Udvalget for. teknik og miljø

Relaterede dokumenter
Udvalget for. teknik og miljø

Udvalget for. teknik og miljø

Udvalget for. teknik og miljø

Udvalget for. teknik og miljø

Udvalget for. teknik og miljø

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.

Teknik- og Miljøudvalget

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

FORELØBIG VERSION OPDATERES ENDELIGT EFTER BUDGETVEDTAGELSEN. Budgetbemærkninger. Drift/refusion

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur ,

Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift. Korrigeret årsbudget

Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.

Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

Foreløbige budgetbemærkninger. Drift/refusion

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

Korr. Budget Ubestemte formål Peter Bangs Vej brugerbetatl XG

NOTAT Teknisk Udvalg

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetoverblik med regnskab

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget.

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Koncept for gebyrstruktur på affaldsområdet

Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

1. Teknisk Udvalgs budgetdokument

Budgetbemærkninger. Drift/refusion

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Regnskab Aalborg Renovation

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Genbrug / affald side 1

Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

Indhold. Budget Teknisk Forvaltning

:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger

Udvalgsmedlemmer. Udvalget for Teknik. Udvalget for Teknik består fra 1. januar 2018 af følgende 5 medlemmer: Lene Tingleff (V) Formand

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for

Genbrug / affald side 1

REVAS BUDGET Hovedoversigt - udgiftsbaseret

TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Forventet regnskab Budget Budget 2012 Udgifter, indsamling

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald

Center for Teknik og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald

Genbrug / affald side 1

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

Kommunens nuværende affaldsordninger

1 of 8. Pr. 30. september BudgetopfølgningDrift Side 1 af 3. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget. Forbrugs % Tillægs bevillinger

Redegørelse/indstilling

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder

AFFALDSPLAN

1. Beskrivelse af området

Budgetopfølgning 2 Renovation

Regnskab Aalborg Renovation

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

Transkript:

Udvalget for teknik og miljø

i hele 1.000 kr. Teknik & Miljø BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.22 Jordforsyning -790-753 -203-203 05 Ubestemte formål -790-753 -203-203 00.25 Faste ejendomme 47 47 47 47 10 Fælles formål 47 47 47 47 00.28 Fritidsområder 1.561 1.561 1.561 1.561 20 Grønne områder og naturpladser 1.575 1.575 1.575 1.575 24 Kolonihaver -14-14 -14-14 00.32 Fritidsfaciliteter -164-164 -164-164 35 Andre fritidsfaciliteter -164-164 -164-164 00.38 Naturbeskyttelse 1.788 1.938 1.053 1.053 50 Naturforvaltningsprojekter 904 1.053 1.053 1.053 51 Natura 2000 884 884 0 0 00.48 Vandløbsvæsen 4.558 4.430 4.328 4.328 70 Fælles formål 1.018 1.018 1.018 1.018 71 Vedligeholdelse af vandløb 3.539 3.412 3.310 3.310 00.52 Miljøbeskyttelse 139 139 139 139 80 Fælles formål 999 999 999 999 81 Jordforurening 48 48 48 48 85 Bærbare batterier 128 128 128 128 87 Miljøtilsyn - virksomheder -1.187-1.187-1.187-1.187 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 152 152 152 152 00.55 Diverse udgifter og indtægter 66 66 66 66 91 Skadedyrsbekæmpelse 66 66 66 66 01.38 Affaldshåndtering 1.842 768 778 166 60 Fælles formål 95 94 94 94 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 186 499 499 186 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 0 0 0 0 63 Ordninger for glas, papir og affald 1.180 646 646 336 64 Ordninger for farligt affald 153 153 153 153 65 Genbrugsstationer -157-1.008-997 -987 66 Øvrige ordninger og anlæg 385 383 383 383 02.22 Fælles funktioner -1.572-1.572-2.558-2.558 01 Fælles formål -1.285-1.285-1.285-1.285 03 Arbejder for fremmed regning -86-86 -86-86 05 Driftsbygninger og -pladser -201-200 -1.187-1.187 02.28 Kommunale veje 68.904 71.571 60.614 60.689 11 Vejvedligeholdelse m.v. 58.701 61.367 50.410 50.485 14 Vintertjeneste 10.204 10.204 10.204 10.204 02.32 Kollektiv trafik 17.752 17.930 17.930 17.930 30 Fælles formål 207 207 207 207 31 Busdrift 17.544 17.722 17.722 17.722 Teknik & Miljø i alt 94.131 95.960 83.591 83.053 Udvalget for teknik og miljø i alt 94.131 95.960 83.591 83.053

