Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Relaterede dokumenter
Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Baggrund D. 6. december 2016 blev ØU senest forelagt den kvartalsvise status for de tre såkaldte gates for store aktuelle systemimplementeringer:

ØU handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer. - Status og revideret handlingsplan

Bilag 4: Status på større igangværende systemimplementeringer

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

Økonomiforvaltningen er enig i revisionens observationer vedrørende applikationskontroller.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Målbillede for det administrative område i Københavns Kommune

Bilag 3: Status på konkrete implementeringsaktiviteter -Møde i Økonomiudvalget 12. april 2016 Indhold 1. Forbedringer i de digitale

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Varige ændringer Service Samlet varig ændring

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

I vedlagte notat gennemgås hovedlinjerne i beretningerne og den videre proces.

Orientering til Økonomiudvalget - Proces for revisionsrapportering

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr

Intern Revision. Københavns Kommune. Revisionsbetænkning for Møde i Økonomiudvalget, den 29. oktober Kurt Wagner

KMD påtager sig det fulde ansvar og redegør i bilag 1 for den konkrete status og løsningshorisont for konverteringsfejlene.

Revisionsrapport Revision af vederlag for 2017

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

3.1. Nye bemærkninger 2018

Koncernservice kommenterer herunder udelukkende på forhold, som Koncernservice har ansvaret for.

Ramme og overordnet formål Københavns Kommune har igennem en årrække arbejdet med at forbedre sagsbehandlingen.

Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018

Revisionen havde en række anbefalinger og Økonomiforvaltningen udarbejdede på den baggrund en handlerplan. Status på handleplanen er vedlagt.

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I

Intern Revision. Københavns Kommune

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 17. april 2019 fremsendt ovennævnte decisionsskrivelse.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Revisionsrapport Revision af vederlag for 2018

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Lokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning

Sagsnr Dokumentnr Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken

Intern Revision. Københavns Kommune. 1. november Medlem af Deloitte Touche TohmatsuLimited

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet. Dokumentnr.

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

1. august Sagsnr Notat om tillidsdagsordenen og arbejdsfællesskaber. Dokumentnr

Omstilling og effektivisering

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):

Projektaftale. Sagsnr P P20 Godkendt dato Dato Januar 2018 Revideret dato Sagsbehandler Lotte R. Fredberg

Baggrund Økonomiudvalget havde på mødet den 8. december 2015 følgende konkrete spørgsmål:

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik

Bilag 2 - Forvaltningernes handlingsplaner. Sagsnr Koncernservice (KS) Dokumentnr

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI

ØKONOMIUDVALGET REFERAT. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal. 6. Frisættelse af institutioner ( ) 1

1000 kr p/l Styringsområde

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering

Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at kvalificere og indfri EY s identificerede effektiviseringspotentialer på administrations- og myndighedsområder

Bilag 2 - UDKAST - Cover

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Notat om revisionsberetning nr. 38 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2016

ATP s digitaliseringsstrategi

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Orientering om tiltag på løn- og personaleområdet i Koncernservice

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

Sammenfatning af udført løbende revision for Økonomiforvaltningen for 2014

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth

Forslag til modeller for Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget

Kommissorium. Sammenhængende borgerforløb i BUF. Ungeforvaltningen

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse)

1. Administrative konsulentydelser og strategisk rådgivning

Bilag 1 Forvaltningernes handleplaner for regnskabsføring og intern kontroller

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.

Eksempel Kontrolrapport 2017 Rapportering til Forretningsudvalget

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene

Handlingsplan for Vestre Landsret 2013 ekstern udgave

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A403/06

Velfærd gennem digitalisering

Resumé af sagsgangsanalyse

Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål:

Afgjort den 29. marts 2012

Cover til Bilag 5: Oversigt over krav og regler som kan afskaffes, Indstilling vedrørende Afskaffelse af krav og regler

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. marts 2015 Digitaliseringsstrategi

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Dette notat indeholder opdaterede statusresultater for KS kvalitative KPI er på hhv. it- og økonomiområdet.

Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI Januar 2011

Transkript:

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer og status på samling af løn- og personaleadministrative opgaver i Koncernservice ØU behandlede på møde den 12. april 2016 sagerne Implementering af tiltag til optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet og Status og revideret handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer i Københavns Kommune. I forlængelse af behandlingen af sagerne blev det besluttet, at Økonomiforvaltningen skulle vende tilbage med oplæg til, hvorvidt tiltagene kan reduceres og dermed gøres billigere, samt om der var mulighed for at nedprioritere tiltag i begge sager. 23-08-2016 Sagsnr. 2016-0272717 Dokumentnr. 2016-0272717-4 Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen ØU forelægges på den baggrund en opfølgning på de to sager fra ØU s møde den 12. april 2016. Derudover fremlægges svar på en protokolbemærkning fra samme møde om, at ØU ønsker at se den oprindelige business case for Samling af Administrative Opgaver (SAO) på løn- og personaleområdet og få oplyst, hvad status er i dag. Notatet om optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet indeholder følgende punkter: Revideret handlings- og finansieringsplan for de konkrete implementeringstiltag på løn- og personaleområdet Status på de store systemimplementeringer (gates) Redegørelse for resultaterne af SAO analysen Med den reviderede finansieringsplan annulleres to initiativer, et initiativ reduceres, mens de resterende otte initiativer implementeres som planlagt. Notatet vedrørende finansiering af handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer indeholder en revideret plan hvori to tiltag annulleres og tre tiltag reduceres. Som følge af de foreslåede ændringer vil Økonomiforvaltningen ikke udarbejde budgetnotater til budgetforhandlingerne om finansiering af de to handleplaner. I notatet om status på samling af løn- og personaleadministrative opgaver i KS præsenteres den oprindelige business case for SAO på løn- og personaleområdet, som Borgerrepræsentationen godkendte den 20. juni 2012. Derudover vises et målbillede af udviklingen på området og der gives en kort status på det løn- og personaleadministrative område i KS i dag. Koncernservice Ledelsessekretariatet Borups Allé 177 2400 København NV Mobil 4042 8977 EAN nummer 5798009809018

KØBENHAVNS KOMMUNE Status på initiativer vedrørende optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet Økonomiudvalget gives i dette notat en opfølgning på sagen om Implementering af tiltag til optimering og kvalitetsudvikling på lønog personaleområdet fra Økonomiudvalgets møde den 12. april 2016. Baggrund Økonomiudvalget godkendte på mødet den 12. april 2016 indstilling vedr. implementering af tiltag til optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet. I den forbindelse tog Økonomiudvalget handlingsplanens finansieringsplan til efterretning. Af finansieringsplanen fremgik det, at Økonomiforvaltningen ville udarbejde budgetforslag til budgetforhandlingerne for 2017 svarende til i alt 7,4 mio. kr. I forlængelse af behandlingen af sagen blev det dog besluttet, at Økonomiforvaltningen skulle vende tilbage med oplæg til, hvorvidt tiltagene kan reduceres og dermed gøres billigere, samt om der var mulighed for at nedprioritere tiltag. 16-08-2016 Sagsnr. 2015-0286598 Dokumentnr. 2015-0286598-1 Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen På mødet den 12. april 2016 blev Økonomiudvalget desuden forelagt den seneste kvartalsvise status for de tre såkaldte gates for store aktuelle systemimplementeringer: Gate 1: Der er beskrevet arbejdsprocesser end-to-end som er accepteret af brugere og godkendt af revisionen Gate 2: Arbejdsprocesser og kontroller er digitale Gate 3: Medarbejderne er kompetenceudviklet og testet i anvendelsen af det nye system og arbejdsprocesser På baggrund heraf skal ØU forelægges en ny status. Den 12. april 2016 blev Økonomiudvalget endelig orienteret om, at evalueringen af Samlingen af Administrative Opgaver (SAO) gennemføres som en analyse med fokus på at identificere konkrete forbedringer for brugerne. Som opfølgning på sagen til Økonomiudvalget den 12. april 2016 gives der i det følgende: Revideret handlings- og finansieringsplan for de konkrete implementeringstiltag på løn- og personaleområdet Status på de store systemimplementeringer (gates) Redegørelse for resultaterne af SAO analysen Revideret handlings- og finansieringsplan for implementeringstiltag på løn- og personaleområdet Koncernservice (KS) har revurderet den samlede handlingsplan og på den baggrund foretaget en prioritering af tiltagene med henblik på at anbefale en annullering eller reduktion af nogle af de besluttede tiltag. EAN nummer 5798009800145

