Budget 2005-2008. 773 Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver



Relaterede dokumenter
Budget Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalgets. Budget Indeholder Bevilling nr.

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument Budget Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Kultur- og fritidsudvalget

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Budget Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

Kultur- og Fritidsudvalget

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt Løn og drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Udvalget Kultur og fritid

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Vision og indsatsområder 2011/2012

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.

STATUS 2014 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument Budget Boligstøtte

2014 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

Budget Boligstøtte

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for:

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid

Dialogmøde Fritid og Kultur Den 8. maj Idræt

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Kulturel virksomhed viser følgende for regnskabsåret 2017:

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1

SKIVEKOMMUNE Budget Kultur- og Fritidsudvalget.

Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1

13. Kultur- og Fritidsudvalget

VEDTÆGTER FOR MUSIKSKOLEN I VALLENSBÆK KOMMUNE. Center for Børn og Kultur. September 2013 KAPITEL 1 KOMMUNALBESTYRELSEN

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Baggrundsmateriale - Sektor Administration

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

Fritids- og Kulturudvalget

Bekendtgørelse om egnsteatre

Regnskab Regnskab 2016

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik.

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier:

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder.

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 9. oktober Mødetid: 17:00-20:00

Fritids- og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

Parkteatret Jernbanegade Frederikssund Mail: Tlf: /

Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.) Budgetspecifikation:

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget Budget.

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole.

Fritids- og Kulturudvalget 2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Bevilling 21 Kultur og fritid

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

BILLED- SKOLEN PROGRAM

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune

Egnsteateraftale mellem

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Politikområde 15: Fritid og kultur

Bekendtgørelse om egnsteatre

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget * Oprindeligt budget Regnskab 2008

Egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre (i det følgende kaldet kommunen)

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: /15

Aftale mellem Byrådet og Fritidscentret 2008

Bibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge

Transkript:

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-19 Budget 2005-2008 773 Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget Behandlet i udvalget: Center: Fritids- og Kulturcentret Behandlet i Økonomiudvalget: Vedtaget i Byrådet:

Indholdsfortegnelse 1. Status vedrørende 2005... 262 2. Målsætninger og konkrete initiativer for 2005 2008... 265 3. Budget 2005-2008 bevillinger m/bemærkninger... 266 Bilag 1 Budget 2005-2008 bemærkninger til de enkelte poster... 267 Bilag 2 Aktivitetsforudsætninger og nøgletal... 270 261

1. Status vedrørende 2005 Det kulturelle område er karakteriseret ved, at der enten er tale om rammelovgivninger, hvor Byrådet bestemmer omfanget af aktiviteten, eller hvor aktiviteten alene er Byrådets beslutning. Omfanget af virksomheden er for størstedelens vedkommende bestemt af den økonomiske bevilling. På de enkelte områder har Byrådet vedtaget målsætninger for virksomheden. Bevilling 773 Folkebiblioteker Enhver kommune er ifølge Lov om folkebiblioteksvirksomhed forpligtet til enten alene eller i fællesskab med andre kommuner at opretholde et folkebibliotek med afdelinger for såvel børn som voksne. I Høje- Taastrup Kommune er der afsat midler til drift af et biblioteksvæsen med 1 hovedbibliotek placeret i Stationscentret og 7 filialer. På baggrund af krav i den seneste lov om folkebiblioteker, er der i løbet af 2003 opbygget en samling af musik til udlån. Der er ikke bevilget lønmidler til opgaven med opbygning og vedligeholdelse af samlingen. Målsætningen for bibliotekerne er, at åbningstiderne er bekvemme og relevante for brugergrupperne betjeningen er professionel, fejlfri, venlig og imødekommende kommunens borgere er velorienterede om bibliotekernes beliggenhed, åbningstider og tilbud, herunder samarbejde med andre informationsformidlere bibliotekets udvikling sker i overensstemmelse med brugernes behov virksomheden fremtidsrettes i takt med den informationsteknologiske udvikling materialerne er præsenteret på en brugervenlig, overskuelig og sammenhængende måde information og viden gøres let tilgængelig for alle borgere bibliotekerne sikrer et alsidigt tilbud til børn og unge og er synlig for børn og unge i deres hverdag I 2003 er der igangsat etablering af handikaptoiletter på Hedehusene og Taastrup Bibliotek. Desuden er fællesbiblioteket på Sengeløse Skole åbnet i foråret 2003. Bevilling 774 Kulturelle opgaver Det kulturelle område kan opdeles i fire overordnede grupper: Museer Teatre Musikskole Andre kulturelle opgaver Museet på Kroppedal Museet på Kroppedal er stiftet af Høje-Taastrup Kommune, Albertslund Kommune og Københavns Amt. Museet er en selvejende institution og har modtaget statstilskud siden 2002. Albertslund og Høje-Taastrup kommuner afsætter hvert år 4 kr. pr. indbygger til planlægning og projektering af Museet på Kroppedal. Beløbet indgår i tilskuddet til museet. Pr. 01.01.2003 blev gården Kroppedal overdraget til museet. I den forbindelse er driftstilskuddet til museet forhøjet i 2003 og øges igen i 2004 med beløb svarende til driftsomkostningerne for bygningerne. I løbet af 2003 er personalet i museets afdelinger (ekskl. de lokalehistoriske samlinger) blevet samlet fysisk på gården Kroppedal. Der arbejdes på at opbygge fælles arkiv- og registreringssystem for alle institutionens afdelinger. 262

