Politisk dokument uden resume

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk dokument uden resume"

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Til stede: Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand, Jens Kjær Christensen, Poul Erik Ibsen, Knud Lar-sen, Peter Jacobsen, John Schmidt Andersen, Hans Toft, Jens Mandrup og medarbejder-observatør Thomas Damkjær Petersen. Sagsnummer ThecaSag Movit Bestyrelsen 2. september 2015 Michael Skov Endvidere var administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen, centerchef Eskil Thuesen, sekretariatschef Camilla Struckmann og chefkonsulent Michael Skov til stede. Jens Kjær Christensen deltog som repræsentant for Københavns Kommune, idet Niels E. Bjerrum har orlov 01 Dagsorden for bestyrelsesmøde 2. september 2015 klokken Godkendelse af dagsordenen 2. Meddelelser fra formandskabet 3. Meddelelser fra direktionen Sager til beslutning 4. Budget behandling 5. Takster Flexturtakster LUKKET PUNKT 8. LUKKET PUNKT 9. LUKKET PUNKT 10. Oplæg til Trafikplan Tilpasning af forretningsorden for Movias bestyrelse 12. Mødeplan for bestyrelsen Ændring af Kasse- og regnskabsregulativets bilag 9.05 Afskrivning af uerholdelige fordringer Sager til orientering/drøftelse 14. Status på Forretningsplan LUKKET PUNKT 16. Dispositionsforslag for letbane i Ring 3, høringssvar 17. Eventuelt Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Movia 1/1

2 Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag Movit Bestyrelsen 2. september 2015 Camilla Struckmann 03 Meddelelser fra direktionen 1. Status for udfasning af klippekort 2. Status for fusion mellem Lokalbanen A/S og Regionstog A/S 3. Status for godkendelse af Movias vedtægter 4. Ændring af rejseregler for børn uden gyldig rejsehjemmel 5. Brug af sikkerhedsseler til børn i busser 6. Afviklingsaftale indgået i laminatsagen 7. DI projekt om infrastrukturens erhvervsmæssige betydning8. Betaling af efterregulering for 2014 Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Movia 1/4

3 Politisk dokument med resume Sagsnummer ThecaSag Movit Bestyrelsen 2. september 2015 Grith Skaaning Storgaard 04 Budget 2016, 2. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budget 2016 vedtages endeligt. Beslutning: Tiltrådt. Resume: I forhold til 1. behandlingen af budget 2016, på bestyrelsesmødet 25. juni 2015, er tilskudsbehovet i budget 2016 reduceret med 8 mio. kr. (0,3 pct.), som følge af ændringer og rettelser på specifikke buslinjer. Ændringerne er afstemt med berørte kommuner og regioner, og er sammensat af en indtægtsstigning på 23 mio. kr. og en udgiftsstigning på 15 mio. kr. på busområdet. Under forudsætning af at Movias vedtægt, som tiltrådt på repræsentantskabsmødet 26. februar i år, blev godkendt endeligt af de relevante myndigheder, besluttede bestyrelsen ved 1. behandlingen af budgettet 25. juni i år at hæve likviditeten ved at fremrykke á conto betalingen fra kommuner og regioner. Det bemærkes, at Social- og Indenrigsministeriet og Transport- og bygningsministeriet ved brev af 19. august 2015 har godkendt vedtægtsændringerne. Budgetforslaget er baseret på administrationens forslag om øgede takster i Flextur. Taksterne øges i gennemsnit med 33 pct., og forventes at reducere anvendelsen af Flextur. Taksterne behandles under dagsordenes punkt 6. Effekter af eventuelle ændringer i taksterne i forhold til de foreslåede vil ikke blive indarbejdet i budgettet. Trafikselskabet Movia - 1/5

4 Sagsnummer ThecaSag Movit I løbet af maj måned godkendte alle ejere den nye finansieringsmodel for Rejsekort A/S kaldet Årsrapportmodellen, og det blev bekræftet på en ekstraordinær generalforsamling i Rejsekort A/S d. 29. maj Effekterne af den ny finansieringsmodel var indarbejdet i budgettets 1. behandling, og giver derfor ikke anledning til ændringer. Sagsfremstilling: Budget 2016 blev førstebehandlet på bestyrelsesmøde 25. juni Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling. Movias princip om budgetstabilitet indebærer, at der ikke indarbejdes ændringer mellem budgetforslagets 1. og 2. behandling; medmindre ændringerne sker efter specifik aftale med kommuner eller regioner. Opdateret viden i forhold til Budget 2016, 1. behandling Dette afsnit beskriver ændringer i budgetforudsætninger mv. siden 1. behandlingen, som ikke er indarbejdet i budget 2016 på grund af budgetstabilitetsreglen, jf. tekstboksen nedenfor. Om budgetstabilitet i Movias budget Budgetstabilitetsreglen betyder, at budgettet i udgangspunktet ikke ændres mellem 1. og 2. behandlingen. Dog vil ønskede linjeændringer blive indarbejdet i budgettet efter specifik aftale med involverede kommuner eller regioner. Som følge af den nye finansieringsmodel, får ændringer på linjer, som kører i flere kommuner, indflydelse på alle kommuners/regioners 20 pct. solidariske betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner/regioner. På samme vis kan væsentlige ændringer i antallet af bustimer ændre administrationsudgiften pr. time, og dermed også kommuners og regioners tilskud til administration. Ændringen i den solidariske betaling og i administrationsudgiften i mellem 1. og 2. behandlingen er lille. Reglen om budgetstabilitet, er aftalt i dialog med kommuner og regioner, og vedtaget af bestyrelsen 10. februar De ikke-indarbejdede ændringer i budgettet, siden 1. behandlingen er på 3,4 mio. kr., svarende til 0,1 pct. af det samlede tilskudsbehov. Ændringen er sammensat af marginalt lavere prisindeks (9,5 mio. kr.) og lavere indtægter (12,9 mio. kr.). 2/5

