BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER



Relaterede dokumenter
Nedenfor beskrives, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil arbejde med at skabe bedre service og resultater.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

1.000 kr p/l Styringsområde

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden

Til Teknik- og Miljøudvalget 5. juni Sagsnr Bilag 2 Handlingsplan for forbedring af produktiviteten i byggesagsbehandlingen

Takst- og budgetanalyse af teknikog miljøforvaltningen fase 2. Teknisk gennemgang for TMU, 29. april 2019

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7

Digitaliseringsstrategi

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at kvalificere og indfri EY s identificerede effektiviseringspotentialer på administrations- og myndighedsområder

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Sammen igennem krisen nye veje

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

Velfærd gennem digitalisering

Konsulentydelser fra BDO

Forventet regnskab Budget Budget 2012 Udgifter, indsamling

Budgetaftale

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN

FJERNVARMEN KAN LØSE STOR DEL AF 70 PCT. MÅLET

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

1. august Sagsnr Notat om tillidsdagsordenen og arbejdsfællesskaber. Dokumentnr

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S

København februar Job- og personprofil KØBENHAVNS KOMMUNE TO SEKRETARIATSCHEFER TIL BYENS FYSIK TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

Digitaliseringsstrategi

Afsnit 3.2 rettes som konsekvens heraf således at byens rum udgår af model 2. Se bilag 1.1 og 1.2.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber

Arbejdsmiljøstrategi

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

Effektiv drift. KKR Styringskonference den 6. november 2015

Dialog om opgave- og arbejdstilrettelæggelse for skolepædagoger SYDJYLLAND

Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016

konkurrenceudsættelse på dagsordenen

Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver indenfor Teknik- og Miljøområdet.

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

Den gode Arbejdsplads. Redskab til arbejdet med personalepolitiske aftaler

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

PROPORTAL DEN WEBBASEREDE BRUGERFLADE TIL PROMARK

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Temadrøftelse. Københavns Kommunes Økonomiudvalg 13. november 2018

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Hensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7

Ledelsesgrundlag for arbejdstilrettelæggelse for uddannelsesfaglige medarbejdere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi Resumé:

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

Samlet økonomisk påvirkning

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

Indkøbspolitik. Udkast

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

Parterne har et fælles ansvar for realiseringen og vil som en del af dette følge op på, om vi når de formulerede målsætninger.

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Strategi. Version 2017

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

Opfølgning på afbureaukratiseringsudvalgets arbejde. ETK den 11. september 2018

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Effektiviseringsstrategi

SAMARBEJDSAFTALE FOR DIGIMIDT

Initiativ Fælles strategi for indkøb og logistik Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s økonomi

Transkript:

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens 5 temaer.

1. FORDELING AF POTENTIALER PÅ STYRINGSOMRÅDER OG TEMAER (MIO. KR.) TEMA DRIFT ANLÆG TAKST TOTAL Bedre arbejdstilrettelæggelse 35-40 35-40 Bedre Kapacitetsudnyttelse 35-40 2-5 38-45 Enklere og bedre styring 25-30 10-15 2-5 38-50 Hvad kan vi stoppe med 20-25 20-25 41-50 Mere effektive indkøb/udbud 25-30 2-5 28-35 Total 142-165 12-20 25-35 180-220

FORDELING AF POTENTIALER PÅ STYRINGSOMRÅDER (MIO. KR.) Takst, 25-35 Anlæg, 12-20 Drift, 142-165 Samlet estimeret potentiale: 180-220 mio. kr.

FORDELING AF POTENTIALER PÅ TEMAER (MIO. KR.) Mere effektive indkøb/udbud; 28-35 Bedre arbejdstilrettelæggelse; 35-45 Hvad kan vi stoppe med; 41-50 Bedre Kapacitetsudnyttelse ; 38-45 Enklere og bedre styring; 38-50 Samlet estimeret potentiale: 180-220 mio. kr.

BEDRE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE (35-40 MIO. KR.) Eksempler på initiativer: Fleksibel arbejdstid med henblik på sikre tilstedeværelse i overensstemmelse med behovet. Produktivitetsforbedringer bl.a. gennem arbejdsgangsanalyser. Ændring af praksis for afholdelse af frokost og bad. Nødvendige investeringer: Ekstern assistance eller interne ressourcer til gennemførelse af arbejdsgangsanalyser.

BEDRE KAPACITETSUDNYTTELSE (38-45 MIO. KR.) Eksempler på initiativer: Bedre udnyttelse af materiel og driftspladser. Arealopsigelse på Islands Brygge. Insourcing af opgaver (brolægning og asfaltfræsning) på Strømmen. Nødvendige investeringer: Indkøb af maskiner. Lokale faciliteter, så unødig transport på tværs af byen ophører.