Kommunens indsats i forhold til det tekniske område varetages af Udvalget for teknik og miljø. Opgaverne på det tekniske område omfatter bl.a. grønne områder, bygge- og landzonesager, kollektiv trafik, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse, natur- og miljøområdet samt affaldshåndtering. 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål De budgetterede indtægter vedrører udleje af kommunale arealer samt lejeindtægt for opstillede antennepositioner. Ved budgetvedtagelsen er der budgetteret med yderligere indtægter på 550.000 kr. fra bortforpagtning af arealer og udlejning af ejendomme, Stenninggårdsvej 1. Stenbro Alle, Brørup Byagervej, Brørup Vestre Stationsvej, Gesten Industrivej Syd, Vejen Fuglsangs Alle, Vejen Indsatspuljen afledte driftsudgifter Toftegårdsvej 3, Rødding Der er budgetlagt med udgifter til udenomsarealer, herunder leje af busholdepladser og p-pladser, bygningsdrift samt vand og renovation. Der budgetteres med afledte driftsudgifter som følge af projekter under indsatspuljen til finansiering af forbrugsafgifter på ejendomme, der nedrives. 00.25.10 Offentlige toiletter Ved Jels Voldsted: Der ydes et årligt tilskud til Skov- og Naturstyrelsen for offentlig brug af toiletterne. Budgettet udgør 47.100 kr. Åtte Bjerge: Her afholdes udgifter til opsyn, rengøringen, ejendomsudgifter samt diverse rengøringsartikler. Udstillingshuset Hovborg: Her afholdes udgifter til rengøring, ejendomsudgifter samt diverse forbrugsafgifter. Øvrige offentlige toiletter er budgetteret under Økonomiudvalget. 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Her er budgetteret med udgifter 1.574.800 kr. til drift af følgende: Cirkuspladser m.v. Areal til arbejdende Vikingeby i Jels Beplantning og vedligehold på usolgte grunde Anlægget i Holsted St. Mølledammen, Holsted Parken i Skodborg Andst Anlæg Bække Anlæg Springvand i kommunen Øvrige grønne områder og pladser 00.28.24 Kolonihaver Vejen Kommune udlejer arealer ved Engvej og Vamdrupvej i Vejen til to kolonihaveforeninger. Der er budgetteret med en indtægt på 13.700 kr. 00.32.35 Hovborg Hytteby, Hovborg Hovborg Hytteby er et område, der er udlagt til fritidsboligområde. Kommunen ejer jorden og udlejer parceller til opførelse af hytter. Der er udlejet 28 af de 29 parceller. Der