5 Sagsnummer ThecaSag Movit Der er i arbejdet med budgetforslaget fundet en fejl vedrørende passagerincitamentsbonus på linje 9A, der ikke indregnet korrekt i budgettet. Berørte kommuner er orienteret, og det manglende beløb indgår ikke i budget 2016, men vil indgå i efterreguleringen i Til sammenligning var de ikke-indarbejdede ændringer mellem 1. og 2.- behandlingen på 28 mio. kr. i budget 2013, 86 mio. kr. i budget 2014 og 23 mio. kr. i budget Forklaringen på den øgede stabilitet i 2016-budgettet er primært fordi indeks vedrørende dieselpriser og rente er mere stabil end i foregående år. Prisindeks Siden budgettets 1. behandling er Nationalbankens prognose for dieselpriser blevet sat marginalt ned, og var ændringen blevet indarbejdet i budgettet til 2. behandlingen ville det have indebåret et fald i operatørudgifterne på 0,3 pct. svarende til cirka 9,5 mio. kr. Indtægter I Takstområde Hovedstaden (TH) vil en opdatering af passagerindtægterne betyde en mindreindtægt på ca. 14,6 mio. kr., svarende til 0,9 pct. af indtægterne i TH. Udfasningen af klippekortet i Takstområde Hovedstaden i 2015 giver dog større usikkerhed i indtægtsvurderingen end hidtil. Det er eksempelvis vanskeligt at vurdere, hvor mange passagerer, der skifter til rejsekort, og hvor mange der skifter til de dyrere kontantbilletter. I Takstområde Vest (TV) viser de opdaterede forventninger til årspassagertallet, at indtægterne ville blive 0,9 mio. kr. (0,8 pct.) højere ved en opdatering af budget I Takstområde Syd (TS) viser de opdaterede forventninger til årspassagertallet, at indtægterne ville blive 0,8 mio. kr. (0,8 pct.) højere ved en opdatering af budget Ændringer i forhold til 1. behandlingen indarbejdet i budgetforslaget: Siden 1. behandlingen er der indarbejdet ændringer og rettelser på enkelte buslinjer, som er aftalt med de involverede kommuner/regioner. Budgetforslaget er vedlagt som bilag 1. Den økonomiske effekt af ændringerne i budgetforslaget er en indtægtsstigning på 23 mio. kr. og en udgiftsstigning på 15 mio. kr. på busområdet. Samlet er tilskudsbehovet til busdrift derfor reduceret med 8 mio. kr. 3/5

6 Sagsnummer ThecaSag Movit Tabel 1. Budgetforslag 2015, 2. behandling, budgetoversigt B2015 B behandling B behandling Vækst 1. beh. til 2. beh Mio. kr Pct. Bus Indtægter , , ,8-23,4 1,4 Operatørudgifter 3.098, , ,9 15,0 0,5 Rutespecifikke udg. 194,7 207,7 207,7 0,0 0,0 Bus i alt 1.586, , ,7-8,3-0,5 Flextrafik Indtægter -35,1-46,1-46,1 0,0 0,0 Operatørudgifter 541,3 543,0 543,0 0,0 0,0 Adm. og pers. 57,8 63,1 63,1 0,0 0,0 Flextrafik i alt 564,0 559,9 559,9 0,0 0,0 Lokalbaner Indtægter -178,5-181,5-181,5 0,0 0,0 Udgifter til togdrift 485,2 488,4 488,4 0,0 0,0 Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Lokalbaner i alt 306,7 307,0 307,0 0,0 0,0 Fællesudgifter Adm. og pers. 310,2 309,6 309,6 0,0 0,0 Pensioner 17,6 17,8 17,8 0,0 0,0 Renter 0,0-1,4-1,4 0,0 0,0 Ydelse rejsekortlån 64,0 65,0 65,0 0,0 0,0 Fællesudgifter i alt 391,8 391,0 391,0 0,0 0,0 Tilskudsbehov i alt 2.849, , ,6-8,3-0,3 Ændringer i busdriften Siden 1. behandlingen er der foretaget ændringer i seks kommuner i Region Hovedstaden, hvilket øger timetallet med 700 timer, mens ni kommuner i Region Sjælland samlet har reduceret med samlet timer. Hertil har Region Hovedstaden øget driften med timer. Samlet er driften øget med timer, svarende til 0,5 pct. af driften. Kommunernes/regionernes bestillinger fremgår af kapitel 9 i budgetbogen til budget 2016 (bilag 1). 4/5

7 Sagsnummer ThecaSag Movit Økonomi: Som beskrevet under sagsfremstillingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Sagsdokument og bilag offentliggøres på Movias hjemmeside og tilgår kommuner og regioner samt Trafikstyrelsen Bilag: 1. Budget behandling 2. Budgetforudsætninger for Flextrafik 5/5

8 Trafikselskabet Movia Budget behandling 2. september 2015 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej Valby Telefon

9 Indhold 1. Sammenfatning Budgetoversigt Budget 2016 overblik Pris- og lønfremskrivning Budgetoverslagsårene Nøgletal på produkter Bus Budgetforudsætninger Passagertal og indtægter Operatørudgifter Rutespecifikke udgifter Flextrafik Budgetforudsætninger Handicapkørsel Flextur Kommunale ordninger Patientbefordring Flextrafik Rute Administration og personale Bane Budgetforudsætninger Passagertal og indtægter Operatørudgifter Fællesudgifter Budgetforudsætninger Administration og personale Pensioner Renter Ydelse Rejsekortlån Tilskud Kommunalt tilskud Regionalt tilskud Betaling af tilskud Regulering af tilskud Likvide midler Budget fordelt på kommuner og regioner Trafikbestillinger i kommuner og regioner Tilskudsbehov pr. kommune Tilskudsbehov for Region Hovedstaden Tilskudsbehov for Region Sjælland

10 Tabel 1. Budgetoversigt... 6 Tabel 2. Indekstabel... 9 Tabel 3. Budgetoversigt for bus Tabel 4. Antal buspassagerer fordelt på områder Tabel 5. Indtægter fra bus fordelt på takstområder Tabel 6. Busoperatørudgifter, antal bustimer og antal busser Tabel 7. Rutespecifikke udgifter Tabel 8. Budgetoversigt for Flextrafik Tabel 9. Passagertal for Flextrafik Tabel 10. Budgetoversigt for Handicapkørsel Tabel 11. Budgetoversigt for Flextur Tabel 12. Budgetoversigt for Kommunale ordninger Tabel 13. Budgetoversigt for Patientbefordring Tabel 14. Budgetoversigt for Flextrafik Rute Tabel 15. Administration og personale i Flextrafik Tabel 16. Administration og personaleudgifter for Flextrafik pr. passager Tabel 17. Budgetoversigt for Bane Tabel 18. Passagertal og indtægter for bane Tabel 19. Udgifter til togdrift Tabel 20. Fællesudgifter Tabel 21. Administration og personale Tabel 22. Tjenestemandspensioner Tabel 23. Tilskudsbehov kommuner og regioner Tabel 24. Kommunale tilskud Tabel 25. Regionale tilskudsbehov Tabel 26. Tilskudsbehov pr. kommune Tabel 27. Tilskudsbehov for Region Hovedstaden Tabel 28. Tilskudsbehov for Region Sjælland

