Redegørelse for i gangværende projekter i socialforvaltningen i oktober 2007.



Relaterede dokumenter
Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi

I det følgende gives en oversigt over Socialforvaltningens midlertidige og projektlignende aktiviteter.

BUSINESS CASE. Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 FORTROLIGT

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Til Socialudvalget. Bilag 4: Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2012

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne. Til Socialudvalget

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne. Til Socialudvalget

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Bilag 3: Bevillinger der udløber med udgangen af 2018 uden genfinansieringsbehov

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Socialudvalgets samlede udgifter. Socialudvalgets udfordringer de kommende år Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:

Resultatplan Socialstyrelsen 1. januar til 31. marts 2019

Godkendelse af status på støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016

Generelle oplysninger

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

1. Finansieringssystemet for regionerne

Pulje til Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Social Investeringsfond (ØK)

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Frivilligt socialt arbejde

1. Beskrivelse af området

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget

Handicap- og psykiatriområdet budgetudfordringer og handleplan

Personaleudvikling fra

Svar på politikerspørgsmål fra V, K og LA om integrationsprojekter. Kære Cecilia Lonning-Skovgaard, Jakob Næsager og Alex Vanopslagh

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler

BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v.

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende økologi og ældremad

Udkast. Samarbejdsaftale

Sagsnr Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 2016

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi Dato

Indstilling. Den 28. juni Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

1. Rammerne for Eferværn 2. Udviklingen i brugen af efterværn Anbefalinger af Socialforvaltningens fremadrettede arbejde med unge

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Organisering og samspil med helhedsplan

Orientering om status på forsorgshjemsområdet

Bilag 10. Demografianalyse af borgere med handicap

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

Velkommen! Informationsmøde om ansøgningspuljer på anbringelsesområdet. Tirsdag d. 10. september 2019

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014

Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer

Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder for fritagelse fra beskæftigelsesindsatsen

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere

Forslag. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Lovforslag nr. L 176 Folketinget

Ændringer i økonomien siden B

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte

Vejledning til bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø

Regelgrundlaget for egenbetaling, herunder fritagelse for egenbetaling, for anbragte børn og unge

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

1. Børnekataloget (kursuskatalog) 2. Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet 3. Masteruddannelsen i udsatte børn og unge (MBU)

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.

Borgerrådgiverens undersøgelse om kommunens forsyningspligt til boformer efter servicelovens 107 og 108, jf. forvaltningens sagsnummer

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Seniorjob - orientering

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Ansøgningspuljens målgruppe...

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Vejledning til ansøgning:

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner

Transkript:

Bilag 1. Redegørelse for i gangværende projekter i socialforvaltningen i oktober 2007. Indledning Nærværende redegørelse for Socialforvaltningens projekter tager udgangspunkt i følgende definition af et projekt: Projektet er tidsafgrænset er udviklingsorienteret adskiller sig fra forvaltningens almindelige driftsopgaver kræver ofte en tværfaglig eller tværorganisatorisk indsats er ofte komplicerede opgaver af et betydeligt omfang er helt eller delvist finansieret ved eksterne midler, typisk tilskud fra Socialministeriets puljer. Igangværende projekter i Socialforvaltningen er i oktober 2007 opgjort til i alt 74 projekter. Bilag 2 indeholder en samlet oversigt over igangværende projekter i Socialforvaltningen i 2007-2012 med angivelse af titel, emne, projekttype, målgruppe, formål, projektperiode, budget, kommunal og ekstern finansiering samt eventuelle bemærkninger om projektets forankring. Nærværende redegørelse er foretaget med udgangspunkt i denne portefølje, dvs. på baggrund at et øjebliksbillede. Der udmeldes til stadighed forskellige puljer under Socialministeriet m.fl., hvoraf Socialforvaltningen fra forskelligt hold anbefales eller kan have et incitament til at søge. F.eks. behandles p.t. et antal projektansøgninger i Socialministeriet. Disse redegøres der særskilt for i bilag 3. Billedet kan ligeledes ændres af, at Socialforvaltningen vurderer, at der vil være en forventning om, at nogle projekter vil blive videreført. Dette formodes f.eks. at gøre sig gældende for de 16 boligsociale projekter, som ifølge de gældende aftaler udløber ved udgangen af 2008 samt for 8 botilbudsprojekter på voksenområdet, hvor tilskud fra psykiatripuljen udløber i 2010. For projekter, som indgår i satspuljeaftalen mellem Socialministeriet og Københavns Kommune fra 2003 1 gælder særlige forhold: Satspuljetilskuddet til projekterne aftrappes over en 6-årig periode, og erstattes i takt hermed af et tilsvarende bloktilskud samt særtilskud til sikring af aktiviteternes varige finansiering. Når projektperioden er slut, videreføres projektaktiviteterne som almindelig kommunal aktivitet og finansieres fuldt ud af bloktilskud plus særtilskud. I aftalen indgår samtidig en såkaldt tilvækstgaranti som indebærer, at bloktilskud og særtilskud bortfalder, hvis Socialforvaltningen nedlægger aktiviteter, som er omfattet af aftalen, med mindre dette er begrundet i ændret efterspørgsel eller lignende. I alle denne analyses tabeller indgår satspuljeaftalens projekter kun så længe, de har en egentlig projektstatus, dvs. så længe der udbetales satspuljetilskud. Når den egentlig projektperiode ophører, anses aktiviteten ikke længere for et projekt, og indgår derfor ikke i tabellerne. 1 Aftale om økonomisk støtte til indsats over for socialt udsatte grupper Indgået den 19. september 2003.

