Aktivering og beskæftigelse side 1



Relaterede dokumenter
Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1

John Klausen. Refusionsreform Hans Reitzels Forlag

F , F , F , F , F og F Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Arbejdsmarkedsudvalget

Refusionsomlægning Skab resultater og god økonomi på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesudvalget

Vækstudvalget/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Vækstudvalget/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger -1.

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

ØDC Økonomistyring

Arbejdsmarkedsudvalget

KONTANTE YDELSER (57)

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Social sikring side 1

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

Aktivering der virker

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,1 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Økonomiske potentialer i ungeindsatsen i Syddanmark. Notat

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I DET KOMMUNALE BUDGET- OG REGN- SKABSSYSTEM

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

Budget ,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Arbejdsmarkedsområdet 2015

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

eskæftigelses- og Erhvervsudvalget

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016

Social- og arbejdsmarked

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Bilag 2. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

SKØN BUDGET

Antal i 2012 (stk.) Budget 2012 (kr.)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

NOTAT. Allerød Kommune

Kontanthjælp Uddannelseshjælp Kontant/uddanelseshjælp i alt

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

Social sikring side 1

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2016) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

NOTAT: Konjunkturvurdering

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

AMK-Øst 18. januar Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Refusionsreformen 2016

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opdateret pr. 1. februar 2016

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Løntilskud Privat virksomhed

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

LG Jobcenter. Opbygning af menu i produktet: Menupunkt: Undermenu: Undermenu 1: aktive beskæftigelsesindsats Opgavefordeling

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser Regnskab 2013

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

6. Normering på integrationsområdet

TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET

Økonomisk analyse: Revalideringsordningen. August 2016

Færre fleksjobbere gennem revalidering

Beskæftigelsesudvalget

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Transkript:

Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet... 7 5.75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 5.80 Revalidering... 8 5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m.... 10 5.82 Ressourceforløb... 12 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats... 15 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige... 20 5.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner... 23 5.96 Servicejob... 24 5.97 Seniorjob til personer over 55 år.... 25 5.98 Beskæftigelsesordninger... 26 5.99 Tilskud til sociale formål... 28

Aktivering og beskæftigelse side 2 Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet Pr. 1. januar 2016 træder der en ny lov i kraft om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Aftalen indeholder en refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid. En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem gennerelle tilskud efter objektive kriterier. Det sikre et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Omlægningen skal således understøtte, at kommunernes i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den højeste refusionsprocent. Refusionsomlægningen indebærer, at: Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunerens forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatssen aftrappes over tid fra 80% de første 4 uger, 40% fra uge 5-26, 30% fra uge 27-52 og 20% efter uge 52. Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år. Borgere, der befinder sig på offentlig forsørgelse den 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering. Der etableres et særskilt tilskud til kommunerene for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016 og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning. Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse

Aktivering og beskæftigelse side 3 Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændigt virksomhed Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014 Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.

Aktivering og beskæftigelse side 4 3.44 Produktionsskoler Driftsbeskrivelse Den kommunale medfinansiering af produktionsskolerne består af kommunale aldersbestemt bidrag vedrørende ikke-aktiverede produktionsskoleelever. Kontoen dækker et årligt bidrag til staten som et grundtilskud for ordinære produktionsskoleelever (dvs. alle elever minus personer, der deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelse). Budgetgrundlaget Grundlaget for beregningen er antallet af deltagere den 1. september forud for budgetåret. Størrelsen af de kommunale bidrag fastsættes i finansloven. Budgettets hovedposter 1.000 kr. / 2016-prisniveau 2014-regnskab 2015-budget 2016-budget Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler 1.492 1.282 1.285 Ændring af forudsætninger Ingen.

