Folkekirkens Regnskab for CVR-nr. 2124698 i Aalborg Stift 1. januar - 31. december 213 Balance pr. 31. december 213
INFOTJENESTEN Aalborg den 4. marts 214 / Regnskabet viser et efter hensaettelse til af kommunikationsplanen i 214-15. De faste svarer stort set til budgettet. Tv-produktionen er teknisk assistance og det ikke vaeret at udstyr i det forventede Aktiviteterne omkring Danske Kirkedage 213 blev meget omfattende. Ud over den budgetterede anvendelse af kr. 35. blev hensaettelsen ps i alt kr. 85. udnyttet. Desuden vi kr. 24. fra TV2 Nord og MidtVest for blev der udarbejdet en kommunikationsplan for 214-215. Arbejdet blev i regi baseret ps en bevilling fra ps kr. 2.. Besparelser i forhold til budgettet - specielt p5 tv-produktion og VJ-projektet har givet for at hensaette kr. 15. til i at de aktiviteter, der af kommunikationsplanen. Vi har netop at vi ikke - som forventet - har en ny sendetilladelse. ps Nord er derfor pr. 1. marts 214. Produktionen af Vorherre Bevares forventes opretholdt med henblik ps udsendelse pa TV2. som helhed taget op til revision. Der er i biskoppen, og Informationstjenesten blevet udarbejdet en kommunikationsplan for 214-215. Informationstjenesten ansvar for at har bevilget kr. 3. til i 214. Aalborg den 4. marts 214 INFOTJENESTEN - AALBORG STIFT - - 92 AALBORG SV 1/1
Den revisors pategning pa arsregnskabet Til ledelsen i Folkekirkens Informationstjeneste i Aalborg Vi har revideret arsregnskabet for Folkekirkens Informationstjeneste i Aalborg Stift for regnskabsaret 1. januar - 31. december 213. Arsregnskabet omfatter driftsregnskab for 213 og status pr. 31. december 213 budgettal og til regnskab 213). Ledelsens ansvar for arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset denne skyldes besvigelser Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udrevisionen i overensstemmelse med standarder om revision og yderligere krav ge dansk revisorlovgivning. Dette at vi overholder etiske krav samt planlaegger og revisionen for at opna grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation. En revision omfatter af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmaessige er rimelige, samt en vurdering af den samlede praesentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar - 31. december 213 i overensstemmelse med god regnskabspraksis. Aalborg, den 4. marts 214 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Driftsregnskab for 213 Resultat Budget Bidrag fra medlemsprovstier 1.36.491 1.37.5 vrige tilskud 3. Renter 18.91 15. Udgifter til ledelse og medarbejdere 1.325.41 1.352.5 - mediekonsulenter 493.61 465. Pensionsbidrag - mediekonsulenter 36.539 4. Diaeter til ledelse 5.782 1. Forskydning til feriepengeforpligtelse 1.872 8. 63.51 5. fra Aalborg Stift -15. til kasserer - feriepenge 3.3 AES, AER 4.42 2. ATP 3.722 4. vrige faste omkostninger 624.737 61. og af 49.95 3.448 5. Telefonudgifter - Mediekonsulenter -3.125 25. Kontorartikler 15.931 12. Revision 5.375 1. og efteruddannelse 32.629 3. Tilskud fra Aalborg Stift til diplomkursus i Annoncer og reklamer 3.749 Aviser-abonnementer - Mediekonsulenter 1.165 15. Diverse personaleudgifter 2. 2. Rejse- og 19.578 1. Diverse drifts- og administrationsomkostninger 8.467 1. 133.121 17. Disponibelt til produktion 567.542 572.5
Budget X I X T I 2 141 27 1 / 2 332 5. Gebyr for sendetid J 53.625 55. 5 11 25. 1 42 262 24 o A Indtcegter fra o X Tilskud fra Kulturministeriet (Mediesekretariatet) 55.22 4. - heraf forpligtelse til tilbagebetaling vrige indtaegter 65.22 I X I * / OP - konsulenter 4.163 o.1 J Andre 397 25. 1 Kirkedage 213 A. 154.877 6. 87 5 til 5 521 436 o X A A > X I Tilskud og forbrug af hensaettelser 19. 35. Stiftstilskud til 2. 39. 212 436 5 HP T on OP 1 2 o 1 og udstyr 24.119 Andre 37.318 63.438 4. Indtcegter 63 438 4 11 V.T 73.5 8. og - konsulenter 2 Andre omkostninger 54.241 127.741 1. Indtcegter 4 4 87.741 16. Samlet - overskud 6.78 7.5
