Landstingsfinanslov Resultatoversigt

Relaterede dokumenter
Landsstyreformanden Landsstyrets Sekretariat

LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

Bilag 1 Tillægsbevillingslov 2002 Bevillings oversigt

D Politisk arbejde /11-06 Landstinget

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2007 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.

ressort bo 00 bo 01 bo 02 DAU-saldo ( ) (1,7) (1,7) (1,7)

Bilag 1, bevillingsoversigt

LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE 01-09

D Formandens Departement, NSN, administr Naal. for Finan

Landsstyreformanden Aktivitetsområde10-19

FL 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyret - Aktivitetsområde Landsstyreformanden - Aktivitetsområde Bilag 2 Side 1

FL 2002 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyret - Aktivitetsområde Landsstyreformanden - Aktivitetsområde Bilag 2 Side 1

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99

Forslag til LANDSTINGS- FINANSLOV for 2006

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE

D Grønlands Repræsentation i København,

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

FM 2004/17 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2003

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004

Budgetoversigt september 2017 Uddrag

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

Budgetopfølgning April 2013

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2016 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.

FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006

FM 2006/10 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2005

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

Afvigelser på de enkelte konti

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008

Afvigelser på de enkelte konti

Landsstyremedlemmet for Selvstyre og Justitsområdet samt Råstoffer Aktivitetsområde 15-19

Det afsatte repræsentationsbeløb til oppositionens formand tilstilles formanden for det største parti i landstinget udenfor landsstyresamarbejdet.

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19

Budgetopfølgning April 2014

Budgetoversigt september 2016 Uddrag

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2015 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitetsområde 20-27

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 30. juli 2018

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

Budgetopfølgning August 2013

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 2019

Budgetoversigt marts 2018 Uddrag

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2015

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2012

Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed Aktivitetsområde 32

Budgetoversigt september 2017

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2016

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitetsområde

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006

Landsstyreformanden Aktivitetsområde 10-14

FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Familiedirektoratet Døgninstitutionernes Årsberetning 2002, Bilag

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Den grønlandske bygge- og anlægssektor er kraftig medvirkende til den generelle fremgang i Grønlands økonomi.

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2013

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006

Budgetopfølgning September 2014

2014 statistisk årbog

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

2010 statistisk årbog

Forord. Den grønlandske bygge- og anlægssektor er kraftig medvirkende til den generelle fremgang i Grønlands økonomi.

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2004

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv.

09. november 2009 RETTELSESBLAD EM 2009/7

REDEGØRELSE OM ANLÆGS- OG RENOVERINGSFONDEN

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Svar: Der skal henvises til besvarelsen under spørgsmål 1. 2/8


Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

6. Årsager til registrering af anlægsmidler i Anlægs- og Renoveringsfonden...14

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2006

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Transkript:

Landstingsfinanslov 2003 1. Resultatoversigt 2. Landstingsfinanslov 2003 a. Bilag 1: Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 2003 b. Bilag 2: Tekstanmærkninger for 2003 c. Bemærkninger til tekstanmærkningerne d. Ændringsforslag til 2. og 3. behandling af FFL 2003 3. Budgetbidrag til godkendte ændringer til Forslag til Finanslov 2003 4. Tværgående Tabeller a. Oversigt over ændringer i hovedkonti fra FL 2002 til FL 2003 b. Bevillingstyper på aktivitetsområde c. Personaleoversigt d. Hovedkontooversigt 5. Anlægs- og renoveringsoversigter a. Kommunefordelte anlægsoversigter b. Oversigter over igangværende anlægsprojekter og anlægsprojekter der påbegyndes i 2003 og 2004 c. Oversigt over anlægsprojekter der påbegyndes i 2005 samt reservebeløb i 2005 og 2006 6. Landstingets 1. behandling af Forslag til Finanslov 2003 a. Landsstyremedlemmet for Finansers forelæggelsesnotat 7. Landstingets 2. behandling af Forslag til Finanslov 2003 a. Landstingets Finansudvalgs betænkning b. Landsstyremedlemmet for Finansers svarnotat 8. Landstingets 3. behandling af Forslag til Finanslov 2003 a. Landstingets Finansudvalgs betænkning b. Landsstyremedlemmet for Finansers svarnotat c. Landsstyremedlemmet for Finansers svarnotat tillæg

1. Resultatoversigt a. Resultatoversigt: En regnskabsmæssigt konsolideret oversigt for 2003 og for 2004 2006, der er udarbejdet efter DAU princippet. Det vil sige indtægt, Drift, Anlæg, renovering og Udlån. Oversigten er udarbejdet efter de samme principper som regnskabet bliver udarbejdet efter. Oversigten kan dermed bruges til at sammenligne bevillingerne fremover med regnskaberne bagud. Oversigten kan derimod ikke sammenlignes oversigterne a - d i afsnit 4 med de tværgående tabeller, da bevillingstyperne her følger budgetlovens principper.

Regnskabsmæssigt konsolideret resultatoversigt for regnskabsårene 1999-2001 og finanslovforslaget for 2003 (mio. kr., årets priser) R 2000 R 2001 R 2002 F 2003 BO 2004 BO 2005 BO 2006 Resultat -64,5-5,0-203,0-29,4-36,4-45,2-35,7 Driftsudgifter Administration 379,6 396,4 411,0 412,8 394,2 386,5 379,9 Familie og Sundhed 1017,5 1090,8 1146,0 1160,3 1130,4 1129,9 1129,9 Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 441,5 475,4 527,0 483,5 485,8 479,8 493,6 Miljø 34,5 32,8 36,0 40,0 55,5 55,5 58,5 Offentlige Arbejder 14,9 18,0 15,0 18,7 18,8 18,8 18,8 Nettostyrede virksomheder 115,2 77,7 64,0 51,9 46,1 37,9 27,9 Andre driftudgifter 11,4 10,5 14,0 41,4 36,6 36,6 36,6 Ekstraordinære poster 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhverv, fiskeri, fangst og landbrug 3,6 4,7 0,0 1,6 1,6 1,6 2,2 Andre indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsudgifter i alt 2035,2 2106,3 2213,0 2210,1 2167,4 2145,0 2145,8 Tilskud Administration 30,5 29,2 31,0 27,3 24,7 25,2 25,2 Familie og Sundhed 4,8 10,1 26,0 2,7 2,7 2,7 2,7 Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 118,7 185,9 128,0 174,2 171,3 169,9 170,4 Miljø 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 Erhverv, fiskeri, fangst og landbrug 106,9 123,4 101,0 128,5 81,7 80,9 80,2 Tilskud til kommuner 669,6 685,0 708,0 739,3 752,2 780,4 775,1 Servicekontrakter 395,7 448,2 463,0 438,5 413,8 400,4 394,0 Andre tilskud 48,9 281,8 78,0 183,8 117,8 125,4 121,0 Tilskud i alt 1375,0 1763,5 1535,0 1695,2 1566,8 1584,4 1570,3 Lovbundne udgifter Administration 11,9 20,3 11,0 11,3 11,3 11,3 11,3 Familie og Sundhed 526,5 525,9 524,0 580,2 596,2 606,2 616,2 Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 137,6 138,7 133,0 134,1 134,0 134,4 134,4 Boligområdet 31,3 32,4 31,0 28,5 28,5 27,5 27,5 Andre lovbundne 14,8 12,6 42,0 18,9 18,9 18,9 18,9 Lovbundne udgifter i alt 722,1 729,8 741,0 772,9 788,9 798,3 808,3

Indtægter Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-66,0 Erhverv, fiskeri, fangst og landbrug 0,0 0,0 0,0-2,1 0,0 0,0 0,0 Aftalte indtægter -3126,8-3230,5-3305,0-3369,9-3317,1-3317,1-3317,1 Direkte skatter -685,1-776,3-744,0-752,7-750,0-750,0-750,0 Indirekte skatter -685,0-671,6-655,0-613,2-606,0-606,0-606,0 Forrentning af investeret kapital -261,3-433,5-254,0-288,6-238,6-234,2-229,7 Afdrag på lån -237,0-242,6-308,0-316,3-234,4-186,9-187,7 Andre indtægter -50,4-87,9-111,0-100,0-93,7-83,5-82,3 Indtægter i alt -5045,6-5442,2-5377,0-5442,8-5239,8-5177,7-5238,8 Anlæg Nybyggeri Administration 6,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 Familie og Sundhed 35,6 21,4 41,0 25,3 8,5 0,0 0,0 Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 42,9 49,8 111,0 95,6 110,6 89,5 53,6 Miljø 68,0 59,0 0,0 27,7 42,8 13,7 0,0 Offentlige Arbejder 254,3 170,8 104,0 81,6 113,8 88,9 68,6 Boligområdet 166,8 149,9 116,0 152,2 195,5 46,8 0,0 Erhverv, fiskeri, fangst og landbrug 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre indtægter 0,0 0,0 0,0 25,7 8,0 0,0 0,0 Andre anlæg 0,0 3,0 17,0 21,5 20,9 116,1 281,5 Ekstra poster -111,5 111,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiområdet 0,0 0,0 0,0 2,5 1,5 0,0 0,0 Anlæg Nybyggeri 462,0 565,5 389,0 440,6 501,6 355,0 403,7 Renovering Administration 1,5 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 Familie og Sundhed 3,9-0,1 25,0 3,5 4,7 0,0 0,0 Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 52,0 24,9 39,0 24,7 23,9 17,4 0,0 Miljø 29,3 14,6 0,0 16,2 13,5 0,0 0,0 Offentlige Arbejder 131,1 112,2 117,0 92,5 57,7 18,6 0,0 Boligområdet 161,0 117,0 96,0 90,4 33,3 17,5 0,0 Erhverv, fiskeri, fangst og landbrug 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Andre renoveringer 8,1 3,5 19,0 59,4 38,7 196,2 275,0 Renovering i alt 386,8 272,1 296,0 294,7 178,8 249,7 275,0 Anlægsudgifter i alt 848,8 837,6 685,0 735,2 680,4 604,7 678,7