Konkret anbefales det, at tiltaget Forbedringer i de digitale selvbetjeningsløsninger annulleres, da realiseringen af et mere digitalt lønændringsflow ikke er presserende. Tilsvarende anbefales det, at Administrative standarder i forvaltningerne annulleres, idet flere forvaltninger allerede har igangsat lignende tiltag i egen forvaltning. Tiltaget Forbedret lønkontrol foreslås endeligt reduceret således, at aktiviteten vedr. SEB sagsbehandler udgår. De resterende otte tiltag implementeres fortsat som planlagt jf. bilag 1. Den reviderede handlingsplan indebærer, at der ikke længere er behov for tilvejebringelse af finansiering i budgetforhandlingerne. Status på de store systemimplementeringer I forhold til status på store systemimplementeringers fremdrift oplever Økonomiforvaltningen fortsat betydelige udfordringer jf. bilag 2. De væsentligste udfordringer i relation til KAS er: Kvalitet og fremdrift grundet alvorlige system- og brugerfejl samt genopretningen af fejl, der trækker ressourcer fra projektets øvrige leverancer. Overholdelse af de tre gates i relation til KAS, hvilket forsøges håndteret i projekt om den organisatoriske implementering af KAS. Der foreligger nu en samlet plan for kompetenceudviklingsaktiviteter, der forventes gennemført pr. december 2016 Økonomiudvalget vil blive forelagt en særskilt orientering om status på vagtplansystemet KAS og genopretning efter de omfattende systemfejl. Evaluering af brugeroplevelser og behov i forbindelse med SAO analysen SAO analysen er gennemført i foråret 2016 og har fokus på tre generelle områder, som alle har stor betydning for KS brugere jf. bilag 3: Analyse af barselsprocessen med fokus på brugerforbedringer og bedre procesforløb Analyse af udfordringer i relation til KS selvbetjeningsløsninger og sagsstyring Analyse af opgaveportalen Gennem en end to end analyse af barselsprocessen er der identificeret en række konkrete forbedringspotentialer i KS selvbetjeningsløsninger på barselsområdet. På den baggrund har KS iværksat en servicegennemgang af indholdet i selvbetjeningsløsningerne på barselsområdet. De reviderede løsninger sættes i drift i efteråret 2016. Side 2 af 4

Analysen af KS selvbetjeningsløsninger og sagsstyring viste generelt, at løsningerne skaber stor kompleksitet og vanskelige rammevilkår for brugerne. Løsningerne har i begrænset udstrækning været udviklet med afsæt i brugernes behov og forudsætninger. Udviklingen har i højere grad baseret sig på at lette sagsbehandlingen internt i KS, dog uden væsentlig effekt. KS ønsker en digital selvbetjening, der dels er effektiv og dels understøtter brugernes behov og forudsætninger. KS vil fremadrettet udvikle bedre digital selvbetjening og sagsstyring inden for de eksisterende rammer. KS går samtidig i dialog med forvaltningerne om behovet og muligheder for grundlæggende at udvikle KS digitale selvbetjening. Analysen af opgaveportalen viste, at KS ikke er lykkedes med at skabe en brugervenlig indgang til blandt andet forretningsgangsbeskrivelser, vejledninger, blanketter og links til selvbetjeningsløsninger. KS vil derfor gennemgå opgaveportalens indhold og opbygning, som en del af de løbende forbedringer af KS digitale selvbetjeninger. De konkrete forbedringspotentialer for brugerne, som SAO analysen har identificeret, vil supplere tiltagene i handlingsplanen på løn- og personaleområdet. Økonomiske konsekvenser af revideret handlingsplan Som følge af ændringerne i handlingsplanens tiltag er der ikke længere behov for tilvejebringelse af finansiering gennem budgetforhandlingerne. Den reviderede finansieringsplan fremgår af tabel 1. Tabel 1. Revideret finansieringsplan for implementeringstiltag i handlingsplanen på løn- og personaleområdet (t. kr.) Tiltag Finansieringsestimat jf. ØU finansiering Anbefaling Revideret den 12. april sbehov Finansieres 2016 inden for KS egen bevilling Forbedringer i de digitale Tiltag 1.029 selvbetjeningsløsninger Administrative standarder i forvaltningerne Standardisering, driftsstyring og kompetenceudvikling i Koncernservice Forbedret lønkontrol Bedre indberetning af ferieog fraværsdata og styring af sygefravær hos den lokale leder Implementering af KAS Forenklinger i lokalaftaler 7.380 annulleres Tiltag annulleres Plan for finansiering Finansieres via smarte investeringer 0 0 0 0 0 0 0 Uændret 0 0 0 Finansieres via kvalitetsforslag til budget 2017 3.408 Tiltag reduceres 3.000 3.000 0 0 Finansieres internt i KS Uafklaret frem for gennem 1.061 1.061 0 0 Smarte Investeringer 1.700 Uændret 1.700 1.700 0 0 0 Uændret 0 0 0 0 0 0 0 Side 3 af 4