Blåkildegård Blåkildegård er hjemsted for Byhistorisk Samling og Arkiv samt forskellige foreninger. Blåkildegård er vederlagsfrit udlånt til Museet på Kroppedal. Høje-Taastrup kommune står for vedligeholdelsen på niveau fastlagt af kommunen. Der blev i 2000 og 2001 bevilget midler til istandsættelse af gårdens ene længe. Renoveringen blev færdig medio juni 2001 og lokalerne anvendes til udstillingsaktiviteter. Teatre Taastrup Teater er et kommunalt egnsteater og modtager statsrefusion svarende til 50% af driftsudgifterne. I valget af repertoire lægges vægt på teaterstykker, der henvender sig til unge. Teatret har et udstrakt samarbejde med institutioner og foreninger i kommunen. Teatret har systematiseret sin opsamling af viden og erfaring for at kunne fungere som ressourceinstitution for hele kommunen på teaterområdet. Teatret er fuldstændig afhængig af at kunne få personale via arbejdsmarkedsordningerne. Dramaskolen er oprettet som en afdeling på Taastrup Teater i 2003. Der opnås også statsrefusion af driftsudgifterne til dramaskolen. Undervisningen af større børn foregår centralt i kommunen. Undervisningen af mindre børn tilbydes decentralt. I efteråret 2003 er der opnået tilstrækkelig tilmelding til, at der kan gennemføres undervisning i både Hedehusene og Taastrup. Høje-Taastrup Kommune har desuden medvirket til at etablere et egnsteater i Hedeland i samarbejde med Københavns og Roskilde Amter samt Greve og Roskilde Kommuner. Egnsteatret har egen bestyrelse og modtager statsrefusion efter samme vilkår som Taastrup Teater. Målet med teatret er, at det skal præsentere opera, musik og teater af høj kvalitet i amfiteatret i Hedeland. Musikskolen Musikundervisning tilbydes til børn og unge mellem 0 og 25 år. Den frivillige musikundervisning er etableret i henhold til vedtaget struktur af januar 1985. Fordelingen af midlerne til musikskoledrift foretages af musikskolebestyrelsen. Der gives refusion fra staten på baggrund af udgifterne til lærerlønninger. Det er en betingelse for at opnå statsrefusion, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Byrådet har kompetencen til at fastsætte takster for undervisningen. De generelle målsætninger for musikskolen er: Musikskolen skal skabe forskellige typer af sammenspil, kor og fællesaktiviteter på forskellige niveauer Sammenspil, kor og fællesaktiviteter skal understøttes af individuel instrumental- og vokalundervisning Musikskolen skal skabe muligheder for videregående elever, der eventuelt vil inddrage musikken i en videre uddannelse Musikskolen skal medvirke til at styrke det lokale musiske- og kulturelle liv samt understøtte foreningslivet Andre kulturelle opgaver Budgettet til andre kulturelle opgaver dækker et bredt spektrum af udgifter til kultur - driftstilskud til kulturelle foreninger, udgifter til indkøb af kunst til kommunen, udgifter i forbindelse med fernisering af kunstudstillinger på rådhuset, tilskud til foreninger til afvikling af forskellige kulturelle arrangementer, drift af Fritidscentret Hedehuset, drift af Blåkildegård samt Høje-Taastrup Kommunes andel af udgifterne til det fælleskommunale Vestskovsprojekt. Budgettet indeholder ligeledes kommunens tilskud til de selvejende institutioner Taastrup Kulturcenter, Taastrup Medborgerhus, Fløng Forsamlingshus og Reerslev Forsamlingshus. Disse områder er nærmere beskrevet nedenfor. Fritidscentre og medborgerhus Kommunen har 1 fritidscenter, 1 kulturcenter og 1 medborgerhus. Taastrup Kulturcenter og Taastrup Medborgerhus er selvejende institutioner i kommunale bygninger, som modtager kommunalt tilskud. Husenes funktion er beskrevet i vedtægter og driftsoverenskomster. Fritidscentret Hedehuset er en kommunal insti- 263

