Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog



Relaterede dokumenter
Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning)

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1

Beredskabssamarbejde Sønderjylland

Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner. Maj 2014 ANALYSE AF MULIGHEDER FOR MELLEMKOMMUNALT SAMARBEJDE PÅ BEREDSKABSOMRÅDET

Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Rapport om muligheder og udfordringer

( ) Jane Borchersen Hansen - Afs 00.doc Side 1. Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Bilag 1 til kasse og regnskabsregulativ. Delegationsplan for Østsjællands Beredskab

Temadrøftelse. Københavns Kommunes Økonomiudvalg 13. november 2018

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Side 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:

En samlet og kortfattet oversigt over de beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af de besluttede besparelser Fælles Fynsk Beredskab

Referat. fra Beredskabskommissionen

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE

Generelle bemærkninger til budget

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver

Dagsorden Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen

A. Investeringsforvaltning, finansiel administrativ forvaltning, arealforvaltning: 3,0 mio. kr. B. Driftsforvaltning: 4,75 mio. kr.

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Indkøbsstrategi Herning Kommune

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Bilag til sammenlægningsaftale for beredskaberne i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner

TØF konferencen Hotel Faaborg Fjord D Projektleder Frank Jørgensen

Indhold Reducering af udrykninger til blinde alarmer... 2

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Serviceopgaver -11,4-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Der indkaldes til møde i Beredskabskommissionen den 9. september 2016 kl. 09:00 med følgende udkast til REFERAT

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Budget Specielle bemærkninger

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

Nordsjællands Brandvæsen

Bemærkninger til budgetforslag 2014

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

Orientering om redningsberedskabet. Beredskabskommissionen. 10. Januar 2018

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot

Beredskabskommissionen for Sydøstjyllands Brandvæsen

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014.

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A403/06

Generelle bemærkninger til budget

Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser

Notat. Det kommende tværkommunale beredskabssamarbejde - selskabsdannelserne inden for det geografiske område "tidl. Kbh. Amt".

1. oktober Projektsekretariatet har på den baggrund revideret budgetnotatet (ændringer er markeret

Budgetkatalog Teknik- og Miljøudvalget

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner

Hospitalers, virksomheders og koncerncentrenes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse

Beredskabskommission - overdragelse

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

FORNUFTIG REGULERING OG EFFEKTIVE UDBUD DANVA NYTÅRSTAFFEL 12. JANUAR 2017 CARSTEN SMIDT, KONVEKS

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Afsluttede udbud Opnåede besparelse. Besparelser tilgået kassen

Bestyrelsen skal hermed orienteres om målsætningerne i Ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab.

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

31. januar Kl. 09:00

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr

Budget 2015 drift Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

SINE-dagen januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

Budgetforslag Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Kolonne: D E F G H I Budget 2011 for Guldborgsund Redningsberedskab:

Region Hovedstaden Koncerndirektionen. Økonomiaftalen for 2018 og konsekvenser for Region Hovedstaden

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016*

Referat. Møde: Beredskabskommissionen Mødetid: 14. januar 2015kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet. Til stede: Claus Omann Jensen

Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Den 21. januar 2013.

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Dragør Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger

Status på kørselsprojekt

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Beredskab. Udviklingsaftale Center for Beredskab

De sidste 17 % fordeler sig på miljøtjeneste, AIA alarmer, løft, autohjælp, kurser og ambulancekørsel 13.

Nye regler på fritvalgsområdet

Transkript:

Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske brandalarmeringsanlæg. Ændring af opkobling af automatiske brandalarmeringsanlæg til den overvågende vagtcentral. Harmonisering af årlig tilslutningsafgift til vagtcentralen for de automatiske brandalarmeringsanlæg. Effektivisering potentiale Niveaudelt brandsyn, nye terminer og indførelse af egenkontrol, minimere tidsforbrug. Strukturudvalget forudsætter at de midler der kan spares ved færre brandsyn, skal omfordeles til brug for andre forebyggelsesopgaver, så som kampagner. Herunder brandsikker bolig. Konkurrenceudsætte serviceringen af disse. Ikke at anvende TDC s alarmnet men overgår til IP. Ved at have en fælles myndighedsafdeling for de fire kommuner kan opgaverne løses mere rationelt (best- praktice). 0,77 mio. Da brandsyn er en opgave, der er nogenlunde proportional med indbyggertallet burde dette potentiale være muligt at indfri. Alle fire kommuner bruger FRIDA, hvorfor den digitale understøttelse er implementeret. Det forudsætter dog en lovændring i forhold til antallet af brandsyn. Det forudsættes at der ved lov kan fjernes omtrent 300 brandsynsobjekter. 0,2 mio. Ikke en besparelse på beredskabets budget, men en kommunal besparelse. 0,4 mio. Ikke en besparelse på beredskabets budget, men en kommunal besparelse. 0,5 mio. Det kræver en takstforhøjelse i tre kommuner. Der kan dog fra centralt hold komme et forslag om centralisering af vagtcentraler, der vil påvirke denne takstforhøjelse. 5 % (ca. 0,15 mio.) af lønsummen ianvendt til forebyggelse Dette er ikke tænkt som en personalebesparelse, men som work smarter, der frigiver tid til andre opgaver. Det vil ændre serviceniveauet, da der vil blive gennemført færre brandsyn men niveauet bliver gældende for hele landet. I samarbejdsmodellen vil den økonomiske gevinst dog kun tilfalde de tre kommuner, der forøger deres priser op til højeste niveau. 1

Brandvæsen (afhjælpende beredskab og RBD) Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Indkøbsanalyse. Koordineret indkøb, køb mere rationelt og koordineret ind. En enhed foretager udbuddet frem for fire. 0,2 mio. Kan dette potentiale indfries? Umiddelbart burde potentialet for det Sønderjyske beredskab være til stede, da beredskabet volumenmæssigt foretager store indkøb. Det skal dog bemærkes, at der allerede nu er en del samarbejde om indkøb af: Køretøjer Mundering Røgdykkerudstyr. Standardisering og samarbejde, ensartet grundlag for risikovurdering. Indsatsledervagterne. Fælles udbud. Ændret vagtstruktur i alle fire kommuner. I stedet for at to kommuner udbyder slukningsopgaven selvstændigt og en kommune har en kommunal deltidsstation, kunne hele opgaven konkurrenceudsættes og udbydes samlet. 0,05 mio. Noget diffus beskrivelse og kræver statslig handling. Men i lighed med resten af landet burde noget af denne gevinst kunne realiseres. I de fire kommuner bruges der på nuværende tidspunkt ca. 0,25 mio. i alt. Det skønnes, at der kan realiseres 0,05 mio. 0,5 mio. Der er på nuværende tidspunkt seks indsatsledervagter. Disse vurderes at kunne reduceres til fire vagter med gensidig assistance/backup. 0,85 mio. På nuværende tidspunkt findes der fire Falck stationer og en deltidsbemandet kommunal station med et samlet udgifts niveau på ca. 8,5 mio. årligt. Kontrakterne med Falck udløber på forskellige tidspunkter/kan evt. genforhandles. Ved en evt. hjemtagelse vil der være merudgifter ved etablering.. Ændret serviceniveau i to kommuner. Det kan ændre serviceniveauet 2

Harmonisering af specialberedskaber. Reducering af køretøjer pr. station Administration Antallet af tankvogne i de fire kommuner analyseres nærmere. Harmonisering af administrationstilskud til brandværn. 0,2 mio. Klimaberedskab bør prioriteres og opbygges, hvilket kræver investeringer samt fastsættelse af et serviceniveau. Det skønnes, at specialberedskabet ud fra en konkret risikovurdering vil kunne reduceres. 0,2 mio. af drift og 0,25 mio. på anlæg På nuværende tidspunkt er der en stor tankvognskapacitet i de fire kommuner (36 i alt) Dette antal skønnes at kunne reduceres ud fra en konkret risikovurdering evt. skal nogle erstattes med mandskabsvogne til transport. 0,175 mio. Der er på nuværende tidspunkt store forskelle på administrativ styring af brandværn. Tilpasser beredskabet til de ændrede vilkår. Ændrer ikke det samlede serviceniveau for de fire kommuner. Ændrer ikke det samlede serviceniveau for de fire kommuner. serviceniveau. modeller Primært ved sammenlægning. Ved samarbejde er det individuelt for den enkelte kommune. 3