2. Landstingsfinanslov 2003 a. Bilag 1: Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 2003 b. Bilag 2: Tekstanmærkninger for 2003 c. Bemærkninger til tekstanmærkningerne

Landstingslov nr. 4 af 10. april 2003 om finanslov for 2003. 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 2003 fastsættes i bilag 1, Bevillingsoversigt. 2. Tekstanmærkninger for 2003 fastsættes i bilag 2, Tekstanmærkninger. Grønlands Hjemmestyre, den 10. april 2003. Hans Enoksen / Augusta Salling

Bevillingsoversigt FL BO BO BO 2003 2004 2005 2006 Landstingets Formandsskab 01 (Mio.kr.) (Mio. kr.) (Mio. kr.) 01 Landstingets Formandskab 01.01 Fællesudgifter 33.740.000 33,7 33,7 33,7 01.01.01 Landstingets Bureau 33.740.000 33,7 33,7 33,7 01.06 Tilskud 8.900.000 7,6 7,6 7,6 01.06.10 Inuit Circumpolar Conference 4.500.000 4,5 4,5 4,5 01.06.11 Tilskud til politisk arbejde 3.100.000 3,1 3,1 3,1 01.06.12 Tilskud til levevilkårsundersøgelsen i Arktis 1.300.000 0,0 0,0 0,0 01.10 Folkevalgte 16.630.000 16,2 16,2 16,2 01.10.10 Landstinget 16.036.000 16,0 16,0 16,0 01.10.11 Landskassens hædersgaver 24.000 0,0 0,0 0,0 01.10.12 Oppositionens repræsentation 45.000 0,0 0,0 0,0 01.10.13 Vestnordisk Råd 525.000 0,2 0,2 0,2 01.11 Ombudsmandsinstitutionen 9.750.000 7,1 7,1 7,1 01.11.01 Landstingets Ombudsmand 6.953.000 7,1 7,1 7,1 01.11.20 Landstingets Ombudsmand, anlæg 2.797.000 0,0 0,0 0,0

Bevillingsoversigt FL BO BO BO 2003 2004 2005 2006 Landsstyreformanden 10-14 (Mio.kr.) (Mio. kr.) (Mio. kr.) 10 Landsstyrets Sekretariat 10.01 Fællesudgifter 24.503.000 18,6 18,5 18,5 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat, administration 19.203.000 18,6 18,5 18,5 10.01.17 Selvstyrekommission 5.300.000 0,0 0,0 0,0 10.06 Tilskud 1.381.000 0,9 0,9 0,9 10.06.11 Borgerråd 881.000 0,9 0,9 0,9 10.06.20 Indsamling til krigens ofre 500.000 0,0 0,0 0,0 10.10 Landsstyre 10.843.000 10,2 10,2 10,2 10.10.10 Landsstyret 10.843.000 10,2 10,2 10,2 10.11 Valg 500.000 0,2 0,7 0,7 10.11.10 Udgifter til valg 500.000 0,2 0,7 0,7 10.12 2.000.000 1,0 1,0 0,0 10.12.10 Udgifter til sagsanlæg 2.000.000 1,0 1,0 0,0 10.13 Hjemmestyrets virksomheder -48.700.000-27,0-27,0-27,0 10.13.10 Udbyttebetaling, hjemmestyrets virksomheder -70.800.000-32,0-32,0-32,0 10.13.13 Aktieindskud 22.100.000 5,0 5,0 5,0 10.14 Internationale aktiviteter 12.828.000 13,0 13,0 13,0 10.14.01 Udenrigskontoret, administration 7.002.000 7,9 7,9 7,9 10.14.12 Repræsentationen i Bruxelles 3.691.000 3,7 3,7 3,7 10.14.17 Grønlandsbidrag til Northern Periphery Progra 585.000 0,6 0,6 0,6 10.14.18 Infomation og formidling om Internationale pro 0 0,0 0,0 0,0 10.14.20 Forberedelser til EU-midtvejsforhandlinger 550.000 0,0 0,0 0,0 10.14.21 Infomation og formidling om Internationale pro 1.000.000 0,8 0,8 0,8 10.15 Embedslægeinstitutionen 3.143.000 3,2 3,2 3,2 10.15.01 Embedslægeinstitutionen, administration 3.143.000 3,2 3,2 3,2 12 Danmarkskontoret 12.01 Fællesudgifter 28.401.000 13,1 13,1 13,1 12.01.01 Danmarkskontoret, drift 9.565.000 8,8 8,8 8,8 12.01.10 Danmarkskontoret, husleje 9.422.000 4,1 4,1 4,1 12.01.11 Grønlands Hjemmestyres lejligheder i Københ 214.000 0,2 0,2 0,2 12.01.12 Kursus for nyansatte 0 0,0 0,0 0,0 12.01.13 Den Nordatlantiske Brygge 600.000 0,0 0,0 0,0 12.81.13 Den Nordatlantiske Brygge, anlæg 8.600.000 0,0 0,0 0,0 14 Administrationsdirektoratet 14.01 Fællesudgifter 35.156.000 34,9 34,9 34,9 14.01.01 Administrationsdirektoratet, administration 35.156.000 34,9 34,9 34,9 14.02 Andre formål 25.230.000 25,3 25,3 25,3 14.02.02 Efteruddannelsespulje 3.034.000 3,0 3,0 3,0 14.02.03 Hjemmestyrets udgift til AEB-bidrag 8.159.000 8,2 8,2 8,2 14.02.04 Lovpligtig arbejdsskadesforsikring 6.354.000 6,4 6,4 6,4 14.02.05 Drift og vedligeholdelse af Hjemmestyrets cen 7.683.000 7,7 7,7 7,7

Bevillingsoversigt FL BO BO BO 2003 2004 2005 2006 Landsstyremedlemmet for Finanser 20-24 (Mio.kr.) (Mio. kr.) (Mio. kr.) 20 Økonomidirektoratet 20.01 Fællesudgifter 29.276.000 27,5 27,5 27,5 20.01.01 Økonomidirektoratet, administration 29.276.000 27,5 27,5 27,5 20.05 Tilskud og Bloktilskud -2.272.672.000-2.200,8-2.172,6-2.177,9 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne 736.407.000 750,0 751,2 752,5 20.05.31 Reserve til merudgifter på det kommunale og s 0 1,3 28,3 21,7 20.05.32 Tilskud til takstbetaling på døgninstitutioner 2.021.000 0,0 0,0 0,0 20.05.40 Statens bloktilskud -2.952.100.000-2.952,1-2.952,1-2.952,1 20.05.41 Kommunernes bidrag til renoveringspulje -9.000.000 0,0 0,0 0,0 20.05.42 Statens bidrag til miljøforbedrende renoveringe -50.000.000 0,0 0,0 0,0 20.10 Særlige formål -69.170.000-67,8-67,8-67,8 20.10.11 Nettorenter -36.370.000-35,0-35,0-35,0 20.10.20 Andel i Nationalbankens overskud -31.000.000-31,0-31,0-31,0 20.10.22 Andre indtægter -1.800.000-1,8-1,8-1,8 20.11 Reserver 63.453.000 97,0 97,0 89,9 20.11.50 Driftsreserven 25.898.000 36,5 41,5 39,4 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter 9.955.000 15,0 15,0 15,0 20.11.53 Strukturpolitisk pulje 0 18,0 18,0 18,0 20.11.54 Reserve til pensionsforbedringer 0 12,5 12,5 12,5 20.11.55 Reserve til sundhed, handicap m.v. 0 20,0 20,0 20,0 20.11.56 Budgetregulering, administration 0-5,0-10,0-15,0 20.11.57 Reserve til midlertidige foranstaltninger 27.600.000 0,0 0,0 0,0 20.12 Bankforsyning 8.500.000 8,5 7,5 7,5 20.12.12 Bankforsyning 8.500.000 8,5 7,5 7,5 20.90 Virksomheder -3.000.000-3,0-3,0-3,0 20.90.21 Renteindtægter, driftskreditter -3.000.000-3,0-3,0-3,0