budgetteres med 95.400 kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer, vandafledningsafgift mv. Kommunen får en årlig lejeindtægt, som er budgetlagt med 259.700 kr. Lejekontrakterne er indgået for 25 år med mulighed for forlængelse i op til 30 år. 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter Der budgetteres i alt med 903.900 kr. til naturforvaltningsprojekter, fordelt på nedenstående områder: Naturområder: Der er afsat 389.500 kr. til vedligeholdelse af fredede områder og kommunalt ejede 3-områder samt fortidsminder. Naturgenopretning: Budgettet på 45.000 kr. skal dække fjernelse af uønsket bevoksning, hævning af vandstand i udtørrede lavbundsområder, oprensning af tilgroede søer, åbning af rørlagte vandløbsstrækninger m.v. Naturstier og overnatningspladser: Opretholdelse og vedligeholdelse af naturstier og overnatningspladser. Der er afsat 281.200 kr. Fra 2015 forhøjes budgettet med 149.300 kr. til årlig drift af Kongeåstien. Naturinformation og udstillinger: Budgettet skal dække udarbejdelse af informationsmateriale m.v. Der er afsat 31.400 kr. Natur- og stipulje: Vejen Kommune bevilger penge fra puljen til forskellige projekter i lokalområderne. Der er afsat 129.900 kr. 00.38.51 Natura 2000 Der er afsat budget på 884.400 kr. til finansiering af indsatsprogram i Natura 2000- planerne samt miljømål og indsatsprogrammer og prioriteringer i planperioden 2013-2015. 00.48.70 Vandløb, fælles formål Vandløbsregulativ: Opmåling af vandløb og revision af vandløbsregulativer er budgetlagt med 707.900 kr. Vandløbsrestaurering: Gennemførelse af mindre restaureringsprojekter. Der er budgetteret med 152.500 kr. En del af udgifterne søges dækket af eksterne midler. IT-udstyr: Service- og vedligeholdelsesaftale bl.a. vedrørende IT-programmet VASP er budgetteret med 30.800 kr. Der afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af bil samt drift og vedligehold af hydrometriske målestationer. Budgettet udgør 197.200 kr. Der budgetteres med en indtægt på 76.200 kr. fra staten og interesseorganisationer, hvor der er mulighed for at søge tilskud til konkrete projekter. Endvidere budgetteres med en indtægt på 78.700 kr. for gebyr for sagsbehandling vedr. vandløb. 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb Det afsatte budget på 3,540 mio. kr. anvendes til vedligeholdelse af ca.570 km vandløb, hvoraf ca. 106 km er rørledninger. Vedligeholdelsesarbejdet udføres i henhold til gældende regulativer og omfatter ligeledes opsætning/nedtagning af grødespærrer, samt optagning og bortkørsel af grøde. Endvidere er der indregnet udgifter til ekstraordinær sandoprensning og tømning af sandfang.

Der budgetteres med en udgift til andre kommuner på 108.500 kr. for vedligeholdelse af grænsevandløb samt en indtægt på 27.200 kr. fra andre kommuner for vedligeholdelse af grænsevandløb. 00.52.80 Miljø, fælles formål Tilsyn og undersøgelser: Fremmede tjenesteydelser f.eks. badevandskontrol, samt indkøb af hjælpemidler i forbindelse med planlægning og tilrettelægning af miljøopgaver er budgetteret med 361.300 kr. Miljøvagtordning: Miljøvagten er et supplement til det øvrige kommunale redningsberedskab og bistår ved forureninger såsom udslip af gylle, ajle, ensilagesaft m.v., udslip af sprøjtegift eller andre kemikalier til vandløb, søer eller kloaksystemer, samt udslip af benzin, dieselolie mv. i forbindelse med trafikuheld. Der er i budgettet afsat 117.100 kr. Planlægning og undersøgelser: Til praktisk gennemførelse af mindre undersøgelser, herunder udgifter til entreprenørydelser, analyser, indkøb af undersøgelses- og analyseudstyr budgetteres med 228.600 kr. Der er ikke taget højde for udgifter til evt. større opgaver. GREENET tidligere Miljønetværk Syd: Medlemskontingent er budgetteret med 138.400 kr. Vejen, Varde, Billund, Esbjerg og Fanø Kommuner er i dag medlemmer af GRENET, som er en sammenslutning af private og offentlige virksomheder. Netværket er et frivilligt samarbejde mellem virksomheder og myndigheder om miljøforhold. Diverse udgifter og vedligeholdelse: Der kan afholdes udgifter til mindre miljøforanstaltninger, herunder mindre afværgeprojekter. Der er afsat 46.000 kr. i budgettet. Der afholdes endvidere udgifter til vedligeholdelse og leasing af en bil. Budgettet hertil udgør 107.700 kr. 00.52.81 Jordforurening Der budgetteres med udgifter og indtægter i forbindelse med forureningsuheld, hvor forurener kendes. Der er ligeledes afsat et budget til dækning af udgifter i forbindelse med oprydning efter forureningsuheld, hvor forureneren ikke kendes. Nettobudgettet udgør 47.500 kr. 00.52.85 Bærbare batterier Der er i budgettet afsat personaleudgifter på 127.500 kr. til indsamling og håndtering af bærbare batterier og akkumulatorer. 00.52.87 Miljøtilsyn virksomheder Der budgetteres med indtægter vedr. miljøtilsyn fra brugerbetalingspligtige virksomheder med 971.500 kr. og miljøgodkendelse med 215.600 kr. 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. Der budgetteres med udgifter til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse med 151.700 kr. 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse På Byrådsmødet den 12.3. 2013 blev handlingsplanen for rottebekæmpelsen i Vejen Kommune godkendt. Det blev i den forbindelse godkendt, at budgettet skulle tilføres en pulje på 200.000 kr. til at gennemføre tiltag til opnåelse af de beskrevne mål i handlingsplanen. Udgiftsbudgettet udgør i alt 822.200 kr.

