Regnskab 2004 Regnskab 2005 Regnskab 2006 Budget 2007 Beløb i. Beløb i. Beløb i. Beløb i. Udgifter Ordinære udgifter
|
|
- Ingvar Schmidt
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Afdelingen Buddinge Hovedgade økonomisk udvikling Sammenstilling af afdelingens resultatopgørelse i perioden samt budget for efterfølgende periode Regnskab 2004 Regnskab 2005 Regnskab 2006 Budget Kr. pr. m Kr. pr. m Kr. pr. m Kr. pr. m2 Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter Vandafgift Renovation Forsikringer Energiforbrug Administrationsbidrag Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af tidl. henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordn,) Tab ved lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser Samlede ordinære udgifter Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed incl. varme m.v Tab dækket af Gladsaxe Kommune Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud Korrektion vedr. tidligere år (4) (9) i alt Lejeindtægt ældreboliger Renter i alt Overskud/Underskud (-) (36) (84) (107) (249) - -
2 Afdelingen Buddinge Hovedgade afdelingens balance Balance pr Aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver 106 I alt Passiver til planlagt og periodisk vedligeholdelse 23 til istandsættelse ved fraflytning 5 28 Underskud -160 Langfristet gæld Kortfristet gæld 238 I alt 7.871
3 Afdelingen Buddinge Hovedgade PPV likviditetsbudget Sammenstilling af afdelingens likviditet vedrørende konto for henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Beregningsgrundlag PPV-planer fra 2005 GODKENDT PPV-PLAN Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Total Primo saldo Årets forbrug Overføres/merforbrug (-) (61) Årets henlæggelse Udgiftsførelse i regnskab Henlæggelse ultimo LEJE UÆNDRET Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Total Primo saldo Overføres/merforbrug (-) (66) Årets henlæggelse Ekstern finansiering Henlæggelse ultimo FORSLAG 1 TIL PPV-PLAN Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Total Primo saldo Overføres/merforbrug (-) (66) Årets henlæggelse Ekstern finansiering Henlæggelse ultimo FORSLAG 2 TIL PPV-PLAN Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Total Primo saldo Overføres/merforbrug (-) (66) Årets henlæggelse Ekstern finansiering Henlæggelse ultimo FORSLAG 3 TIL PPV-PLAN Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Total Primo saldo Overføres/merforbrug (-) (66) Årets henlæggelse Ekstern finansiering Henlæggelse ultimo Gennemsnitligt forbrug pr./år (PPV) i
4 Afdelingen Buddinge Hovedgade 111 forslag til udv. i lejebudg./likviditetsbudg. Eksempel på reguleret lejebudget for 2007, 2008, 2009 og 2012 og 2016 Lejebudget udregnet på baggrund af likviditetsbudget Eksempel 1 Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2012 Budget 2016 Vandafgift Renovation Forsikringer Energiforbrug Administrationsbidrag Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af tidl. henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordn,) Tab ved lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser Samlede ordinære udgifter Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed incl. varme m.v Tab dækket af Gladsaxe Kommune Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud i alt Lejeindtægt ældreboliger Renter Kommunalt driftsstøttelån i alt Balance / reserve til uforudsete udgifter Leje pr. m Samlet lån i perioden 745
5 Afdelingen Buddinge Hovedgade 111 forslag til udv. i lejebudg./likviditetsbudg. Eksempel på reguleret lejebudget for 2007, 2008, 2009 og 2012 og 2016 Lejebudget udregnet på baggrund af likviditetsbudget Eksempel 2 Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2012 Budget 2016 Vandafgift Renovation Forsikringer Energiforbrug Administrationsbidrag Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af tidl. henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordn,) Tab ved lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser Samlede ordinære udgifter Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed incl. varme m.v Tab dækket af Gladsaxe Kommune Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud i alt Lejeindtægt ældreboliger Renter Kommunalt driftsstøttelån i alt Balance / reserve til uforudsete udgifter Leje pr. m Samlet lån i perioden 610
6 Afdelingen Buddinge Hovedgade 111 forslag til udv. i lejebudg./likviditetsbudg. Eksempel på reguleret lejebudget for 2007, 2008, 2009 og 2012 og 2016 Lejebudget udregnet på baggrund af likviditetsbudget Eksempel 3 Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2012 Budget 2016 Vandafgift Renovation Forsikringer Energiforbrug Administrationsbidrag Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af tidl. henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordn,) Tab ved lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser Samlede ordinære udgifter Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed incl. varme m.v Tab dækket af Gladsaxe Kommune Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud i alt Lejeindtægt ældreboliger Renter Kommunalt driftsstøttelån i alt Balance / reserve til uforudsete udgifter Leje pr. m Samlet lån i perioden 590
7 Afdelingen Buddinge Hovedgade reguleret lejebudget ifølge eksempel 3 Eksempel på reguleret lejebudget for 2007, 2016 og efterfølgende år inkl. tilbagebetaling af lån med 10, 20 og 30-årig afdragsperiode Budget Kr. pr. m2 Budget Kr. pr. m2 Budget m/ 10 årigt lån 1000 Kr. pr. m2 Budget m/ 20 årigt Budget m/ 30 årigt lån lån 1000 Kr. pr. m Kr. pr. m2 Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter Vandafgift Renovation Forsikringer Energiforbrug Administrationsbidrag Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af tidl. henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordn,) Tab ved lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser Samlede ordinære udgifter Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed incl. varme m.v Tab dækket af Gladsaxe Kommune Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud i alt Lejeindtægt ældreboliger Renter Kommunalt driftsstøttelån i alt Reserve - uforudsete udgifter Leje pr. m