2. Antal og typer af projekter Socialforvaltningens projekter fordeler sig over forskellige bevillingsområder og funktioner. Tabel 1 viser projekternes fordeling på de centrale kontorers områder i årene 2007-2012. Tabel 1. Projekter for delt på centrale og decentrale enheder. Enhed 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MR Misbrug 39 38 15 9 1 MR Voksne 13 13 13 10 1 MR Børn 6 1 1 Projektkontoret 3 4 3 1 1 Institution m.v. 2 Kvalitet og Tilsyn 2 Lokalcenter Bispebjerg 2 Personale og Organisation 2 1 Lokalcenter Amager 1 4 2 2 2 2 Lokalcenter Nørrebro 1 1 1 MR Handicap 1 Socialcenter Nørrebro 1 Tværgående Økonomi 1 1 1 I alt 74 63 36 22 5 2 Kilde: Projekttælling november 2007 Í 2007 udføres 58 af projekterne, svarende til 78% af projekterne i regi af MR-kontorerne. MR- Misbrug topper med 39 projekter, svarende til godt. Halvdelen af alle projekterne og hhv. tre og 6 gange så mange som hhv. MR-Voksne og MR-Børn. En stor del af disse projekter er påbegyndt 4-5 år tilbage. 5 af projekterne gennemføres i lokalforvaltningen. Med udgangspunkt i projektporteføljen i 2007 sker der et fald i antallet af projekter i den betragtede periode, hvilket naturligt hænger sammen med, at det enkelte projekt pr. definition har en afgrænset levetid. I 2008 falder projekttallet til 63, i 2009 vil antallet være faldet til 36; i 2010 er der kun 22 projekter af 2007-porteføljen endnu i gang, i 2011 kun 5 projekter og i 2012 kun 2 projekter. Rytmen i nedgangen skyldes bl.a., at Socialforvaltningen har indgået aftaler om en række sammenhængende projekter med tilskud fra en given pulje, således at der inden for en kort periode igangsættes mange projekter med tilskud fra én pulje, som så også udløber nogenlunde samtidigt. Det gælder f.eks. for de boligsociale projekter og projekter i henhold til psykiatriaftalen, jf. nedenfor. Tabel 2 viser projekterne fordelt efter projekttype. 66 af i de i 2007 igangværende projekter vedrører direkte brugerrettede sociale aktiviteter. Heraf omhandler 18 projekter den boligsociale indsats i udsatte boligområder, 16 projekter drejer sig om socialfaglig indsats og/eller behandling, og 14 af projekterne vedrører botilbud til psykisk syge, hjemløse og misbrugere. Til samme målgrupper findes desuden 9 projekter med samværs- og aktivitetstilbud. Hovedparten af projekterne er direkte brugerrettede i form af botilbud, samværs- og aktivitetstilbud samt andre socialfaglige tiltag, som hver især og til sammen bidrager til at opfyldelsen af Socialudvalgets mission om at bidrage til at borgere i kontakt med Socialforvaltningen får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til samfundet. Også de