Aktivering og beskæftigelse side 5 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. Driftsbeskrivelse Området dækker udgifter og tilskud i forbindelse med introduktionsprogram og integration af flygtninge og udlændinge, samt udgifter til danskundervisning af andre udlændinge. Introduktionsprogrammet består af danskundervisning og aktivering. Grundtilskuddet skal dække kommunens generelle udgifter til modtagelsen af udlændinge. Området bliver ikke berørt af den nye reform. Finansiering Integrationsloven er meget kompliceret i sin opbygning specielt i forhold til de muligheder, der er for at hjemtage forskellige tilskud i forhold til de aktiviteter som den enkelte flygtning deltager i. Dette vanskeliggør naturligvis også budgetteringen. Generelt gælder, at erhvervsrettet aktivering eller støttet beskæftigelse giver størst tilskud, mens ordinær uddannelse giver mindst tilskud. Pr. 1. januar 2004 er der indført to resultattilskud. Et resultattilskud for hver udlænding, som inden for den 3-årige introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på min. 6 mdr. Det er kun få af flygtningene som opnår dette. Det andet resultattilskud gives for udlændinge der inden for den 3 årige introduktionsperiode består danskprøven på det niveau, der er fastsat som mål i den individuelle kontrakt. Det betyder, det niveau som sagsbehandler og sprogskole har fundet realistisk Budgetgrundlaget Satser for tilskud fra Staten Kr. i årets priser 2015 Forventet 2016 Grundtilskud pr. måned 2.604 2.640 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere pr. måned 8.658 8.779 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse, pr. person 48.440 49.118 Resultattilskud, kompetencegivende, pr. person 48.440 49.118 Resultattilskud, bestået danskprøve, pr. person 36.331 36.840

Aktivering og beskæftigelse side 6 Frihedsgrader på området Området er lovbestemt. Budgettets hovedposter 1.000 kr. / 2016-prisniveau 2014-regnskab 2015-budget 2016-budget Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere 23a -1 403 503 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere 23c og 24b 92 405 505 Udgifter til mentor for ydelsesmotagere 21 0 546 Udgifter til tilbud til selvforsørgende 0 22 22 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere 2.738 954 4.454 Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgede 232 606 606 Udgifter til ordinær danskuddannelse 24 1.095 101 1.101 Udgifter til danskuddannelse for øvrige 240 1.790 1.790 Tolkeudgifter 167 87 187 Tilskud til mindreårige udledsagede asylansøgere -132 0 0 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprog. -1.859-1.255-4.355 Resultattilskud, kompetencegivende uddannelse -49-50 -100 Resultattilskud, danskprøve -111-227 -277 Resultattilskud, ordinær beskæft. -247-53 -253 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 709 0 1.300 Statsrefusion -2.541-2.167-5.413 I alt 354 616 616 Ændring af forudsætninger Ingen.

Aktivering og beskæftigelse side 7 5.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Driftsbeskrivelse Området er omfattet af den nye refusionsomlægning På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge 5-26 30% fra uge 27-52 20% efter uge 53 Budgetgrundlaget Området dækker udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til flygtninge. Budgettets hovedposter 1.000 kr. / 2016-prisniveau 2014-regnskab 2015-budget 2016-budget Kontanthjælp til udlændige 7.504 7.364 20.918 Hjælp i særlige tilfælde 1.153 1.101 3.237 Tilbagebetaling -91 Statsrefusion -4.274-4.249-7.995 Kommunal udgift 4.292 4.216 16.160 Frihedsgrader på området Området er lovbestemt. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

Aktivering og beskæftigelse side 8 5.80 Revalidering Driftsbeskrivelse Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Udgifter og indtægter vedrørende revalidering, f.eks. udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. Desuden registreres udgifter til revalidering. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge 5-26 30% fra uge 27-52 20% efter uge 53 Budgetgrundlaget Området dækker udgifter og indtægter vedrørende revalidering Budgettets hovedposter 1.000 kr. / 2016-prisniveau 2014-regnskab 2015-budget 2016-budget Afløb revalideringsydelse 535 3.109 0 Hjælpemidler under 83 598 598 revalidering Afløb af tilskud til selvstændig 48 0 virksomhed Afløb løntilskud 667 164 0 Afløb revalideringsydelse i.f.m. 2.698 4.151 0 virksomhedspraktik Afløb revalideringsydelse 50% 1.983 313 0 Revalideringsydelse 0 0 6.573 Tilskud selvstændig 0 0 48 virksomhed Lønstilskud revalidender 0 0 164 Indtægter tilbagebetaling -12 0 0 Befordringsgodtgørelse 22 0 100 Statsrefusion -3.399-4.234-1.721 Kommunal udgift 2.577 4.149 5.762

Aktivering og beskæftigelse side 9 Frihedsgrader på området Struer Byråd har fuld indflydelse på området. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning

Aktivering og beskæftigelse side 10 5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m. Driftsbeskrivelse Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Ikke alle udgifter til fleksløntilskud og tilskud til selvstændig virksomhed er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til personer visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014, udelukkende er omfattet af refusionsomlægningen, såfremt de Bliver ansat i fleksjob efter 1. juli 2014 Bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1. juli 2014 På ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for fleksløntilskud, tilskud til selvstændig virksomhed og løntilskud vedr. personer med handicap fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge 5-26 30% fra uge 27-52 20% efter uge 53 Budgetgrundlag Der har gennem de seneste år været en stigning i antallet af personer i fleksjob, hvilket hænger sammen med nye regler på området, hvor der bl.a. kan laves fleksjob med et lavt timetal.

Aktivering og beskæftigelse side 11 Budgettets hovedposter 1.000 kr. / 2016-prisniveau 2014-regnskab 2015-budget 2016-budget Ledighedsydelse- ikke refusionsberettiget 2.967 4.389 0 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger - 50% ref. 543 778 778 Ledighedsydelse under ferie - 30% refusion 712 402 0 Driftsudgifter for personer i fleksjob og løntilskudsstillinger 55 55 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændige 32.039 30.186 19.666 Ledighedsydelse indtil 31.12.2015 8.249 11.719 0 Flerlønstilskud til personer i fleksjob - 65% refusion 21.133 16.363 20.000 Tilskud til selvstænd.erhvervsdrivende - 65% refusion 22 645 645 Tilbagebetaling 12 Mellemoffentlige betalinger 118 1.401 1.409 Udgifter til befordring og hjælpemidler 15 0 0 Fleksløntilskud 10.500 Statsrefusion -37.873-35.287-28.694 Kommunal udgift i alt 27.937 30.651 24.359 Frihedsgrader på området Struer Byråd har fuld indflydelse på området. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning

Aktivering og beskæftigelse side 12 5.82 Ressourceforløb Driftsbeskrivelse Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Udgifter der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Det omfatter personer, der modtagerressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge 5-26 30% fra uge 27-52 20% efter uge 53 Budgetgrundlag Området dækker udgifter til forsørgelse og aktivering af personer visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Aktivering og beskæftigelse side 13 Budgettets hovedposter 1.000 kr. / 2016-prisniveau 2014-regnskab 2015-budget 2016-budget Afløb ressourceforløbsydelse 2.737 3.509 0 30% refusion Afløb ressourceforløbsydelse 50% refusion Driftsudgifter ordinær uddannelse - 50% refusion Driftsudgifter øvrig vejledning og opkval. - 50% refusion 754 2.173 0 0 954 1.788 0 1.591 7.445 Hjælpemidler - 50% refusion 0 80 108 Befordring - 50% refusion 7 80 108 Løntilskud - 50% refusion 0 795 1.000 Mentorudgifter 0 0 0 Godtgørelse med 50% refusion 11 0 100 Jobafklaringsforløb, 30% refusionsressourceforløbsydelse 379 0 0 Jobafklaringsforløb, ordinær 0 0 300 uddannelse 50% Jobafklaringsforløb, øvrig 0 0 700 vejledning Jobafklaringsforløb, mentor med 0 0 500 50% refusion Jobafklaringsforløb, godtgørelse 1 0 0 med 50% refusion Jobafklaringsforløb, 503 0 0 ressourceforløbsydelse efter 52 uger Ressourceforløbsydelse under 0 0 18.092 ressourceforløb Ressourceforløbsydelse under 0 0 8.000 jobafklaringsforløb Løntilskud under ressourceforløb 0 0 1.075 Løntilskud under jobafklaringsforløb 0 0 500 Statsrefusion -1.327-3.904-12.403 Kommunal udgift 3.065 5.278 27.313

Aktivering og beskæftigelse side 14 Frihedsgrader på området Området er lovbestemt. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning

Aktivering og beskæftigelse side 15 5.83 Ledighedsydelse Driftsbeskrivelse Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. I forbindelse med refusionsomlægningen udskilles ledighedsydelse fra den nuværende funktion 5.81 og der oprettes denne nye funktion 5.83 Ledighedsydelse. Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret til et fleksjob før 01.01.2013 er ikke omfattet refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 01.01.2013 til 01.07.2014, udelukkende er omfattet af de nye refusionsregler såfremt de: Bliver ansat i et fleksjob efter 01.07.2014 Bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01.07.2014 På ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge 5-26 30% fra uge 27-52 20% efter uge 53 Budgetgrundlag Området dækker udgifter til forsørgelse og aktivering af personer visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Aktivering og beskæftigelse side 16 Budgettets hovedposter 1.000 kr. / 2016-prisniveau 2014-regnskab 2015-budget 2016-budget Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans 0 0 6.500 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter 82 0 0 25 Udgifter til hjælpemidler efter 76-77 0 0 25 Ledighedsydelse, ikkerefusionsberettiget 0 0 1.000 Ledighedsydelse under ferie med 30% ref. 0 0 200 Ledighedsydelse i passive perioder 30% ref. 0 0 3.500 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30% ref. 0 0 1.000 Statsrefusion 0 0-2.707 Kommunal udgift i alt 0 0 9.543 Frihedsgrader på området Området er lovbestemt. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning

Aktivering og beskæftigelse side 17 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsbeskrivelse Omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, som varetages af Jobcentret.: Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og revalidender/forrevalidender mv. Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og revalidender/forrevalidender. Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere mv. Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi, herunder Industrivej 16. Driftsudgifter for deltagelse i seks ugers selvvalgt uddannelse. Finansiering Udgifterne er refusionsberettigede under ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50% af driftsudgifterne til aktivering mv. Budgetgrundlaget Budgettet er udarbejdet på grundlag af faktiske foranstaltninger og udgifter forbundet hermed.

Aktivering og beskæftigelse side 18 Budgettets hovedposter 1.000 kr. / 2016-prisniveau 2014-regnskab 2015-budget 2016-budget Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 1.924 3.247 1.746 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 2.526 4.282 281 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere 1.222 480 980 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende 1.836 806 1.308 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 1.404 1.682 1.681 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 114 473 472 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 75 0 0 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 2.428 1.439 1.439 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 477 427 426 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse 1.142 2.007 1.006 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 0 0 1.000 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse 39 0 0 Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 183 782 285 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning 0 750 Statsrefusion -7.616-9.319-5.170 Kommunal udgift i alt 5.754 6.306 6.204 Frihedsgrader på området Struer Byråd har den fulde frihedsgrad.

Aktivering og beskæftigelse side 19 Ændring af forudsætninger Barslevvej 20 er lukket ned i 2014. Industrivej 16 lukker ved udgangen af 2015. Kommunens egne aktiveringstilbud er fra 1. januar 2016 samlet i én aktiveringsenhed Job- og Kompetencer. Udgifterne vedrørende denne enhed konteres fra 2016 under 5.82 ressourceforløb.

Aktivering og beskæftigelse side 20 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Driftsbeskrivelse Området er omfattet af den nye refusionsomlægning Indtægter og udgifter vedrørende jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige fra 1. januar 2010. For driftsudgifter til aktivering fra 2011 henvises til 5.90. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for løntilskud fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge 5-26 30% fra uge 27-52 20% efter uge 53 Budgetgrundlaget Området dækker indtægter og udgifter vedrørende jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige

Aktivering og beskæftigelse side 21 Budgettets hovedposter 1.000 kr. / 2016-prisniveau 2014-regnskab 2015-budget 2016-budget Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede 194 240 240 ledige og beskæftigede Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. 1.797 1.305 1.305 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige, 100% refusion Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede, 100% refusion Afløb af jobrotation med 100 % refusion - forenklet permanent ordning Afløb af jobrotation med 100 %refusion (tilskud efter ansøgning) 0 86 86 111 808 0 755 515 0 14.747 18.704 18.704-155 0-18.704 Udgifter og tilskud til initiativer -288 0 0 Afløb af løntilskud til forsikrede 1.205 758 0 ledige med 50% refusion - stat+region Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50% refusion - privat 794 859 0 Afløb af løntilskud med 50% refusion - forsikrede personer med handicap Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50% refusion - kommunale arbejdsgivere Afløb af løntilskud til personer - private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere 0 343 0 3.273 5.055 0 0 834 0 0 0 900 0 0 1.500 Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap 0 0 343 Løntilskud vedr. midlertidig 0 0 400 arbejdsmarkedsydelse Statsrefusion -19.320-24.865-1.589 I alt 3.113 4.642 3.185