Vejen Kommune opkræver et gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse og administrationsudgifter, der er forbundet med den lovpligtige rottebekæmpelse. Gebyret opkræves ved samtlige faste ejendomme i kommunen som en andel af ejendomsværdien. Gebyret opkræves med 0,028978 af ejendomsværdien, og indtægterne herfra er budgetteret med 812.900 kr. Øvrige skadedyr Vejen Kommune har indgået aftale med Kattenes Værn omkring varetagelsen af opgaven med indfangning og aflivning af herreløse katte. Borgeren foretager anmeldelsen til Teknik & Miljø, som er bindeleddet mellem borger og Kattenes Værn. Budgettet udgør 56.500 kr. 01.38 Affaldshåndtering Området omfatter: Affaldsplanlægning, regulativer og information Indsamling af dagrenovation ved private og erhverv Tømning af genbrugsspand ved private og kommunale institutioner og skoler Drift af genbrugspladser Drift af Deponiselskabet Bobøl Drift af Omlastestation Vejen Administration af ordninger for modtagelse af deponeringsegnet og brændbart affald fra virksomheder og private Det samlede udgiftsbudget udgør 46,89 mio. kr., og de samlede indtægter udgør 45,0 mio. kr. Affaldsområdet arbejder for at tilbyde affaldsordninger, der er optimeret og tilpasset borgernes og virksomhedernes behov under hensyn til samspil mellem service, miljø og økonomi. Der arbejdes med at informere og motivere borgere og virksomheder til at medvirke til affaldsminimering og korrekt affaldsbortskaffelse. Kommunen deltager i kampagner, herunder skraldiade. Her fanger man børnenes interesse for at genbruge og minimere affaldsmængderne. Private (borgere og grundejere) har pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger såsom dagrenovationsordningen og genbrugsordningerne. Erhverv (virksomheder og institutioner) har pligt til at benytte den kommunale dagrenovationsordning og kan tilmelde sig adgang til kommunens genbrugspladser på lige fod med borgerne. Fra 2011 skete der på landsplan en ensretning af gebyropkrævningerne for affaldshåndteringen, så der kom mere gennemsigtighed i gebyrerne. Dette betyder, at der bliver opkrævet et administrationsgebyr, samt et gebyr for hver ordning, der stilles til rådighed. Alle husstande bliver opkrævet et gebyr for dagrenovation, tømning af genbrugsspand og genbrugsplads. Alle virksomheder bliver opkrævet et gebyr for administration samt et gebyr for de ordninger virksomheden er meldt til (dagrenovation og/eller genbrugsplads). Økonomien på området fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet. Samtlige driftsudgifter og driftsindtægter tillagt afskrivninger af anlægsinvesteringer samt over- eller underskud fra tidligere år, danner sammen med antallet af bidragsydere grundlag for beregningen af taksterne på de enkelte indsamlings- og afleveringsordninger.