11 1. Sammenfatning Budgettet for Movias tre forretningsområder bus, Flextrafik og lokalbanedrift baseres på udgifter til operatørerne på 4,3 mia. kr., passagerindtægter på 1,9 mia. kr., og fællesudgifter på i alt 0,5 mia. kr. Forskellen mellem udgifter og indtægter udgør tilskudsbehovet fra Movias ejere: Kommunerne og regionerne på Sjælland, Lolland og Falster. For 2016 forventes for busdriftsudgiften at udgøre 3,3 mia. kr. og passagerindtægterne 1,7 mia. kr. baseret på samlet 212 mio. passagerer årligt. De forventede 212 mio. passagerer er en marginal stigning på 0,5 pct. (1,0 mio. passagerer) i forhold til budget På Flexområdet budgetteres med en samlet operatørudgift på 543 mio. kr., mens lokalbanernes operatørudgifter udgør 488 mio. kr. Det bemærkes, at lokalbanerne forventes at transportere 10,7 mio. passagerer i 2016, mod Flexområdets 3,3 mio. passagerer i samme periode. Fællesudgifter til trafikbestilling, planlægning, billetkontrol, marketing, trafikdrift og kundehåndtering, støttefunktioner (HR, IT og økonomi) m.v. budgetteres til 0,4 mia. kr. Fællesudgifter til pensioner og lån budgetteres til 0,1 mia. kr. I overensstemmelse med den økonomiske politik fra foråret 2014 budgetteres der også i 2016 med en reduktion i fællesudgifterne på 2 pct. (6,3 mio. kr.). Operatørudgifterne er båret af omfanget af kommunernes og regionernes årlige trafikbestilling. Udgiften pr. køreplantime bestemmes af de driftskontrakter, som Movia indgår med operatørerne på baggrund af udbud. Kontrakterne indeholder aftaler om, at operatørerne bl.a. afregnes i forhold til et prisindeks for diesel-, lønog renteudvikling. Variationen i operatørudgifterne mellem budgetår skyldes udviklingen i prisindeks, priserne ved udbud og udviklingen i trafikbestillingerne. Inden for selve budgetåret kan udsving i operatørudgifterne primært henregnes til ændringer i prisindeks. Indtægterne fra passagererne er hovedsageligt bestemt af antal passagerer og takster, herunder rabatordninger. Mens taksterne kendes med sikkerhed, ændres passagerindtægterne, fordi antallet af passagerer svinger imellem og inden for budgetårene. Hertil kommer variationen i kundeadfærd; det vil sige, hvilke billetprodukter kunderne efterspørger, og hvor langt de rejser. Målt i faste priser budgetteres der med et fald i tilskudsbehovet på 22 mio. kr. i forhold til året før trods en vækst på bustimer (1,6 pct.). Faldet i tilskudsbehovet er båret af lavere priser i nye udbud, optimering af busflåden (færre busser) og indeksudvikling. Movias økonomiske politik har et mål om en 365-dages gennemsnitslikviditet på 150 mio. kr. Ændret grundlag for indtægtsfordelingen i hovedstadsområdet giver et midlertidigt fald i gennemsnitslikviditeten fra det nuværende niveau på ca. 150 mio. kr. til ca. 25 mio. kr. primo Likviditeten hæves med ca. 100 mio. kr. i 2016 ved at fremrykke á conto betalingen fra kommuner og regioner. En ændret á conto opkrævning vil kunne gennemføres efter endelig godkendelse af Movias reviderede vedtægt. Social- og Indenrigsministeriet og Transport- og bygningsministeriet har ved brev af 19. august 2015 godkendt vedtægtsændringerne. Nedenfor omtales de væsentligste udviklingstendenser og ændringer i rammebetingelser, som har betydning for Movias budget for

12 Passagerudvikling og trafikbestilling Målsætningen i Trafikplanen fra 2013 er, at der fra 2012 til 2020 skal være en passagervækst, som udligner det forventede passagerfald på ca. 40 mio. buspassagerer, når Metro Cityringen åbner i Den realiserede udvikling i passagertallene i årene har vist, at det ikke synes realistisk at nå denne målsætning. Derfor budgetteres 2016 med en beskeden passagervækst i forhold til forventningen til 2015 i indeværende års 2. estimat. Passagervæksten består af en demografiændring med bevægelse fra land til by svarende til en samlet vækst på 0,6 pct. i Takstområde Hovedstaden, 0,3 pct. i Takstområde Vest og 0,2 pct. i Takstområde Syd. Hertil kommer passagereffekt af kommuners og regioners trafikbestilling på yderligere timer, som forventes at generere ca. 2,7 mio. flere passagerer. Trafikbestillingen giver en vis omfordeling fra land til by, således at lokale ruter i de sjællandske kommuner reduceres, mens ruter i bykommuner omkring hovedstaden øges. Der ses generel vækst på Pendlernettet, som dækker hele Movias område, og som binder Movias stærkeste buskoncepter og lokalbaner sammen med DSB's jernbanenet og Metroen. Rejsekort Der er indgået en ny ejeraftale fra maj 2015 mellem aktionærerne i Rejsekort A/S og en ny tilslutningsaftale mellem brugerne (trafikselskaberne) af rejsekort og Rejsekort A/S. De nye aftaler er indarbejdet i budget 2016 og betyder, at udgifterne i Rejsekort A/S finansieres af de deltagende trafikselskaber efter selskabernes samlede rejseantal og deres samlede omsætning, uanset om selskabernes rejseantal og rejseomsætning er foretaget med rejsekort eller ej. Kun enkelte billetindtægter er holdt ude af ordningen. For Movia er økonomien i hele rejsekortprojektets forventede levetid stort set uændret i forhold til tidligere prognoser. Den endelige leverance af rejsekortsystemet forventes at ske ultimo 2015, og der er budgetteret med en sidste engangsbetaling på 7,7 mio. kr. til leverandøren i Lokalbanefusion I 2015 gennemføres en fusion af lokalbaneselskaberne Lokalbanen A/S og Regionstog A/S med virkning fra 1. januar Et af formålene med fusionen er at realisere økonomiske synergigevinster på samlet estimeret 19 mio. kr. årligt, hvoraf de første gevinster på 5 mio. kr. er indarbejdet i Lov om trafikselskaber (Ny finansieringsmodel) Den nye finansieringsmodel for Movia træder i kraft 1. januar Modellen indebærer, at regionerne får trafikkøberansvar for flere buslinjer, og kommunerne skal medfinansiere Movias administrationsudgifter. Ændringerne får ikke økonomiske konsekvenser for Movia, men der sker en vis økonomisk omfordeling mellem kommunerne i de to regioner. For regionerne er ændringerne udgiftsneutrale. I tabellerne kan afrundinger medføre, at beløbene ikke summer til totalen. Med mindre andet er anført er alle beløb anført i årets priser bortset fra overslagsårene, som er i 2016-priser. 5

