Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer: Formand: Henning Due Lorentzen (Socialdemokratiet (A)) Næstformand: Bente Ankersen (Socialdemokatiet (A)) Cecilie R. Schultz (Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø)) Frances O Donovan (Venstre (V)) Susanne Eilersen (Dansk Folkeparti (O)) Side 1
Indholdsfortegnelse 8 Godkendelse af dagsorden...3 9 Pulje til at øge livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere - Klippekortmodellen...4 10 Fastsættelse af datoer til dialogmøder med de frivillige sociale foreninger samt Frivilligcenter Fredericia...7 11 Klagesager sendt til Ankestyrelsen 2014...8 12 Orientering vedr. pilotprojekt om sundhedssamtaler i Team Alkohol...9 13 opførelse af 6 ældreboliger på Plejecenter Stævnhøj....11 14 Formulering af politiske mål i Voksenservice, procesplan...14 15 Lukket - Orientering...17 Side 2
8 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-02-2015: Godkendt. Side 3
9 Pulje til at øge livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere - Klippekortmodellen Sagsnr.:15/594 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: I forbindelse med vedtagelsen af aftalen om finansloven for 2015 er der afsat 75 mio. kr. i 2015 og herefter 150 mio. kr. årligt til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Til Fredericia Kommune er der afsat 0,698 mio. kr. i 2015 og 1,395 mio. kr. i 2016. Fra 2017 overgår midlerne til det kommunale bloktilskud. Formålet med midlerne er at tilbyde mindst en ½ times hjemmehjælp ekstra om ugen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Hjælpen skal tildeles efter en klippekort -model, hvor der kan vælges mellem at bruge den ekstra tid løbende/til mindre aktiviteter, eller at spare op og bruge tiden på hjælp, der tager længere tid. Borgerne skal selv være med til at bestemme, hvad den ekstra tid skal bruges til. Der kan for eksempel være tale om supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse. Leveringen af hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælpen. Målgruppen er de svageste ældre, der er afhængige af hjælp i hverdagen. Der er tale om de svageste borgere, der er omfattet af frit valg dvs. ikke borgere på plejecentre. Der er ikke derudover, fra centralt hold, sat rammer for definering af målgruppen. Den nærmere afgrænsning af målgruppen er derfor lagt ud til den enkelte kommune. Fredericia Kommune skal indsende en ansøgning om tildeling af de afsatte midler. Af ansøgningen skal det fremgå, at kommunen vil anvende midlerne efter klippekortmodellen, og hvordan målgruppen konkret vil blive afgrænset. Ansøgningsfristen er d. 18. februar 2015. Økonomiske konsekvenser: Pleje og Omsorg har med udgangspunkt i den tildelte andel af puljen beregnet følgende: En enkelt borger har ret til ½ time pr uge, svarende til 26 timer årligt. Tages der udgangspunkt i godkendte timepris (gennemsnit), kan der gives tilbud om ordningen til 130 borgere gennemsnitlig over året. På denne baggrund foreslår Pleje og Omsorg, at der foretages en afgrænsning af målgruppen til borgere, der får hjælp efter enten en C4 eller en C4+ pakke evt. kombineret med praktisk hjælp. Dette giver et godt og fast grundlag at tildele klippekortydelserne på, således at der ikke undervejs opstår usikkerhed omkring definitionen af målgruppen. Der er pt. ca. 105 borgere med de pågældende C4 og C4+ pakker. Antallet varierer hele tiden, hvor det laveste antal har været 102 og det højeste 154 i 2014. Det vurderes derfor, at den samlede økonomiske ramme derved kan overholdes. Skulle det vise sig at antallet af borgere Side 4