Dagrenovationsordning Dagrenovation indsamles hver 14. dag, eller én gang ugentligt, afhængig af den enkelte grundejers behov. Vejen Kommune råder over fem forskellige størrelser og typer af affaldsbeholdere, som borgeren kan vælge imellem. Størrelserne er 140 l, 190 l og 240 l spande samt 400 l og 600 l container. Der er indgået kontrakt med MiljøTeam A/S om indsamling og bortskaffelse af dagrenovation i Vejen Kommune. Kontrakten gælder til 30. april 2014. Kompostering Private husstande kan hos Vejen Kommune låne en kompostbeholder til hjemmekompostering. Genbrugsindsamling Alle private husstande i Vejen Kommune deltager i en obligatorisk ordning, hvor de får leveret opsamlingsmateriel (2-delt miljøspand) til indsamling af papir/pap og glas/plastic/dåser. Spanden tømmes ved samtlige husstande hver 4. uge. Der er kontrakt med Dansk Affald, som gælder til 30. april 2015. Genbrugspladser Private husstande kan aflevere de fleste typer affald, undtagen dagrenovation på kommunens fire genbrugspladser. Der kan være forskellige afleveringskrav på genbrugspladserne. Genbrugspladserne er beliggende i Brørup, Holsted (Bobøl), Rødding og Vejen. Af nedenstående tabel kan man se, hvor mange private husstande, der betaler gebyr til driften af kommunens genbrugspladser. Type Enheder Procent af gebyr Parcelhuse/stuehuse 13.893 100 % Rækkehuse 3.245 90 % Etageboliger 1.922 75 % Enkeltværelser 139 50 % Der er mandskab på genbrugspladserne i åbningstiderne, som kan hjælpe og vejlede brugerne til korrekt sortering af affaldet. En ny genbrugsplads ved Stenbro Alle, Brørup er under opførelse. Genbrugspladsen skal erstatte de nuværende genbrugspladser i Holsted og Brørup. Genbrugspladsen bliver opført i umiddelbar tilknytning til den nye materielgård. Ordninger for farligt affald Private kan aflevere farligt affald i små emballager på genbrugspladserne. Medicinrester og kanyler fra private borgere skal afleveres på apotekerne i Vejen Kommune. Vejen Kommune betaler for bortskaffelsen af affaldet. Virksomheder kan aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugspladsen. Denne mængde er fastsat i affaldsbekendtgørelsen. Der skal betales gebyr for benyttelse af ordningen. Der er i Vejen Kommune krav om, at det farlige affald kun må afleveres i småemballager med et indhold på max. 5 liter/kg. Dette skyldes, at reglerne om transport af farligt gods ikke umiddelbart kan overholdes, hvis der modtages større emballager. Derudover kan private og erhvervsdrivende aflevere større mængder farligt affald til Esbjerg Kommunes anlæg i Måde, som erstatter tidligere Esbjerg Modtagestation, med direkte afregning.

Jordfyldsplads, Ådalen 41, Vejen Modtager udelukkende ren jord. Øvrige ordninger og anlæg Deponiegnet affald Vejen Kommune er en del af det fælleskommunale 60 selskab Deponi Syd I/S, sammen med Billund, Esbjerg, Kolding, Haderslev og Vejle Kommuner. Deponi Syd I/S har deponier i Esbjerg og Grinsted. Administrationen af Deponi Syd I/S varetages på en driftsaftale indgået med TAS I/S (Trekantområdets Affalds Selskab). Brændbart affald Vejen Kommune har ikke eget forbrændingsanlæg. Det forbrændingsegnede affald herunder dagrenovationsaffald afleveres til omlastehal ved Koldingvej, Vejen. Affaldet bliver transporteret videre til et forbrændingsanlæg. Det forbrændingsegnede affald er i udbud. Forbrændingsegnet affald er blevet en handelsvare. Indtil videre aftager DONG affaldet. Fra budget 2014 er der budgetteret med driftsudgifter på 8.438.300 kr. og indtægter på 8.053.800 kr. Øvrige Affaldsfraktioner fra genbrugsindsamlingen omlastes i Bobøl, inden det fragtes til modtageanlæg. Vejen Kommune er indtrådt i Hvidbogssamarbejdet sammen med de øvrige kommuner i Affaldsregion Nords ejerkreds. Samarbejdet betyder, at alt genanvendeligt affald leveres til Affaldsregion Nord frem til 2015, med henblik på at skabe et bæredygtigt og effektivt selskab, som fremadrettet kan forestå en fokuseret og omkostningseffektiv håndtering af affaldet. Samarbejdet er indledt på forsøgsbasis og skal evalueres forud for en endelig beslutning om en fortsættelse. 02 Transport og infrastruktur Generelt Området omfatter drift og vedligehold af i alt 1.299 kilometer veje, hvoraf 217 kilometer er grusveje med tilhørende vejudstyr samt broer og bygværker. Desuden omfatter området administration af kollektiv trafik, vintertjenesten og drift af kommunale grønne områder. Målsætningen på området er at bevare og udvikle et velfungerende og trafiksikkert vejog stinet i Vejen Kommune samt at sikre en god og velfungerende kollektiv trafik. Vejen Kommune er en stor kommune geografisk og indbyggermæssigt en mellemstor kommune. Det giver udfordringer på infrastrukturen, da der er mange kilometer veje at drive. Det stiller store krav til, at driften af vejene sker hensigtsmæssigt og til planlægningen af arbejdet. Til sikring af dette anvendes vejforvaltningssystemet Vejmann samt Gartnerplanen til optimering og planlægning af opgaverne. Den kollektive trafik drives med primært skal kørsel, såsom skolekørsel. Den regionale kørsel ændres løbende og flere regionale ruter er overtaget af kommunerne. Der skal ske en nyplanlægning af hele strukturen.