24 Skattedirektoratet 24.01 Fællesudgifter 19.339.000 19,2 19,2 19,2 24.01.01 Skattedirektoratet, administration 19.139.000 19,0 19,0 19,0 24.01.12 Tab på A-skatter 1.100.000 1,1 1,1 1,1 24.01.13 Tab på debitorer 1.000.000 1,0 1,0 1,0 24.01.14 Indbetalinger på tidligere afskrevne skatter og -500.000-0,5-0,5-0,5 24.01.15 Indbetalinger på tidligere afskrevne øvrige ford -500.000-0,5-0,5-0,5 24.01.20 Skattebøder -800.000-0,8-0,8-0,8 24.01.21 Afgiftsbøder -100.000-0,1-0,1-0,1 24.06 Tilskud 500.000 0,5 0,5 0,5 24.06.10 Rentetilskud, opsparingsordninger 500.000 0,5 0,5 0,5 24.10 Direkte skatter -752.700.000-750,0-750,0-750,0 24.10.10 Landsskat -661.000.000-661,0-661,0-661,0 24.10.11 Særlig landsskat -65.000.000-65,0-65,0-65,0 24.10.12 Selskabsskat, Hjemmestyrets virksomheder -26.700.000-24,0-24,0-24,0 24.11 Indirekte skatter -612.300.000-605,1-605,1-605,1 24.11.10 Indførselsafgift -525.000.000-525,0-525,0-525,0 24.11.11 Motorafgift -33.000.000-33,0-33,0-33,0 24.11.12 Rejeafgift -7.500.000-7,5-7,5-7,5 24.11.13 Havneafgift -6.200.000-6,2-6,2-6,2 24.11.14 Stempelafgift -10.000.000-10,0-10,0-10,0 24.11.15 Lotteriafgift -9.500.000-9,5-9,5-9,5 24.11.17 Automatspilsafgift -13.500.000-13,5-13,5-13,5 24.11.18 Ensfragtafgift -7.200.000 0 0 0 24.11.19 Afgifter, betalingsjagt og -fiskeri 0 0 0 0 24.11.20 Afgifter, betalingsjagt og -fiskeri -400.000-0,4-0,4-0,4

Bevillingsoversigt FL BO BO BO 2003 2004 2005 2006 Landsstyremedlemmet for Familier og Sundhed 30-32 (Mio.kr.) (Mio. kr.) (Mio. kr.) 30 Familiedirektoratet 30.01 Fællesudgifter 14.064.000 13,8 13,8 13,8 30.01.01 Familiedirektoratet, administration 13.559.000 13,3 13,3 13,3 30.01.10 Ydelser udenfor kommunal inddeling 55.000 0,1 0,1 0,1 30.01.12 Bistandsværger i Danmark 450.000 0,4 0,4 0,4 30.10 Børn og unge 109.989.000 109,8 109,8 109,8 30.10.02 Fælleskonto for landsdækkende børne- og ung 5.731.000 5,8 5,8 5,8 30.10.05 Videnscenter om børn og unge 630.000 0,6 0,6 0,6 30.10.10 Inuusuttut Inaat, Qaqortoq 6.958.000 7,0 7,0 7,0 30.10.11 Røde Kors Børnehjem, Nuuk 10.223.000 10,2 10,2 10,2 30.10.13 Uulinermiut, Nuuk 4.531.000 4,5 4,5 4,5 30.10.14 Meeqqat Illuat, Nuuk 8.394.000 8,4 8,4 8,4 30.10.15 Gertrud Rasks Minde, Sisimiut 5.952.000 6,0 6,0 6,0 30.10.16 Qasapermiut, Sisimiut 5.061.000 5,1 5,1 5,1 30.10.17 Sarliaq, Ilulissat 8.400.000 8,4 8,4 8,4 30.10.18 Meeqqat Angerlarsimaffiat, Uummannaq 5.762.000 5,7 5,7 5,7 30.10.19 Prs. Margrethes Børnehjem, Tasiilaq 7.619.000 7,6 7,6 7,6 30.10.22 Aja, Nuuk 5.094.000 5,1 5,1 5,1 30.10.23 Matu og Pigeprojektet 5.094.000 5,1 5,1 5,1 30.10.29 Brugerbetaling til børne- og unge institutionern -39.410.000-39,4-39,4-39,4 30.10.31 Adoption 100.000 0,1 0,1 0,1 30.10.32 Børnetilskud 41.500.000 41,2 41,2 41,2 30.10.33 Forsorg for børn og unge i Danmark 450.000 0,5 0,5 0,5 30.10.34 Underholdsbidrag 10.000.000 10,0 10,0 10,0 30.10.36 Barselsdagpenge 17.900.000 17,9 17,9 17,9 30.11 Bolig 88.100.000 90,7 90,7 90,7 30.11.10 Boligsikring 79.100.000 81,7 81,7 81,7 30.11.11 Boligbørnetilskud i boligstøttehuse 9.000.000 9,0 9,0 9,0 30.12 Ældre 423.111.000 436,8 446,8 456,8 30.12.08 Ældrepension 228.800.000 242,5 252,5 262,5 30.12.09 Førtidspension 185.000.000 185,0 185,0 185,0 30.12.11 Førtidspension i Danmark 4.600.000 4,6 4,6 4,6 30.12.12 Delpension, Nordisk Konvention 1.200.000 1,2 1,2 1,2 30.12.13 Kurser vedrørende ny lovgivning 511.000 0,5 0,5 0,5 30.12.14 Revalidering 3.000.000 3,0 3,0 3,0

30.13 Handicappede 244.526.000 232,0 232,1 232,1 30.13.02 Fællesudgifter for specialinstitutioner 4.186.000 4,2 4,2 4,2 30.13.05 Handicapvidenscenter 315.000 0,3 0,3 0,3 30.13.06 Tilskud til beskyttede boenheder og kørselordn 6.007.000 6,0 6,0 6,0 30.13.08 Handicapforsorg i Grønland 30.503.000 22,4 22,4 22,4 30.13.09 Forsøgsordninger om udlægning af bevillingsk 54.559.000 47,7 47,7 47,7 30.13.10 Handicapforsorg i Danmark 92.964.000 93,0 93,0 93,0 30.13.11 Handicapkurser 730.000 0,7 0,7 0,7 30.13.16 Ivaaraq, Qaqortoq 8.630.000 8,6 8,6 8,6 30.13.17 Aaqa, Nuuk 10.793.000 13,3 13,3 13,3 30.13.19 Najugaqarfik Elisibannguaq, Maniitsoq 8.176.000 8,2 8,2 8,2 30.13.21 Uiluiit, Atuartut Tusilartut Najugaqarfiat, Sisimi 4.200.000 4,2 4,2 4,2 30.13.22 Sungiusarfik Ikinngut, Ilulissat 12.527.000 12,5 12,5 12,5 30.13.24 Handicapsatellit i Uummannaq 3.376.000 3,4 3,4 3,4 30.13.25 Handicapsatellitten Nasippi, Tasiilaq 3.668.000 3,7 3,7 3,7 30.13.26 Døvehjemmet i Qaqortoq 1.844.000 1,8 1,8 1,8 30.13.27 Handicapsatellit i Sisimiut 2.048.000 2,0 2,0 2,0 30.13.28 Handicapinstitution i Paamiut 0 0,0 0,0 0,0

Bevillingsoversigt FL BO BO BO 2003 2004 2005 2006 Landsstyremedlemmet for Familier og Sundhed 30-32 (Mio.kr.) (Mio. kr.) (Mio. kr.) 30.14 Forebyggelse af sociale vanskeligheder 11.302.000 8,0 8,0 8,0 30.14.11 Tilskud til krisecentre 1.134.000 1,1 1,1 1,1 30.14.12 Tilskud til organisationer 300.000 0,3 0,3 0,3 30.14.14 Forebyggende oplysningsvirksomhed 605.000 0,6 0,6 0,6 30.14.15 Tilskud til selvejende institutioner 354.000 0,4 0,4 0,4 30.14.16 Forsøgsprojekter med sociale formål 917.000 0,9 0,9 0,9 30.14.17 Krisehjælp og kriseberedskab 468.000 0,5 0,5 0,5 30.14.19 Kurser om hjælp til børn og unge samt barnets 639.000 0,6 0,6 0,6 30.14.20 Ekstraordinær indsats i Qaanaaq kommune 524.000 0,0 0,0 0,0 30.14.21 Ekstraordinær indsats i Ittoqqortoormiit kommu 524.000 0,0 0,0 0,0 30.14.22 Opkvalificering af socialrådgivning og familiebe 583.000 0,6 0,6 0,6 30.14.23 Opkvalificering af socialrådgivning samt beh. a 3.216.000 3,2 3,2 3,2 30.14.25 Handlingsplan Ittoqqortoormiit 2.038.000 0,8 0,8 0,8 30.14.26 Opkvalificering af institutionsmedarbejdere i Pa 0-1,0-1,0-1,0 32 Sundhedsdirektoratet 32.01 Fællesudgifter 20.549.000 20,3 20,4 20,4 32.01.01 Direktoratet for Sundhed 13.628.000 13,4 13,4 13,4 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme 6.921.000 6,9 7,0 7,0 32.10 Specialiseret behandling og undervisning 356.520.000 340,5 338,7 338,2 32.10.02 Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsform 9.247.000 8,8 8,6 8,6 32.10.03 Patientbehandling i udlandet, somatisk 79.269.000 75,3 75,3 75,3 32.10.04 Patientbehandling i udlandet, psykiatrisk 25.829.000 24,8 24,8 24,8 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital 203.787.000 193,1 192,5 192,7 32.10.06 Center for Sundhedsuddannelser 14.528.000 14,6 13,6 12,9 32.10.07 Det Grønlandske Patienthjem 19.671.000 19,7 19,7 19,7 32.10.08 Alkoholbehandlingscentre 4.189.000 4,2 4,2 4,2 32.11 Sundhedsdistrikter, Lægebetjening 419.513.000 408,6 409,8 410,3 32.11.01 Kystledelsen 7.469.000 7,1 7,1 7,1 32.11.02 Fællesudgifter, lægebetjening 32.880.000 32,4 32,4 32,4 32.11.03 Fællesudgifter, evakueringer m.v. 45.489.000 43,5 44,7 45,2 32.11.04 Sundhedsdistrikter, lægebetjening 333.675.000 325,6 325,6 325,6 32.12 Sundhedsdistrikter, Tandlægebetjening 50.761.000 50,6 50,6 50,6 32.12.02 Fællesudgifter, tandpleje 4.667.000 4,5 4,5 4,5 32.12.03 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening 46.094.000 46,1 46,1 46,1