tution indviet i 1988. Alle foreninger/grupper af mennesker hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune kan låne lokaler til aktiviteter. Husenes hovedformål er at skabe attraktive mødesteder for foreningerne og at skabe gode rammer og muligheder for kommunens fritids- og kulturliv. Lokalerne i husene anvendes af kommunens forskellige foreninger og oplysningsforbund både i dag- og aftentimerne. Høje-Taastrup Kommune benytter lokalerne i dagtimerne til møder, kurser og seminarer m.v. Samtidig fungerer husene som samlingssted for kommunens dagplejemødre. Derudover arrangerer husenes ledelse selv forskellige fritids- og kulturaktiviteter. Der er ikke speciel lovgivning vedrørende drift af fritids- og kulturcentre. Folkeoplysningsloven pålægger kommunen enten at stille almindelige lokaler til rådighed for oplysningsforbundene, eller at yde tilskud til forbundenes egne almindelige lokaler. Almindelige lokaler er undervisningslokaler, der ikke er faglokaler. Bidrag til kulturelle formål. Kulturelt Samråd. Byrådet har vedtaget at give foreningsstøtte til kulturelle voksenforeninger. Kulturelt Samråd hører organisatorisk under Folkeoplysningsudvalget og fordeler midlerne på baggrund af indkomne ansøgninger. Kulturelt Samråd indkøber kunst til kommunens kunstsamling. Kommunen råder over 802 billeder og kunstværker. Langt de fleste er udlånt til institutioner, skoler, biblioteker, kontorer m.v. i kommunen. Derudover arrangerer det kulturelle samråd fernisering af kunstudstillinger i samarbejde med Høje-Taastrup Kommunes administration. Endelig yder Kulturelt Samråd tilskud/underskudsgaranti fra budgettet til særlige arrangementer i årets løb. Budgettet anvendes tillige til udgifter til forsikringer og kulturpris. Vestskovsprojektet I forbindelse med Vestskovens 25 års jubilæum i 1992 indgik Høje-Taastrup Kommune et samarbejde med Albertslund og Ledøje-Smørum kommuner kaldet Danmarkshistorien i Vestskoven. Kommunerne betaler 1 kr. pr. indb. til projektet. Man har siden 1992 arrangeret en række aktiviteter omkring Vestskoven. I september 2001 besluttede Byrådet at forny samarbejdsaftalen frem til 31. marts 2012. Samtidig blev det besluttet, at tilskuddet til samarbejdet pristalsreguleres. Mødecentret, Poppel Allé Mødecentret anvendes af Musikskolen, Folkemusikforeningen og Taastrup Folkedanserforening. Udgiften dækker bygninger, el og varme samt rengøring. Kommunen har ikke pligt til at stille lokaler til rådighed for voksenforeninger. Fløng og Reerslev Forsamlingshus Fløng og Reerslev Forsamlingshuse er selvejende institutioner, som ledes af hver sin bestyrelse. Den daglige drift forestås af en forpagter. Forsamlingshusene modtager driftstilskud fra Høje-Taastrup Kommune. Kul touren Kommunen yder tilskud til en årlig kulturuge, som arrangeres af foreningen Taastrup Kul tour. Arrangementet blev i 2003 udbygget med cykelløbet Ritter Classic, som har både start og mål i Taastrup. 264