stiger, så den økonomiske ramme ikke kan holdes, forelægges sagen udvalget. Vurdering: Borgere, der får tildelt C4 og C4+ pakker, er borgere med behov for flere daglige besøg og med behov for hjælp indenfor personlig pleje, påklædning, forflytning, toiletbesøg, psykisk støtte, ernæring og medicingivning. Pleje og Omsorg foreslår, at de klippekortydelser der tilbydes er: supplerende hjemmehjælp dvs. ekstra tid til personlig pleje eller rengøring, hjælp til madlavning, indkøb (fx tøj- eller gaveindkøb) eller ledsagelse. Leveringen af hjælpen aftales naturligvis mellem den enkelte borger og hjemmehjælpen og andre ydelser kan komme på tale. Der vil dog være en begrænsning, så vidt angår ydelser, som af hensyn til arbejdsmiljøet ikke tilbydes i dag. Dette gælder for eksempel vinduesvask og gardinvask, hvor løsningen af opgaven forudsætter anvendelse af stige el. lign. Som udgangspunkt foreslås tilbuddene begrænset primært til hverdage og dagtid og med en rimelig varsling, således der kan laves en smidig vagtplan. Af hensyn til en fornuftig gennemførelse af tilbuddene, bør der desuden sættes et maksimum på det antal klip, som den enkelte borger kan spare op. I Københavns Kommune, hvor idéen om klippekortet er skabt, opereres der med et opsparingsmaksimum på 3 timer. Dette sikrer også, at både borgeren og leverandøren af hjælpen er opmærksom på, at timerne ikke hober sig op, og dermed ikke bliver brugt efter hensigten. Visitationen vil holde regnskab med antallet af borgere og at timerne bruges efter hensigten. Det afsatte beløb i 2015 svarer til halvdelen af det tildelte beløb for 2016. Derfor anbefales det, at starte klippekortsordningen op i 2. halvår 2015, således at der ikke skal justeres med risiko for at skulle fratage nogle borgere ordningen. Det, der skal tages stilling til inden indsendelse af ansøgningen, er dog alene målgruppen, idet de nærmere rammer for afviklingen af timerne kan fastsættes efterfølgende. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, Side 5
1. at Social- og Omsorgsudvalget fastlægger målgruppen for modtagere af ydelser via klippekortmodellen, idet det anbefales at lade målgruppen være de borgere, der får hjælp efter C4 og C4+ pakkerne i ydelseskataloget og 2. at ordningen startes op i 2. halvår 2015. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-02-2015: Godkendt som indstillet. Side 6
10 Fastsættelse af datoer til dialogmøder med de frivillige sociale foreninger samt Frivilligcenter Fredericia Sagsnr.:15/791 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Frivilligcenter Fredericia og Social- og Omsorgsudvalget har, som en del af samarbejdsaftalen mellem parterne, forpligtet sig til at afholde to årlige dialogmøder. Det ene møde er med deltagelse af Social og Omsorgsudvalget og FrivilligCenter Fredericia, mens det andet er et dialogmøde, hvor også de frivillige sociale foreninger deltager. Bestyrelsen fra Frivilligcenter Fredericia foreslår, at dialogmødet mellem bestyrelsen af og Social- og Omsorgsudvalget afholdes i forbindelse med udvalgsmødet d. 29. april 2015. Der skal derudover fastsættes en dato for mødet med alle de frivillige sociale foreninger i Fredericia. Dialogmøderne har været afholdt på meget forskellige tidspunkter gennem årene. Det sidste dialogmøde blev afviklet i november 2014, og det kommende dialogmøde kan derfor med god mening planlægges til september eller oktober i år. Mødet foreslås afholdt på Uddannelsescenter Fredericia. Økonomiske konsekvenser: Udgifterne forbundet med dialogmødet betales af den afsatte pulje under 18 midlerne. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget fastsætter 1. en dato for dialogmødet med bestyrelsen fra Frivilligcenter Fredericia og 2. en dato for afholdelse af dialogmøde med de frivillige sociale foreninger. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-02-2015: 1. 29. april kl. 16.00-17.30 i Frivilligcentret. 2. Forslag den 23. september kl. 17.00 20.00 Side 7