ENKLERE OG BEDRE STYRING (38-50 MIO. KR) Eksempler på initiativer: Professionalisering af kontraktstyring på anlægsområdet. Øget digitalisering i opgaveløsningen. Tidsregistrering og arbejdsplanlægning. Nødvendige investeringer: Ressourcer til kompetenceudvikling. Investering i bedre IT-systemer

HVAD KAN VI STOPPE MED? (41-50 MIO. KR) Eksempler på initiativer: Fokuseret udvikling og opgaveophør. Ophør eller ændringer i eksisterende ordninger på affaldsområdet. Reduktion af trykkeriomkostninger via øget anvendelse af digitale publikationer Ændringer i serviceniveau på udvalgte områder (forelægges TMU) Nødvendige investeringer: Ingen

MERE EFFEKTIVE INDKØB/UDBUD (28-35 MIO. KR) Eksempler på initiativer: Strategisk indkøb og udbud. Udformning af rammeaftaler på anlægsområdet. Bedre styring af udbud og indkøb af materiel. Nødvendige investeringer: Ressourcer til analyse og til varetagelse af strategisk indkøbs- og udbudsfunktion.

2. MEDARBEJDERNE I OMSTILLINGSSTRATEGIEN Øget fokus på byens behov og effektiv styring betyder færre ansatte i Teknik- og Miljøforvaltningen, når Omstillingsstrategiens 4-årige periode er overstået. Medarbejderne vil opleve en hverdag, hvor de arbejder med bedre redskaber og kan se en direkte kobling mellem egne opgaver og byens behov. Medarbejderne får større fokus på kerneydelsen og vil bl.a. ved hjælp af nye og innovative tilgange til deres arbejde, kvalificere løsninger og varetage deres opgaver bedre. Tillidsdagsordenen er en grundsten i Omstillingsstrategien, og medarbejdernes inddragelse og ansvar er afgørende. Medarbejdernes høje faglighed sikrer kvaliteten i de enkelte projekter og deres realisering. Teknik- og Miljøforvaltningens hovedsamarbejdsudvalg, TMF MED, er inddraget i processen og har tilsluttet sig Omstillingsstrategiens rammer og målsætning. Hvis deciderede afskedigelser kommer på tale, omplaceres medarbejderne, hvor det er muligt. Omstillingsstrategiens langsigtede og strategiske tilgang giver tid til at løse en sådan udfordring. Der kan dog ikke gives garantier for, at der ikke sker afskedigelser. De seneste tre år har ca. 250 medarbejdere årligt forladt forvaltningen via naturlig afgang. Det ligger implicit i Omstillingsstrategiens fokus på byens behov og på konkret effekt, at fokus er på den rette bemanding til opgaverne. Eventuelle ændringer i lokalaftaler afklares i gode processer med tillidsrepræsentanter og MED.

3. OMSTILLINGSSTRATEGIENS 5 TEMAER De 5 temaer har været brugt som inspiration i arbejdet med screening for omstillingspotentialer. Tema Bedre arbejdstilrettelæggelse Bedre kapacitetsudnyttelse Mere effektive indkøb/udbud Beskrivelse Temaet omfatter bedre rammevilkår for medarbejdere, eksempelvis via investeringer i elektroniske arbejdsredskaber, som kan fremme produktiviteten og fjerne tidsrøvere. Temaet omfatter også forbedring af produktivitet gennem bedre arbejdsplanlægning bl.a. via ændrede arbejdsgange, mødetider, mødesteder, arbejdstidsaftaler og nedbringelse af den tid, der i dag ikke anvendes direkte på opgaveløsningen. Temaet omfatter bedre udnyttelse af kontorfaciliteter, digitale hjælpemidler (f.eks. computere og printere), (mandskabs)bygninger, køretøjer og maskiner etc. Også her kan der være tale om investeringer i andre typer hjælpemidler og materiel el. lign., som på sigt kan nedbringe forvaltningens løbende omkostninger. Temaet omhandler smartere og billigere indkøb og udbud vedrørende varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsydelser. Hvad kan vi stoppe med? Enklere og bedre styring Ændring af ydelser og aktiviteter. Temaet omfatter fokus på kerneydelser og identifikation af aktiviteter, som vi bør stoppe eller unødigt bureaukrati, vi kan forenkle. Dette kan være aktiviteter, som TMF ikke er forpligtet til at udføre eller justering af serviceniveau/kvalitet med henblik på at sikre borgerne størst mulig værdi for deres skattekroner. Temaet omfatter forbedring i vores styringspraksis blandt andet med henblik på bedre planlægning og prioritering. En bedre og mere enkel styring skal også betyde færre administrative procedurer og opfølgninger, hvilket skal udmønte sig i mere tid til kerneydelsen og dermed indirekte til øget produktivitet i forvaltningen.