02.22.01 Fælles formål Budgettet omfatter udgifter til: Lønninger Vogn og maskinpark (driftsmateriel) Mellemregningskonto for udførte driftsarbejder for interne afdelinger og institutioner m.v. Investeringer i maskiner og materiel. I Vej og Park bygger samarbejdsformen på principperne i den dialogbaserede organisationsmodel, hvor driftsenheden udover egentlige driftsopgaver også varetager myndighedsopgaver i nært samarbejde med den administrative enhed. Mandskabs- og maskintimer bliver faktureret til de respektive afdelinger, institutioner eller eksterne/private bestillere. 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser Vedligehold, rengøring, opvarmning, el og husleje på kommunens materialegårde: Koldingvej 30A, Vejen Nordre Industrivej 20, Rødding Nørregade 93, Holsted Industrivej Syd 4, Vejen samt vedligehold af oplagspladser i Andst, Bække og Gesten. Driftsbudgettet for materialegårdene udgør i alt 694.800 kr. Der er planlagt og godkendt ændringer i materialegårdsstrukturen. Opførelsen af ny materielgård i Brørup påbegyndes i foråret 2014. Oplagspladserne i Andst, Bække og Gesten er sat til salg. Materielgården Koldingvej 30A, Vejen, Industrivej Syd 4, Vejen og Nørregade 93, Holsted forventes afviklet og solgt i 2014, når den nye materielgård er færdig og klar til brug. På området budgetteres desuden med de forventede rationaliseringsgevinster som følge af ændringer i materialegårdsstrukturen. Disse besparelser vil blive konkret udmøntet i takt med, at den nye struktur er implementeret. Der budgetteres med en besparelse i 2014 på 895.800 kr. 02.28.11 Vejvedligeholdelse Budgettet omfatter udgifter til: Reparation af asfaltbelægninger Nye asfaltbelægninger Almen vejdrift renhold, græsklipning og tilsyn Vejafvanding, grøfter, rendestensriste og dæksler Reparation af fortove, stier og p-pladser Drift af grønne områder Drift af vejbelysning Drift af broer og tunneller Færdselsregulerende foranstaltninger og trafiksikkerhed vejskilte og/ -striber Det samlede budget udgør 58,55 mio. kr. Opgaverne udføres dels af Vej og Park og dels af eksterne entreprenører. Større driftsarbejder er udliciteret til eksterne entreprenører, herunder belægningsarbejder, gadefejning og oprensning af rendestensriste. Drift og vedligeholdelse af gadelys er udliciteret til 31. december 2017. På området er der enkelte længerevarende drifts- og funktionskontrakter fra amterne, som skal respekteres.