13 2. Budgetoversigt Budgettets hovedtal fremgår af tabel 1. Som sammenligningsgrundlag er også tal for regnskab 2014 og budget 2015 taget med i tabellen, samt efterfølgende tabeller. Tabel 1. Budgetoversigt R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Vækst B B Mio. kr Pct. Bus Indtægter , , , , , ,1 18,5-1,1 Operatørudgifter 3.064, , , , , ,9 2,5 0,1 Rutespecifikke udg. 144,1 194,7 207,7 193,9 185,1 177,5 13,0 6,7 Bus i alt 1.544, , , , , ,4 34,0 2,1 Flextrafik Indtægter -36,0-35,1-46,1-46,6-47,1-47,6-11,1 31,6 Operatørudgifter 492,7 541,3 543,0 569,6 598,6 630,4 1,7 0,3 Adm. og pers. 50,5 57,8 63,1 63,1 63,1 63,1 5,3 9,1 Flextrafik i alt 507,2 564,0 559,9 586,0 614,6 645,9-4,1-0,7 Lokalbaner Indtægter -175,4-178,5-181,5-182,6-183,6-184,5-3,0 1,7 Udgifter til togdrift 478,3 485,2 488,4 488,4 488,4 474,9 3,2 0,7 Anlæg 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lokalbaner i alt 317,1 306,7 307,0 305,7 304,8 290,4 0,3 0,1 Fællesudgifter Adm. og pers. 289,4 310,2 309,6 303,4 297,3 291,4-0,6-0,2 Pensioner 15,0 17,6 17,8 18,5 19,3 20,0 0,2 1,1 Renter -4,3 0,0-1,4-1,2-1,7-1,7-1,4 Ydelse rejsekortlån 56,2 64,0 65,0 49,0 46,0 24,0 1,0 1,6 Fællesudgifter i alt 356,3 391,8 391,0 369,8 360,9 333,7-0,8-0,2 Tilskudsbehov i alt 2.724, , , , , ,5 29,3 1,0 Det fremgår af tabel 1, at tilskudsbehovet til busdrift i budget 2016 er 34,0 mio. kr. højere end i budget 2015, svarende til en stigning på 2,1 pct. Det højere tilskudsbehov skyldes faldende indtægter på 18,5 mio. kr. (1,1 pct.), marginal stigning i operatørudgifterne, samt øgede udgifter til rutespecifikke udgifter med 13 mio. kr. De "rutespecifikke udgifter" er udgifter til f.eks. chaufførlokaler og rejsekortafgifter, dvs. udgifter som ikke afregnes med operatørerne, men som er specifikke for de enkelte busruter eller grupper af busruter, jf. afsnit 3.4. Der er budgetteret med takststigninger fra 2015 til 2016 i de tre takstområder (1,87 pct. i Hovedstaden, 1,3 pct. i Vest og 1,3 pct. i Syd, jf. afsnit 3.1), men takststigningerne kompenserer ikke fuldt ud for det lavere indtægtsniveau i 2016 i forhold til året før. Det samlede indtægtsfald i forhold til året før udgør 18,5 mio. kr. Trods flere bustimer, svarende til 1,6 pct., stiger operatørudgifterne samlet set med kun 0,1 pct. eller 2,5 mio. kr. Effektiviseringer og bedre busudnyttelse betyder at de bustimer øger operatørafregningen med 6,6 mio. kr. (0,3 pct.). Prisindeks giver en yderligere stigning i udgifterne på 9,9 mio. kr. mens udbudte kontrakter giver en besparelse på 14 mio. kr. 6

14 De rutespecifikke udgifter stiger med 13,0 mio. kr. i forhold til budget 2015, svarende til 6,7 pct. Stigningen er drevet af øgede rejsekortafgifter på 23,8 mio. kr. som følge af ny finansieringsmodel for Rejsekortet. Der forventes væsentlige besparelser på de øvrige poster under rutespecifikke udgifter i 2016: Provisionsudgifter forventes reduceret med 4,1 mio. kr., som følge af fortsat fremgang for rejsekortet, og dermed i højere grad anvendelse af selvbetjent salg med en lavere provisionssats. Realtid i Syd og Vest er budgetteret til 1,5 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. lavere end i budget Faldet i udgifterne på 3,5 mio. kr. fra 2015 til 2016 er blandt andet et udtryk for, at operatørernes udgift til installering af realtid i busserne på 2 mio. kr. i pilotprojektet er afsat i budgettet i 2015, mens udgifterne fra 2016 og frem er afsat under øvrige operatørudgifter. Tilskudsbehovet for Flextrafik budgetteres med et fald på 4,1 mio. kr., svarende til et fald på 0,7 pct. i forhold til budget Dette skyldes, at væksten i 2015 er lavere end forventet i indeværende års budget, at der indføres nye takster for Flextur, der forventes at reducere væksten i Flextur samt, at der ikke på nuværende tidspunkt er indgået nye aftaler med kommunerne om Flextrafik, der indikerer yderligere vækst. I forhold til det godkendte regnskab for 2014 forventes i budget 2016 en stigning i tilskudsbehovet på 10 pct. (53 mio. kr.). Der budgetteres med stigende tilskudsbehov til lokalbanerne i 2016 på 0,3 mio. kr. svarende til 0,1 pct. i forhold til budget Det øgede tilskudsbehov er båret af, at øgede indtægter ikke kompenserer fuldt ud for den forventede omkostningsstigning. Stigningen i indtægter skyldes blandt andet effekten af takststigninger samt passagervækst. Stigning i udgifter skyldes hovedsagelig en trafikbestilling i Region Hovedstaden og i mindre grad øgede rejsekortafgifter. En effektiviseringsgevinst på 5 mio. kr., som følge af fusionen af Lokalbanen A/S og Regionstog A/S, samt indeksreguleringer reducerer stigningen i udgifterne. Det estimeres, at fusionen vil effektivisere omkostningerne med i alt 19 mio. kr., når fusionen er fuldt ud implementeret i Bestyrelsen har i april 2014 vedtaget en økonomisk politik med et årligt effektiviseringskrav på 2 pct. på administrations- og personaleudgifterne i perioden Budget 2016 er således reduceret med 6,3 mio. kr. 7