Bevillingsoversigt FL BO BO BO 2003 2004 2005 2006 Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 40- (Mio.kr.) (Mio. kr.) (Mio. kr.) 40 KULTUR OG UDDANNELSE 40.01 Fællesudgifter 113.814.000 113,6 110,9 111,4 40.01.01 Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning 22.790.000 22,3 21,8 21,8 40.01.03 Oqaasileriffik / Sprogsekretariatet 2.541.000 2,4 2,4 2,4 40.01.04 Pædagogisk, psykologisk rådgivning 5.934.000 5,9 5,9 5,9 40.01.05 Tilskud til De Grønlandske Huse 13.597.000 13,6 13,6 14,1 40.01.09 Elevindkvartering 16.764.000 16,8 16,8 16,8 40.01.10 Inerisaavik/Pilersuiffik 38.427.000 37,8 35,7 35,7 40.01.11 Efteruddannelse 2.806.000 2,8 2,8 2,8 40.01.12 Folkeskolens afsluttende prøver m.v. 1.317.000 1,3 1,3 1,3 40.01.14 Edb i uddannelsessystemet 2.905.000 3,9 3,9 3,9 40.01.15 Pilersuiffik, grafisk afdeling og trykkeri 1.727.000 1,7 1,7 1,7 40.01.16 CopyDan aftale 630.000 0,6 0,6 0,6 40.01.17 IT-området 0 0,0 0,0 0,0 40.01.17 Kulturrådet og Idrættens råd 350.000 0,4 0,4 0,4 40.01.18 IT-området 4.026.000 4,0 4,0 4,0 40.10 Grundskoler 70.482.000 69,1 65,8 68,8 40.10.10 Hjemmestyrets skoler 817.000 0,8 0,8 0,8 40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia 6.301.000 6,3 6,3 6,3 40.10.12 Efterskoleophold 6.520.000 5,1 5,1 5,1 40.10.13 Vidtgående specialundervisning i folkeskolen 47.486.000 47,5 47,5 47,5 40.10.14 Atuarfitsialak / Den gode skole 9.358.000 9,3 6,0 9,0 40.11 Erhvervsskoler 153.524.000 154,5 154,5 154,5 40.11.03 Vejlederuddannelse 3.032.000 3,0 3,0 3,0 40.11.06 Tilskud, kursusvirksomhed 2.172.000 2,2 2,2 2,2 40.11.08 Renoveringsuddannelser 11.324.000 11,3 11,3 11,3 40.11.09 Efter- og videreuddannelse i henhold til AEB-o 15.000.000 15,0 15,0 15,0 40.11.12 Jern- og Metalskolen 16.533.000 16,6 16,6 16,6 40.11.13 Bygge- og Anlægskolen 31.133.000 31,1 31,1 31,1 40.11.14 Imarsiornermik Ilinniarfik 11.701.000 11,8 11,8 11,8 40.11.16 Grønlands Handelsskole, Nuuk 13.514.000 14,0 14,0 14,0 40.11.17 Grønlands Brandskole 981.000 1,0 1,0 1,0 40.11.18 ATI, Fiskeindustriskolen 8.278.000 8,3 8,3 8,3 40.11.19 De lokale erhvervsskoler, STI 15.636.000 15,6 15,6 15,6 40.11.21 Levnedsmiddelskolen, INUILI 8.993.000 9,0 9,0 9,0 40.11.23 Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq 14.972.000 15,4 15,4 15,4 40.11.33 Fælleskonto, vedligeholdelse 255.000 0,2 0,2 0,2

40.12 Højere undervisning 125.857.000 128,2 127,6 138,4 40.12.10 Grønlands Seminarium, Ilinniarfissuaq 24.501.000 26,6 26,6 26,6 40.12.11 Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik 12.728.000 12,8 12,8 12,3 40.12.12 Højskoler 10.551.000 10,6 10,6 10,6 40.12.13 Kunstskolen 1.239.000 1,2 1,2 1,2 40.12.14 GU, Aasiaat 19.213.000 19,2 19,2 19,2 40.12.15 GU, Qaqortoq 11.344.000 11,3 11,3 11,3 40.12.16 GU, Nuuk 18.615.000 18,6 18,6 18,6 40.12.18 Journalistskolen 2.841.000 2,9 2,9 2,9 40.12.19 Socialpædagogisk Seminarium 10.336.000 10,3 10,3 10,3 40.12.21 Oqaatsinik Pikkorissarfik 5.826.000 5,8 5,8 5,8 40.12.22 ISI-Socialrådgiveruddannelsen 4.882.000 4,9 4,9 4,9 40.12.23 PhD-studium Forskeruddannelse 1.074.000 1,1 1,1 1,1 40.12.24 Universitetsparken 604.000 0,6 0,0 0,0 40.12.25 Kateket- og organistuddannelsen 1.003.000 1,0 1,0 1,0 40.12.26 Den kirkelige højskole 1.100.000 1,1 1,1 1,1 40.12.27 Drift af Ilimmarfik 0 0,0 0,0 11,3

Bevillingsoversigt FL BO BO BO 2003 2004 2005 2006 Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 40- (Mio.kr.) (Mio. kr.) (Mio. kr.) 40.13 Uddannelsesstøtte 130.935.000 129,4 128,4 128,4 40.13.01 Uddannelsesstøtteforvaltningen, adm. 4.835.000 4,8 4,8 4,8 40.13.15 Afskrivninger 3.000.000 3,0 3,0 3,0 40.13.16 Renteindtægter -1.800.000-2,0-2,0-2,0 40.13.24 Udlån og indfrielser af banklån 8.200.000 12,6 17,0 17,0 40.13.25 Rentetilskrivning 1.800.000 2,0 2,0 2,0 40.13.26 Afdrag på uddannelseslån -5.000.000-5,0-5,0-5,0 40.13.27 Afskrivning og gældssanering -3.000.000-3,0-3,0-3,0 40.13.50 Stipendier og børnetillæg 105.900.000 101,4 97,4 97,4 40.13.51 Stipendier mv. vedr. erhvervsuddannelsernes 20.000.000 20,0 20,0 20,0 40.13.55 AEB-bidrag -35.000.000-35,0-35,0-35,0 40.13.60 Særydelse, rejseudgifter, mm., USF 5.000.000 4,5 4,0 4,0 40.13.61 Særydelse, rejseudgifter, mm., KIIIPs institutio 27.000.000 26,1 25,2 25,2 40.14 Kultur 126.217.000 124,6 124,6 124,6 40.14.09 Tilskud til grønlandske aviser og NCB-afgifter 1.200.000 0,0 0,0 0,0 40.14.10 Det Grønlandske Landsbibliotek 13.668.000 12,9 12,9 12,9 40.14.11 Grønlands Nationalmuseum og Arkiv 8.073.000 8,9 8,9 8,9 40.14.13 Tilskud til idræt 4.857.000 4,9 4,9 4,9 40.14.14 Tilskud til landsdækkende børne og ungdomso 1.675.000 1,4 1,4 1,4 40.14.15 Aftalebundne tilskud til kulturområdet 1.116.000 1,1 1,1 1,1 40.14.16 Andre tilskud til kultur og fritidsvirksomhed 5.965.000 5,7 5,7 5,7 40.14.18 Grønlands Radio - KNR 51.554.000 51,5 51,5 51,5 40.14.19 TV- og radiodistribution i Grønland 32.947.000 33,0 33,0 33,0 40.14.22 Grønlands Kulturhus (Katuaq) 4.500.000 4,5 4,5 4,5 40.14.24 Fritidsvirksomhed udenfor kommunal inddeling 228.000 0,2 0,2 0,2 40.14.25 Arctic Winter Games 300.000 0,3 0,3 0,3 40.14.27 Atuakkiorfik A/S 900.000 0,9 0,9 0,9 40.14.28 Tilskud fra Grønlands andel af overskuddet i D 11.800.000 11,8 11,8 11,8 40.14.41 Grønlands Radio - KNR, afdrag -600.000-0,6-0,6-0,6 40.14.50 Grønlands Radio - KNR, renter -166.000-0,1-0,1-0,1 40.14.51 Grønlands andel af overskuddet i Dansk Tipstj -11.800.000-11,8-11,8-11,8 43 Forskning 43.01 Forskning 1.621.000 1,6 1,6 1,6 43.01.01 Forskning 1.621.000 1,6 1,6 1,6 45 Kirken 45.01 Kirken i Grønland 32.840.000 32,8 32,8 32,8 45.10.10 Bispekontoret 1.565.000 1,5 1,5 1,5 45.10.11 Sydgrønlands Provstikontor 8.193.000 8,2 8,2 8,2 45.10.12 Midtgrønland, Thule og Østgrønlands provstiko 11.647.000 11,6 11,6 11,6 45.10.13 Nordgrønlands Provstikontor 11.435.000 11,4 11,4 11,4 46 Grønlands Statistik 46.01 Grønlands Statistik 8.781.000 8,1 8,1 8,1 46.01.01 Grønlands Statistik 8.781.000 8,1 8,1 8,1