2. Målsætninger og konkrete initiativer for 2005 2008 De politiske målsætninger på de kulturelle områder blev godkendt af Undervisnings- og Kulturudvalget i august 2001. De er offentliggjort på kommunens hjemmeside i en samlet politik, der både omfatter fritids- og kulturområdet for at danne overblik og tydeliggøre sammenhængen mellem de to områder. Der er følgende konkrete initiativer i 2005: Istandsættelse af Museet på Kroppedal. Der skal etableres tidssvarende bygninger til museets udstillinger mv. Analyse af bibliotekerne Byrådet har besluttet, at det skal undersøges, om der kan etableres en Sengeløse model på Rønnevang og Blåkilde biblioteker, dvs. at bibliotekerne placeres på de nærliggende skoler. Herudover skal det undersøges, om det er muligt at udvide serviceniveauet ved at Høje-Taastrup Bibliotek flyttes ind på rådhuset i en overdækket atriumgård. Musikskolen De fysiske faciliteter på Musikskolen på Poppel Allé skal ændres for at forbedre de akustiske forhold for eleverne og for at styrke billedskolens og musikskolens samarbejde og administration. De to skoler skal dog stadig undervisse på deres decentrale faciliteter. Der er afsat 500.000 kr. til forbedringerne. Handicapforhold på fritids- og kulturområdet Byrådet har besluttet at forbedre forhold for handicappede på fritids- og kulturområdet. Det betyder bl.a., at der skal sikres teleslyngeanlæg i Taastrup Teater og kulturhusene. Dramaskolen Der arbejdes videre med at udbrede kendskabet til Dramaskolens tilbud, så der skabes et mere solidt elevgrundlag i både Hedehusene og Taastrup. 265

3. Budget 2005-2008 bevillinger m/bemærkninger Tabel 1: Bevilling 773 Folkebiblioteker Gruppering 1 niv R2003 Opr. B2004 B2005 BO2006-2008 22 Personale 23.229.717 23.098.000 23.648.300 23.648.300 28 Fast ejendom 5.520.353 5.584.700 5.693.000 5.693.000 3 Bøger m.v. 3.945.029 3.995.700 4.060.800 4.060.800 36 Tjenestevogne og bogbusser 60.512 72.900 68.700 68.700 38 Rengøring 1.598.301 1.934.300 2.030.600 2.030.600 42 Inventar og av-apparatur 374.102 361.500 366.900 366.900 50 Kulturelle arrangementer, voksne 57.921 43.100 44.100 44.100 51 Kulturelle arrangementer, børn 131.145 187.100 191.500 191.500 58 Administration m.v. 3.759.775 3.274.300 4.205.200 4.205.200 8 Andre udlånsmaterialer 1.171.807 449.300 455.100 455.100 87 Fløng bibliotekscenter 43.529 88 Indtægter -362.288-318.200-318.200-318.200 Hovedtotal 39.529.905 38.682.700 40.446.000 40.446.000 Tabel 2: Biblioteks personalenormering opgjort i fuldtidsstillinger Gruppering 1 R2003 Opr. B2004 B2005 BO2006-2008 22 Personale 67,241 66,234 65,423 65,423 38 Rengøring 6,398 6,662 6,663 6,663 Hovedtotal 73,639 72,896 72,086 72,086 Fløng bibliotekscenter: Med vedtagelsen af budgettet for 2004 er det besluttet at stoppe tilskuddet til Bibliotekets deltagelse i "Tirsdagstræf" i Fløng. Indtægter: På biblioteksområdet opkræves takster og gebyrer i henhold til Lov om Folkebiblioteker (lov nr. 340 af 4/5 2000, 21) ved for sen aflevering, bøde ved hjemkaldelse og erstatning. Loven bliver ikke udnyttet fuldt ud i forbindelse med muligheder for gebyrer og bøder. De faktiske gebyrer fremgår af takstbilaget. Tabel 3: Bevilling 774 Kulturelle opgaver Funktion R2003 Opr. B2004 B2005 BO2006-2008 22811 Vejvedligeholdelse m.v. 41.281 105.400 107.600 107.600 33560 Museer 2.890.569 3.583.700 3.570.800 3.570.800 33562 Teatre 2.332.240 2.062.600 2.174.200 2.174.200 33563 Musikarrangementer 3.462.263 3.359.500 4.073.600 3.573.600 33564 Andre kulturelle opgaver 9.255.275 9.022.700 9.421.100 9.421.100 Hovedtotal 17.981.627 18.133.900 19.347.300 18.847.300 266