15 2.1 Budget 2016 overblik Movias budget udgør den samlede beskrivelse af Movias forventede aktivitetsniveau i 2016 og det samlede sæt af forudsætninger for de 45 kommuners og 2 regioners tilskud til Movia. Hovedtallene i budgettet er et bruttoudgiftsbeløb på mio. kr. og indtægter på mio. kr. Forskellen på mio. kr. udgør kommuners og regioners samlede tilskud til Movia. Figur 1 viser bruttoudgifterne fordelt på udgiftstyper. Busdriften udgør 69 pct. af de samlede bruttoudgifter og er dermed den største udgiftspost i Movias budget, mens bruttoudgifter til Flextrafik udgør 13 pct., og bruttoudgifter til lokalbanerne udgør 10 pct. Fællesudgifter udgør 7 pct. af bruttoudgifterne, og 1 pct. vedrører ydelser på lån. Af figur 2 ses fordelingen af de samlede indtægter, hvoraf fremgår, at 88 pct. af indtægterne hidrører fra betalende kunder i busser, mens det for flextrafik og lokalbaner er henholdsvis 2 pct. og 10 pct. Figur 1. Bruttoudgifter 2016 Figur 2. Indtægter 2016 Ud over Flextrafik, lokalbaner og den fælles administration er budgettet sammensat af 428 enkeltbudgetter for buslinjerne, som igen tilskudsmæssigt er henført til de enkelte kommuner og regioner. Ændring af budgetforudsætninger for både indtægter og udgifter slår derved direkte igennem på kommunernes og regionernes økonomi. Der vil således forventeligt være forskelle mellem de budgetterede og de realiserede tilskud til Movia, som giver sig udslag i enten positiv eller negativ efterregulering. 2.2 Pris- og lønfremskrivning Movias kontrakter inden for Bus, Bane og Flextrafik er reguleret med udgangspunkt i de samme grundlæggende prisindeks. Indeksforventningerne er baseret på prognoser fra Nationalbanken. Tabel 2 viser prognoserne for den overordnede udvikling i de grundlæggende indeks, som Movias kontrakter med operatørerne reguleres med. Da vægtningen af indeks er forskellig for områderne Bus, Bane og Flextrafik, vil den budgetterede indeksregulering også være forskellig for områderne. 8

16 Tabel 2. Indekstabel R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Vækst B B Indeks pct Diesel forbrugerpris ,3-0,2 Lønninger ,7 1,5 Forbrugerpriser ,1-0,1 CIBOR 3 md. Rente 0,8% 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% -0,6 %point -89,6 Gns. Rente 2,1% 2,1% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% -0,8 %point -38,1 Indekseffekt på produkter Mio. kr. pct. Bus 9,9 0,3 Flextrafik 5,4 1,0 Lokalbaner -0,8-0,2 Anm.: Indekstabellen er baseret på Nationalbankens prognoser. 3 måneders Ciborrenten, som indgår i prisindekset for Lokalbanen A/S, fastsættes dog på baggrund af prognoser fra Nordea, da Nationalbanken ikke har prognoser for denne. Det fremgår af tabel 2, at indeksprognoserne i budget 2016 viser en stigning i forhold til forventningerne i budget Lønninger, som udgør den største del af indekset, forventes at stige 1,5 pct. årligt, mens de øvrige indeks forventes at falde. De største procentvise fald ses på renterne. Renternes relativt lave vægt i det samlede indeks betyder imidlertid, at faldet ikke kan opveje stigningen i lønninger. Den samlede effekt af indeksforventningerne i budget 2016 i forhold til budget 2015 er for busoperatørudgifterne en stigning på 0,3 pct., svarende til 9,9 mio. kr., mens udgifterne til Flextrafik og lokalbaner forventes at stige henholdsvis 1,0 pct. og falde 0,2 pct., svarende til henholdsvis 8,1 mio. kr. og -0,8 mio. kr. Administrationsfremskrivning KLs pris- og lønskøn giver en opskrivning på 1,8 pct. mellem 2015 og Pris- og lønskønnet er brugt til opskrivning af fællesudgifter og Flextrafiks administrationsudgifter. 2.3 Budgetoverslagsårene I budgetoverslagsårene budgetteres med et marginalt faldende tilskudsbehov, hovedsageligt baseret på en passagerfremskrivning samt forventet faldende omkostninger til administration og rejsekortlån. For Flextrafik er der en forventning om yderligere vækst, som trækker i den anden retning. Effekterne på passagertal og indtægter fra idriftsættelsen af Metro Cityringen i budgetoverslag 2019 er ikke indarbejdet, da effekterne heraf fortsat analyseres i et samarbejde med de berørte kommuner og Region H. Passagertallet i budgetoverslagsårene er tillagt en samlet årlig passagertilvækst på: Passagertilvækst i Takstområde Hovedstaden = 0,58 pct. Passagertilvækst i Takstområde Vest = 0,34 pct. Passagertilvækst i Takstområde Syd = 0,22 pct. Operatørudgifterne opgøres i budgetoverslagsårene ud fra ændringer i køreplanlægningen, som kommunerne har ønsket. Der har ikke i budget 2016 været kommuner/regioner, der har ønsket køreplanændringer i budgetoverslagsårene. Helårseffekten af trafikbestillinger, som træder i kraft i løbet af 2016, er medtaget i overslagsårene. Alle beløb i budgetoverslagsårene er angivet i 2016-prisniveau. 9

