Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012



Relaterede dokumenter
Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 25. september 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013

ØKONOMIFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME. Oktober 2014

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

Genopretningsanalysen på ejendomsområdet

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Orientering vedr. grundbudget til vedligeholdelse Dokumentnr.

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Indvendigt bygningsvedligehold og ejendomsdrift i Københavns Kommune. ØKF Økonomiudvalgets budgetseminar, januar 2018

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Notatet er opdelt i to dele med en beskrivelse af datakilder samt en beskrivelse af beregningsmetode og antagelser.

E/F Hørsholm Park

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Ejendomme. Arbejdsopgaver og processer.

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 10. Cover til Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger og skolerenoveringer

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

Bilag 1 Økonomi, modeller & grafer

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.

Yderligere forslag til effektiviseringer

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

INFORMATION OM HELHEDSPLANENS TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER

INFORMATION OM HELHEDSPLANENS KOMFORTBOLIGER

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres.

Socialudvalget - medlemsforslag fra Finn Rudaizky vedr. den vedligeholdelsesmæssige stand af Socialforvaltningens institutioner.

Der overføres 5 jordarealer og 16 kolonihaver fra Teknik- og Miljø- Fritidsforvaltningen. Disse arealer udgør i alt ca m2.

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

Udlåns- og driftsaftale

Endelig prioritering af Vedligeholdelsesbudget 2006

Notat Efterslæb på vedligeholdelse af kommunale bygninger i Egedal Kommune

Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

Konklusion på bygningernes vedligeholdelsesstand

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Samlet økonomisk påvirkning

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019

Kommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme

Kommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012

Lanternen Byggeri fra

Definition af indsatsområder samt prioritering af renoveringsbehov

10 års vedligeholdelsesplan

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

Budget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.)

Forvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

INFORMATION OM HELHEDSPLANENS RENOVERINGSBOLIGER

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.

Bo42 Afdeling 12 Tilstandsrapport 2016

Region Midtjylland. Etablering af driftscenter i Holstebro. Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr.

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger

Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget

Anlægsregnskab 2016 vedr. Budget 2013 ( ) - Solceller på kommunale bygninger

Mikala Kreiser, Direktør Københavns Ejendomme og Indkøb Ordinært CSO-møde d. 14. marts 2019

Anlægsforslag budget for Økonomiudvalgets budgetområder

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken Aabenraa. Udført marts 2015

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering

Sidehoved 1. Bilag 3 Ny periodisering af øvrige projekter

Bilag 2 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål:

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den på Ib Dam Schultz kontor

Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

10 års vedligeholdelsesplan

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

A/B Bergthora - Vedligeholdelsesplan

Transkript:

KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013

1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver, der planlægges udført i 2013 indenfor rammerne af Grundbudget til vedligehold 2013. 2. Baggrund og forudsætninger Oversigten af vedligeholdelsesopgaver er udarbejdet af Københavns Ejendomme på baggrund af bygningssyn, energimærkningsordningseftersyn, informationer fra Københavns Ejendommes afdelinger og fra bestillerenhederne i forvaltningerne. Den økonomiske ramme til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2013 er 212 mio. kr. (p/l 2013). Da vedligeholdelsesbehovet er væsentligt større end den afsatte ramme, vil der være væsentlige vedligeholdelsesopgaver, der ikke bliver udført i 2013. 2.1. Snitflader på vedligeholdelsesområdet Fordelingen af ansvar mellem Københavns Ejendomme og forvaltningerne i relation til vedligeholdelse af ejendomme følger overordnet set en traditionel lejer/udlejermodel, jf. nedenstående eksempler (ikke udtømmende): Lejer f.eks. en institution har ansvar for al indvendig vedligeholdelse lofter, vægge, træpaneler og karme indvendige døre og gulvbelægninger, låse og nøgler, belysningsanlæg elinstallationer, som ikke forsyner tekniske anlæg Udlejer Københavns Ejendomme har ansvar for udvendig vedligeholdelse af klimaskærm, f.eks. tag, facader, vinduer og fundament vedligeholdelse af terræn, f.eks. udearealer med faste belægninger kloakker og dræn diverse tekniske forsyningsanlæg installeret af udlejer udvalgte indvendige renoveringer, f.eks. køkkener, toiletter og bade- og omklædningsrum Fordelingen er nærmere udspecificeret i Opgavefordeling mellem Københavns Ejendomme og de selvforvaltede enheder fra november 2006. 2.2. Prioriteringsgrundlaget Udmøntning af Grundbudget til vedligehold 2013 tager afsæt i følgende principper: Akut vedligehold (bygningerne skal fungere) Opgaver som følge af sikkerheds- og myndighedskrav

Rammerne for Grundbudget til vedligehold 2013 giver alene mulighed for at udføre akut vedligehold og opgaver som følge af sikkerheds- og myndighedskrav. Københavns Ejendomme udmønter Grundbudget til vedligehold 2013 i konkrete opgaver, der er opstillet i prioriteret rækkefølge (se bilag 2). De opgaver, der står nederst på listen (med højest nummer), vil først blive omfattet af en eventuel omprioritering. Københavns Ejendomme kan være nødsaget til at omprioritere projekterne, hvis der opstår akutte eller mere presserende vedligeholdelsesopgaver end de projekter, der er anført i prioriteret rækkefølge. Københavns Ejendomme vil i 3. kvartal 2013 orientere Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen om eventuelle omprioriteringer, der er foretaget. Orienteringen vil også tilgå forvaltningernes bestillerenheder. 3. Specifikation af Grundbudget til vedligehold 2013 Grundbudget til vedligehold 2013 er på 212 mio. kr. (p/l 2013) og fordeles som vist i nedenstående skemaer. Alle tal er i 1.000 kr. og ekskl. moms. Beskrivelse Delbeløb Totaler Procentsats Projekter besluttet af BR og/eller ØU Energibesparelsestiltag 10.000 Energimærkeordning (EMO) 10.000 Ændrede forsikringsprincipper 19.500 I 1.000 kr. i 1.000 kr. % Projekter besluttet af BR og/eller ØU, total 39.500 18,6 Akut drift og servicekontrakter Akut drift. Akut vedligehold, funktionskontrakt og påbud fra Arbejdstilsynet Akut drift og funktionskontrakt i driftspartnerskaberne Servicekontrakter (forebyggende vedligehold) Pulje til uforudsete projekter af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter 32.800 18.450 32.800 20.000 Akut drift og servicekontrakter, total 104.050 49,1 2

