den 14. maj 2019 vedr. metrobetjening af Lynetteholmen

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Produktivitetskommissionens resultater vedr. service og produktivitet

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

2) kommunens arbejde med at forbedre vejledninger og kommunikation om ordningen for uddannelsesklausuler intensiveres.

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

4. december Sagsnr Til ØU. Dokumentnr Orientering om kriminalitetsnøgletal 1. halvår 2017 (aflæggerbord)

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning

I vedlagte notat gennemgås hovedlinjerne i beretningerne og den videre proces.

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Kriminalitetsnøgletal for 1. halvår 2016

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Bilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012

Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål:

Sagsnr Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 2016

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

Kapitalbevilling Nørrebro Vænge genhusning af Sundbyvang

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Transkript:

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 1. juni 2018 Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018 Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 4. december 2012, at Økonomiudvalget kvartalsvis skal modtage status på egne og fælles initiativer (driftsprojekter og hensigtserklæringer) samt på enkelte udvalgte initiativer for øvrige udvalg. Sagsnr. 2018-0147563 Dokumentnr. 2018-0147563-1 Sagsbehandler Ann Kjersgaard Meldal Den kvartalsvise status forelægges Økonomiudvalget i form af afvigerapportering af initiativer i budgetaftale 2018 og tidligere politiske aftaler. Der måles på to målepunkter ift. eksekveringskraft på driftsprojekter og hensigtserklæringer: 1) Forventes den besluttede startdato/slutdato overholdt, eller er der forsinkelser på projektet, og 2) Forventes der budgetoverskridelser på projektet. Med rapporteringen for 2. kvartal 2018 indgår et initiativ med rød markering og to initiativer i afvigerapporteringen med gul markering: Global Connected (Økonomiudvalget Tidsplan forventes overskredet med et år) Økonomisk pres og supplerende budgetmodel på handicapområdet - forventet efterspørgsel på døgninstitutioner, botilbud og hjælpemidler (Økonomiudvalget og Socialudvalget forventes forsinket en måned) Ekstra praktikpladser i 2016 (Økonomiudvalget som følge af ansættelsen af yderligere to elever, er budgettet overskredet med 200 t. kr. Udgifterne afholdes inden for forvaltningens egen ramme.) Projekterne beskrevet nærmere i bilag 1. Der er herudover angivet evt. korrigerende handlinger. Team Intern Økonomi og Indkøb og Sekretærteamet Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1 1599 København V EAN nummer 5798009800206

Overblik Der indgår i alt 55 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer i 2. kvartals status, jf. tabel 1. Et projekt er forsinket mere end tre måneder og et projekt med en måned. Et andet overskrider med 200 t. kr. Tabel 1. Igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer fordelt efter status. Budgetår Grønne Gule* Røde* Afsluttede I alt Budget 2018 16 1 0 3 20 Budget 2017 4 0 0 0 4 Budget 2016 6 0 0 0 6 Budget 2015 14 1 0 0 15 Budget 2014 2 0 1 0 3 Budget 2013 6 0 0 1 7 I alt 2. kvartal 2018 48 2 1 4 55 * Sondringen mellem gule og røde projekter angiver, om projektet er forsinket med hhv. mindre eller mere end tre måneder ift. besluttet tidsplan, eller budget forventes overskredet med hhv. mindre eller mere end 1 mio. kr. Ved opfølgning for 2. kvartal 2018, er der i alt indhentet status på 55 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf fire projekter er afsluttede. Videre proces Økonomiudvalget vil forelægges opfølgning for 3. kvartal d. 25. september 2018. Bilag 1. Oversigt over projekter med afvigelser. Side 2 af 2

Tabel 1: Driftsprojekter og hensigtserklæringer med forsinkelse eller forventet budgetoverskridelse samt korrigerende handling. NOTAT 4. juni 2018 Sagsnr. 2018-0147563 Dokumentnr. 2018-0147563-2 Sagsbehandler Ann Kjersgaard Meldal Team Intern Økonomi og Indkøb og Sekretærteamet Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1 1599 København V EAN nummer 5798009800206 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1: Oversigt over projekter med afvigelser Udvalg Projekt ØU 49 Global Connected Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse Projektets budget er overskredet Mål: Udvikling af rutenettet i København, der sikre lufthavnens position som Nordens knudepunkt for lufttrafik. : Der blev i budget 2015 afsat midler i 2015-2017 til at videreføre projektet. Korrigerede handling Tidsplan er overskredet. De 2 mio. i tilskud for 2017 er afsat til aktiviteter i 2018 og start 2019. Årsagen er samkøring med andre offentlige tilskud.

Side 2 af 3 Udvalg Projekt Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse Korrigerede handling ØU Æ120 Økonomisk pres og supplerende budgetmodel på handicapområdet Projektets tidsplan forventes overskredet Mål: Til budget 2019 udarbejdes analyser, der anviser forslag til omkostningseffektive løsninger, der kan bidrage til at forbedre de langsigtede styringsmuligheder og den økonomiske balance på handicapområdet : I forhold til analyse vedr. børn med autisme og analyse vedr. sammenligning af udgiftsniveauer på børnehandicapområdet er der sket en forskydning af tidsplanen med en måned. Dette har dog ingen betydning for brug af analyser i forbindelse med budget 2019. Ingen. Analysen vedr. børn og unge med autisme er faseopdelt, således at der først udarbejdes forslag til konkrete løsninger til budget 2020. På baggrund af analysen vedr. ældre borgere med handicap udarbejdes der ikke et forslag til etablering af et nyt type botilbud til ældre borgere med handicap, da analysen ikke har kunnet peget på et driftsøkonomisk potentiale herved. Side 2 af 3

Side 3 af 3 Udvalg Projekt Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse Korrigerede handling ØU Æ172 Ekstra praktikpladser i 2016 Projektets budget er overskredet Mål: BR-beslutning om at ØKF skal indgå 13 nye praktikaftaler i 2016 : De centralt tildelte budgetmidler, jf. Budgetaftale-2016 dækker delvis finansiering af lønomkostningerne hørende til 10 ekstra EUDelever og 1 ekstra EGU-elev. Herudover skal ØKF selv finansierer lønomkostninger iht. 2 EUDelever (basiselever), som i 2016 er en mediegrafikerelev (ansat 1. jan. 2016-31.aug. 2018 på Rådhuset) samt en kontorelev med speciale i økonomi (ansat 1. sep. 2016 - aug. 2018 i KS). Ansættelsen af yderligere to elever giver en merudgift på 200 t. kr. som afholdes indenfor forvaltningens egen ramme. Det er aftalt i hhv. HRchefkreds og Økonomichefkreds, at elevområdet ift. EUD-elever overføres til GRUK mvf. 1.1.19. Det forventede merforbrug, som skitseret, vil herefter skulle ses i perspektiv ift. hele KK. Side 3 af 3