11 Klagesager sendt til Ankestyrelsen 2014 Sagsnr.:14/2820 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Siden 2012 har Visitationsafdelingen årligt fremsendt en oversigt til orientering over klagesager til Ankestyrelsen. I 2013, da Ankestyrelsen overtog sagsbehandlingen af klager, var der en sagsbehandlingstid på mellem 6 til 9 måneder. I dag er der en sagsbehandlingstid på mellem 3 til 6 måneder afhængig af sagstype. I 2014 er der fremsendt 7 sager til Ankestyrelsen. Status er som følger: 1 sag er afgjort, hvor borgeren fik medhold i fht. praktisk hjælp til rengøring. 1 sag er hjemvist til fornyet behandling. I den efterfølgende behandling har borgeren fået bevilget en Brugerstyret Personlig Assistance ordning. 1 sag er afvist af Ankestyrelsen, da klagefristen var overskredet. 1 sag er afgjort, hvor kommunes afgørelse i fht praktisk hjælp er fastholdt, men sagen hjemvises til vurdering i voksenservice ift. støtte efter Servicelovens 85. 1 sag er afgjort med medhold til den kommunale afgørelse. 2 sager er endnu ikke færdigbehandlet i Ankestyrelsen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-02-2015: Taget til efterretning. Side 8
12 Orientering vedr. pilotprojekt om sundhedssamtaler i Team Alkohol Sagsnr.:15/1001 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Team Alkohol (den kommunale alkoholbehandling) og Sundhedsstaben samarbejder om et pilotprojekt. I pilotprojektet tilbydes borgere i alkoholbehandling en sundhedssamtale. Formålet med pilotprojektet er at øge borgernes egenomsorg og sikre, at følgesygdomme pga. et alkoholmisbrug opdages og behandles hurtigere. Pilotprojektet varer 9 måneder. Ifølge Sundhedsstyrelsen antages det, at der i en kommune som Fredericia Kommune er 5.700 indbyggere med et alkoholoverforbrug i et sådan omfang, at det karakteriseres som sundhedsskadeligt. I Fredericia Kommune havde vi dog kun 344 borgere tilknyttet alkoholbehandling i 2012. Denne forskel viser tydeligt, at udfordringen for borgere med et alkoholoverforbrug er, at de typisk lever mange år med overforbruget, før de søger behandling. Et længerevarende overforbrug medfører typisk store og omfangsrige sundheds- og trivselsmæssige samt økonomiske konsekvenser på individ, familie og kommunalt niveau. Borgerne med disse problemstillinger møder medarbejderne i Team Alkohol. Der er erfaring for, at borgernes fysiske sygdomme overses pga. deres misbrug. Dette kan betyde at borgerne fastholdes i deres misbrug pga. smerter og, at de lever kortere end andre pga. at sygdomme ikke opspores i tide. Det er på denne baggrund, at Team Alkohol og Sundhedsstaben samarbejder om et pilotprojekt, der skal imødekomme denne problemstilling. Formålet med projektet er at styrke sundhedstilstanden blandt borgere, der er tilknyttet et behandlingstilbud i Team Alkohol. Målet er, at forbedre borgernes egenomsorgsevne. I projektet tilbyder sygeplejersken i akutvagten i Team Alkohol alle nye borgere og tilbagevendende borgere en sundhedssamtale med fokus på borgerens sundhedstilstand. Samtalen har fokus på den overordnede helbredstilstand hos borgeren og sygeplejersken kan tilbyde at foretage et sundhedstjek eksempelvis med fokus på at opspore diabetes, KOL, utilsigtet vægttab, måling af blodtryk mv. Under samtalen vil der også blive talt om eksempelvis søvn, kost, fysisk aktivitet og hygiejne. Sygeplejerskens opgave er at støtte og motivere borgerne til at handle i forhold til deres eventuelle sygdom eksempelvis ved at gå til læge, tandlæge eller benytte kommunale tilbud som rygestopkurser eller diabetes tilbud. Sygeplejersken vil derudover tilbyde opfølgende korte samtaler med borgerne. Fokus i de opfølgende samtaler er målrettet de handlinger, der iværksættes ved den indledende samtale. Borgere med misbrugsproblematikker er typisk tilknyttet flere tilbud i Fredericia Kommune. I projektet afprøves det, om det skaber øget effekt og sammenhæng i forløbet, når sygeplejersken fungerer som en form for sundhedskoordinator. Målet er, at 80 borgere deltager i sundhedssamtalen og at 50 % af borgerne i forbindelse med Side 9