Bevillingsoversigt FL BO BO BO 2003 2004 2005 2006 Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 50-51 (Mio.kr.) (Mio. kr.) (Mio. kr.) 50 Fiskeri, Fangst og Landbrug 50.01 Fællesudgifter 47.705.000 46,3 46,3 46,3 50.01.01 Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, a 17.076.000 16,5 16,5 16,5 50.01.02 Kontingenter 1.457.000 1,5 1,5 1,5 50.01.03 Fiskeri, fangst og landbrug 2.408.000 2,5 2,5 2,5 50.01.05 Grønlands Fiskerilicenskontrol 19.304.000 18,6 18,6 18,6 50.01.06 Jagtbetjentordning 7.460.000 7,2 7,2 7,2 50.06 Fiskeri -299.928.000-319,4-319,4-319,4 50.06.01 Strukturtilpasning i fiskeriet 9.500.000 0,0 0,0 0,0 50.06.02 Midlertidige mindstepriser 10.000.000 0,0 0,0 0,0 50.06.03 Indtægter fra videresalg af kvoter ved strukturt -2.100.000 0,0 0,0 0,0 50.06.20 Fiskeriaftaler med EU -319.428.000-319,4-319,4-319,4 50.06.21 Olietilskud 2.100.000 0,0 0,0 0,0 50.07 Fangst 30.354.000 30,2 30,2 30,2 50.07.15 Fangstrejser 204.000 0,0 0,0 0,0 50.07.16 Indhandlingstilskud, sælskind 30.000.000 30,0 30,0 30,0 50.07.17 Fangstrådet 150.000 0,2 0,2 0,2 50.08 Landbrug 11.625.000 11,0 10,3 9,6 50.08.16 Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet 5.697.000 5,1 4,4 3,7 50.08.17 Udviklingsstøtte, landbrug 5.928.000 5,9 5,9 5,9 51 Erhvervsstøtteudvalget (ESU) 51.07 Erhvervsstøtte -9.500.000-4,5-4,6-4,6 51.07.10 Rente- og afdragsfrie udlån 10.650.000 11,7 11,7 11,7 51.07.11 Rentetilskud 2.000.000 1,9 1,8 1,8 51.07.20 Renteindtægter -9.600.000-9,4-9,4-9,4 51.07.21 Indtægter ved salg af kvoter -2.100.000 0,0 0,0 0,0 51.07.22 Udgifter ved køb af kvoter 2.100.000 0,0 0,0 0,0 51.07.32 Rentebærende udlån (brutto) 14.850.000 18,9 18,9 18,9 51.07.33 Rentebærende udlån, indbetalinger (brutto) -27.400.000-27,6-27,6-27,6

Bevillingsoversigt FL BO BO BO 2003 2004 2005 2006 Landsstyremedlemmet for Erhverv 64-66 (Mio.kr.) (Mio. kr.) (Mio. kr.) 64 Erhvervsdirektoratet 64.01 Fællesudgifter 17.795.000 17,6 17,6 17,6 64.01.01 Erhvervsdirektoratet, administration 17.795.000 17,6 17,6 17,6 64.10 Erhverv 184.950.000 162,0 155,0 150,0 64.10.04 Konkurencenævnet og Forbrugerrådet 3.700.000 3,7 3,7 3,7 64.10.05 Erhvervsudviklingssamarbejder 2.400.000 2,4 2,4 2,4 64.10.06 Indfrielse af garantier for lån 1.000.000 1,0 1,0 1,0 64.10.07 Selektiv fragtstøtte 5.400.000 5,4 5,4 5,4 64.10.08 Udviklingsstøtte landbaserede erhverv 5.800.000 5,8 5,8 5,8 64.10.09 Finansieringsstøtte til erhvervsfremme 3.150.000 3,2 3,2 3,2 64.10.10 Udviklingsstøtte til turisme 19.000.000 19,0 17,0 17,0 64.10.11 Erhvervsfremmepulje 1.700.000 1,7 1,7 1,7 64.10.12 Vareforsyning 57.600.000 57,6 57,6 57,6 64.10.13 Kunsthåndværk 1.500.000 1,5 1,5 1,5 64.10.14 Driftsaftaler, produktionsanlæg 65.700.000 60,7 55,7 50,7 64.10.15 Ekstraordinær beskæftigelsesindsats 18.000.000 0,0 0,0 0,0 64.11 Amutsiviit, Grønlands værfter 5.400.000 5,0 0,0 0,0 64.11.02 Amutsiviit, Grønlands værfter 400.000 0,0 0,0 0,0 64.11.03 Nuuk værft A/S, servicekontrakt 5.000.000 5,0 0,0 0,0 64.12 Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit -105.745.000-105,3-107,2-105,5 64.12.02 Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning 17.417.000 17,0 17,0 17,0 64.12.03 Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, gade 5.693.000 5,7 5,7 5,7 64.12.04 Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, rente -43.328.000-40,6-39,2-35,7 64.12.05 Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, afdra -85.527.000-87,4-90,7-92,5 64.13 Arbejdsmarkedet 16.020.000 16,1 16,1 16,7 64.13.10 Uddannelse og kurser 314.000 0,3 0,3 0,9 64.13.11 Arbejdsløshedsbekæmpelse 8.579.000 8,6 8,6 8,6 64.13.12 Mandetimetilskud til kommunale byggesæt 833.000 0,8 0,8 0,8 64.13.13 Ungdomstjenesten 3.016.000 3,0 3,0 3,0 64.13.14 Arbejdsmarkedsreform 1.272.000 1,3 1,3 1,3 64.13.15 Sæsonledighedsbekæmpelse 1.156.000 1,2 1,2 1,2 64.13.16 Ligestillingsråd 850.000 0,9 0,9 0,9 64.14 Nettostyrede virksomheder 2.900.000 2,9 2,9 2,9 64.14.02 Great Greenland 2.900.000 2,9 2,9 2,9 66 Råstofdirektoratet 66.01 Fællesudgifter 34.045.000 33,8 33,8 33,8 66.01.01 Råstofdirektoratet, administration 12.397.000 12,1 12,1 12,1 66.01.02 Råstofprojekter 18.648.000 18,7 18,7 18,7 66.01.03 Råstofdirektoratet - Indtægtsdækket virksomhe 0 0,0 0,0 0,0 66.01.04 Servicekontrakter på råstofområdet 3.000.000 3,0 3,0 3,0