Nyt lønsystem Styrket kommunikation og serviceoplevelse Nyt e-rekrutteringssystem Nye forretningsgange i forbindelse med lønfornyelsen 0 Uændret 0 0 0 0 0 Uændret 0 0 0 1.903 Uændret 1.903 0 1.903 0 658 Uændret 658 658 0 Total 16.078-8.322 6.419 1.903 0 Samlet set er finansieringsbehovet reduceret fra 16,1 mio. kr. til 8,3 mio. kr., hvoraf KS finansierer 6,4 mio. kr. inden for egen bevilling og 1,9 mio. kr. er afsat via Smarte Investeringer. 0 0 Videre proces Med den reviderede finansieringsplan annulleres to initiativer, et initiativ reduceres, mens de resterende otte initiativer implementeres som planlagt. Status på de store igangværende systemimplementeringer (gates) vil der blive afrapporteret på igen ved udgangen af 2016. SAO analysen er nu afsluttet. Intern revision har oplyst, at de ikke har bemærkninger til sagen. Bilag Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Finansieringsplan fra sagen forelagt Økonomiudvalget den 12. april 2016 og status på den reviderede handlingsplan Afrapportering på større systemimplementeringer Redegørelse for SAO analysens resultater Side 4 af 4

Bilag 1 Finansieringsplan fra sagen forlagt Økonomiudvalget den 12. april 2016 og status på den reviderede handlingsplan

Tabel 1. Finansieringsplan for implementeringstiltag i handlingsplan på løn- og personaleområdet (t. kr.) fra sagen forlagt Økonomiudvalget den 12. april 2016 Tiltag Allerede finansieret Finansiering udestår Finansieres indenfor Koncernservices egen bevilling Plan for finansiering Finansieres via smarte investeringer Finansieres via kvalitets-forslag til budget 2017 Forbedringer i de digitale selvbetjeningsløsninger 2.500 1.029 1.029 0 0 Administrative standarder i forvaltningerne 0 7.380 0 0 7.380 Standardisering, driftsstyring og kompetenceudvikling i Koncernservice 0 0 0 0 0 Forbedret lønkontrol 1.800 3.408 3.408 0 0 Bedre indberetning af ferie- og fraværsdata og 0 styring af sygefravær hos den lokale leder 0 Ukendt 0 Ukendt Implementering af KAS 0 1.700 1.700 0 0 Forenklinger i lokalaftaler 0 0 0 0 0 Nyt lønsystem 45.400 0 0 0 0 Styrket kommunikation og serviceoplevelse 1.000 0 0 0 0 Nyt e-rekrutteringssystem 0 1.903 0 1.903 0 Nye forretningsgange i forbindelse med lønfornyelsen 0 658 658 0 0 Total 50.700 16.078 6.795 1.903 7.380 Note: Beløbene er anlægsinvesteringer til implementering af tiltagene.