211020 Forstærkninger og almen vejdrift Det samlede budget til forstærkninger og almen vejdrift udgør 42,7 mio. kr. Heraf udgør budgettet til nye slidlag 22,0 mio. kr. Budgettet til mindre reparation af belægninger, bærelag, afvandingsarbejder, renhold og sideanlæg udgør 11,1 mio. kr. og til genmarkering 0,640 mio. kr. Til vedligeholdelse af grusveje er der afsat 1,9 mio. kr. i budget 2014 og overslagsårene. Det øvrige budget til almen vejdrift er renhold af vejarealer, tilsyn, reparation og vedligeholdelse af fortove, stier, p-pladser mv., rabatslåning samt gadefejning, tømning af rendestensbrønde og vejafvanding udgør i alt 7,0 mio. kr. 211030 Grønne områder Der er i budgettet afsat 6,6 mio. kr. til vedligeholdelse af rabatter, grøfter, skråninger, beplantning og vedligeholdelse af gartnerplan. Heraf udgør budgettet til hegnsklipning 701.100 kr. Ved budgetvedtagelsen er budgettet forhøjet med 150.000 kr. til gennemførelse og vedligeholdelse/drift af projekter med henblik på udsmykning af bymidter og indfaldsveje med beplantning, byinventar mv. 211050 Vejbelysning Der er indgået en 10-årig kontrakt med Tre-For Entreprise A/S om levering af lys på gader, veje og stier. Kontrakten udløber 31. december 2017. Nettobudgettet til vejbelysning udgør 6,8 mio. kr. Udover almindeligt eftersyn og vedligehold omfatter kontrakten renovering og sanering af belysningsanlæggene for 1 mio. kr. pr. år. Renovering/sanering har til formål dels at opnå energibesparelser, dels at udskifte forældede belysningsanlæg, som ikke opfylder stærkstrømsbekendtgørelsen. Slukningstidspunktet for vejbelysningen er ca. kl. 21.00. Flere steder styres der ligeledes med lyscensorer. Der budgetteres med en besparelse på 1.264.100 kr. som følge af ombygning af gadelys med energibesparende lyskilder. 211060 Broer, tunneller m.v. Området omfatter drift og vedligehold af ca. 240 broer og tunneller, og der er budgetteret med 543.900 kr. til vedligeholdelse som f.eks. reparation af autoværn og generaleftersyn. 211070 Færdselsregulerende foranstaltninger Budgettet omfatter bl.a. udgift til færdselstavler, trafiksikkerhedsplan, diverse kampagner mv. og udgør 1,92 mio. kr. 02.28.14 Vintertjeneste Budgettet omfatter udgifter til: Vintermateriel, sneplove og saltspredere Kontrakt med eksterne vognmænd Vinterpersonale, Vej og Park Beredskab, vagtordning og fælles vintercentral Drift og etablering af målestationer/varslingsstationer Uddannelse af eksterne vognmænd og personale fra Vej og Park Salt og øvrige forbrugsstoffer. Vintertjenesten gælder alle offentlige veje i kommunen.

Vintertjenesten udføres på grundlag af kommunens vinterregulativ, der er godkendt af Byrådet. Af hensyn til sikkerhed samt vejenes trafikale betydning er veje og pladser inddelt i 4 prioriteringsklasser. Prioriteringen er foretaget ud fra den trafikale betydning og den sikkerhedsmæssige risiko. Klasse A er de overordnede og betydningsfulde veje, som har førsteprioritet, her saltes der blandt andet præventivt. På de øvrige veje reduceres indsatsen i forhold til prioriteringen. Boligveje og mindre veje i det åbne land har lavest prioritet og vintervedligeholdes, sneryddes og glatførebekæmpes, når de øvrige veje er farbare. Vintertjenesten er på de fleste strækninger udliciteret. I dele af byområderne samt på stier etc. udføres det primært af Vej og park. Glatførebekæmpelsen sker under hensyntagen til miljø og sikkerhed, hvorfor saltforbrug til stadighed optimeres gennem erfaring og anvendelse af tidssvarende materiel og teknologi. Budgettet til vintervedligeholdelse udgør 10,2 mio. kr. Vinterbekæmpelsen er et selvstændigt budgetområde, hvor der årene imellem er overførselsadgang på såvel over- og underskud. Budgetområdet skal betragtes over en 4-årig periode, hvor budgettet skal balancere. 02.32.30 Fælles formål Budgettet omfatter lejeudgifter og løbende udgifter til læskure og venteværelser og er budgetteret med 207.300 kr. 02.32.31 Busdrift Budgettet omfatter udgifter til: Betaling til Sydtrafik Kørsel af lokalruter Administration Kørselsplanlægning etc. Vedligehold af holdepladser og ventefaciliteter Der er budgetteret med betaling til Sydtrafik med i alt 17,05 mio. kr. Trafikselskabets budget tager udgangspunkt i de nuværende køreplaner med en fordeling, hvor regionen betaler for regional kørsel og kommunerne betaler for kommunal kørsel. Den kollektive trafik i Vejen Kommune er i høj grad skolekørsel. Udgifter til handicapkørsel er budgetteret under Udvalget for social og ældre. Der budgetteres med 497.800 kr. til Landsbypedelordningen Hovborg/Lindknud. Byrådet har på møde den 5.2.2013 godkendt forlængelse af forsøgsordningen indtil den 30.6. 2015.