Status og erfaringer med socialtilsyn Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg den 27. oktober 2014
Program Kl. 9.00 Velkomst ved Mie Andresen, chef for Socialtilsyn Hovedstaden Status på etablering af Socialtilsyn Hovedstaden ved Mie Andresen, chef for Socialtilsyn Hovedstaden og Kristina Vang Jensen souschef i Socialtilsyn Hovedstaden Tendenser på voksenområdet og på børneområdet v. sektionslederne i Socialtilsynet; Flemming Trap Højer, Lene Thorius og Kristina Vang Jensen Kl. 10.15 ca. Pause Udveksling af erfaringer med socialtilsyn mellem de private tilbud og socialtilsynet Opsamling og konklusion på erfaringsudveksling Økonomi objektiv finansiering og takster for 2015 ved Mie Andresen Kl.11.55 Afslutning og tak for i dag
Oplæg i hovedpunkter: Organisering og drift i Socialtilsyn Hovedstaden De første erfaringer med et fælles tilsyn, herunder samarbejdet mellem tilsyn og kommuner, private driftsherre mv. Udfordringer, dilemmaer og gevinster Jeres erfaringer Takster og økonomi 2015
Organisering af Socialtilsyn Hovedstaden (I alt 66 ansatte pr. 1. august 2014) Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Mie Andresen Stab Jura, Økonomi, Kommunikation, Analyse Plejefamilier Pia Eriksen Børn- og Ungetilbud Kristina Vang Jensen Voksenpsykiatri, misbrug, forsorg m.v. Flemming Trap Højer Voksen handicaptilbud Lene Thorius
Antal tilbud og plejefamilier oktober 2014 2013 2014, okt. Døgn-tilbud 656 540 Plejefamilier 1.302 1.052 I alt 1.958 1.592
Tilsynsbesøg og regodkendelser pr. 22. oktober 2014 Antal døgntilbud og pl.fam. Tilsynsbesøg gm.ført Heraf uanmeldt Døgn-tilbud 540 456 109 221 Plejefam. 1052 665 20 174 I alt 1592 1121 129 395 Heraf Regodkendelser
Afgørelser Kxc Skærpet tilsyn Godkendelse trukket Lukket sig selv / ønsker ikke regodkendelse Døgn-tilbud 3 (2 mere på vej) 1 på vej 3 Plejefamilier 0 4 100 51 døgntilbud regodkendt med vilkår 84 ny-ansøgninger vedr. plejefamilier Årsag til de relative få afgørelser: Meget løses via dialog!
Fokus for resten af 2014 Ca. 70 % af alle besøg er gennemført pr. 22.10. dvs. vi mangler ca. 30 % af vores besøg og har ca. 2,5 måneder. Primært driftsorienteret tilsyn Fokus på 2-3 temaer samt borgerperspektivet Resultat: kortere rapporter Dialogen er fortsat vores hovedfokus
Whistleblow 134 WB pr. 22. oktober 2014 Relevant kilde til viden Mange WB på voksenhandicap-området Primært fra pårørende og personale. Meget få fra beboerne Indhold: pædagogik, fysiske rammer, ledelse (50%), økonomi 77% af WB resulterer i anmeldte eller uanmeldte tilsynsbesøg. Øvrige telefonisk kontakt. 2 WB afvist.