Bilag 1 Budget 2005-2008 bemærkninger til de enkelte poster Folkebiblioteket Biblioteket er i 2003 blevet tilført kr. 60.000 til bygning af handicaptoiletter på Tåstrup og Hedehusene biblioteker. Derudover er der tilført kr. 800.000 til opbygning af en musiksamling i henhold til gældende lov. Tabel 4: Bibliotekernes udlån af bøger og andre udlånsmaterialer 1999 2000 2001 2002 Vækst 01-02 Blåkilde 54.294 55.855 52.395 52.112-0,54 % Fløng 34.461 38.503 40.045 33.363-0,17 % Hedehusene 90.722 90.950 86.131 91.161 5,84 % Høje-Taastrup 63.845 64.957 62.037 63.766 2,79 % Reerslev 10.999 10.580 10.834 10.947 1,04 % Rønnevang 18.692 17.242 18.915 20.161 6,56 % Sengeløse 15.932 15.571 15.202 15.837 4,18 % Stationscentret (hovedbibliotek) 284.044 282.555 288.556 298.773 3,54 % Hovedtotal 572.989 576.213 574.115 585.972 2,07 % Tabel 5: Bevilling 774 Kulturelle opgaver Sted2 R2003 Opr. B2004 B2005 BO2006-2008 Skulpturer 41.281 105.400 107.600 107.600 Ejendomsudgifter Musikskolen 500.000 Kulturhistorisk Museum på Kroppedal 2.890.569 3.583.700 3.570.800 3.570.800 Fællesudgifter- og indtægter 0 0-705.300-705.300 Bidrag til teateraktiviteter 392.113 424.200 433.400 433.400 Taastrup Teater 1.940.127 1.638.400 2.446.100 2.446.100 Fællesudgifter- og indtægter -623.693-668.100-634.100-634.100 Høje-Taastrup Kommunale Musikskole 4.085.956 4.027.600 4.207.700 4.207.700 Bidrag til kulturelle formål 503.316 517.500 567.100 567.100 Kulturudvalget 240.382 271.400 270.200 270.200 Mødecentret, Poppel Alle 221.551 290.400 308.800 308.800 Fløng forsamlingshus 201.537 201.600 206.600 206.600 Hedehuset 1.544.446 1.366.400 1.483.100 1.483.100 Fløng kulturcenter 40.827 40.800 41.800 41.800 Reerslev forsamlingshus 54.312 54.300 55.700 55.700 Medborgerhuset 2.271.620 2.218.800 2.296.200 2.296.200 Blåkildegård 337.686 324.400 290.000 290.000 Vestskovsprojektet 53.615 52.500 53.800 53.800 Taastrup Kulturcenter 3.798.240 3.559.200 3.722.400 3.722.400 Arrangementer i Hedeland -12.256 125.400 125.400 125.400 Hovedtotal 17.981.627 18.133.900 19.347.300 18.847.300 267