Aktiver Status pr. 31/12-213 213 212 Checkkonto hos Dronninlgund Sparekasse 1.739 613 659 Checkkonto hos Spar Nord 22.149 165.442 Tilgodehavende hos Kirkeministeriet Tilgodehavende Aktiver - i alt 881.461 663.77 Passiver Skyldige omkostninger 188.16 43.36 Mediesekretariatet 5. 5. for Skyldig A-skat og AM-bidrag Henlaeggelse til Kommunikationsplan 15. 85. Afsat feriepenge-forpligtelse 67.443 66.116 i alt 455.459 Egenkapital Egenkapital 419.294 419.294 driftsregnskabet 6.78 Egenkapital ultimo 426.2 Passiver - i alt 881.461 663.77
Bilag til regnskab 213: i Aalborg Folkekirkelige TV og aktiviteter Samlet TV Budget 213 Samlet TV vrige Indtaegter vrige tilskud Renter fra medlemsprovstier 1.36.491 18.91 71. 596.491 18.91 1.37.5 3. 15. 891. 416.5 Indtaegter i alt 1.325.41 71. 615.41 1.352.5 891. 461.5 3. 15. Ledelse og medarbejdere - mediekonsulenter 493.61 382.15 465. 36. 15. Pensionsbidrag - mediekonsulenter 36.539 27.44 9.135 4. 3. 1. Diaeter til ledelse 5.782 4.626 1.156 1. 8. 2. Forskydning til feriepengeforpligtelse 1.872 2.34-468 8. 1. -2. 48.51 29.16 19.44 5. 3. 2. til kasserer - feriepenge 3.3 22.481 7.819 23. 8. AES, AER 4.42 3.31 1.1 2. 1.5 5 ATP 3.722 2.792 4. 3. 1. Udgifter - ledelse og medarbejdere - i alt 624.737 474.2 15.538 61. 465.5 144.5 vrige faste omkostninger Husleje, og af 49.95 41.98 8.87 42. 9. 3.448 5.172-1.724 5. 7.5-2.5 Telefonudgifter - Mediekonsulenter -3.125-1.875-1.25 25. 15. 1. Kontorartikler 15.931 5.31 1.62 12. 4. 8. Revision 5.375 1.344 1. 7.5 2.5 Kursus og efteruddannelse 17.629 5.876 3. 2. 1. og reklame 3.749 3.749 1. -1. Avis-abonnementer - Mediekonsulenter 1.165 6.777 3.388 15. 1. 5. Diverse personaleudgifter 2. 1. 1. 2. 1. 1. og 19.578 7.831 1. 6. 4. Diverse drifts- og administrationsomkostninger 8.467 6.35 2.117 1. 7.5 2.5 vrige udgifter - i alt 133.121 95.112 38.1 17. 13.5 39.5 567.5421 572.5 295.
Resultat 213 Budget 213 Samlet TV vrige Samlet TV vrige Produktion af TV Produktionsomkostninger 2.141 2.141 27. 3. -3. Copyright afgifter 2.332 2.332 5. 5. Gebyr for sendetid 53.625 53.625 55. 55. og udstyr 5.11 5.11 25. 25. vrige produktionsomkostninger 1.42 1.42 1. -1. udgifter - Produktion 262.24 262.24 355. 395. -4. Tilskud fra 1. 1. Tilskud fra Kulturministeriet (Mediesekretariatet) 55.22 55.22 4. 4. Samlede indtcegter - Produktion 65.22 65.22 4. 4. Produktion alt 197.218 197.218 o 315. 355. -4. Udviklingsprojekter og - konsulenter 4.163 4.163 Andre omkostninger 162.397 162.397 25. 25. Kirkedage 154.877 154.877 6. 6. Konsulentydelser 87.5 87.5 til Samlede udgifter - 521.436 521.436 85. 85. Tilskud 19. 19. 35. 35. Stiftstilskud til 2. 2. Samlede indtcegter - 39. 39. 35. 35. Udviklingsprojekter 212.436 5. o 5.
Resultat 213 Budget 213 Samlet TV Ovrige Samlet TV Ovrige Pressearbejde og og udstyr Andre omkostninger 2. 24.119 37.318 2. 24.119 37.318 4. Samlede udgifter - Pressearbejde 63.438 63.438 4. 4. Samlede indtcegter - Pressearbejde Pressearbejde 63.438 o 63.438 4. 4. Teenage VJ Lon og korsel - konsulenter Indkob og udstyr Andre omkostninger 73.5 54.241 73.5 54.241 8. 2. 1. 8. 2. 1. Samlede udgifter - Teenage VJ 127.741 127.741 2. 2. Samlede indtcegter - Teenage VJ 4. 4.\ 4. o 4. Teenage VJ 87.741 o 16. o 16. Samlet resultat Pressearbejde og Teenage VJ Udviklingsprojekter, 56.834 197.218 363.615 565. 355. 21. SAMLET DRIFTSRESULTAT 6.78-56.53 63.238 7.5-6. 67.5 Note: Fordelingen mellem TV og ovrige omkostninger er sket ud fra et skon over det det faktiske forbrug.