Tabel 2 Status på tiltag i den reviderede handlingsplanen på løn- og personaleområdet Navn på tiltag Formål Status Revideret handlingsplan Forbedringer i de digitale selvbetjeningsløsninger Administrative standarder i forvaltningerne Standardisering, driftsstyring og kompetenceudvikling i KS Forbedret lønkontrol Bedre indberetning af ferie- og fraværsdata og styring af sygefravær hos den lokale leder Implementering af KAS Forenklinger i lokalaftaler Nyt lønsystem Styrket kommunikation og serviceoplevelse Nyt e-rekrutteringssystem Nye forretningsgange i forbindelse med lønfornyelsen Digitalisering af lønændringsflow, så lønændringer sendes til tillidsrepræsentanter til godkendelse i et IT understøttet workflow. At sikre administrative standarder for institutionernes processer og bedre overholdelse af forretningsgangene At sikre kvalitetsløft og effektivisering af driften Øge kvaliteten af lønudbetalinger i kommunen samtidigt med at ressourceforbruget på lønkontrollen reduceres. Forkorte forløbet fra indberetning til afrapportering på ferie og fraværsområdet med henblik på at sikre valide aktuelle data. Sikre en organisatorisk re-implementering af KAS samt korrekte og effektive processer, arbejdsgange og systemanvendelse omkring brugen af KAS og vagtplanlægningen generelt i KK. Anvendelsen af lokalaftaler i Københavns Kommune skal effektiviseres og strømlines. Implementere nyt lønsystem og hjemtage lønanvisningen fra KMD. Sætte fokus på brugernes serviceoplevelse i mødet med Koncernservice At anskaffe sikre bedre og mere effektiv rekruttering Udarbejde nye forretningsgange på løn- og personaleområdet som følge af implementering af nyt lønsystem og hjemtagelse af lønanvisningen fra KMD. Tiltag ikke igangsat. Tiltag ikke igangsat. Tiltag igangsat og afsluttet som planlagt pr. maj 2016. Tiltag er igangsat, og forventes gennemført som planlagt til 1. kvartal 2017. Tiltag annulleres. Fokus er på at løse andre mere presserende udfordringer på området end et mere digitalt lønændringsflow. Tiltag annulleres. Flere forvaltninger allerede har igangsat lignende tiltag i egen forvaltning. Ingen ændring Tiltaget reduceres, så aktivitet vedr. SEB sagsbehandler udgår. Hermed reduceres finansieringsbehovet med 0,5 mio. kr. Tiltag igangsættes i 2016 og 2017 Finansieres inden for KS eksisterende rammen og ikke gennem Smarte Investeringer, som forudsat i den oprindelige plan. Tiltag igangsat og forventes Ingen ændring gennemført som planlagt til udgangen af december 2016 Indgår som en del af projektet KAS 2.0 Lønprojektet er gennemført og lukket ned. Tiltag igangsættes som planlagt pr. juli 2016 og fortsættes ind i 2017. Igangsat Ikke igangsat. Igangsættes som planlagt i efteråret 2016 og løber ind i 2017. Uændret. Juni-sept. 2016 Uændret Uændret Uændret. Finansiering gennem Smarte Investeringer godkendt af BR den 22. juni 2016 Uændret

KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN / KONCERNSERVICE Bilag 2 Status på de store igangværende systemimplementeringer (gates), august 2016

KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN / KONCERNSERVICE Samlet status pr. august 2016 for større systemimplementeringer Kvalitet Økonomi Fremdrift Gate 1 Gate 2 Gate 3 Implementering af KAS (vagtplan) Nyt lønsystem og hjemtagelse af lønanvisning fra KMD Implementering af nyt økonomisystem Gate beskrivelse: Gate 1: Der er beskrevet arbejdsprocesser end-to-end som er accepteret af brugere og godkendt af revisionen Gate 2: Arbejdsprocesser og kontroller er digitale Gate 3: Medarbejderne er kompetenceudviklet og testet i anvendelsen af det nye system og arbejdsprocesser = Forløber planmæssigt = Projektet vurderes i risiko = Rammerne for projektet er overskredet uden godkendelse = Projektet har tidsmæssigt ikke ramt denne gate

KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN / KONCERNSERVICE Samlet status pr. august 2016 for delprojekter i programmet Digitale forbedringer Kvalitet Økonomi Fremdrift Gate 1 Gate 2 Gate 3 Track & Trace Integration mellem KS sagsstyringssystem og journaliseringssystemet Gate beskrivelse: Gate 1: Der er beskrevet arbejdsprocesser end-to-end som er accepteret af brugere og godkendt af revisionen Gate 2: Arbejdsprocesser og kontroller er digitale Gate 3: Medarbejderne er kompetenceudviklet og testet i anvendelsen af det nye system og arbejdsprocesser = Forløber planmæssigt = Projektet vurderes i risiko = Rammerne for projektet er overskredet uden godkendelse = Projektet har tidsmæssigt ikke ramt denne gate

KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN / KONCERNSERVICE Udfordringer i relation til implementering af KAS* Status Årsag Nødvendige aktiviteter Tidsperspektiv Kvalitet Der har været system- og brugerfejl, der har medført fejl i lønudbetalinger. For at håndtere systemfejl har KS igangsat intensiveret dialog med KMD i form af en taskforce for at sikre fejlretning af systemfejl og bedre performance. For at forebygge brugerfejl er der igangsat kompetenceudvikling af slutbrugere. KMD har deadline for arbejdet med rettelse af systemfejl samt forbedring af performance 30. september 2016 Fremdrift Genopretningen fra fejl trækker ressourcer fra projektet og udfordrer fremdrift på de organisatoriske elementer i projektet. Projektets tidsplan revurderes. Styregruppen har godkendt en revideret tidsplan d. 26. maj 2016 Gate 1 Der er ikke udarbejdet end to end forretningsgange indeholdende dokumentation af risici og kontroller. Udarbejdelse af nye forretningsgange gennemføres Arbejdet med udarbejdelse af de nye forretningsgange forventes afsluttet i 1. kvartal 2017. Gate 2 Idet der ikke er etableret et fuldt overblik over alle kontroller udestår et overblik over, hvorvidt der i systemet indgår de nødvendige automatiske kontroller I forbindelse med udarbejdelse af forretningsgange undersøges behovet for nye automatiske kontroller Arbejdet med udarbejdelse af de nye forretningsgange forventes afsluttet i 1. kvartal 2017. Gate 3 Slutbrugerne mangler de rette kompetencer til at anvende systemet. Der gennemføres kompetenceudvikling af slutbrugere *Afrapporteringen på hele KAS (vagtplan) modsat styringstavlen på Rådhuset, som kun har fokus på gen-implementeringen KAS 2.0 Kompetenceudvikling af slutbrugere er igangsat og forventes gennemført pr. december 2016. Herefter fortsætter kompetenceindsatsen som en løbende forbedringscyklus. Idet kompetenceudvikling gennemføres inden forretningsgangene er udarbejdet er der en risiko for at medarbejder skal uddannes efterfølgende i centrale nøglekontroller i processerne.

KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN / KONCERNSERVICE Udfordringer i relation til nyt lønsystem og hjemtagelse af lønanvisning fra KMD Status Årsag Nødvendige aktiviteter Tidsperspektiv Gate 1 Det er processer i KS som berøres, når det nye lønsystem implementeres. Decentrale brugere skal fortsat indberette løn via selvbetjeningsløsningerne. Projektet har udarbejdet i alt 36 interne processer i KS, heraf er 30 nye eller ændrede som følge af hjemtagelse og konvertering til nyt lønsystem. Der er ikke som del af lønprojektet beskrevet end-to-end processer. Derfor er gaten gul. Den eksterne revision (Deloitte), har gennemgået i alt 34 ud af de 36 interne processer/arbejdsgange forud for d. 1. april. Deloitte har vurderet, at arbejdsgangene er beskrevet med fokus på digitalisering og roller, og at processerne er accepteret af brugerne. Ekstern revision konkluderer, at de ikke har kendskab til forhold, som indikerer, at de udarbejdede arbejdsgange ikke understøtter implementering af det nye lønsystem med virkning fra den 1. april 2016. Deloitte påpeger at dokumentationen af det samlede kontrolmiljø pt. ikke er fyldestgørende. Der udestår en beskrivelse og godkendelse af endto-end processerne. Deloittes rapportering og anbefalinger vedr. de interne processer i KS er overleveret til løndriften i KS. Arbejdsgangene er blevet godkendt og implementeret i KS. Anbefalinger ift. det samlede kontrolmiljø håndteres i det igangværende projektet i KS vedr. lønkontrol. Arbejdet forventes afsluttet i første halvår af 2017.

KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN / KONCERNSERVICE Udfordringer i relation til delprojekterne under Digitale Forbedringer Status Årsag Nødvendige aktiviteter Tidsperspektiv Fremdrift Delprojektet vedr. integration mellem KS sagsstyringssystem og journaliseringssystem er forsinket. Forsinkelsen skyldes ustabilitet i driften af sagsstyringssystemet, hvorfor udvikling er sat på hold og der er igangsat frozen zone. Udviklingen på sagsstyringssystemet kan ikke idriftsættes før frozen zone ophører. Projektet afventer ophør af frozen zone på sagsstyringssystemet. Systemejer kan ikke på nuværende tidspunkt angive en tidshorisont for, hvornår der igen kan udvikles i sagstyringssystem. Det er derfor uvist, hvornår den tekniske løsning kan idriftsættes. Fremdrift Delprojektet Track & Trace handler om at etablere et forbedret sagsoverblik. Projektet er i gul på fremdrift, fordi projektet har leverancer der er afhængige af KS sagsstyringssystem CRM, der pt. er i frozen Zone. Projekt arbejder på de leverancer, der ikke er afhængige af sagsstyringssystemet. Idriftsættelsen er afhængig af tidsperspektivet vedr. frozen zone i KS sagsstyringssystem, hvilket pt. er ukendt.