Beskrivelse Delbeløb Totaler Procentsats (fortsat fra forrige side) I 1.000 kr. i 1.000 kr. % Puljer til 5-års gennemgange, klargøring af lejemål, bygningssyn, kloakopgaver, elevatorer mv. 17.104 17.104 8,1 Planlagte opgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter Planlagte opgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter, se bilag 2 Planlagte opgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter, total 49.016 49.016 23,1 KEjds administrationsbidrag for udførelse af planlagte opgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter 2.330 1,1 Samlet Grundbudget til vedligehold 2013 212.000 100,0 Bilag 2 viser en prioriteret liste af konkrete vedligeholdelsesprojekter, der planlægges udført i 2013. Det samlede budget til konkrete opgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter i 2013 er 49,016 mio. kr. Bilag 2 indeholder planlagte opgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter for i alt ca. 59,8 mio. kr. Der er altså opgaver for mere end budgettet på 49,016 mio. kr. giver mulighed for at udføre i 2013. Det overskydende antal opgaver er opført på bilag 2, da der er en vis usikkerhed om prissætningen af en del af opgaverne. Disse opgaver er markeret med pris beregnes i budgetkolonnen på bilag 2. I de kommende uger foretager KEjd besigtigelser og overslagsberegninger af alle opgaverne på bilag 2, så vi efterfølgende kan udpege netop de opgaver, der skal udføres for i alt 49,016 mio. kr. i 2013. Det betyder sandsynligvis, at alle opgaverne på bilag 2 ikke kan udføres i 2013. Projekter besluttet af BR og/eller ØU omfatter: De projekter, som er prioriteret og vedtaget af Borgerrepræsentationen og/eller Økonomiudvalget. Se ovenstående skema Akut drift og servicekontrakter omfatter: Akut drift, dvs. vedligeholdelsesarbejder, som udføres for at afhjælpe akut skade eller svigt. Denne form for vedligehold omfatter reparation eller udskiftning af defekte komponenter Servicekontrakter (typisk på varme- og ventilationsanlæg, elevatorer m.m.) 3

Pulje til uforudsete projekter af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter er puljen til udførelse af opgaver, der ikke kan forudses og planlægges fra årets start. Driftspartnerskaber omfatter midler til akut, forebyggende og genoprettende vedligehold i driftspartnerskaberne i Østerbro, Amager Øst og Amager Vest. De planlagte vedligeholdelsesprojekter er indarbejdet i bilag 2. Pulje til 5-års gennemgange, klargøring af lejemål, bygningssyn mv.: Håndtering af uforudsete større afhjælpende aktiviteter, f.eks. skimmelsvamp i forbindelse med igangværende vedligeholdelsessager Udgifter til uforudsete rådgiverydelser Bygningssyn, herunder opstartsudgifter Nødvendige arbejder ved indretning af tomme lejemål med henblik på udlejning, eksempelvis opsætning af lovpligtige forbrugsmålere Tv-inspektion af kloaker, akutte kloakarbejder og pulje til nødvendig renovering af elevatorer Planlagt opgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter omfatter: Myndighedspåbud fra eksempelvis Sikkerhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Center for Byggeri, Center for Veje, Fødevareregionen mv. Opgaver som følge af sikkerhedskrav. 3.1. Fordeling af planlagt vedligehold på forvaltninger I nedenstående tabel ses forvaltningernes andel af midlerne til planlagt vedligehold, som beløb (i 1.000 kr.) og procentsats. Forvaltning Beløb Procentsats BIF 97.375 0,16 BUF 12.568.934 21,01 Flere forvaltninger 16.677.254 27,88 KFF 13.897.313 23,23 SOF 11.240.437 18,79 SUF 3.004.275 5,02 TMF 822.050 1,37 ØKF 1.513.925 2,53 Hovedtotal 59.821.564 100,00 Flere forvaltninger omfatter vedligeholdelsesaktiviteter på ejendomme, der rummer flere lejere. De konkrete vedligeholdelsesprojekter ses i bilag 2. 3.2. Anlægsbevillinger til helhedsorienteret renovering af folkeskoler Siden 2007 har der pågået et omfattende arbejde med renovering og genopretning af de københavnske skoler. Samlet er der i perioden blevet investeret mere end 1 mia. kr. Senest blev der med overførselsaftalen 2011/2012 afsat midler til helhedsrenovering af en række skoler. Flere oplysninger om afsatte midler fremgår af Aftale om Budget 2012 for Københavns Kommune. 4

Så vidt muligt vil KEjd, i samarbejde med BUF, søge at indarbejde disse sikkerheds- og myndighedskrav i helhedsrenoveringen af skolerne, således at disse opgaver udføres via anlægsbevillinger og ikke via Grundbudget til vedligehold. 5