Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt



Relaterede dokumenter
Budget 2015 Anlæg

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013

Projektskema for anlæg

Notat. Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej. 1. Resume. Kulturudvalget. Aarhus Kommune. Dato 10. juni 2013

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Fritids- og Idrætspolitik

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter

ANLÆGSBLOKKE ØKONOMIUDVALGET

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Realiseringen af samtlige projekter i Helhedsplanen beløber sig til en samlet estimeret udgift på ca. 250 mio. kr.

Fagudvalgets bemærkninger:

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk Den 5. februar 2013

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i nat indgået budgetforlig i Københavns Kommune.

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Spørgsmål og svar vedrørende Hornbæk idræt og kulturcenter.

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

Forslag til nyt eller ændret anlæg

Forslag til nyt eller ændret anlæg - 1

BUDGET Afsnit: UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden

Indhold Susålandets skole - indskolings- og SFO-afsnit samt renovering af mellemtrins- og udskolingsområder... 2

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Til: Økonomiudvalget. Notat vedrørende KFFs anlægsforbrug Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler. Dokumentnr.

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

:57:39. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat.

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering

Løkken er Motion og Bevægelse

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning

Vejledning i brug af regnearket

Fritids- og Idrætspolitik

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Bilag 1 Projektbeskrivelse af arbejdet med ny idrætsvision

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Godkendelse af aftale med Nymølle om rækkefølgeplan for Råstof- og festivalområdet

Til Københavns Kommunes Kultur- og Fritids-udvalg Valby den 23/2 2017

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Borgermøde Frederiksværk Skole

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019


Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Plan og Kultur Januar Pulje til udendørsarealer sport og fritid. I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

Bilag 7.1. Notat omkring fysisk placering af fælles vand- og spildevandsselskab for Gladsaxe og Gentofte kommuner.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

Frederikssund Idrætsby. Fritids- og Kulturudvalget

Hovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014

Anlægsforslag budget for Økonomiudvalgets budgetområder

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

Prioriteringskatalog 2018

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg


Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Anvendelse af IT i undervisningen. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Favrskov Kommune 24. september Aftale om budget

Idræt og motion til alle københavnere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1.

Budgetvurdering - Budget

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Tillægsbevilling. Nyt korr. Budget I I U

Anbefalinger og indstillinger fra administrationen (1)

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

10 årig anlægsplan

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

Bygningsvedligeholdelse og energiprojekter. Status for 2011, plan for 2012 og aktuelle udfordringer

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Transkript:

Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen. Arealet blev anvendt af klubben og Østre Skole (Ørkildskolen) og i perioder af daginstitutionerne i omegnen. Anlæg og bygninger stammer fra 50 erne. I 2004 flyttede boldklubben op til de nuværende baner og klubhus på Gl. Skaarupvej (Multihuset) og planen var, at klubhus og omklædningsrum skulle lukkes. Driftsmidlerne blev derfor overført til det nye klubhus. Det skal bemærkes, at bygningernes tilstand var i særdeles ringe og administrationens vurdering var, med baggrund i drøftelser med den daværende tekniske afdeling, at de burde nedrives. Imidlertid blev administrationen forespurgt af Boldklubben Kurant, om man måtte anvende klubhus og fodboldbaner ind til videre. Hvilket der blev svaret positivt til. Efterfølgende kom endnu en klub (amerikansk fodbold)og i en periode en sfo fra Østre skole. Grundet de i forvejen meget nedslidte bygninger, og at budgettet var fjernet, har der udelukkede været foretaget vedligehold på et minimumsniveau. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at der fortsat skal være aktiviteter i de nævnte lokaler. Det er således administrationens vurdering, at man politisk bør beslutte sig for en af nedenstående modeller: 1. Renovering af klubhus og omklædning: Ved fortsat anvendelse til de nuværende aktiviteter, skal der udføres renovering og nyanlæg på flg. områder: Klimaskærm på klubhus herunder nyt tag, isolering, nye døre, malerarbejde, renovering af kælder/fyrrum, indvendigt malerarbejde m.v. Omklædningsrum, som ligger i en bygning for sig, skal fjernes og nyanlægges. Genopretning af ankomstområde. Det anslås, at nyanlæg af omklædningsbygning kan gennemføres for kr. 2,5 mio. og renovering af klubhus for kr. 0,75 mio.- kr. 1,0 mio. inkl. genopretning af ankomstområde. Forhold omkring kloakering er ikke afdækket. Der skal endvidere afsættes midler til drift kr. 0,1 mio. årligt 2. Anlæg af nyt klubhus med omklædningsfaciliteter: Erfaringer fra tilsvarende byggerier viser, at nyanlæg af et klubhus med tilhørende omklædningsfaciliteter kan etableres for ca. kr. 5 mio. med en årlig drift på 0,1 mio. Side 1 af 6