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT 30-06-2016 Bilag 3 Status på evaluering af brugeroplevelser og behov - Redegørelse for SAO-analysens resultater Baggrund Økonomiudvalget godkendte den 8. december 2015 et analysedesign til evaluering af Samlingen af Administrative opgaver (SAO). Kredsen af administrerende direktører besluttede herefter den 17. december 2015 at ændre fokus i analysen, så den i højere grad fik fokus på at identificere tiltag, der kan sikre, at Københavns Kommune lykkes med den administrative strategi. ØU godkendte den 12. april 2016, at SAO-analysen skulle gennemføres som en analyse med fokus på at identificere konkrete forbedringer for brugerne. Sagsnr. 2015-0278864 Dokumentnr. 2015-0278864-14 Sagsbehandler Anja Alstrøm SAO-analysen er gennemført i foråret 2016, og består af tre dele: Analyse af barselsprocessen med fokus på brugerforbedringer og bedre procesforløb. Analyse af udfordringer i relation til KS selvbetjeningsløsninger og sagsstyring. Analyse af opgaveportalen. Analyse af barselsprocessen Analysen af barselsprocessen tager udgangspunkt i en end-to-end analyse af hændelsen en medarbejder (mor) skal på barsel. Analysen omfatter hændelsens samlede administrative aktiviteter set både fra et brugerperspektiv og et KS perspektiv. Analysen viser overordnet, at der kan hentes en række serviceforbedringer og driftsoptimeringer i de selvbetjeningsløsninger, der er på barselsområdet. På baggrund af analysens resultater er der igangsat en servicegennemgang af indholdet i selvbetjeningsløsningerne på barselområdet. Fokus i dette arbejde er følgende: Gennemgang af dokumentationskravene i barselsprocessen for at fjerne unødige krav og minimere forsinkelser i indberetningerne. Dernæst skal der via hjælpetekst i selvbetjeningsløsningerne fremgå hvilken dokumentation, der skal vedhæftes. Indholdet i selvbetjeningsløsningen Ændring af barselsaftale skal målrettes med et fokus på selve ændringerne i aftalen. Kontoret for Administrative Analyser Borups Allé 177 2400 København NV Mobil 5173 5546 EAN nummer 5798009809469

Det skal sikres, at brugerne får bedre overblik over hvilke selvbetjeningsløsninger, de skal bruge i barselforløbet. Flere forebyggende automatiske kontroller skal indbygges i selvbetjeningsløsningerne. Selvbetjeningsløsningerne skal gennemgås med henblik på at sikre, at det er nemt for brugerne at indberette kritiske oplysninger, der er afgørende for den videre behandling af indberetningen i KS. Analyse af KS selvbetjeningsløsninger og sagsstyring Analysen viser, at sammenhængen mellem KS selvbetjeningsløsninger og sagsstyring generelt skaber stor kompleksitet og vanskelige rammevilkår for brugerne. Løsningerne har i begrænset udstrækning været udviklet med afsæt i brugernes behov og forudsætninger. Udviklingen har i højere grad baseret sig på at lette sagsbehandlingen internt i KS - dog uden væsentlig effekt. Der er derudover ikke tilstrækkelig sammenhæng i hele arbejdsgangen fra indberetning til sagsbehandling, til rapportering og til understøttelse af den decentrale leders styringsvilkår på området. Denne konklusion understøttes af erfaringer fra andre projekter i KS (Afbureaukratisering i BUF 2014, Bedre Administration i SUF 2014, og Bedre Administration i SOF 2015). KS selvbetjeningsløsninger Analysen viser, at der er en række generelle udfordringer i relation til selvbetjeningsløsningerne, som bl.a. skyldes en manglende selvbetjeningsstrategi og governance på området: Selvbetjeningsløsningerne er udviklet i en Drupal platform, som siden hen har vist sig at have en række tekniske begrænsninger. Der er fra IT side stillet spørgsmålstegn ved om udviklingen er sket i den mest hensigtsmæssige teknologi (platformstrategi). Der er i dag 94 selvbetjeningsløsninger i KS, og der udvikles og indføres løbende flere selvbetjeningsløsninger. Der er i alt 84 selvbetjeningsløsninger på løn- og personaleområdet og 10 på økonomi- og regnskabsområdet. Selvbetjeningsløsningerne er siden SAO knop-skudt, hvorfor der ikke eksisterer et samlet overblik over løsningerne og deres anvendelse. De mange selvbetjeningsløsninger er grundlæggende et udtryk for manglende tværgående styring i KS inklusiv snitfladerne til forvaltningerne, men også manglende kendskab til KS processer og processtruktur. Side 2 af 5