Tendenser Voksenområdet Stort fokus på kerneydelse i de private tilbud mange mindre tilbud drevet af ildsjæle - Generelt veldrevne tilbud Ledelse stor viden om den enkelte borger og indgår ofte aktivt i det pædagogiske arbejde Stor spredning i den faglige kvalitet fra tilbud til tilbud Svingende uddannelses- og kompetenceniveau Stor andel af Whistle-blows på voksen handicapområdet, knap så stor ift. psykiatriområdet
Tendenser Voksenområdet Ujævn dokumentationspraksis og dermed usikker effektdokumentation Manglende sammenhæng mellem sociale handleplaner/vum, pædagogiske planer og pædagogisk praksis Udfordret på at sikre sammenhæng mellem målgruppebeskrivelser og metodetilgange Komplekse juridiske konstruktioner, særligt psykiatriområdet Udfordret på transparens, særligt psykiatriområdet Krav til bestyrelser skærpet og i en del tilbud udfordret
Tendenser - Børneområdet Gode tilbud høj kvalitet på det pædagogiske og omsorgsmæssige plan Mange små opholdssteder, der har gode resultater, men mangler kompetencer på det ledelsesmæssige og organisatoriske plan Nogle tilbud har lidt for brede målgrupper Det kniber med fastsættelsen af konkrete og målbare mål Meget imødekommende og lyttende Vilkår typisk kun i forhold til bestyrelsessammensætning og negativ egenkapital Godt kendskab til magtanvendelsesreglerne og god og bevidst forebyggende indsats
Samarbejde med interessenter Fællesmøde for kommunerne i juni måned Individuelle møder i alle kommuner i efteråret Oplæg for LOS 6. oktober Fællesmøde for private driftsherre 27. oktober Ad hoc møder med div. interesseorganisationer fx Selveje Danmark Møde for plejefamilier, forår 2014 Møde for brugere og pårørende, forår 2014 Temadag 6. november om effekt og evidens
Opmærksomhedspunkter Stort baggrundsmateriale til grund for godkendelse Standard for respons efter tilsynsbesøg Dialog før, under og efter tilsynsbesøg meget vigtig! Tilbudsportalen Budgetskema for 2015
Dilemmaer og gevinster: Større gennemsigtighed i økonomien høje krav? Ulovlige juridiske konstruktioner, men gode tilbud? Udnytte tilsyn i hverdagen, hvordan? Kemi mellem tilsynskonsulent og tilbud, hvordan?
Jeres erfaringer? De gode? De mindre gode? Hvad skal efter jeres vurdering i fokus fremadrettet i tilsynsopgaven? Har I nogen spørgsmål? Gruppearbejde med udfyldelse af planche
Tilbagemelding på gruppearbejde Plenum: Ris Ros Opmærksomhedspunkter Spørgsmål
Socialtilsynets økonomi 2015
Principper for finansiering Finansiering af tilsyn med plejefamilier sker ved objektiv finansiering beregnet med udgangspunkt i den enkelte kommunes befolkningstal i aldersgruppen 0-17 år Finansiering af tilsyn med institutionstilbud sker ved takstfinansiering i 4 størrelseskategorier og med særlige takster for tilsyn, nygodkendelse, væsentlige ændringer af eksisterende godkendelse og skærpet tilsyn Etableringsomkostninger indregnes i den objektive finansiering i de første 2 år Bemærk: Tillægstakster beregnes i efteråret 2014 på baggrund ad skøn over merarbejde i tilbud med flere end to afdelinger. Timepris: 465 kr.
Socialtilsynets økonomi i 2015 og frem Reduceret driftsbudget i Socialtilsyn Hovedstaden i 2015 set i forhold til 2014 begrundet i færre tilbud og plejefamilier end først indmeldt. Fra driftsbudget på ca. 48 mio. kr. i 2014 til ca. 44 mio. kr. i 2015. Taksten for det enkelte tilbud for tilsyn, nygodkendelser mv. forventes en smule lavere end i 2014, fald på mellem 1-8 %. Foreløbige takster udsendt den 26. august Endelige takster udsendes efter 2. behandling af B 2015, den 6. oktober 2014
Socialtilsynet budget 2015 (foreløbigt) Samlet budget for Socialtilsyn Hovedstaden, 1.000 kr. Direkte udgifter Socialtilsynet 2014 40.707 Etableringsomkostninger / 2 år -301 Overhead gældende i region Hovedstaden 7% 2.849 Tjenestemandspensioner 108 Afskrivninger anlæg / 10 år 592 I alt takstgrundlag -43.955
Takster 2015 (tal i parentes er takster for 2014) Takster for Socialtilsyn Hovedstaden, i hele kr., 2015-priser Takstkategorier Tilsyn med døgntilbud (og regodkendelse i 2014/15) Nygodkendelse af døgntilbud Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse Skærpet tilsyn 0-7 28.378 22.876 11.438 7.094 (30.832) (23.042) (11.521) (7.708) 8-24 34.054 27.451 13.726 8.513 (36.999) (27.651) (13.825) (9.250) 25-49 56.756 45.752 22.876 14.189 (61.665) (46.085) (23.042) (15.416) 50+ 85.134 68.628 34.314 21.283 (92.497) (69.127) (34.564) (23.124)
Årshjul 2014 for Socialtilsyn Offentliggørelse af takster for 2015 (Oktober 2014) Individuelle Kommunemøder (Efterår 2014) Status til KKR (september 2014) Temamøde for interessenter (Forår 2014) Orientering om foreløbige takster (August 2014) Socialtilsynets årsrapport offentliggøres (Juli 2015) Årsmøde for Kommunerne (Juni 2014)