IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

Relaterede dokumenter
IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget.

I kuben er kun medtaget anlæg, hvorpå der er foretaget en postering.

Du kan se kubens indhold med Excel og derved udarbejde dine analyser i Excel.

Du kan gå på kuben med Excel og derved udarbejde dine analyser i Excel.

Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset.

Du kan se kubens indhold med Excel og derved udarbejde dine analyser i Excel.

Du kan få vist grupperet/sorteret på forskellige niveauer, fx Løngrupper, Løngenerationer, Personalekategorier, Aktionskode og Køn.

Du kan få vist grupperet/sorteret på forskellige niveauer, fx Løngrupper, Løngenerationer, Personalekategorier, Aktionskode og Køn.

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

SLS_Lønberegningskuben (SLS_Lønberegning) Denne kube kan du anvende til at analysere forbruget, fx i Antal, Beløb, Grundbeløb og Timer.

Fraværskuben (SLS_Fravær) Denne kube kan du anvende til at analysere fraværet. Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel.

Kuben indeholder også finansposteringerne fra Økonomistyringsmodulet i Navision.

Personalekuben (SLS_Personale) Denne kube kan du anvende til at analysere antallet af personer/ansættelsesforhold der over en periode fx har orlov.

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel Målgruppe: Slutbruger

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Du kan se kubens indhold med Excel og derved udarbejde dine analyser i Excel.

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Disponent kvik-guide

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts

Fakturahåndtering...2 Fakturaadministration...2 Godkendelsesflow...2 Automatisk routing af nye fakturabilag...6 Kontor og brugere...

Rekvirent kvik-guide

Indstillinger af ØS LDV

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Ordre Faktura match i IndFak

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent med prokura kvik-guide

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Ferieregnskab (Rapport-ID: 74)

Match 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler. September 2019

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel Målgruppe: Slutbruger

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67)

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti..

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS data fra ØS LDV. Målgruppe: Slutbruger

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter

DDB Detail Kom i gang med programmet

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Fakturalinjeeksport Vejledning

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

IndFak Modtager manual

Nyt fakturamatch d. 9. maj

FAKTURAGUIDE TIL NEWSEC DATEA

Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV

Nyt fakturamatch d. 9. maj

IndFak Brugeradministration

Transkript:

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne hentes fra selve det dokument (xml-dokument), som leverandøren har indsendt (faktura, kreditnota mv i OIOUBL-format). Det vil være angivet hvis oplysningen ikke stammer fra IndFak. Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel. Der er anvendt drillthrough-funktionalitet på kuben. Med denne funktionalitet kan man trække data fra felter i LDV s tabeller. Foretages drillthrough på et af værdifelterne under gruppen Antal faktura, vises: Regnskab, Bogføringskreds, Dokument type, Dokument tilstand, Fakturanummer, Købers ordrenr, Leverandør, Dato for faktura, Antal fakturaer. Foretages drillthrough på et af værdifelterne under gruppen Fakturalinjer, vises Regnskab, Bogføringskreds, Dokument type, Dokument tilstand, Faktura nummer, EAN nr, Købers ordrenr, Leverandør, Dato for faktura, Varenr, Beskrivelse, Enhed, Valuta, Antal, pris, Momsprocent, Momsbeløb,. Foretages drillthrough på et af værdifelterne under gruppen Konteringslinjer, vises Regnskab, Bogføringskreds, Dokument type, Dokument tilstand, Fakturanummer, Købers ordrenr, Leverandør, Dato for faktura, Dato for godkendelse, Godkender, Dato for varemodtaget, Varemodtager, Bilagstekst, Valuta, Konteringsbeløb, Konteringsbeløb incl moms, Momsbeløb konteringslinje samt regnskabsdimensioner. Det er muligt at hente denne beskrivelse ved at vælge handlingen Hent beskrivelse til kuben IndFak, denne kube er version xx.xx.xxxx. Hvor xx.xx.xxxx er datoen for den version af kuben man arbejder på Det er muligt at hente rapporten Vis statusrapport for alle kuber, som viser en oversigt over samtlige kuber og datoen for hvornår at kuben er blevet opdateret. Det forudsættes at datavarehuset indeholder rapporter til Reporting Service. Vær opmærksom på, at ikke alle dimensioner og værdifelter kan kombineres. En god ide kan være, at benytte Excels felt Vis felter, der er relateret til i feltlisten til pivottabellen. Nedenfor er en kort beskrivelse af de dimensioner, værdifelter og KPI er som findes i kuben i alfabetisk orden. Ved hver dimension er anført, hvor dimensionen er placeret i feltlisten i Excel. Dimensionerne benyttes typisk til kolonner og rækker, og værdifelterne benyttes til tal sammentællinger i de celler, der dannes af kolonnen/rækken. KPI er benyttes som værdifelter, men vil give et hurtigere overblik da feltet Status viser med rød/gul/grøn hvordan det står til. Tidsdimensionen som indgår i kuben, indeholder en tidsdimension Tid med hierarkiet År, halvår, kvartal, måned og dag. Side 1 af 8

