Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd Onsdag den 24. april kl. 19.30 i Multisalen, Midtpunktet, Bondehaven 1, 8541 Skødstrup
Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forretningsudvalgets beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, herunder også regnskab for 8541 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fremlæggelse af budgetforslag 6. Fastlæggelse af kontingent 7. Valg til forretningsudvalg (FU), revisorer og suppleanter. 8. Eventuelt
Forretningsudvalgets beretning Ved formand Steen Hermansen Behov for udvidelser til vores lokalsamfund Aktuelle lokalplaner Ny detailbutik i Skødstrup Fodboldbaner ved Midtpunktet Trafik & Veje Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad Indflydelse og samarbejde Handlingsplan
Behov for udvidelser til vores lokalsamfund
Kommunes skøn
Kommunes boligprognose
Afklaring for udvidelse Dialog med Børn & Unge om prognoser. Skoleudvidelse med lokaler til erstatning af klub og ungdomsskole Sokkehuset. Dialog med Sundhed & Omsorg for afklaring af kommunes interesser for etablering af flere ældre-og plejeboliger som blev lovet af rådmand Dorthe Laustsen.
Aktuelle lokalplaner Lokalplan 908 139 villagrunde Lokalplan 915 Erhvervsområde Lokalplan 919 Butiks og boligformål
Ny detailbutik i Skødstrup Lokalplan 919
Fodboldbaner ved Midtpunktet
Trafik & Veje Færdiggørelse af Grenåvej i Løgten etape 2. Bom for fodgængere på Hjelmagervej. Skolevejsanalyse. Indstilling med fokus på sikre veje for de bløde trafikanter.
Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad Ønske, at vi kan iværksætte kulturelle begivenheder i vores lokalområde.
Indflydelse og samarbejde Gode kontakter i Aarhus Kommune Netværk og dialog. Deltagelse i mange møder og seminarer Ressourcekrævende. Deltaget i Organisering af Aarhus Kommune med borgerinddragelse på Hotel Helnan Marselis den 2. 3. marts.
Handlingsplan for Skødstrup Fællesråd Forord Skødstrup Fællesråd. Forretningsudvalg. Arbejdsgrupper. Kommunikation med Aarhus Kommune. Byudvikling Vækst prognoser. Antal borgere aldersopdelt. Byggegrunde. Børn & Unge området Institutioner og dagplejetilbud for 0 6 år. Skolen. Skolefritidsordningen -SSF for 0. 4. klasse. Fritids-og ungdomsskolevirksomhed for aldersgruppen 5. klasse til og med 17 år. Fritidstilbud (SSF Ung Fredag). Tilbud og muligheder for unge 18 25 år i 8541.
Handlingsplan for Skødstrup Fællesråd Ældre området Plejeboliger. Ældreboliger. Aktivitetstilbud. Sport & Fritid Midtpunktet som centralt idræts og kulturcenter. 3 nye boldbaner ved Midtpunktet (SSF Fodbold også gerne Kunstgræs bane). Udendørs fritids faciliteter. Kultur Bibliotek. Teater. Musik. Aarhus Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Erhverv Handelsliv med detail butikker. Erhvervsliv (lokale arbejdspladser). Erhvervsbyggegrund.
Handlingsplan for Skødstrup Fællesråd Trafik & Veje Sikre skoleveje (prioriteret indstilling til Trafik & Veje hos Aarhus Kommune). Renovering (udestående med færdiggørelse af Grenåvej + bom ved Hjelmagervej). Udbygning af stier. Rekreative områder og parker. Kommunikation Bladet 8541 Hjemmesiden www.skodstrup.dk
Forelæggelse af revideret regnskab Skødstrup Fællesråd Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2012 Budget 2013 Omsætning Kontingenter 16.400 17.200 18.000 18.000 Kommunalt tilskud 20.000 20.000 20.000 20.000 Tilskud til bladet 8541-15.000-15.000-15.000-15.000 Sum 21.400 22.200 23.000 23.000 Udgifter Politisk møde 0 0 0 8.000 Driftsinventar 0 0 0 1.000 øvrige aktiviteter 3.385 1.409 9.000 2.000 Kontorhold 179 0 1.000 1.000 Avisabonnement 3.892 3.996 4.000 0 Porto 442 60 1.000 1.000 Møder m.v. 1.141 2.920 3.000 3.000 Repræsentantskabsmøder 2.196 2.003 2.500 4.500 Repræsentationm 815 1.000 1.000 1.000 Sum 12.050 11.388 21.500 21.500 Overskud 9.350 10.812 1.500 1.500
Forelæggelse af revideret regnskab Skødstrup Fællesråd Aktiver Passiver Nordea 46.456 Skyldige omkostninger 0 Danske Bank A/S 2.997 Saldo primo 38.641 Kassebeholdning 0 Årets resultat 10.812 Aktiver i alt 49.453 Passiver i alt 49.453
Regnskab for 8541 Resultatopgørelse Realiseret Realiseret Budget Budget 2012 2011 2012 2013 Indtægter: Annonceomsætning 241.564 215.934 225.000 240.000 Omsætning web-site 5.100 5.100 8.000 5.000 Tilskud fra Fællesrådet 15.000 15.000 15.000 15.000 Omdeling af kirkebladet - - - 12.000 INDTÆGTER I ALT 261.664 236.034 248.000 272.000 Trykning og distribution -214.840-204.015-210.000-230.000 BRUTTOFORTJENESTE 46.824 32.019 38.000 42.000
Regnskab for 8541 Omkostninger: Realiseret Realiseret Budget Budget 2012 2011 2012 2013 EDB - driftsudgifter 0 759 4.000 0 Website, drift 7.985 7.835 8.000 8.000 Kontorhold 2.418 0 2.000 3.000 Køb af EDB 10.908 9.941 6.000 10.000 do., hensat sidste år -7.000-10.000 0 0 do., hensat til næste år 7.000 7.000 0 0 Telefon og EDB-opkobling 6.000 6.000 6.000 6.000 Porto og gebyrer 2.230 2.782 3.000 2.000 Møder m.v. 1.434 1.649 2.000 3.000 Renter mv. -893-174 1.000 0 Tab på debitorer 4.104 8.526 5.000 5.000 OMKOSTNINGER I ALT 34.186 34.319 37.000 37.000 RESULTAT 12.638-2.300 1.000 5.000
Regnskab for 8541 BALANCE AKTIVER: 31-12-12 31-12-11 Tilgodehavender fra salg 26.392 36.952 Tilgodehavende moms 15.177 17.667 Bankindestående 41.278 24.740 AKTIVER i alt 82.847 79.360 PASSIVER Egenkapital: Saldo primo 41.397 43.697 Årets resultat 12.638-2.300 Egenkapital i alt 54.035 41.397
Regnskab for 8541 Gæld: 31-12-12 31-12-11 Skyldige beløb 21.812 30.963 Hensættelser (edb) 7.000 7.000 Gæld i alt 28.812 37.963 PASSIVER i alt 82.847 79.360
Behandling af indkomne forslag 5 Repræsentantskabsmøder med ændring af måned marts til april i afsnittet: Repræsentantskabsmøder afholdes ordinært to gange om året, hvoraf det ene skal være i april måned og det andet i løbet af efteråret..
Fastlæggelse af kontingent Uændret kontingent på kr. 400,- pr år.
Valg til forretningsudvalg (FU), revisorer og suppleanter På valg til forretningsudvalget er Jes Retbøll, Hans-Georg Christensen og Jens Garsteen: Jes Retbøll og Jens Garsteen ønsker genvalg. Hans-Georg Christensen ønsker ikke genvalg.
Eventuelt