sundhedssamtalen eller de efterfølgende samtaler udvikler sundhedsfremmende handlekompetence. Projektet gennemførers i Team Alkohol med opstart i april 2015 og afslutning i november 2015. Projektet tænkes videreført i Team Alkohol efter projektperioden, dog afhænger en eventuel driftsførelse af evalueringen. Projektet evalueres af Sundhedsstaben i december 2015. Udvalget vil herefter få en orientering om hvorledes pilotprojektet har forløbet. Økonomiske konsekvenser: Pilotprojektet foregår i et samarbejde mellem Sundhedsstaben og Team Alkohol. Team Alkohol udfører projektet og Sundhedsstaben støtter med projektledelses kompetencer og med et engangsbeløb på 70.000 kr. Vurdering: Sundhedsstaben vurderer, at projektet giver mulighed for at afprøve sundhedssamtalen som redskab til at fremme borgernes sundhed og succes i forhold til alkoholbehandlingen. Projektet kan desuden styrke samarbejdet på tværs af kommunale afdelinger og mellem kommunen og de praktiserende læger og tandlæger omkring denne sårbare borgergruppe. Indstillinger: Sundhed indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-02-2015: Taget til efterretning. Side 10
13 opførelse af 6 ældreboliger på Plejecenter Stævnhøj. Sagsnr.:14/11756 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: I februar og marts 2015 forelægges støttesag om opførelse af 6 almene ældreboliger på Plejecentret Stævnhøj til behandling i By- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Nærværende sag vedrører finansiering af de forventede anlægs- og driftsudgifter vedrørende de 6 plejeboliger. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015-2018 blev det besluttet at lægge driften af kommunens to dagcentre sammen, således at alle dagcenterbrugere fremover kommer på Plejecenter Othello. I den forbindelse blev dagcenterlokalerne på Plejecenter Stævnhøj ledige. På mødet i Social- og Omsorgsudvalget d. 14. januar 2014 blev det besluttet, at anbefale opførelse af 6 almene ældreboliger, som lever op til de krav, der er til boliger for plejekrævende beboere i både soverum og badeværelser i de ledige lokaler på Stævnhøj. Ved at etablere 6 almene ældreboliger i det tidligere dagcenter opnås en fornuftig anvendelse af tiloversblevne lokaler. Dertil kommer, at der gennem hele 2014 har været stigende venteliste til en ældrebolig på et plejecenter. Der har i perioden været mellem 50 og 58 på ventelisten, heraf i gennemsnit 10 der ikke har haft specielle ønsker, og som derfor er omfattet af plejeboliggarantien på 2 måneder. Det har således i perioden ikke været muligt at opfylde garantien for 10 borgere. De 6 plejeboliger vil afhjælpe dette i væsentligt omfang. Der har undervejs i drøftelserne været overvejet at etablere aflastningsboliger, idet der også er behov for dette. Boligerne indrettes så de kan anvendes til både permanente ældreboliger og aflastningsboliger. Beslutning om anvendelsen er ikke fastlåst, men kan ændres efterfølgende. Som udgangspunkt forventes det dog at behovet for aflastningsboliger, tænkes ind i et kommende Sundhedshus. Der opføres 6 almene ældreboliger med et samlet areal på 502 m2 Og det er planlagt at alle 6 boliger består af 2 rum. Økonomiske konsekvenser: Der er foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser for dels boligernes anvendelse som permanente plejeboliger, dels som aflastningspladser. De to driftsmæssige scenarier fremgår af bilag til sagen. Da der pt. er taget en beslutning om at boligerne skal anvendes til permanente plejeboliger beskrives her de økonomiske konsekvenser heraf: Side 11