Såfremt denne løsning prioriteres, skal der afsættes op til kr. 0,2 mio. til nedrivning og fjernelse af eksisterende bygninger. 3. Nedrivning af klubhus og flytning af brugere: De nuværende bygninger nedrives og det grønne område/fodboldbanen anvendes af skolen, daginstitutioner, områdets beboere m.v. Det skal noteres, at det fremgår af en tidligere byrådsbeslutning, at grønne områder ikke umiddelbart kan nedlægges med mindre, at disse erstattes af nyt areal til samme formål. En konsekvens af dette vil være, at der skal etableres et spilområde til Amerikansk fodbold/fodbold i tilknytning til et af de øvrige idrætsanlæg. Dette kan f.eks. være ved Svendborg Idrætscenter eller på området omkring Multihuset på GL. Skårupvej. Andre områder kan også bringes i spil. Erfaringerne viser, prisen for anlæg af en boldbane er på ca. kr. 1 mio. Ved eventuel brug af denne model skal eksisterende omklædningsfaciliteter de pågældende steder anvendes. Der påregnes udgifter til drift af ekstra bane på årligt kr. 45.000 samt ekstra rengøring og vedligehold i omklædningsrum - anslået kr. 40.000. Yderligere skal på regnes engangsudgift til nedrivning og fjernelse af det nuværende klubhus og omklædningsbygning, dette anslået til kr. 0,2 mio. Det noteres, at der er afsat midler til vedligehold af det grønne område/fodboldbanerne på Nyborgvej. Behov / ønsker Behovsanalyse Etablering/renovering af faciliteter til omklædning, kluhusaktiviteter og aktivitet til fodbold/amerikansk fodbold som erstatning for nuværende forhold på. Behovet for ændring af de nuværende vilkår er begrundet i de nuværende bygningers tilstand. Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode 1. Renovering af klubhus og omklædning: Anlæg: kr. 3,5 Drift: kr. 0,2 mio. 2. Anlæg af nyt klubhus med omklædningsfaciliteter: Anlæg: kr. 5,2 mio. Drift: kr. 0,1 mio. i 2016 Drift kr. 0,2 mio. fremadrettet Gennemføres i 2016 Side 2 af 6

3. Nedrivning af klubhus og flytning af brugere: Anlæg:kr. 1,2 mio. (heraf kr. 0,2 mio. til nedrivning og bortskaffelse af klubhus) Drift: Kr. 45.000 til forøgede driftsudgifter ved ny bane Kr. 40.000 til forøgede udgifter til omklædningsfaciliteter m.v. Side 3 af 6

1. Renovering af klubhus og omklædning: 1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet pro jek t ering Projektering 0 udf ø rels e Udførelse 3.500 3.500 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 3.500 0 0 0 3.500 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Økonomi Afledt drift 100 200 200 200 700 Samlede likviditet, netto 0 3.600 200 200 200 4.200 Side 4 af 6

2. Anlæg af nyt klubhus med omklædningsfaciliteter: 1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet pro jek t ering Projektering 0 udf ø rels e Udførelse 5.200 5.200 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 5.200 0 0 0 5.200 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Økonomi Afledt drift 100 200 200 200 700 Samlede likviditet, netto 0 5.300 200 200 200 5.900 Side 5 af 6

Politikområde: Økonomiudvalget 3. Nedrivning af klubhus og flytning af brugere: 1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet pro jek t ering Projektering 0 udf ø rels e Udførelse 1.200 1.200 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 1.200 0 0 0 1.200 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Økonomi Afledt drift 85 85 85 255 Samlede likviditet, netto 0 1.200 85 85 85 1.455 Side 6 af 6