Udviklingen af selvbetjeningsløsningerne har fokuseret på at etablere en indberetningsflade til brugerne, men uden øje for den efterfølgende integration til øvrige systemer, hvilket medfører tunge manuelle processer i KS (automatisering). Dette skyldes flere forhold, bl.a. manglende finansiering til integrationsarbejdet. Brugerne kan ikke finde rundt i de mange selvbetjeningsløsninger, og de enkelte løsninger er ikke tilstrækkelig brugervenlige. Fx udestår udvikling af mere effektive vejledninger, som kan guide brugerne igennem deres indberetninger og sikre vedhæftning af den rigtige dokumentation mv. i selvbetjeningsløsningerne. Der er meget få automatiske forebyggende kontroller i selvbetjeningsløsningerne. Det medfører mange fejl i indberetningerne og efterfølgende fejl i sagsbehandlingen i KS. Derudover betyder det et stort ressourcetræk til visitering samt et stort tilbageløb i processerne (forebyggende digitale kontroller). KS kommunikation via nyhedsbrevet Kort og Godt er ikke tilstrækkelig effektiv, og vejledningerne på opgaveportalen på KK intranet benyttes ikke i tilstrækkelig grad af brugerne. Selvbetjeningsløsningerne skitserer snitfladen mellem KS og forvaltningerne, men der er ikke en tydelige ansvarsfordeling mellem brugerne i forvaltningerne og KS. Det medfører frustration hos lederne, da de oplever ikke at have de fornødne kompetencer til at foretage indberetningerne. Det gælder fx viden om overenskomstmæssige forhold og orlovsregler (krav til kommunens ledelse). Den manglende tværgående styring på selvbetjeningsområdet medfører, at der ikke er defineret en god praksis for, hvordan selvbetjeningsløsningerne skal udvikles, og de nuværende løsninger er udviklet under et stort tidspres. Mange udviklingsprojekter har medført en række forbedringer på de enkelte procesområder, men det skaber ikke den optimale effekt for brugerne, idet løsningerne udvikles forskelligartet. KS sagsstyring Analysen viser, at KS s interne sagsstyringssystem (CRM systemet) skaber komplekse rammevilkår for de decentrale ledere og stedfortrædernes styring af indberetningerne. Side 3 af 5

Baggrunden er, at der for hver ny indberetningsaktivitet (i fx samme barselsforløb) bliver oprettet et nyt sagsnummer, som skaber potentielt mange sagsnumre, som brugerne skal følge i løbet af den samme sag. En opgørelse over antallet af sagsnumre i barselsforløb viser, at der kan være op til 15 sagsnumre i samme forløb. I gennemsnit er der dog 2,3 sagsnumre i hvert barselsforløb. Grundlæggende er udfordringen at KS s interne sagsstyringsprincip også anvendes som sagsstyringsprincip for brugerne, hvilket udstiller de bagvedliggende processer. Det er vurderingen, at det vil kunne skabe store serviceforbedringer for brugerne, hvis der kan udvikles en mere enkel sagsstyring rettet mod brugerne, hvor der i højere grad er fokus på, at brugeren oplever ét sagsnummer enten pr. indberetning eller pr. CPR. nr. Dette er illustreret i nedenstående figur. Figur 1: Sagsstyring idag og i fremtiden - set fra et brugerperspektiv I DAG Sag 1. Sag 2. Sag 3. Indberetning af sag via SEB KS sagsstyring FREMTID Sag 1. Sag 2. Sag 3. Indberetning af sag via SEB KS sagsstyring I projektet om track and trace etableres en visning til lederne om, hvor i processen en pågældende sag er. Løsningen bygger dog på det eksisterende sagsstyringsprincip om flere sager pr. indberetning, og derfor forventes det ikke at track and trace bidrager med fuld effekt, idet lederne fortsat vil have mange sager at holde styr på. Hermed skal lederne fortsat følge et større antal sager pr. indberetning og dermed ikke får et samlet billede af, hvornår en sag er løst. Opgaveportalen Analysen af opgaveportalen viser, at KS ikke er lykkedes med at skabe en brugervenlig indgang til opgaveportalen. Opgaveportalen er det sted på KK s intranet, hvor det er muligt at søge information og finde vejledninger, blanketter og links til selvbetjeningsløsninger mv. Side 4 af 5

I dag møder brugerne informationer og vejledninger, som er præget af bl.a. juridiske termer og fagsprog. KS har desuden i mange henseender publiceret for mange informationer uden en nærmere vurdering af informationsbehovet for den almindelige bruger. Derudover er der stor variation i, hvordan de enkelte vejledninger er beskrevet, og om der er den rette sammenhæng mellem vejledning og selvbetjeningsløsning. Side 5 af 5