Tekst (beløb i mio. kr.) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevilling Frigivelse Boligdel 9,330 9,330 9,330 Servicedel 1,646 1,646 1,646 Servicedel indtægter -1,193-1,193-1,193 Låntagning -8,378-8,378-8,378 Renter og afdrag 0,184 0,280 0,280 0,280 Driftsudgifter boliger (Ejendomscentret) 0,046 0,114 0,114 0,114 Indtægter boliger (Ejendomscentret) -0,230-0,394-0,394-0,394 Driftsudgifter (Pleje personale mv) 2,539 4,353 4,353 4,353 Finansiering driftsudgifter -2,539 0,000 0,000 0,000 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) 9,783-8,378 4,353 4,353 4,353 Finansiering af boligdel/servicedel: Byggeudgifterne på boligdelen finansieres midlertidigt af en byggekredit i år 2015. Servicedel indtægter kommer fra salg af boligarealer (-0,953 mio. kr.) samt servicearealtilskud (-0,240 mio. kr.). I år 2016 hjemtages et lån på -8,378 mio. kr. som optages i kommunekredit. Renter og afdrag finansieres af kommunekassen, så længe boligerne ikke udlejes. Finansiering af driftsudgifter: Huslejen forventes at udgøre 0,394 mio. kr./år for de 6 boliger (beboernes udgift, indgår i finansieringen af renter og afdrag på lånene). Hertil kommer årlige forbrugsudgifter, der antages at udgøre 0,053 mio. kr. (også beboernes udgift). Udgifter til renter og afdrag samt til forbrugsafgifter dækkes således af lejerne. Driftsudgifter vedr. plejepersonale, afledte personaleudgifter, rengøring mv. forventes årligt at udgøre ca. 4,353 mio. kr. Da det forventes at boligerne først går i drift fra d. 1. juni 2016 skal der alene betales en forholdsmæssig andel af de beregnede udgifter i 2016. Driftsudgiften på ca. 2,539 mio. kr. i 2016 (drift fra 1. juni 2016) finansieres af spar år 2014 fra Pleje. Den årlige drift på 4,353 mio. kr. fra Side 12
år 2017 skal finansieres af kommunekassen eller indgå i budgetlægningen for år 2016-2019. Vurdering: Tilsagn om offentlig støtte kan meddeles i medfør af 115 i almenboligloven og omfatter statens betaling af ydelsesstøtte vedrørende realkreditbelåning samt kommunal udlån af grundkapital og garanti for realkreditlån. Lejen for de almene ældreboliger vil udgøre 985 kr./år. pr m2. Den således beregnede leje lægges til grund ved godkendelsen af tilsagnet. Månedlig husleje for en 67 m² ældrebolig ekskl. forbrug er beregnet til 5.472 kr. Der skal ikke stilles kommunal garanti for lånet, når lånet optages i Kommunekredit. Det er oplyst at lånet optages i kommunekredit. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at budgettet tilrettes med de under Økonomiske konsekvenser anførte ændringer, herunder finansiering af de årlige driftsudgifter på ca. 4,800 mio. kr. fra år 2017. Bilag: Åben - 6 boliger på Stævnhøj - 2 økonomiske scenarier.docx Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-02-2015: De årlige driftsudgifter til plejepersonale mv. udgør 4.353 mio. kr. fra 2017. Finansieringen heraf sker ved omfordeling indenfor plejens budget, da de 6 borgere i dag passes under fritvalgsrammen. Side 13
14 Formulering af politiske mål i Voksenservice, procesplan Sagsnr.:14/13336 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Baggrund Med budgetaftale for 2015 er der skabt en stabil ramme om økonomien i Voksenservice. Det giver mulighed for at kigge fremad og anlægge et nyt perspektiv på områdets muligheder for at udvikle indsatsen for de borgere, der i hele eller dele af deres liv får støtte fra Voksenservice. Social- og Omsorgsudvalget har på møde den 26.11.2014 besluttet, at drøfte politiske mål for kommunes fremtidige indsats overfor borgere med handicap, sindslidelser eller misbrugsproblematikker. Der skal opstilles politiske mål og handlinger