Bevillingsoversigt FL BO BO BO 2003 2004 2005 2006 Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger 70-99 (Mio.kr.) (Mio. kr.) (Mio. kr.) 70 Boliger og Infrastruktur 70.01 Fællesudgifter 20.268.000 20,0 20,0 20,0 70.01.01 Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, adm. 20.268.000 20,0 20,0 20,0 70.10 Ejendomme 40.562.000 39,6 39,6 39,6 70.10.01 Forsikringer 0 0,0 0,0 0,0 70.10.02 Hjemmestyrets centrale administrationsbygnin 30.816.000 30,0 30,0 30,0 70.10.03 Forsikringer 9.746.000 9,6 9,6 9,6 70.14 Kommunikation -56.000.000-53,0 0,0 0,0 70.14.20 Tele Greenland A/S, renter -6.000.000-3,0 0,0 0,0 70.14.41 Tele Greenland A/S, afdrag -50.000.000-50,0 0,0 0,0 72 Boliger 72.02 Fællesudgifter 13.100.000 13,1 13,1 13,1 72.02.02 Servicekontrakt, A/S Boligselskabet INI 10.100.000 10,1 10,1 10,1 72.02.03 Administrations- og projektudgifter vedr. boligs 3.000.000 3,0 3,0 3,0 72.06 Boligstøtte -70.000.000-62,0-63,0-61,0 72.06.01 Boligstøtte, afdrag -54.000.000-50,0-50,0-49,0 72.06.02 Boligstøtte, terminsrenter -55.500.000-51,5-51,5-50,5 72.06.03 Boligstøtte, rykkergebyrer -1.000.000-1,0-1,0-1,0 72.06.04 Boligstøtte, rente- og afdragstilskud 28.000.000 28,0 27,0 27,0 72.06.05 Boligstøtte, restanceudvikling 2.500.000 2,5 2,5 2,5 72.06.06 Boligstøtte, afskrivninger 10.000.000 10,0 10,0 10,0 72.06.11 Boligstøtte, ekstraordinære afdrag -90.000.000-10,0-10,0-10,0 72.06.16 Boligstøtte, ektstraordinær afskrivning af forfal 90.000.000 10,0 10,0 10,0 72.10 Boligudlejning -63.100.000-62,9-62,3-61,3 72.10.11 Drift af udlejningsboliger, særlige driftsudgifter 200.000 0,2 0,0 0,0 72.10.13 Særlige tilskud til boligafdelinger 5.200.000 5,2 5,0 4,8 72.10.16 Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast -61.000.000-61,0-61,0-61,0 72.10.17 Betaling for bolignumre -6.700.000-6,5-6,3-5,1 72.10.21 Restanceudlån, husleje, afdrag -800.000-0,8 0,0 0,0 73 Infrastruktur og Trafik 73.02 Havne 18.658.000 18,8 18,8 18,8 73.02.01 Havnemyndighed 3.846.000 3,8 3,7 3,7 73.02.02 Havnevedligeholdelse 14.812.000 15,0 15,1 15,1 73.10 Skibstrafik 123.205.000 124,3 124,3 124,3 73.10.07 Pensionsbidrag, fratrådte tjenestemænd 500.000 0,5 0,5 0,5 73.10.10 Skibspassagertrafik 64.505.000 65,6 65,6 65,6 73.10.11 Intern godstransport med skib 58.200.000 58,2 58,2 58,2 73.20 Lufttrafik 112.705.000 112,7 112,3 110,9 73.20.09 Intern beflyvning, servicekontrakter 107.864.000 105,0 104,6 104,6 73.20.11 GLV, serviceydelser til staten 6.291.000 6,3 6,3 6,3 73.20.12 GLV, Mittarfeqarfiit, reduktion af passagerafgif 2.800.000 2,8 2,8 2,8 73.20.13 Flyrute Island 1.350.000 1,4 1,4 0,0 73.20.20 Statens kompensation for passagerafgifter -5.600.000-2,8-2,8-2,8 73.30 Eftersøgnings- og Redningsberedskab 9.400.000 9,4 9,4 9,4 73.30.02 Eftersøgnings- og Redningsberedskab 9.400.000 9,4 9,4 9,4 73.93 GLV- Mittarfeqarfiit 22.866.000 18,0 9,8-0,2 73.93.02 Grønlands Lufthavnsvæsen, Mittarfeqarfiit, drif 20.356.000 20,4 22,2 22,2 73.93.03 GLV - Mittarfeqarfiit, anlægsorganisationen 2.510.000 2,6 2,6 2,6 73.99.99 Budgetregulering 0-5,0-15,0-25,0

74 Forundersøgelser 74.01 Fællesudgifter 370.000 0,1 0,1 0,1 74.01.06 Landsplanlægning 370.000 0,1 0,1 0,1 74.94 Nettostyret virksomhed (ASIAQ) 13.695.000 13,7 13,7 13,7 74.94.02 ASIAQ (Misissueqqaarnerit - Grønlands Forun 13.695.000 13,7 13,7 13,7 75 Direktoratet for Miljø 75.01 Fællesudgifter 51.395.000 46,7 46,7 49,1 75.01.01 Direktoratet for Miljø og Natur 10.492.000 10,3 10,3 9,7 75.01.10 Miljøteknologi, drift 920.000 0,9 0,9 0,9 75.01.11 Grønlands Naturinstitut 39.083.000 34,6 34,6 37,6 75.01.12 Miljø, tilskud til oliebekæmpelsesudstyr 900.000 0,9 0,9 0,9 75.86 Miljø, anlæg 14.400.000 9,0 4,5 0,0 75.86.21 Miljøteknologi, anlæg 500.000 0,0 0,0 0,0 75.86.22 Tilskud anlæg, affaldsbortskaff. i mellemstore 1.500.000 8,0 4,5 0,0 75.86.23 Tilskud til anlæg for affaldsbortskaff. i byer 12.400.000 1,0 0,0 0,0

Bevillingsoversigt FL BO BO BO 2003 2004 2005 2006 Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger 70-99 (Mio.kr.) (Mio. kr.) (Mio. kr.) 80-87 ANLÆGSOMRÅDET 80.00 Reserver 40.350.000 43,9 138,0 281,5 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver 1.450.000 18,9 113,0 281,5 80.00.01 Omrokeringsreserve 12.500.000 15,0 15,0 0,0 80.00.10 Overførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden -16.190.000 0,0 0,0 0,0 80.00.72 Salg af udlejningsejendomme -5.000.000-10,0 0,0 0,0 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekte 20.900.000 10,0 10,0 0,0 80.72.00 Anlægsreserve til boligformål 25.690.000 8,0 0,0 0,0 80.72.01 Omkostninger ved salg af udlejningsboliger 1.000.000 2,0 0,0 0,0 82.20 Økonomidirektoratet 2.500.000 1,5 0,0 0,0 82.20.01 Anlægsplanlægnings- og sagsstyringssystem 2.500.000 1,5 0,0 0,0 83.30 Sociale anliggender 16.100.000 6,8 0,0 0,0 83.30.12 Ældreinstitutioner 9.000.000 0,8 0,0 0,0 83.30.13 Landsdækkende institutioner 7.100.000 6,0 0,0 0,0 84.40 Kultur og Uddannelse 103.310.000 97,3 80,0-12,4 84.40.10 Kommunale skoler, nyanlæg 23.070.000 20,5 13,5 0,0 84.40.11 Salg af frigjorte bygninger Ilimmarfik 0 0,0 0,0-26,0 84.40.13 Universitetsparken i Nuuk/Ilimmarfik 0 10,0 44,0 47,0 84.40.14 Kultur- og idrætsbyggeri 15.300.000 6,0 0,0 0,0 84.40.15 Kollegiebyggeri 55.200.000 58,6 22,5 6,6 84.40.16 Ekstern finansiering, Universitetsparken 0 0,0 0,0 0,0 84.40.17 Institutioner for børn og unge 7.740.000 1,7 0,0 0,0 84.40.18 Ekstern finansiering, Universitetsparken 0 0,0 0,0-40,0 84.45.01 Kirken, nyanlæg 2.000.000 0,5 0,0 0,0 85.50 Erhverv, anlæg 4.400.000 2,0 0,5 0,5 85.50.01 Servicehuse, bygder 4.400.000 2,0 0,5 0,5 86.60 Sundhedsvæsenet 13.300.000 33,8 9,2 0,0 86.60.01 Sundhedsvæsenet, nyanlæg 13.300.000 33,8 9,2 0,0 87.11 Særlige formål 2.800.000 8,5 12,0 0,0 87.11.03 Tilskud til Nuuk Kommune 1.300.000 8,5 12,0 0,0 87.11.04 Vejdæmning over elven, Qaanaaq 1.500.000 0,0 0,0 0,0 87.71 Energi, vand- og fjernvarme 20.650.000 14,8 10,1 0,8 87.71.30 Etablering af el- og vandforsyning, bygder 10.450.000 7,1 2,1 0,0 87.71.31 Etablering af overordnet vandfordelingsnet i by 4.200.000 1,5 0,0 0,0 87.71.32 Infrastrukturudbygning, Qinngorput 6.000.000 6,2 8,0 0,8 87.72 Boliger 113.400.000 131,8 34,4 0,0 87.72.10 Personaleboliger i Nuuk 3.500.000 51,9 30,3 0,0 87.72.11 60/40 byggeri 47.400.000 14,6 4,1 0,0 87.72.14 Forsøgsbyggeri 1.500.000 1,5 0,0 0,0 87.72.15 Andelsboligbyggeri 21.700.000 6,0 0,0 0,0 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri, diverse s 12.000.000 27,8 0,0 0,0 87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter, dive 22.300.000 25,0 0,0 0,0 87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud 5.000.000 5,0 0,0 0,0 87.73 Infrastruktur, herunder trafik 29.700.000 56,5 41,3 44,8 87.73.10 Havneanlæg 2.800.000 2,8 0,0 0,0 87.73.20 Udbygning af landingsbanestruktur 0 35,1 39,3 44,8 87.73.21 Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit, he 2.500.000 0,3 0,0 0,0 87.73.22 Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit, lan 24.400.000 18,3 2,0 0,0

Bevillingsoversigt FL BO BO BO 2003 2004 2005 2006 Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger 70-99 (Mio.kr.) (Mio. kr.) (Mio. kr.) 89 ANLÆGSUDLÅN 89.71 Energi, vand- og fjernvarme 25.500.000 32,0 25,0 22,5 89.71.40 Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, anlæ 25.500.000 32,0 25,0 22,5 89.72 Boliger 38.750.000 55,7 0,0 0,0 89.72.15 Støttede andelsboliger 26.250.000 31,5 0,0 0,0 89.72.19 10/40/50 byggeri 8.500.000 20,2 0,0 0,0 89.72.20 Boligstøtte, udlån til fundament og el-instal. i s 4.000.000 4,0 0,0 0,0