17 2.4 Nøgletal på produkter Tilskudsbehovet er naturligt i fokus i budgettet, fordi tilskudsbehovet er det beløb, som kommuner og regioner betaler for den service, som Movia leverer. Tilskudsbehovet er pr. definition resultatet af udviklingen i indtægter og udgifter, og dermed resultatet af udviklingen i en række underliggende variabler med betydning for indtægter og udgifter. Derfor lægger Movia i sin rådgivning til kommuner og regioner vægt på, at trafikkøbet er økonomisk effektivt, hvilket i dette afsnit er beskrevet ved at sætte tilskudsbehovet i relation til de producerede bustimer, passagerantallet og passagerkilometer. Movia har gennem årene udviklet forskellige produkter til at betjene passagererne, jf. tekstboksen med eksempler på busprodukter. Udvalgte busprodukters karakteristika A-linjer A-busserne er det højfrekvente bybusnet, hvor der samtidig er arbejdet med god fremkommelighed, gode stoppesteder og digital trafikinformation både i bussen og ved stoppestederne. Særkendet ved A-busserne er, at de kører så hyppigt, at køreplanen mange steder er unødvendig. S-linjer S-busserne er hurtige busser, der sammen med S-toget er grundstammen i betjeningen mellem byfingrene. S-busserne forbinder med relativ høj frekvens boligområder, arbejdspladser og indkøbsmuligheder og betjener borgere, der rejser langt. S-bussernes særkende er, at der er langt mellem stoppestederne og attraktiv frekvens. R-linjer R-busserne udgør sammen med jernbanerne et samlet regionalt net uden for Storkøbenhavn. Nettet forbinder større byer og prioriteres ift. at opnå gode korrespondancer mellem bus og tog. R-bussernes særkende er afgang hver halve time alle hverdage, og timedrift aften/weekends. De respektive produkter angivet ovenfor har forskellige forudsætninger med hensyn til demografi, geografi, frekvens og fremkommelighed mv. og varierer dermed også med hensyn til passagergrundlag og økonomi i de områder, de betjener. Nøgletallene i afsnittet er derfor opdelt på produkter i og uden for Movias pendlernet, samt efter om betjeningen foregår i Storkøbenhavn eller Øvrige områder, dvs. i resten af Movias dækningsområde. Det fremgår af figur 3 om passagerer pr. kørte bustime, at linjer i Storkøbenhavn har omtrent dobbelt så mange passagerer pr. time som i øvrige områder. Inden for de to områder er det karakteristisk, at A-linjerne har dobbelt så mange passagerer som Linjer uden for pendlernettet, som har det laveste antal passagerer. 10

18 Figur 3. Passagerer pr. time i budget 2016 Anm. 1: Linje 600S, er eneste S-linje som har flest timer uden for Storkøbenhavn. Linjen er i dette afsnit medtaget i gruppen R-linjer. Lokalbanerne er ikke opdelt i områder, da eneste lokalbanestrækning i Storkøbenhavn er Nærumbanen. Anm. 2: Udgifterne til Lokalbaner, er eksklusiv udgifter til infrastruktur og anlæg. Dette er for at øge sammenligneligheden, da der i busudgifterne heller ikke indgår udgifter til infrastruktur. Anm. 3: Linjerne i Storkøbenhavn svarer til Trafikplanens kommunegrupper Central og KKN, dvs. København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk, Ballerup, Herlev, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Egedal og Furesø kommune. Anm. 4: Pendlernettet omfatter de ca. 100 vigtigste bus- og lokalbanelinjer i Movias område. Pendlernettet udgør sammen med regionaltog, S-tog og metro et samlet kollektivt net, der udgør den stabile rygrad i den kollektive trafik. Anm. 5: Linje 18 er blevet til en A-linje samt linje 400 er lagt ind under S- og E-linjer i pendlernettet i Storkøbenhavn. Det fremgår også af figur 3, at S-, E-, og R-linjerne samt Linjer i pendlernettet placerer sig passagermæssigt mellem A-linjer og Linjer uden for pendlernettet. Endelig fremgår det af figur 3, at Lokalbanernes 68 passagerer pr. time er det næsthøjeste passagertal pr. time. Figur 4 viser selvfinansieringsgraden (indtægterne divideret med udgifterne), og det fremgår, at de forskellige produkters selvfinansieringsgrad afspejler billedet fra figur 3 om passagerer pr. time. Figur 4. Selvfinansieringsgrad 1) Anm. 1: Selvfinansieringsgraden er defineret som indtægter divideret med udgifter. Anm. 2: Se noter til figur 3. Det fremgår også af figur 4, at lokalbanernes selvfinansieringsgrad udgør 43 pct., hvilket er mindre, end man umiddelbart ville forvente på baggrund af antal passagerer pr. time i figur 3. Årsagen er, at lokalbanerne generelt er mere omkostningstunge end busserne. I figur 5 fremgår kommuner og regioners tilskud pr. passager på de forskellige linjetyper. I både Storkøbenhavn og Øvrige områder er tilskuddet pr. A-linje passager lavest ca. 5 gange lavere end for Linjer uden for pendlernettet - på grund af de mange passagerer pr. time og deraf følgende indtægter. For de øvrige linjetyper stiger tilskuddet pr. passager, hvilket hovedsageligt er udtryk for færre passagerer pr. time. 11

19 Figur 5. Tilskud pr. passager Anm.: Se noter til figur 3. Det fremgår også af figur 5, at linjerne uden for pendlernettet i øvrige områder har højeste tilskud pr. passager. Disse linjer kører, hvor geografi og demografi indebærer, at passagertallet er lavere end i de områder, hvor der f.eks. kører A-linjer. Figur 6 viser tilskuddet pr. passager-km (antal passagerer gange rejselængden pr. passager) for linjerne i Storkøbenhavn samt lokalbanerne. Årsagen til at Øvrige områder ikke er medtaget, er, at det hidtil ikke har været muligt på systematisk vis at måle passagerernes rejselængder i Takstområde Syd og Vest. Fra 2015, er der indført nyt tællesystem i hele Movia, hvilket betyder, at det fremadrettet vil være muligt at rapportere på passager-km for linjerne i hele Movias område. Figur 6. Tilskud pr. passager-km. Anm. 1: Tilskud pr. passager-km. er defineret som tilskuddet, divideret med passager-km, som er antal passagerer gange rejselængden pr. passager. Anm.2: Se noter til figur 3. Sammenlignes figur 6 om tilskud pr. passager-km med afsnittets øvrige figurer fremgår det, at forskellene imellem de forskellige produkttyper/lokalbaner er snævret ind; om end der stadig er betydelige forskelle. Således er tilskuddet pr. passager-km. for S- og E-linjer næsten på niveau med A-linjerne, hvilket skyldes at passagererne på S- og E-linjer rejser længere end passagererne på A-linjerne. Det fremgår også, at tilskuddet pr. passager-km. for lokalbanerne næsten er på niveau med A-linjerne, mens eksempelvis tilskud pr. passager (i figur 5) til lokalbanerne er ca. 10 gange så stort som tilskuddet pr. passager til A-linjerne. Årsagen er, at lokalbanepassagererne rejser længere end buspassagererne. 12