Dimensioner Derudover findes i mappen Tidsdimensioner følgende dimensioner: Dato indeholder den nøjagtige dato, Halvår indeholder 1. eller 2. halvår, Kvartal indeholder kvartalsnr, Måned indeholder månedsnavn, Ugedag indeholder ugedagen (mandag søndag), År indeholder året. Der er mulighed for at få vist egenskabsfeltet Ugedag på Dato. Beskrivelse af dimensioner, værdifelter og KPI er Bogføringskreds Ligger under Regnskab Branche Viser den bogføringskreds, som EAN-nummeret er tilknyttet i SKS nummerstrukturen. ens branche Viser branchenavn + kode som den enkelte leverandør hører til. Dimensionen er oprettet som et drilldown hierarki fra branchekode niveau 1 til branchekode niveau 5. CPR Nr. CVR Nr. Dato for faktura Dato for forfald Dato for godkendelse Oplysning om hvilken branchekode en leverandør har, hentes fra CVR registeret, og de forskellige niveauer fra Danmarks Statistik. Viser leverandørens CPR Nr. Viser leverandørens CVR Nr. Ligger under Dato for faktura Indeholder dato for faktura. Ligger under Dato for forfald Indeholder datoen fakturaen forfalder til betaling. Ligger under Dato for godkendelse Indeholder dato for hvornår de enkelte konteringslinjer er blevet godkendt. værdifelterne under Konteringslinjer Side 2 af 8

Beskrivelse af dimensioner, værdifelter og KPI er Dato for sendt til Benchmark Ligger under Dato for sendt til Benchmark Indeholder den dato, hvor fakturalinjen er sendt til Statens Benchmark database, hvor den indgår i compliance KPIen. Dato for overførsel til NS Dato for varemodtaget værdifelterne under Fakturalinjer Ligger under Dato for overført til NS Indeholder dato for hvornår konteringen er sendt til NS (Navision). Ligger under Dato for varemodtaget Indeholder dato for hvornår de enkelte konteringslinjer er blevet varemodtaget. værdifelterne under Konteringslinje. Dim_DIMENSIONSNAVN(*) Ligger under Dim_DIMENSIONSNAVN Regnskabsdimension. Antallet af disse dimensioner er afhængig af opbygning i IndFak, og kan fx indeholde Dim_Delregnskab, Dim_Formål, Dim_Sted, Dim_Aktivitet mv. Diverse Nr. Dokument tilstand Dokument type EAN Nr. Dimensionerne kan kun benyttes sammen med værdifelterne under Konteringslinje. Viser øvrige ID oplysninger på leverandører, som ikke er et CPR, CVR, SE eller EAN -nummer. Ligger under Dokument tilstand Viser dokumentets tilstand, eksempelvis Godkendt, Manuelt håndteret, Slettet, Til behandling Ligger under Dokument type Viser dokumentets type, eksempelvis Faktura, Kreditnota, Rykker / Fakturaoplysninger Under Leverandør vises leverandørens EAN nummer. Side 3 af 8