Bevillingsoversigt FL BO BO BO 2003 2004 2005 2006 Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger 70-99 (Mio.kr.) (Mio. kr.) (Mio. kr.) 90-97 RENOVERINGSOMRÅDET 90.00 Reserver 53.673.000 45,7 204,4 275,0 90.00.00 Udisponerede renoveringsreserver 29.873.000 20,7 179,4 275,0 90.00.01 Omrokeringsreserve, renovering 15.000.000 15,0 15,0 0,0 90.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfond -400.000 0,0 0,0 0,0 90.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekte 9.200.000 10,0 10,0 0,0 91.00 Sektorprogram for miljø og energi (MIFRES 50.000.000 0,0 0,0 0,0 91.10.70 Sektorprogram, Overordnede rammebetingels 3.775.000 0,0 0,0 0,0 91.21.71 Sektorprogram, Bortrenovering af halon i elvæ 4.500.000 0,0 0,0 0,0 91.35.71 Sektorprogram, Renoveringer af vandlednings 16.000.000 0,0 0,0 0,0 91.36.61 Sektorprogram, Renovering af fjernvarmeledn 4.525.000 0,0 0,0 0,0 91.36.71 Sektorprogram, Renoveringer af fjernvarmeled 1.500.000 0,0 0,0 0,0 91.36.73 Sektorprogram, Renoveringer af fjernvarmeled 2.700.000 0,0 0,0 0,0 91.40.72 Sektorprogram, Bygningsrenovering, Boligomr 11.320.000 0,0 0,0 0,0 91.40.73 Sektorprogram, Bygningsrenovering, Trafikom 2.700.000 0,0 0,0 0,0 91.45.72 Sektorprogram, Renovering af undercentraler 1.030.000 0,0 0,0 0,0 91.53.70 Sektorprogram, Forbrugeroplysning 500.000 0,0 0,0 0,0 91.70.70 Sektorprogram, Monitorering og planlægning 1.450.000 0,0 0,0 0,0 92.00 Vedligehold af Hjemmestyre bygninger 19.160.000 18,2 0,0 0,0 92.25.01 Hjemmestyrets adm. Bygninger 3.000.000 2,0 0,0 0,0 92.30.01 Landsdækkende sociale institutioner 3.500.000 4,7 0,0 0,0 92.40.01 Kultur- og uddannelsesbyggeri 4.000.000 4,0 0,0 0,0 92.45.01 Kirken 2.660.000 1,5 0,0 0,0 92.60.01 Sundhedsvæsenet 6.000.000 6,0 0,0 0,0 94.40 Kultur og Uddannelse 15.600.000 11,4 9,2 0,0 94.40.10 Kommunale skoler, renovering 15.600.000 11,4 9,2 0,0 94.45 Kirken 2.400.000 0,0 0,0 0,0 94.45.10 Kirken, renovering 2.400.000 0,0 0,0 0,0 95.50 NUKA 5.000.000 5,0 0,0 0,0 95.50.10 NUKA, renovering af freonanlæg mv. 5.000.000 5,0 0,0 0,0 96.60 Sundhedsvæsenet 10.200.000 7,5 0,0 0,0 96.60.01 Sundhedsvæsenet, renovering 10.200.000 7,5 0,0 0,0 97.71 Energi, vand- og fjernvarme 33.420.000 13,1 0,6 0,0 97.71.30 Etablering af el- og vandforsyning, bygder, ren 21.020.000 10,5 0,6 0,0 97.71.32 Nukissiorfiit, renovering 12.400.000 2,6 0,0 0,0 97.72 Boliger 68.000.000 18,3 17,5 0,0 97.72.13 Særlig renovering 68.000.000 18,3 17,5 0,0 97.73 Trafik 12.700.000 11,0 7,0 0,0 97.73.22 Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit, re 12.700.000 11,0 7,0 0,0 99 UDLÅN TIL RENOVERING 99.71 Energi, vand- og fjernvarme 14.500.000 33,6 11,0 0,0 99.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån, renovering 14.500.000 33,6 11,0 0,0 99.72 Boliger 10.000.000 15,0 0,0 0,0 99.72.20 Boligstøtte, udlån til renovering og særlig vedli 10.000.000 15,0 0,0 0,0

Bilag 2 FL 2003 Tekstanmærkninger Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 Nr. 1. Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti, samt i øvrigt at foretage rokering af bevillinger mellem administrative hovedkonti xx.xx.01. Nr. 2. Landsstyret bemyndiges til at afholde udgifter, der foranlediges af tyveri, brand eller anden skade m.v. på bygninger, anlæg og løsøre, som ejes af Hjemmestyret eller som Hjemmestyret bærer ansvaret for. Nr. 3. Landsstyret bemyndiges til, at afholde omkostninger for trediemand til ekstern juridisk bistand i retssager, hvor overordnede og principielle spørgsmål af betydning for Grønlands Hjemmestyres lovgivning er til vurdering. Nr. 4. Landsstyret bemyndiges til at undlade at søge bevillingsmæssige ændringer til anlægsprojekter, hvor der er mindre udsving i forhold til Projektbevillingen; disse ændringer optages på Landskasseregnskabet, når de pågældende projekter afsluttes og udtages af anlægs- og renoveringsfonden. Nr. 5. Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakter som indeholder nettoafviklingsomkostninger. Dette vedrører følgende hovedkontoområder: 64.10.12 @Vareforsyning@, 64.10.14 @Driftsaftaler produktionsanlæg@, 73.10.10 @Skibspassager-trafik@ og 73.10.11 @Intern godstransport med skib@. Landsstyreformanden Aktivitetsområde10-19 Til hovedkonto 10.14.21 Information og formidling omkring internationale programsamarbejder. Nr. 1. Landsstyret bemyndiges til at indgå 1- eller flerårige servicekontrakter med et eller flere rådgivnings- og administrationsselskaber eller institutioner, eksempelvis SULISA A/S om den praktiske håndtering af og løft af informations- og formidlingsopgaver vedrørende eksterne finansieringsordninger rettet mod en række sektorer, eksempelvis formidlet via

Bilag 2 Northern Pheriphery Programme (NPP), andre EU-programmer eller NORA, som Grønland har adgang til. Landsstyremedlemmet for Finanser - Aktivitetsområde 20-29 Til aktivitetsområde 20 Økonomidirektoratet Nr. 1. Landsstyret bemyndiges til at indgå i en ubetinget købsret og købspligt til de af Royal Artic Line A/S tilhørende isklassede skibe, Arina Arctica, Irena Artica, Nuka Arctica, Naja Arctica og Kiista Arctica, i tilfælde af, at selskabet misligholder sin koncession, træder i betalingsstandsning, åbner frivillig eller tvangsakkord, eller erklæres konkurs til skibenes bogførte nedskrevne værdier, dog mindst til restgælden på de eksisterende skibslån. Restgælden udgør pr. 1. januar 2003 191.736.000 kr. Til købsretten er knyttet en automatisk indtrædelsesret og -pligt for Grønlands Hjemmestyre over for skibskreditorerne i de eksisterende skibslån, hvis misligholdelse, desuden ubetinget udløser købspligten. Nr. 2. Landsstyret bemyndiges til at indgå i en ubetinget købsret og købspligt til det af Royal Arctic Bygdeservice A/S tilhørende skib M/S Pajuttaat til skibets bogførte nedskrevne værdi, dog mindst til restgælden på det eksisterende skibslån. Restgælden udgør maksimalt 9.775.000 kr. Købsret og købspligt indtræder i tilfælde af, at selskabet misligholder sin koncession, træder i betalingsstandsning, åbner frivillig eller tvangsakkord, eller erklæres konkurs. Til købsretten er knyttet en automatisk indtrædelsesret og -pligt for Grønlands Hjemmestyre over for skibskreditorerne i det eksisterende skibslån, hvis misligholdelse, desuden ubetinget udløser købspligten. Til hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne Nr. 1. I henhold til "Landstingsforordning nr. 5 af 28. oktober 1982 om tilskud til elever, der er optaget i folkeskolens ældste klasser" fastsættes følgende tilskud til hjemmeboende folkeskoleelever i skoleåret 2002/2003 og grænser for forsørgers skattepligtige indkomst (2001). Tilskuddet udbetales i max. 10 mdr. pr. år.

Bilag 2 Beløbsgrænser 2001 Tilskud skoleåret 2002/03 Skattepligtig indkomst tilskud pr. år tilskud pr. måned under 169.370 9.820 982,00 169.370-189.158 8.364 836,40 189.158-210.200 6.998 699,80 210.200-229.684 5.692 569,20 229.684-250.615 4.410 441,00 250.615-271.878 3.187 318,70 over 271.878 0 0 Tilskuddet for skoleåret 2003/2004 og grænserne for forsørgeres skattepligtige indkomst for 2002 fastsættes som følger: Beløbsgrænser 2002 Tilskud skoleåret 2003/04 Skattepligtig indkomst tilskud pr. år tilskud pr. måned under 173.096 10.036 1.003,60 173.096-193.319 8.548 854,80 193.319-214.824 7.152 715,20 214.824-234.737 5.817 581,72 234.737-256.129 4.507 450,70 256.129-277.859 3.257 325,71 over 277.859 0 0 Nr. 2. Landsstyret bemyndiges til at optage forhandlinger med Sisimiut kommune om omfanget af Hjemmestyrets økonomiske medvirken ved kommende anlægs -finansieringer og miljøoprydning i Kangerlussuaq. Til formålskonto 20.10 Særlige formål Nr. 1. Landsstyret bemyndiges til at afgøre sager om afhændelse af aktiver tilhørende Grønlands Hjemmestyre til en værdi under 5 mio. kr. For så vidt angår afhændelse af aktiver til en pris mellem 1 og 5 mio. kr. skal Landstingets Finansudvalg orienteres. Nr. 2. Landsstyret bemyndiges til, med løbende orienteringer til Landstingets Finansudvalg, at optage lån til imødegåelse af likviditetssvingninger m.v. i Grønlands Hjemmestyre. I forbindelse med lånoptagelse kan Landsstyret pantsætte aktiver under hensyntagen til de vilkår, der er aftalt i Hjemmestyrets udlandslån. Landsstyret fastsætter nærmere regler om adgang til lånoptagelse, herunder om central registrering af optagne lån.