projekter, som ikke er direkte brugerrettede, bidrager til at opfylde missionen, gennem at sikre en smidigere og mere effektiv sagsbehandling mm. Tabel 2. Projekter fordelt efter projekttype. Projekttype 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Boligsocial indsats 18 20 4 4 2 2 Socialfaglig indsats og/ eller behandling 16 13 7 4 1 Botilbud 14 14 14 11 2 Metode- og kompetenceudvikling 9 6 2 Samværs- og aktivitetssted 9 9 8 3 Mål- og økonomistyring 4 1 1 Borgerbetjening 2 Brugerdemokrati 1 Brugerundersøgelse 1 I alt 74 63 36 22 5 2 Kilde: Projekttælling november 2007. Tabel 2 afspejler, at størsteparten af budgetterede midler til den boligsociale indsats i udsatte boligområder bortfalder i 2009. Desuden udløber i 2008 og 2009 i alt 14 projekter om socialfaglig indsats og behandling. Botilbudsprojekterne er rimeligt stabile indtil 2010, hvor tilskud til botilbud i henhold til psykiatriaftalen for 2007-2010 bortfalder. I 2010-2011 er projektperioden for de projekter, som indgår i førnævnt satspuljeaftale fra 2003 mellem Socialministeriet og Socialforvaltningen, også ved at være udløbet. Typemæssigt fordeler disse projekter sig på flere af de i tabel 2 viste kategorier. I henhold til aftalen overgår disse projekter til almindelig drift, når den 6-årige projektperiode er udløbet. 3. Socialforvaltningens projektudgifter I tabel 3 er for årene 2007-2012 vist projektporteføljens budgetsum, den samlede eksterne finansiering, defineret som de direkte projekttilskud, typisk udbetalt fra en af Socialministeriets satspuljer samt Socialforvaltningens egenfinansiering. I Socialforvaltningens egenfinansiering er indregnet de aftrapningsbeløb i form af bloktilskud og særtilskud, som Socialforvaltningen i henhold til satspuljeaftale fra 2003 modtager til de igangværende projekter i takt med at tilskud fra satspuljen bortfalder. Til disse projekter modtages således både satspuljetilskud, samt blok- og/eller særtilskud i projektperiodens 3. 6. år. De henregnes til egenfinansieringen ud fra den betragtning, at Socialforvaltningen principielt kan anvende disse tilskud til andre formål. På grund af ovennævnte tilvækstgaranti er Socialforvaltningen dog reelt bundet til at anvende det ekstra bloktilskud/særtilskud til fortsat finansiering af de omhandlede projekter. Man kan derfor anlægge den synsvinkel, at disse bloktilskud/særtilskud også er en slags eksterne finansiering, og at Socialforvaltningens egenfinansiering kun omhandler de tilfælde, hvor forvaltningen skal finde finansieringsmidler inden for den givne budgetramme. For at illustrere dette, er i sidste linie i nedenstående tabel 3 angivet den reelle egenbetaling i det enkelte år, dvs. egenbetalingen fratrukket bloktilskud/særtilskud til igangværende projekter under satspuljeaftalen.