Beskrivelse af dimensioner, værdifelter og KPI er Enhed Under Fakturaoplysninger vises det EAN nummer, som dokumentet er sendt til. Ligger under Enhed Indeholder oplysninger om varens enhed, f.eks. karton, pakke, rulle osv. Oplysningen hentes fra selve fakturaen, såfremt denne er fremsendt som et OIOUBL-dokument. Er Personfølsom værdifelterne under Fakturalinjer og Antal faktura Ligger under Fakturaoplysninger i mappen Personfølsom Viser om fakturaen fra leverandørens side er markeret som personfølsom Under dimensionen Sikkerhedsniveau vil omfanget af personfølsomheden blive vist. Faktura nummer Ved valg af Personfølsom får du vist ja/nej. Ligger under Fakturaoplysninger Viser fakturanummeret fra leverandøren. Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel: Kreditnotanummer, Købers ordrenummer Godkender værdifelterne under Fakturalinjer og Antal faktura Ligger under Godkender Viser fulde navn på godkender af de enkelte konteringslinjer. Indenfor aftale værdifelterne under Konteringslinjer Ligger under Fakturalinjer under mappen Compliance Viser oplysninger på compliance med indkøbsaftaler, f.eks. Indenfor aftale, Udenfor aftale, Leverandør undtaget for compliance Denne oplysning opsættes i forbindelse med at compliance Side 4 af 8

Beskrivelse af dimensioner, værdifelter og KPI er for den enkelte fakturalinje skal opgøres. Såfremt at købet er foretaget på en aftaleleverandører indenfor en indkøbskategori opsættes Indenfor aftale. Såfremt at leverandører som er undtaget for compliance opsættes med Leverandør undtaget for compliance. Resten af fakturalinjerne opsættes med Udenfor aftale. Indkøbskategorikode værdifelterne under Fakturalinjer Ligger under Statens Indkøbskategori Viser koden for de indkøbskategorier, som er udmeldt fra Statens Indkøb. Leverandør (+navn) Regnskab værdifelterne under Fakturalinjer og Antal faktura Viser alle leverandører. Ved valg af Leverandør får du vist nummer og navn. Ved valg af Leverandørnavn får du vist navn. Ligger under Regnskab Nummer og navn på regnskabet (fx6514 Moderniserings-styrelsen) fra IndFak. SE Nr. Sikkerhedsniveau Viser leverandørens SE Nr. Ligger under Fakturaoplysninger i mappen Personfølsom Ved valg af Sikkerhedsniveau får du et tal der angiver niveauet for personfølsomhed: Gruppe 1 niveau omfatter almindelige personoplysninger som CPR-nummer, navn, adresse, civilstand etc. Gruppe 2 niveau omfatter følsomme oplysninger som race, religion, helbredsmæssige og seksuelle forhold etc. Gruppe 3 niveau omfatter andre følsomme oplysninger som strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og Side 5 af 8