Bilag 2 Landsstyret bemyndiges til at omlægge Hjemmestyrets likviditets- og gældsporteføljer samt i tilknytning til Hjemmestyrets gæld og likviditet at indgå aftaler om finansielle produkter herunder rente- og valutaprodukter med det formål at minimere Hjemmestyrets finansielle nettoudgifter. Til hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakter om bank- og pengeforsyningen i og udover bevillingsåret, inden for en samlet bevillingsramme på 8,5 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004. Til formålskonto 20.90 Virksomheder Landsstyret bemyndiges til at opretholde en kautionserklæring for POST Greenland, der i forbindelse med varetagelse af pengeforsyningen i Grønland kan foretage overtræk i Grønlandsbanken på indtil 7 mio. kr. Til hovedkonto 20.90.21 Renteindtægter, driftskreditter Landsstyret bemyndiges til at give følgende trækningsrettigheder i Landskassen: Mittarfeqarfiit 60 mio. kr. Nukissiorfiit 70 mio. kr. Grønlands værfter 3 mio. kr. Anvendelse af trækningsretten forrentes med 9 % p.a. For Nukissiorfiit dog med 6% og Grønlands værfter med 7,5 %. Indestående forrentes med 3 % p.a. Renten beregnes på basis af det faktiske antal forløbne dage divideret med et år på 360 dage. Rente af henholdsvis træk eller indestående beregnes dag til dag og tilskrives kvartalsvis. Til formålskonto 24.10 Direkte skatter Nr. 1. Udskrivningsprocenten for landsskat, jfr. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 ' 27, stk. 2, fastsættes for 2003 til 11. Nr. 2. Udskrivningsprocenten for særlig landsskat, jfr. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979, ' 29, stk. 2 fastsættes for 2003 til 24. Nr. 3. Landsstyret bemyndiges til med regeringen at aftale kompensationsbeløbet og afregningsbeløbet i henhold til den mellem regeringen og Landsstyret den 21. august 1990 og som ændret ved tillægsaftale af 31. august 1997 indgåede aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning på pensionsbeskatningsområdet. Landsstyret bemyndiges til at fastsætte det kommunale kompensationsbeløb og afregningstidspunkt, efter forhandling med De grønlandske kommuners Landsforening.

Bilag 2 Nr. 4. For tjenestemænd, der i forbindelse med KNI-omdannelsen udlånes til et selskab, bemyndiges Landsstyret til at indrømme nedsættelse af den samlede grønlandske indkomstskat for de, der inden udlånet til selskabet har været underlagt dansk indkomstbeskatning, og som kan påvise forringelse i deres løn efter fradrag af skat som følge af overgang til grønlandsk indkomstbeskatning. En sådan nedsættelse af den samlede grønlandske indkomstskat finansieres af det pågældende selskab. Til hovedkonto 24.11.18 Ensfragtafgift I henhold til 6 i landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland opkræves ensfragtafgift af søtransporter til Grønland. I henhold til denne bestemmelse forslås at afgiftssatsen fastsættes til 9,82% for perioden 1. januar til 30. april 2003 og til 0% for perioden 1. maj til 31. december 2003. Til hovedkonto 24.11.20, Afgifter betalingsjagt og fiskeri. Landsstyret bemyndiges til at opkræve en afgift i forbindelse med udstedelse af fisketegn og licenser til betalingsjagt. Afgiften pr. licens fastsættes til: Moskusokser Rensdyr Sæler Tilladelse til at gå på småvildtjagt Fisketegn pr. døgn Fisketegn pr. uge Fisketegn pr. måned 2.000 kr. pr. dyr. 1.000 kr. pr. dyr. 500 kr. pr. dyr 1.000 kr. pr. påbegyndt 7 døgn 75 kr. 200 kr. 500 kr. Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed - Aktivitetsområde 30-39 Til formålskonto 30.10. Børn og unge Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger og takstbetalinger mellem hovedkontiene i intervallet 30.10.02 til 30.10.29 bortset fra hovedkonto 30.10.05 Videnscenter om børn og unge. Til hovedkonto 30.10.32 Børnetilskud I henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud, 3 fastsættes størrelsen af børnetilskud for hvert børnetilskudsår i finansloven og udbetales ud fra den skattepligtige indkomst, jf. stk. 2-6 i det senest kendte indkomstår, efter indkomstgrænser fastsat i finansloven.

Bilag 2 Der fastsættes følgende børnetilskud efter følgende indkomstgrænser: Skattepligtig indkomst mellem 0 kr. og 130.000 kr., årligt børnetilskud på 4.860 kr. Skattepligtig indkomst mellem 130.001 kr. og 180.000 kr., årligt børnetilskud på 3.240 kr. Skattepligtig indkomst mellem 180.001 kr. og 280.000 kr., årligt børnetilskud på 1.620 kr. Børnetilskuddet bortfalder ved skattepligtig indkomst på over 280.000 kr. Til hovedkonto 30.12.08 Alderspension og hovedkonto 30.12.09 Førtidspension I henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension, 28 udbetales offentlig pension med beløb, der årligt fastsættes i finansloven. Følgende årlige grundbeløb og indkomstgrænser er gældende til og med den 30. juni 2003: For enlige udgør højeste grundbeløb kr. 88.812. Pensionen reguleres ved en biindkomst på kr. 28.000 og derover, og pensionen bortfalder helt når en biindkomst overstiger kr.180.000. For par udgør højeste grundbeløb kr. 133.212. Pensionen reguleres ved en biindkomst på kr. 42.000 og derover, og pensionen bortfalder helt, når en biindkomst overstiger kr. 270.000. Forordningen medfører, at førtidspensionister er berettiget til at få udbetalt 20% af pensionsbeløbet uanset størrelsen af skattepligtig biindskomst. Pensionsalderen er på 63 år. Til formålskonto 30.13 Handicappede Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger, takstbetalinger mellem hovedkonto 30.13.02, intervallet på hovedkonti 30.13.06 til 30.13.10 samt intervallet på hovedkonti 30.13.16 til 30.13.28. Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11 Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening samt hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme. Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. Landsstyremedlemmet for Uddannelse B Aktivitetsområde 40-49 Til formålskonto 40.11 Erhvervsskoler Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. Til hovedkonto 40.11.09 Efter- og videreuddannelse i henhold til AEB-ordningen Landsstyret bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge forskellen mellem indtægter for AEB-ordningen (hovedkonto 40.13.55) og udgifterne afholdt over hovedkonto 40.13.51 og nærværende hovedkonto 40.11.09 til enten genopretning eller til anvendelse i det næste finansår.

Bilag 2 Til formålskonto 40.12 Højere undervisning Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. Til hovedkonto 40.13 Uddannelsesstøtte I henhold til ' 25 a i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte ændret ved Landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 fastsættes rykkergebyret til 200 kr. pr. rykker. Til hovedkonto 40.13.24 Udlån og indfrielser af banklån I henhold til ' 3 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte ændret ved Landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 fastsættes de maksimale studielånssatser fra 1. august 2002 således: - I hvert støtteår kan der ydes studielån på 6.000 kr. pr. låntager. Støtteåret går fra 1. august til 31. juli. - En uddannelsessøgende kan én gang optage et engangslån på maksimalt 10.000 kr. Der ydes kun yderligere engangslån efter dispensationsansøgning. Til hovedkonto 40.13.50 Stipendier og børnetillæg I henhold til ' 3 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte ændret ved Landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 fastsættes det månedlige stipendium således: - 2.100 kr. til hjemmeboende uddannelsessøgende på studieforberedende uddannelse. - 4.725 kr. til uddannelsessøgende på uddannelse uden for Grønland og Danmark. - 4.200 kr. til andre uddannelsessøgende. Til hovedkonto 40.13.55 AEB-bidrag I henhold til ' 4, stk. 1 i Landstingslov nr. 16 af 23. november 1989 om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB) ændret ved Landstingslov nr. 15 af 28. oktober 1993 fastsættes udskrivningsprocenten til 0,9% for bidragsåret 2003. Til hovedkonto 40.13.60 Særydelse, rejseudgifter m.m., USF Landsstyret kan forhøje det månedlige stipendium for uddannelsessøgende, der gennem Grønlands Hjemmestyre er optaget på uddannelse uden for Grønland og Danmark, når forhøjelsen er begrundet i: - Krav fra udenlandske myndigheder. - Krav fra vedkommende uddannelsesinstitution. - Særligt høje leveomkostninger i uddannelsesbyen. - Særlige omkostninger i forbindelse med overførsel af stipendium.