20 3. Bus Movia varetager offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel i henhold til lov om trafikselskaber 5. Movias dækningsområde er Sjælland, Lolland og Falster, som administrativt er inddelt i 45 kommuner og 2 regioner, jf. figur 7. Movias opgaver er at rådgive, koordinere, planlægge, følge op og udbyde den kollektive trafik under hensyn til kommuners og regioners ønsker og behov. Movias dækningsområde er opdelt i takstområder: Vest, Hovedstaden og Syd. Figur 7 viser de tre takstområder, samt 45 kommuner og to regioner (kommunerne i hovedstadsområdet er vist særskilt). Figur 7. Takstområde og kommuner/regioner 13

21 Det fremgår af tabel 3, at der i 2016 budgetteres med en stigning i tilskudsbehovet til buskørsel på 34,0 mio. kr. svarende til 2,1 pct. De samlede indtægter budgetteres 18,5 mio. kr. lavere, svarende til 1,1 pct. Hovedårsagen er lavere indtægter som følge af ændret grundlag for indtægtsdelingen i Hovedstadsområdet fra januar Indeks stiger med knap 10 mio. kr., mens udbud og effektiviseringer giver en besparelse på operatørudgifterne, som betyder at operatørudgifterne blot stiger med 2,5 mio. kr., på trods af at antal bustimer er steget med 1,6 pct. ( timer). De rutespecifikke udgifter budgetteres med en stigning på 13 mio. kr. pga. afgifter til Rejsekort A/S. Tabel 3. Budgetoversigt for bus R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Vækst B B Mio. kr Pct. Indtægter , , , , , ,1 18,5-1,1 Operatørudgifter 3.064, , , , , ,9 2,5 0,1 Rutespecifikke udg. 144,1 194,7 207,7 193,9 185,1 177,5 13,0 6,7 Bus i alt 1.544, , , , , ,4 34,0 2,1 Anm.: Rutespecifikke udgifter er udgifter til fx chaufførlokaler og rejsekortafgifter, dvs. udgifter som ikke afregnes med operatørerne, men som er specifikke for de enkelte busruter eller grupper af busruter, jf. afsnit Budgetforudsætninger Indtægter Der budgetteres med 212,0 mio. passagerer i budget 2016, hvilket er 0,5 pct. højere end i budget Passagertallet er baseret på realiserede passagertal for 2014 og de første tre måneder af Forventningen til udviklingen i resten af 2015 indgår sammen med vækst fra 2015 til 2016 også i budgetteringen af passagertallet. Endelig er passagereffekten af kommuner og regioners trafikbestillinger indregnet. Takster i den kollektive trafik er underlagt et takststigningsloft, som fastsættes af Trafikstyrelsen. Takststigningsloftet beregnes ud fra udviklingen i et vægtet omkostningsindeks, og udtrykker det forventede indeks for budgetåret i forhold til det realiserede indeks det foregående år. Der indregnes også en korrektion for forskellen mellem det forventede indeks i det foregående år og det realiserede indeks, således at et eventuelt større realiseret indeks end forventet i det foregående år bevirker et højere takststigningsloft i budgetåret. Takststigningsloftet for 2016 er på 1,3 pct. I forbindelse med den løbende genberegning af den realiserede takststigning, som Trafikstyrelsen har pålagt trafikselskaberne, korrigeres takststigningsloftet med resultatet af genberegningen. Herudover giver Trafikstyrelsen parterne i Hovedstaden mulighed for at øge taksterne med yderligere ca. 0,57 pct. for at kompensere for provenutab i forbindelse med introduktion af rejsekort. For hvert takstområde er der i budgettet indregnet takststigninger på nedenstående procentsatser: Takststigning i Takstområde Hovedstaden = 1,87 pct. Takststigning i Takstområde Vest = 1,3 pct. Takststigning i Takstområde Syd = 1,3 pct. Udgifter Den samlede effekt af indeksforventningerne i budget 2016 i forhold til budget 2015 er for busoperatørudgifterne en stigning på 0,3 pct., svarende til 9,9 mio. kr. 14

22 For driften er de aktuelle køreplaner for 2015 indarbejdet og tillagt effekten af kommuners og regioners trafikbestilling for 2016, ligesom effekten af priser opnået i udbud A12 og A13 er indarbejdet. Endelig er der for de øvrige budgetposter for udgifter til busdriften indarbejdet opdaterede forventninger i budgettet for Passagertal og indtægter Passagertallet for de enkelte buslinjer er baseret på passagertal for 2014 samt realiserede passagertal for de første tre måneder i De realiserede passagertal er tillagt vækst fra demografi samt skønnet effekt af indmeldte rutespecifikke køreplanændringer. Endelig indregnes en kalenderforskydning, dvs. en effekt af forskellen i antallet af hverdage, lørdage og søn- og helligdage. Opgørelsen af passagertal i Takstområde Syd og Vest er fra foråret 2015 overgået til nyt tællesystem. I forbindelse med overgangen til det nye tællesystem, kan prognoseusikkerheden være øget. Udviklingen følges derfor tæt i områderne og rapporteres i estimaterne. De samlede indtægter påvirkes ikke af ændringen i tællesystemet. Tabel 4. Antal buspassagerer fordelt på områder R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Vækst B B Mio. passagerer Pct. Hovedstaden 189,5 193,4 193,9 195,7 196,9 198,0 0,5 0,3 Syd 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 0,1 1,1 Vest 10,3 10,3 10,6 10,7 10,7 10,7 0,3 3,1 Movia i alt 207,3 211,0 212,0 213,9 215,1 216,3 1,0 0,5 Anm.: R2014 og B2015 korrigeret for niveauskifte i forbindelse med overgang til nyt tællesystem i Syd og Vest Det fremgår af tabel 4, at der budgetteres med en beskeden stigning på ca. 1,0 mio. passagerer i forhold til budget 2015 svarende til en stigning på 0,5 pct. I budget 2015 og trafikbestillingsgrundlag 2016 blev passagervæksten fastlagt på grundlag af målene i Trafikplan 2013 tillagt effekt af kommuner og regioners konkrete trafikbestillinger. Den realiserede udvikling i passagertallene i de tidligere år har vist, at det ikke er realistisk at nå denne målsætning. Passagervæksten i budget 2016 er alene budgetteret ud fra effekten af ændring i demografi, herunder bevægelse fra land til by, tillagt effekt af kommuner og regioners konkrete trafikbestillinger. Passagertallet i budgetoverslagsårene er tillagt en samlet årlig passagertilvækst på: Passagertilvækst i Takstområde Hovedstaden = 0,58 pct. Passagertilvækst i Takstområde Vest = 0,34 pct. Passagertilvækst i Takstområde Syd = 0,22 pct. 15