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 10 KLØVERGÅRDEN
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 412.355. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 252.260. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2011/12 2011/12
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereRESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note
1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereRESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note
1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 63.103. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereRESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note
1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 106.632. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereSØFRYD. Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november John Olsen,
Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november 2016 Velkommen til afdelingsmøde 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2012-31. juli 2013 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 676.701 677.782
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørreport Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 50.645 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Stenaldervej Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 113.933 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereDe almene plejeboliger på Nexøhuset
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 644.211 665.000 652.117 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene ældreboliger på Svaneke / Aarsdale
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2011 2011 2010 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter 1.009.420 1.008.000 998.333 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 30.054 28.600
Læs mereResultatopgørelse for perioden
Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 4 Langengevej 1-19 Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE UDGIFTER 2013/2014
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Vestergade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 108.864 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereBudget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Boligforeningen VIBO Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen I+II Skæringsdato: 01-01-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Læs mereDe almene ældreboliger Aabo
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Eksisterende 44 lejligheder 2.232.251 2.257.034 2.224.333 Nybyggede 10 lejligheder
Læs mereAabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013
Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Kirsebærhaven Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 187.485 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereBoligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune
1 REGNSKAB FOR 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbygård Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 141.479 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereBoligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune
1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Fredensgade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 151.592 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereResultatopgørelse for perioden
Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 14 Vejlbygade/Vikærsvej Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2015
Læs mereDe almene plejeboliger på Nexøhuset
Regnskab for afdeling 106 Regnskabsperiode 01.09.2011-31.12.2011 Resultatopgørelse Resultat Budget 2011 2011 4 måneder 4 måneder Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 34.588 213.317
Læs mereRevideret budget 2009
FSBbolig Revideret budget 2009 Ibrugtagningsår: 1/9-2006, 1/7-2008 Skæringsdato for varmeregnskab: I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 70 70 4.777,2 70 70 4.777,2 Gennemsnitsleje
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørre Alle Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 35.790 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereBILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350
Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation
Læs mereDe almene plejeboliger på Snorrebakken
Ordinære udgifter speriode 01.01.2013-31.12.2013 Resultat Budget Resultat 2013 2013 2012 (5 mdr) 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.849.399 2.731.247 385.452 Offentlige og andre faste udgifter
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 410.380 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereBoligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune
1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00800 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab
Læs mereNØRREMØLLECENTRET, DE 17 BOLIGER
NØRREMØLLECENTRET, DE 17 BOLIGER Regnskab for 2017 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Christiansbjerg Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 88.575 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 377.501 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereBoligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 64 Bornholms Regionskommune
1 REGNSKAB FOR 2017 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 64 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 06401 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab
Læs mereDe almene plejeboliger på Stenbanen
Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.127.613 1.150.000 1.120.212 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene plejeboliger på Stenbanen
Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.120.212 1.148.265 849.638 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereBudget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Boligforeningen VIBO Afdeling 127 - Runddelen I+II Skæringsdato: 01-01-1983 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Læs mereDe almene plejeboliger på Nylars Plejecenter
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 915.434 930.000 893.292 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereI afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 18,00 18, ,00. I alt 18,00 18, ,00
Budget 2017 Ibrugtagningsår: 2002 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 18,00 18,00 1.672,00 I alt 18,00 18,00 1.672,00 Gennemsnitsleje for
Læs mereDe almene plejeboliger på Stenbanen
Regnskab for afdeling 105 Regnskabsperiode 01.01.2011-31.12.2011 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2011 2011 2010 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 571.960 760.000
Læs mereDe almene ældreboliger Aabo
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Eksisterende 44 lejligheder 2.213.193 2.233.700 2.200.191 Nybyggede 10 lejligheder
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbyparken Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 62.451 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereDe almene plejeboliger på Nylars Plejecenter
Regnskabsperiode 01.01.2017-31.12.2017 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 962.430 972.000 915.434 Offentlige og andre
Læs mereBudget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Boligforeningen VIBO Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Skæringsdato: 01-07-1987 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 538.833 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereBudget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Boligforeningen VIBO Afdeling 121 - Afdeling - Charlotteager I Skæringsdato: 01-11-1979 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Læs mereDe almene plejeboliger på Kommandanthøjen Resultatopgørelse
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.141.719 1.160.000 1.136.140 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene plejeboliger på Kommandanthøjen Resultatopgørelse
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.136.140 1.235.000 1.045.658 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene plejeboliger på Snorrebakken
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 5.911.268 5.986.000 5.883.009 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereBudget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Boligforeningen VIBO Afdeling 135 - Afdeling - Charlotteager II Skæringsdato: 01-06-1981 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Læs mereBudget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Boligforeningen VIBO Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen I+II Skæringsdato: 01-01-1983 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Læs mereResultatopgørelse for perioden
Arbejdernes Andels Boligforening Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015-31.12.2015 Udgifter Budget Budget Konto Note Specifikation 2015 2016 (1.000 kr.) ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER
Læs mereARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget
Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende
Læs mereBoligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 6 Bornholms Regionskommune
1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 6 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00600 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab
Læs mereDe almene plejeboliger på Snorrebakken
Regnskab Regnskabsperiode 01.08.2014-31.12.2014 Resultat Resultat 2014 2013 60-120 boliger 60 boliger Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 4.146.903 2.849.399 Offentlige og andre
Læs mereBudget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Boligforeningen VIBO Afdeling 127 - Runddelen I+II Skæringsdato: 01-01-1982 Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Læs mereBoligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 22 Bornholms Regionskommune
1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 22 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 02200 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab
Læs mereDe almene plejeboliger på Nexøhuset
Regnskab for afdeling 106 Resultatopgørelse Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 652.117 659.060
Læs mereSom tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde
Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev 14. marts 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00. Mødet vil blive afholdt på Borgerhuset,
Læs mereDe almene ældreboliger Aabo
Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Eksisterende 44 lejligheder 2.200.191 2.219.175
Læs mereBudget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Boligforeningen VIBO Afdeling 106-106 Skæringsdato: 01-12-1977 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 15.296 190 Almene
Læs mereDe almene plejeboliger på Slottet
Regnskabsperiode 01.01.2012-31.12.2012 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2012 2012 2011 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter 1.681.584 1.684.000 1.667.368 Offentlige og andre faste udgifter
Læs mereBILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 9 Grindstedvej 1-43
Afdeling 9 Grindstedvej 1-43 Regnskab for året 1. januar 2013-31. december 2013 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune
Læs mereRegnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne
Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn
Læs mereBoligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 16 Bornholms Regionskommune
1 REGNSKAB FOR 2018 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 16 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01601 og 01602 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms
Læs mere