Bruttoudgifterne vedr. projektporteføljen udgør i 2007 133,5 mill. kr. Den falder i de efterfølgende år, særlig fra 2009 og er reduceret til 3,6 mill. kr. i 2012. I samme periode udvikler de direkte projekttilskud sig fra 73,5 mill. kr. i 2007 til 2,8 mill. kr. i 2012. Medregnes, at Socialforvaltningen reelt gives tilskud til dækning af egenfinansieringen for de projekter, som indgår i satspuljeaftalen, udgør den reelle egenfinansiering 46,6 mill. kr. i 2007. Specielt i projekter af typen mål- og økonomistyring, brugerbetjening, brugedemokrati og brugerundersøgelser er der en tendens til 100 pct. egenfinansiering, hvilket afspejler, at der er tale om engangsopgaver, som Socialforvaltningen prioriterer højt. I 2007 er der i alt 8 projekter af disse typer med samlede udgifter på 10,6 mill. kr.. Dvs. at ca. 1/4 af socialforvaltningens egenfinansiering af projekter dette år vedrører denne type af projekter. Tabel 3. Samlet budget for Socialforvaltningens projekter. November 2007 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Årlige udgifter brutto 133481 150838 100923 76591 16418 3624 Direkte projekttilskud 73469 84861 52212 38049 12197 2819 heraf finansiering ved bloktilskud/særtilskud 13.416 22302 30844 23267 3416 0 Reel egen finansiering 46596 43675 17867 15275 805 805 Kilde: Projekttælling november 2007. I det kommende budgetår 2009 udgør bruttoudgifterne vedrørende igangværende projekter 100,9 mill. kr. Der modtages direkte tilskud hertil på 52,2 mill. kr., således at egenfinansieringen beløber sig til 48,7 mill. kr. Tager man højde for modtagne blok- og særtilskud vedrørende satspuljeaftalens projekter, udgør den reelle egenfinansiering af projekter i 2009 17,9 mill. kr. Den reelle egenfinansiering udgør 15,3 mill. kr. i 2010, men falder til reelt 0,8 mill. kr. i 2011-2012, hvor projektvirksomheden vedr. 2007-porteføljen i det store hele også er udløbet. 4. Personaleressourcer i projekterne Der lægges mange personaleressourcer i projekterne. I tabel 5 nedenfor er vist antallet af årsværk fordelt efter projekttype i 2007 og 2009. 2007-porteføljen giver arbejde til 196 årsværk. I 2009 anvendes personaleressourcer svarende til 165 årsværk i projekterne. Tabel 5. Antal årsværk 2007 og 2009 fordelt på projekttyper Projekttype 2007* 2009** Botilbud 97 97 Socialfaglig indsats og/ eller behandling 40 31 Samværs- og aktivitetssted 24 23 Boligsocial indsats 22 8 Metode- og kompetenceudvikling 12 5 Mål- og økonomistyring 2 1 Brugerundersøgelse 0

Borgerbetjening Brugerdemokrati I alt 196 165 Kilde: projekttælling november 2007 * N = 74, heraf 26 uoplyste ** N = 36, heraf 16 uoplyste 5. Forankring af projekter Til karakterisering af projekter indgår desuden, om projektet forlods er defineret som et forsøgseller metodeudviklingsprojekt eller, om projektperioden snarere tjener til at løbe aktiviteten i gang og projekttilskuddet er en slags starthjælp til en aktivitet, som allerede ved projektets begyndelse forudsættes videreført som almindelig kommunal virksomhed efter projektperiodens ophør. Indenfor de senere år, har der i Socialforvaltningen været fokus herpå, således at man som regel har sikret varig finansiering og Socialudvalgets tilslutning til projektaktiviteter, man på forhånd ved, skal videreføres, når projektperioden ophører. Det drejer sig typisk om de tilfælde, hvor projektet har karakter af et institutionstilbud, f.eks. et botilbud eller et værested. Her skabes en forventning hos brugere og pårørende om et tilbud, som det vil være vanskeligt bagefter at lukke, med mindre erfaringerne fra projektperioden viser, at der ikke er behov for den type tilbud eller lignende. Dette fokus har samtidig betydet, at andre projekter opstartes under den klare forudsætning, at der er tale om forsøgs- eller metodeudviklingsaktiviteter, og at de indhøstede erfaringer fra projektet skal indarbejdes i den daglige drift i de omhandlede institutioner/forvaltninger indenfor den givne budgetramme. Enkelte gange sker det dog, at et projekt er blevet igangsat, uden at der på forhånd er sikret den tilstrækkelige finansiering. Enten fordi man ved projektets start ikke var opmærksom herpå, eller fordi der i løbet af projektperioden udvikler sig nye ideer eller behov. Indenfor den eksisterende projektportefølje er ved redegørelsen for projekt Støtte til psykisk syge børn og unge på døgninstitution gjort bemærkninger om, at spørgsmålet om varig finansiering af aktiviteterne efter projektperiodens ophør vil blive forelagt Socialudvalget, hvis projektet udvikler sig succesfuldt i forhold til Socialforvaltningens ansvarsområde