Service og indtægtsdækkende virksomhed Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Udlejning af materiel Kørsel til tyverialarmer. Bevidst strategi om ejendomme målrettet indsats Installation og service af tyverialarmer. Installering af automatisk adgangskontrol. Kommuneabonnement Bevidst strategi om ejendomme målrettet indsats. Bevidst strategi om ejendomme målrettet indsats. Hjemtage opgave vedr. autohjælp, førstehjælpsudstyr, følgeskadebekæmpelse på bygninger, fjernelse af trafikdræbte dyr på 370,- pr. time udbyder). 400,- pr. time udbyder) 400,- pr. time hos en privat udbyder). samlede samlede samlede 0,2 mio. Typisk har kommunerne tegnet abonnement med privat udbyder. Ny ordning kan relativt let implementeres og realiseres, da beredskaberne har ekspertise og parathed. 4

Servicering af brandslukningsmateriel (håndildslukkere, slangevinder etc.). Rundering på bygninger Tryghedsvagt på bygninger Tunge løft i Hjemmeplejen Kursusvirksomhed Døgnservice og udlejning på veje m.v. Hjemtage opgave på bygninger fra private udbydere samt byde på opgaven ved øvrige offentlige bygninger. Bevidst strategi om ejendomme målrettet indsats. Bevidst strategi om ejendomme målrettet indsats. Forflytninger af borgere i eget hjem som assistance for hjemmeplejen. Salg af kurser til institutioner og virksomheder, typisk Elementær Brandbekæmpelse og Førstehjælpskurser. Sammenhæng med kursusvirksomhed. 0,3 mio. Opgaven løses i dag på meget forskellig vis i de fire kommuner. Men potentialet er relativt enkelt at udnytte. Samlet set vil potentialet for kommunerne være større end det angivne, da der for redningsberedskaberne er tale om indtægtsdækket virksomhed. Opgaven er lovpligtig for institutioner m.m. 0,- kr. pr. time (Ingen forskel på pris end hos privat udbyder men evt. synergiopgave) 160,- pr. time udbyder). Ca. 400,- pr. løft udbyder). samlede samlede Opgaven løses meget forskelligt i kommunerne. Nogle har aftale med privat udbyder, andre løser selv opgaven. Besparelsen er i forhold til privat udbyder. 0,2 mio. Som en del af et samlet uddannelsescenter/uddannelseskoncept kan der tilbydes og sælges flere kurser. 5000,- kr. pr. stk. Der kan være tale om salg eller udlejning af AED, hjertestartere samt Kan evt. reducere de området, hvis der er tale om en synergiopgave for beredskabet... 5

hjertestarter 0,1 mio. serviceaftaler. Kører i dag forskelligt i de enkelte kommuner. Skadeservice på bygninger Egen hurtig indsats med skadeservice på bygninger. 250,- pr. time udbyder) Kan afhænge af de enkelte kommuners forsikringsordninger på bygnings Besparelsen pr. time er i forhold til private udbydere.. 6

Logistik Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Fælles indkøb, udbud, køretøjer, materiel og personlig udrustning. Mere ensartet indkøb og i større partier. Deloitte analyse peger på et potentiale på 0,2 mio. om året. - Se beskrivelse under pkt. Brandvæsen- afhjælpende beredskab. Serviceniveau uændret men med ens udrustning. Fælles værksted, mindre opbygninger og vedligehold af køretøjer og materiel. Fælles vaskeri og munderingsdepot. Mere ensartet opbygning og montering af udstyr. Mindre reparationer af specialmateriel på eget centralværksted. Industrivaskeri til indsatsdragter samt vask ved asbestforurenet mundering. Kræver i dag specialvaskeri. 0,2 mio. Potentialet vurderes realiserbart men vil medføre færre reparationsopgaver til lokale værksteder. Kræver etableringsomkostninger. 0,0 mio. Der kan evt. blive et potentiale i at vaske for øvrige institutioner. Sønderborg kommune har etableret industrivaskeri. Kræver etableringsomkostninger. Serviceniveau uændret. Der er tale om en serviceudvidelse på grund af nye arbejdsmiljøregler. 7

Uddannelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Fælles uddannelsescenter. Mindre anvendelse af honorarlønnede instruktører. Eventuelt kan en samlet uddannelse af nye brandfolk reducere antallet af kurser skønnet fra nuværende fire hold til tre. 0,35 mio. Potentialet vurderes realiserbart. Vil give mere kørsel for instruktører og elever. Forudsætter central styring af økonomi. Serviceniveau uændret. Mere ensartet og potentielt højere kvalitet i uddannelsen. 8