Tabel 6: Fkt. 033562 Teatre Gruppering 1 niv BO2006- R2003 Opr. B2004 B2005 2008 84 Indtægter - leje af bygninger -705.300-705.300 362001 Fællesudgifter- og indtægter -705.300-705.300 70 Høje-Taastrup Teaterforening 293.200 297.100 304.500 304.500 71 Tilskud til amatørscenen 55.300 55.300 55.300 55.300 73 Tilskud til skolers og inst. køb af forest. i egnsteatret 40.351 71.800 73.600 73.600 75 Tilskud til refusionsberettigede børneteatre 3.262 362002 Bidrag til teateraktiviteter 392.113 424.200 433.400 433.400 22 Gager og honorarer 1.092.041 1.019.800 1.075.900 1.075.900 28 Fast ejendom 229.468 323.600 1.008.200 1.008.200 30 Forestillinger 3.165.528 1.814.200 1.935.000 1.935.000 31 Dramaskole 243.982 219.900 273.200 273.200 33 Cafe -6.652 38 Rengøring 166.860 309.400 319.200 319.200 42 Inventar og teknisk udstyr 220.226 51.500 52.200 52.200 56 Løsøreforsikring 20.121 8.000 25.100 25.100 57 Annoncer 2.500 2.600 2.600 58 Administrationsomkostninger 249.707 68.500 69.600 69.600 59 Sponsorindtægter m.m. -235.370 60 Egenindtægt -1.187.646-143.600-143.600-143.600 61 Billetnet -5.238 62 Pulje til fordel for kultur og teaterformål -200 7.800 7.800 74 Refusion fra kulturministeriet -2.012.900-2.035.200-2.179.100-2.179.100 362003 Taastrup Teater 1.940.127 1.638.400 2.446.100 2.446.100 Hovedtotal 2.332.240 2.062.600 2.174.200 2.174.200 Tabel 7: Personalenormering opgjort i fuldtidsstillinger: Grup1 BO2006- R2003 Opr. B2004 B2005 2008 22 Gager og honorarer. 3,000 3,000 3,000 3,000 31 Dramaskole 1,000 1,000 1,000 1,000 30 Forestillinger 5,670 5,670 5,670 5,670 38 Rengøring. 0,748 1,060 1,060 1,060 362003 Taastrup Teater Total 10,418 10,730 10,730 10,730 Teatre 70 Tilskud til Teaterforeningen: Kontoen dækker kommunens årlige driftstilskud til Høje-Taastrup Teaterforening. Der foretages fremskrivning af en del af foreningens tilskud, idet tilskuddet indeholder løn. 71 Tilskud til amatørscenen: Kontoen dækker kommunens årlige driftstilskud til Amatørscenen. 73 Tilskud til institutionernes køb af forestillinger: Byrådet har vedtaget at yde tilskud til billetprisen til kommunens skoler og institutioners køb af forestillinger på Taastrup Teater. Taastrup Teater 22 Gager og honorarer: Dækker lønudgifter vedr. kunstnerisk leder, kontorpersonale og tekniker. 31 Dramaskolen: Dækker lønudgifter til dramaskoleleder (0,5 normering) og gæstelærere (0,5 normering). 268

30 Forestillinger: Dækker lønudgifter til skuespillere, dramapædagog, musikere, forfattere, instruktører og scenograf. 59 Sponsorindtægter: I 1987 besluttede Byrådet at teatret måtte skaffe sig sponsorindtægter som tilskud til driften. Indtægterne anvendes til ekstraordinære markedsføringstiltag og aktiviteter, som bidrager til kendskabet til teatret. Tabel 8: 363 Musikarrangementer Grup1 R2003 Opr. B2004 B2005 BO2006-2008 28 Ejendomsudgifter 500.000 0 1 Refusion vedrørende musikskoler -623.693-668.100-634.100-634.100 Fællesudgifter- og indtægter -623.693-668.100-134.100-634.100 22 Undervisningspersonale 4.127.418 4.124.900 4.267.400 4.267.400 28 Fast ejendom 4.098 31 Indtægter -2.446 43 Inventar/instrumenter 70.749 71.100 72.000 72.000 46 Undervisningsmidler 2.800 9.900 10.000 10.000 50 Elevaktiviteter 3.800 3.900 3.900 58 Administration 458.575 433.000 464.300 464.300 60 Andet 115.440 118.800 124.000 124.000 61 Elevbetaling -690.678-733.900-733.900-733.900 Høje-Taastrup Kommunale Musikskole 4.085.956 4.027.600 4.207.700 4.207.700 Hovedtotal 3.462.263 3.359.500 4.073.600 3.573.600 61 Elevbetaling: Der opkræves forskellige takster i elevbetaling afhængig af holdet. Taksterne findes opgjort i takstbilaget. Lovhjemlen findes indirekte i musiklovens 3C, stk. 4. Der kan maksimalt opkræves 1/3 af bruttoudgiften til musikskolen. Tabel 9: Personalenormering på musikskolen i fuldtidsstillinger Grup1 B2003 B2004 B2005 BO2006-2008 22 Undervisningspersonale 11,727 11,723 11,723 11,723 58 Administration 1,000 1,000 1,000 1,000 363002 Høje-Taastrup Kommunale 12,727 12,723 12,723 12,723 Tabel 10: Personalenormering Andre Kulturelle opgaver Sted2 B2003 B2004 B2005 BO2006-2008 Mødecentret, Poppel Alle 0,400 0,336 0,336 0,336 Hedehuset 2,622 2,622 2,622 2,622 Hovedtotal 3,022 2,958 2,958 2,958 Der er kun personalenormering på Hedehuset. De selvejende institutioners personalenormering er ikke medtaget i opgørelsen, da deres lønandel figurerer som tilskud til institutionen. Personalenormeringen på Mødecentret Poppel Allé vedrører rengøring. Blåkildegård har fra 1. april 2001 selv overtaget rengøringen. Da budget 2002 blev vedtaget, blev der bevilget et flexjob til Hedehuset over Høje-Taastrup Kommunes centrale pulje til oprettelse af flexjob. Midlerne fra denne pulje aftrappes over tre år. Der er endnu ikke afsat midler til fortsættelse af flexjobbet, når puljemidlerne udløber i 2004. Flexjobbet ligger ud over Hedehusets normering på 2,622. 269

