FORSLAG OM EN NY ORGANISERING AF UNGDOMSSKOLEN I ODENSE
Baggrund: Stor økonomisk udfordring i BUF. I 2017 pt ca. 70 mio. kr. Klubområdet indgår allerede i Strukturtjek. Fra mange lokale til få regionale enheder. SFO for 4. klasser. Politisk beslutning om en analyse af det øvrige ungdomsskoleområdet med forventning om en økonomisk konsekvens Omorganisering i BUF UNGDOMSSKOLEANALYSE 2016
NY BØRNE- OG UNGEFORVALTNING Byråd/udvalg/rådmand Adm. direktør Tværgående opgaver Formaliserede netværk mv Staben Politik & Strategi - Økonomi og Styring Dagtilbud Fagsekretariat Skole Fagsekretariat Sundhed og forebyggelse Familie & Velfærd Fagsekretariat UNGDOMSSKOLEANALYSE 2016
Konsekvenser af én ungdomsskole i Odense: Ses i sammenhæng med ny organisering på klubområdet Effektivisering + omlægning, men også - reduktion af aktivitetsniveauet - reduceret omstillingsmulighed ift. unges behov og kommunale opgaver - vanskeligere tæt og systematisk ledelse ift. aktiviteter spredt på tid og sted - fokus på udfordring af indsats over for udsatte unge Ny radikalt anderledes organisering af ungdomsskolen - tilrettelæggelse, så der fortsat er mulighed for et stærkt lokalt samarbejde om fritidsundervisning, det nye klubtilbud og fritidsvejledning med skoler, foreninger, frivillige, ungdomsuddannelser mfl. Med hensyn til fremtidens udfordringer kan én ungdomsskole være en mere robust konstruktion. - mulighed for fortsat at bidrage konstruktivt til løsning af opgaver på børn- og ungefeltet. UNGDOMSSKOLEANALYSE 2016
Børn og Ungeforvaltningen, Skoleafdelingen Bestyrelsen Udviklings og projektafsnit Udvikling, dokumentation, ungdomsuddannelser, kommunikation, internationalt, Plan T, naturområdet, Jernalderlandsbyen, tværgående indsatser etc. Administration Personale, arbejdsmiljø, hold, elever, it, økonomi etc. Ungdomsskoleleder Fritid og læring, Syd Fritidsundervisning Det nye klub-tilbud Skolesamarbejde Lokalområder Fritidsvejledning Foreninger SSP/forebyggelse Lokale projekter Rastepladsen Stationen Blangstedgård Fritid og læring, Nord Fritidsundervisning Fritidsbutikken Det nye klub-tilbud Skolesamarbejde Lokalområder Fritidsvejledning Foreninger SSP/forebyggelse Lokale projekter Laden Østre Undergrunden Fritid og læring, Vest Fritidsundervisning Det nye klubtilbud Skolesamarbejde Lokalområder Fritidsvejledning Foreninger SSP/forebyggelse Lokale projekter Pusterummet Spillestedet Atelier Kant Unge i City Ungdomshuset Street House Havnekulturfestival Kultur for de ældste Byens vækst 10. klasse Camp 10 Blangstedgård 10. Bellinge 20/20 tilbud Camp U Job 10 Huset EUD 10 Enkeltfag Særlige læringstilbud Hollufgårdsskolen Hinderuplundskolen Odinskolen Skibhusskolen Lumbyvej Humlepigerne Dagskolen Risingprojektet 10+ Danskundervisning for 18-25 Syriske flygtninge Aktiveringsprojekter
ØKONOMI, KLUBFORSLAGET Bemærkning Budget 2016 35,0 mio (+ ca 2,7 mio i kontingentindtægter, som også vil bortfalde) Effektanalyse Effektiv brug af ungdomsskoler - 1,5 Strukturtjek - 6,0 Fx Bygnings- og aktivitetsomkostninger, ledelse og medarbejdere Omprioritering til ungdomsskolerammen Omprioritering til SFO (for 4. klasserne) - 2,5 Styrket indsats i forhold til samarbejde med folkeskolerne - 3,0 Kan f.eks. være centralisering af prøveadministration og af enkeltområder i fritidsundervisningen, styrket brug af ITredskaber samt en forenkling af administrative arbejdsgange Budget 2017 22,0 mio Gennemslag i 2017 er afhængig af beslutningstidspunktet.
ØKONOMI, UNGDOMSSKOLEFORSLAGET Område Ledelse og administration Anslået 2017 2018 og fremad Bemærkning -1,5-3,0 Reduktion og effektivisering af ledelse og administration. Dagundervisning - 1,0-1,5 Sammenlægning og effektivisering af de særlige læringstilbud (+reduktion i normering). Rationalisering - 0,5-1,0 Kan f.eks. være centralisering af prøveadministration og af enkeltområder i fritidsundervisningen, styrket brug af IT-redskaber samt en forenkling af administrative arbejdsgange. I alt - 3,0 mio - 5,5 mio
De næste skridt Mandag 9/5: Skriftlig kort information til medarbejderne på de tre ungdomsskoler Tirsdag 10/5: Udvalgsmøde Orienteringsmail til de tre ungdomsskolebestyrelser Onsdag 11/5: Personalemøder på de tre ungdomsskoler Maj: Bestyrelsesmøde på de tre ungdomsskoler Tirsdag 7/6: Udvalgsmøde; endeligt budgetforslag herefter høringsproces - Lokale MED-udvalg - Ungdomsskolebestyrelser Politisk beslutning i forbindelse med Budget 2017 i sept/okt. Implementeringsproces fra okt. I 1. halvår 2017 gradvis indfasning, hvor det giver mening og for at opnå det økonomiske besparelsesprovenu i 2017. Endelig og fuld ikrafttræden 1/8 2017. UNGDOMSSKOLEANALYSE 2016
HVAD NU Høringsproces Lokale drøftelser Overordnet tids- og procesplan følger inden sommerferien. Styregruppe er Nikolaj Juul Jørgensen, Pia Starostka, Erik Ravn, Erik Rasmussen og Carsten Djursaa
SPØRGSMÅL, KOMMENTARER, FORSLAG ELLER OPMÆRKSOMHEDER ETC.