Aktivering og beskæftigelse side 22 Frihedsgrader på området Struer Byråd har den fulde frihedsgrad. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning

Aktivering og beskæftigelse side 23 5.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Driftsbeskrivelse Udgifter til løn til forsikrede ledige ansat i kommuner med løntilskud, jfr. 51 og 55 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Budgetgrundlaget Budgettet er udarbejdet på grundlag af forventet regnskab 2014. Udgifterne på kontoen omfatter de udgifter til løn, for forsikrede ledige ansat i job med løntilskud, der ikke dækkes af løntilskuddet. Budgettets hovedposter 1.000 kr. / 2016-prisniveau 2014-regnskab 2015-budget 2016-budget Løn til personer i jobtræning 3.710 5.399 5.432 Arbejdsskadeforsikring 29 13 13 Betaling fra andre kommuner -139 Løntilskud -3.153-5.067-5.067 I alt 447 345 378 Frihedsgrader på området Lovbestemt. Ændring af forudsætninger Ingen.

Aktivering og beskæftigelse side 24 5.96 Servicejob Driftsbeskrivelse Omfatter tilskud til personer ansat i servicejob, jfr. lov om ophævelse af lov om servicejob. Budgetgrundlaget Budgettet nulstilles i 2016, da ordningen er afviklet og den sidste ansat er fratrådt i 2014. Budgettets hovedposter 1.000 kr. / 2016-prisniveau 2014-regnskab 2015-budget 2016-budget Tilskud vedr. servicejob -54-163 0 Udkontering af tilskud til institutioner 54 141 0 Kommunal udgift 0-22 0 Frihedsgrader på området Lovbestemt. Ændring af forudsætninger Ordningen er under afvikling, det vil sige, at der ikke kommer nye personer i ordningen.

Aktivering og beskæftigelse side 25 5.97 Seniorjob til personer over 55 år. Driftsbeskrivelse Omfatter udgifter til seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Budgetgrundlaget Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 136.410 kr. i 2015-priser pr. antal helårsperson. Kommunen udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i servicejob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. Budgettets hovedposter 1.000 kr. / 2016-prisniveau 2014-regnskab 2015-budget 2016-budget Løn til personer i seniorjob 10.365 8.050 6.378 Kompensationsydelse 38 Tilskud fra staten -4.960-4.078-3.215 I alt 5.443 3.972 3.163 Frihedsgrader på området Lovbestemt. Ændring af forudsætninger Ingen.

Aktivering og beskæftigelse side 26 5.98 Beskæftigelsesordninger Driftsbeskrivelse Omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Fra 2015 omfatter funktionen endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation. Budgetgrundlaget Budgettet er udarbejdet på grundlag af faktiske foranstaltninger og udgifter forbundet hermed. Budgettets hovedposter 1.000 kr. / 2016-prisniveau 2014-regnskab 2015-budget 2016-budget Beskæft.ordninger -9 0 0 Løntilskud til uddannelsesaftaler for ledige 100% refusion 0 0 808 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede 100% refusion 0 0 515 Lønudg.v.ansættelse af kontantog udd.modtagere 155 0 150 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og udd.modtagere 4 0 0 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1.797 3.152 960 Udgifter til ungdomsudd.for unge med særlige behov 4.812 4.220 4.220 Ikke refusionsberet. udgifter til mentor 18 0 0 Jobpræmie 102 0 0 Befordring 160 0 149 Jobrotation til aktiverede kontantog udd.modtagere 0 0 1.494 Statsrefusion -1.116-1.582-2.786 Kommunal udgift 5.923 5.790 5.510 Frihedsgrader på området Struer Byråd har den fulde frihedsgrad.

Aktivering og beskæftigelse side 27 Ændring af forudsætninger Ingen.

Aktivering og beskæftigelse side 28 5.99 Tilskud til sociale formål Driftsbeskrivelse Kontoen anvendes til forskellige projekter, som Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget vælger at give tilskud til vedrørende arbejdsmarkedsområdet. Budgettets hovedposter 1.000 kr. / 2016-prisniveau 2014-regnskab 2015-budget 2016-budget Arbejdsmarkedsområdets rådighedsbeløb 0 112 94 I alt 0 112 94 Frihedsgrader på området Struer Kommune har den fulde frihedsgrad. Ændring af forudsætninger Ingen.