Beskrivelse af dimensioner, værdifelter og KPI er andre rent private forhold. Statens indkøbskategori (+navn) Ligger under Statens Indkøbskategori Viser navn og/eller kode for de indkøbskategorier, som er udmeldt fra Statens Indkøb. Det er denne indkøbskategori, som anvendes i forbindelse med compliance opgørelsen i Benchmark databasen. Og den opsættes efter følgende regler: såfremt der er påsat flere indkøbskategorier via konteringslinjerne under en faktura, identificeres indkøbskategori ved hjælp af 75% - reglen. Dvs. når en indkøbskategori repræsenterer 75 % af det samlede fakturabeløbs størrelse anvendes denne indkøbskategori. I tilfælde hvor 75 % af det samlede fakturabeløb ikke tilhører samme indkøbskategori påføres indkøbskategorikode 0. Valuta(+ Navn) Varemodtager værdifelterne under Fakturalinjer og Antal faktura Ligger under Valuta Indeholder valutaoplysninger Ved valg af Valuta får du vist valutaens forkortelse, f.eks. DKK Ved valg af Valuta navn får du vist valutaens fulde titel Ligger under Varemodtager Viser fulde navn på varemodtageren på de enkelte konteringslinjer. Varenr. værdifelterne under Konteringslinjer Ligger under Fakturalinjer Viser varenummer. Oplysningen hentes fra selve dokumentet, såfremt denne er fremsendt som et OIOUBL-dokument. Varenr. og beskrivelse værdifelterne under Fakturalinjer + Antal faktura Ligger under Fakturalinjer Viser varenr. og beskrivelse Side 6 af 8

Værdifelter Beskrivelse af dimensioner, værdifelter og KPI er Oplysningen hentes fra selve dokumentet, såfremt denne er fremsendt som et OIOUBL-dokument. UNSPSC værdifelterne under Fakturalinjer + Antal faktura Ligger under Fakturalinjer Viser UNSPSC koden Oplysningen hentes fra selve fakturaen, såfremt denne er fremsendt som et OIOUBL-dokument. Antal fakturaer Antal Compliance 1 Compliance 1 godkendt beløb Godkendt beløb Konteringsbeløb Konteringsbeløb inkl. moms Momsbeløb værdifelterne under Fakturalinjer + Antal faktura Ligger under Antal faktura Antallet af fakturaer Ligger under Fakturalinjer Indeholder antallet af fakturalinjer Ligger under Fakturalinjer i mappen Ligger under Fakturalinjer i mappen Compliance Vises i procent Beregnes som summen af godkendte beløb fra fakturalinjer fra aftaleleverandører indenfor en indkøbskategori / sum af godkendte beløb fra fakturalinjerne indenfor samme indkøbskategori vist i procent (Sum af fakturalinjer fra aftaleleverandør inden for indkøbskategori/sum af godkendt beløb indenfor indkøbskategorien) % Ligger under Fakturalinjer i mappen Compliance Summen af det godkendte beløb af fakturalinjer fra aftaleleverandører indenfor en indkøbskategori: SUM(Godkendt beløb af fakturalinjer indenfor indkøbsaftale) Ligger under Fakturalinjer i mappen Beregnet felt. Indeholder et beløb såfremt at dokumentet er en faktura, som er godkendt Ligger under Konteringslinjer uden moms Ligger under Konteringslinjer inkl. Moms Ligger under Fakturalinjer i mappen Side 7 af 8

KPI er Beskrivelse af dimensioner, værdifelter og KPI er Oplysningen hentes fra selve dokumentet, såfremt denne Momsbeløb konteringslinje Pris er fremsendt som et OIOUBL-dokument. Ligger under Konteringslinjer Ligger under Fakturalinjer i mappen Oplysningen hentes fra selve dokumentet, såfremt denne er fremsendt som et OIOUBL-dokument. Compliance 1 Definition Beregner indkøbene i forhold til compliance procentandel Grænseværdier >= 80 pct. GRØN >=60 pct. GUL <=60 pct. RØD Status Status bliver grøn når KPI en stiger fra en periode til en anden. Den går i gul når KPI en holder sin værdi. Ved et fald fra en periode til en anden vil resulterer i en rød status (*) Dimensionen kan være omdøbt af systemadministrator i forbindelse med installationen af ØS- LDV (fx Dim_Sted) Logbog for kuben Dato/Version Bemærkning LDV 6.12.2016 Rettet således at kun anvendte dimensionsværdier vises 2.5 Værdifeltet Antal fakturaer vises nu som et heltal 12.8.2016 Kuben oprettet 2.5 Side 8 af 8