gældende frem til 2017. I fremtidens Voksenservice er et centralt fokus at levere en indsats, der skaber størst mulig værdi for den enkelte borger inden for de ressourcemæssige rammer. Vi skal blive endnu skarpere på at levere en rehabiliterende indsats, som er tilpasset den enkelte borgeres situation, ønsker og behov. For at sikre, at de politiske mål efterfølgende kan omsættes til konkrete initiativer og handlinger, er det afgørende, at omgivelserne inddrages i processen. Det være sig borgere, pårørende, netværk, medarbejdere og lokalsamfund (f.eks. de frivillige organisationer og foreninger). Formål At kigge fremad og anlægge et nyt perspektiv på områdets muligheder for at udvikle indsatsen for de borgere, der i hele eller dele af deres liv får støtte fra Voksenservice. At synliggøre de værdier og retninger, der skal ligge til grund for arbejdet i Voksenservice Målgruppe/interessenter De politiske mål skal omfatte borgere med handicap, sindslidelser eller misbrugsproblematikker samt pårørende, medarbejdere og frivillige organisationer og foreninger. De politiske mål skal ligeledes henvende sig til private og offentlige virksomheder samt interne samarbejdspartnere fra andre forvaltningsområder i Fredericia Kommune. Indhold og metode Udgangspunktet for processen er, at der indledningsvist gennemføres en søgning og indsamling af viden med det formål at hente inspiration og Side 14
gode erfaringer fra andre områder i kommunen, andre kommuner og eventuelt udlandet. Social- og Omsorgsudvalget skal herefter forud for borgerinddragelsen identificere relevante hovedområder på baggrund af en præsentation af den indsamlede viden. Hovedområderne er rammesættende for arbejdet med at formulere politiske mål for Voksenservice. Efterfølgende arbejdes der med input til de politiske mål. Politikere, medarbejdere og borgere medvirker aktivt i idé generering forud for udformningen af de politiske mål, der skal være gældende for arbejdet med området fremadrettet. Formen er workshop(s) og fremgangsmåden er innovativ. Voksenservice vil i planlægning og gennemførelse af processen indgå i et samarbejde med en relevant virksomhed, som kan bidrage til at processen drives kreativt og innovativt. Evaluering De enkelte centre i Voksenservice skal efterfølgende omsætte de politiske mål og handlinger under inddragelse af beboerråd, borger- og netværksråd samt medarbejdere. Der følges løbende op på status for mål og handlinger. Organisering og tidsplan Voksenserviceområdet er ansvarlig for processen. Processen gennemføres i perioden februar juni, hvor de politiske mål og handlinger godkendes i juni 2015. Efterfølgende skal de enkelte centre i Voksenservice omsætte de politiske mål og handlinger. Denne del forventes gennemført i august og september 2015. Økonomiske konsekvenser: Udgifter til: Lokaleleje og forplejning i forbindelse med afholdelse af workshops Facilitering af proces. Medarbejderressourcer ved vidensindsamling samt afholdelse af bruger- og borgermøder. Eventuelt serviceydelser til kommunikation vedrørende layout og grafisk produktion. Vurdering: Det foreslås, at processen gennemføres ud fra ovenstående overvejelser og at processen gennemføres i perioden februar juni, hvor de politiske mål og handlinger godkendes i juni 2015. Side 15
Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget drøfter procesplan for formulering af politiske mål. Bilag: Åben - Bilag, oversigt og milepæle Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-02-2015: Drøftet. Side 16
15 Lukket - Orientering Sagsnr.:15/989 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-02-2015: Orientering fra afdelingen drøftet. Side 17
Underskriftsside Henning Due Lorentzen Bente Ankersen Frances O Donovan Susanne Eilersen Cecilie R. Schultz