Bilag 2 Aktivitetsforudsætninger og nøgletal Taastrup Teater Taastrup Teatret skal som udgangspunkt opføre 3 forestillinger årligt for det af Byrådet vedtagne budget. Nedenstående tabel viser aktiviteter i 2003. Tabel 11: Teatrets aktiviteter i 2003 Aktiviteter 2003 Produktioner Antal arrangementer Egenproduktioner, stationære 3 92 Egenproduktioner, turné 2 32 Gæstespil 20 22 Cafe-arrangementer 12 12 Specialarrangementer 30 30 Høje-Taastrup Kommunale Musikskole Musikskolen har 291 løntimer pr. uge i 37 uger årligt. Løntimerne skal dække al undervisning på skolen. Der udbydes følgende hold i 2004-05 sæsonen: Tabel 12: Musikskolens undervisning 04/05 Undervisning Forventet elevtal Førskoleelever til minimus 67 Børnehold 0.-2. klasse 64 Blokfløjte 16 Emsemblesang 8 Bifagsklaver 5 Instrumenttal elever med sammenspilstilbud 245 Videregående elever 2 Talentlinie 5 Harmoniorkester 24 Sammenspilselever uden instrumental 10 Korelever 15 Musikskolen afholder koncerter m.m. ud over almindelig undervisning Bibliotekerne Tabel 13: Udgifter til biblioteker og kultur BIBLIOTEK OG KULTUR B-2002 B-2003 B-2004 HTK Kbh.'s DK HTK Kbh.'s DK HTK Kbh. s DK Amt Amt Amt 3.50 Folkebiblioteker kr. indb. 845 410 425 868 835 728 849 721 460 3.60 Museer kr. indb. 33 53 56 56 38 28 79 35 67 3.61 Biografer kr. indb. 0 2 2 0 0 11 0 17 3 3.62 Teatre kr. indb. 38 21 22 44 32 11 45 12 24 3.63 Musikarrangementer kr. indb. 66 76 80 70 69 87 74 95 93 3.64 Andre kulturelle opgaver kr. indb. 200 94 99 197 188 158 202 162 118 Total kr. indbygger 1182 656 684 1235 1162 1023 1249 1042 765 Kilde: ECO-nøgletal 270

Udviklingen i udgifter til biblioteker og kultur Totalt for området folkebiblioteker og kulturel virksomhed ligger Høje-Taastrup Kommune lidt over amtsgennemsnittet og næsten dobbelt så højt som landsgennemsnittet. Disse forskelle skyldes bl.a. placering af kommunens 3 store mødecentre under Andre kulturelle opgaver og udgifter til folkebiblioteksdrift. Det høje forbrug på folkebiblioteket skyldes først og fremmest lejeudgifterne og et højt antal åbningstimer sammenlagt for de 8 afdelinger. 271