23 Tabel 5. Indtægter fra bus fordelt på takstområder R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Vækst B B Mio. kr Pct. Hovedstaden , , , , , ,9 12,0-0,8 Syd -112,4-103,5-98,1-98,3-98,5-98,8 5,4-5,2 Vest -112,5-119,3-118,2-118,6-119,0-119,4 1,1-0,9 Movia i alt , , , , , ,1 18,5-1,1 Tabel 5 viser, at der budgetteres med et samlet indtægtsfald på 18,5 mio. kr. i forhold til budget 2015, svarende til 1,1 pct. Indtægterne for linjerne i Takstområde Hovedstaden er budgetteret med en reduktion på 12,0 mio. kr. svarende til 0,8 pct. Denne budgetændring i indtægter er sammensat af en stigning i antal passagerer på 0,5 mio. (0,3 pct.) samt et fald i indtægt per passager, hvilket hovedsageligt er på baggrund af voldgiftssagen. Indtægterne for linjerne i Takstområde Syd er budgetteret med en reduktion på 5,4 mio. kr., svarende til 5,2 pct. Hovedårsagen til reduktionen i indtægterne i Takstområde Syd er reducerede indtægter fra bus og tog samarbejdet, samt at indarbejdelse af billetundersøgelsen fra 2015 giver lidt højere indtægter til lokalbanerne, og lidt lavere indtægter til busdriften. Indtægterne for linjerne i Takstområde Vest er budgetteret 1,1 mio. kr. lavere end budget Hovedårsagen til reduktionen er, at der er budgetteret med færre indtægter fra kontantbilletter. 3.3 Operatørudgifter Operatørudgifter er de udgifter, der kontraktmæssigt betales til operatørerne. De direkte operatørudgifter varierer med antal bustimer, antal busser samt faste udgifter. Øvrige operatørudgifter består af ekstrakørsel, udgåede ture, incitamentsbonus, kvalitetsmåling, kvalitetsbod og -bonus. Tabel 6. Busoperatørudgifter, antal bustimer og antal busser R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Vækst B B Værdi Pct. Antal buslinjer ,7 Antal busser ,4 Antal timer (1.000 timer) ,7 Operatørudg. (mio. kr.) 3.064, , , , , ,9 2,5 0,1 Anm.: På grund af en ny metode til at opgøre timer på i forbindelse med at en række buslinjer overgår til nye kontrakter i udbud A12 og A13 er væksten i timer reelt større end de timer som fremgår af tabellen. Faktisk er antal timer steget med svarende til 1,6 pct., fra budget 2015 til budget Tabel 6 viser, at operatørudgifterne i 2016 er budgetlagt til mio. kr., hvilket er en budgetteret stigning på 2,5 mio. kr., svarende til 0,1 pct. i forhold til budget Udviklingen kan tilskrives følgende: Der er budgetteret med 1,6 pct. flere bustimer. Men på baggrund af effektiviseringer og bedre busudnyttelse er stigningen i operatørafregningen blot øget med 6,6 mio. kr. svarende til 0,3 pct. Udviklingen i prisindeks betyder som beskrevet i afsnit 2.2, en stigning på 9,9 mio. kr. Effekten af udbudte kontrakter giver en besparelse på ca. 14 mio. kr. 16

24 Udbud A12 og A13 Fra december 2015 skifter en række linjer kontrakt i forbindelse med udbud A12 og A13. Budget 2016 er derfor påvirket af de nye priser i udbuddene, hvorfor der budgetteres med et fald i rutebundne operatørudgifter på ca. 14 mio. kr. Udbud A12 vedrører forskellige linjer i Storkøbenhavn, og udbud A13 vedrører linje 5A. De to udbud dækker samlet godt timer og 128 busser, svarende til ca. 12 pct. af Movias busdrift. 3.4 Rutespecifikke udgifter Rutespecifikke udgifter er udgifter, der er specifikke for de enkelte busruter eller en gruppe af busruter, og som Movia afholder ud over operatørudgiften, jf. tabel 7. De rutespecifikke udgifter henføres i videst muligt omfang til de berørte busruter. I tabel 7 ses de rutespecifikke udgifter fordelt på forskellige kategorier af udgifter. I budget 2016 er der en stigning på de samlede rutespecifikke udgifter på 13 mio. kr. i forhold til budget Den primære forklaring herpå er øgede udgifter til Rejsekort A/S som følge af øget brug af rejsekortet. Tabel 7. Rutespecifikke udgifter R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Vækst B B Mio. kr Pct. Provision/Distribution 52,0 52,3 48,2 47,3 47,3 47,3-4,1-7,9 Køb af rejsehjemmel 3,8 4,0 5,0 4,2 1,6 1,6 1,0 25,6 Rejsekort afgifter 35,3 94,9 118,7 110,1 110,1 102,5 23,8 25,0 Tale- og Dataradio 18,1 11,5 9,2 7,2 2,0 2,0-2,3-20,4 Stoppesteder 4,1 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 0,0 0,0 Busudstyr 15,2 9,7 10,0 10,0 10,0 10,0 0,3 3,4 Chaufførlokaler 6,1 8,7 7,4 6,9 5,9 5,9-1,3-15,0 Realtid i Syd og Vest 0,0 5,5 1,5 0,8 0,8 0,8-4,0-72,7 Andre IT-omk. 0,8 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1-0,1-15,8 Billetkontrol 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Markedsf. lokale ruter -0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2-100,0 Rutespec. udg. i alt 144,1 194,7 207,7 193,9 185,1 177,5 13,0 6,7 Anm.: Udgiften til billetkontrol er budget- og regnskabsmæssigt flyttet til de administrative udgifter. Provision/Distribution Udgifterne til provision er Movias udgifter til private kortsalgssteder, der forhandler rejsehjemmel. Provision omfatter også udligningsbeløb mellem Movia, DSB og Metroselskabet, der er opstået som forskellen mellem parternes andele af omsætningen og andelen af fællesindtægter. Med indførelsen af rejsekortet ændres praksis med udligning i salgsandelene via provisionen, da der er aftalt en distributionsafgift og et distributionshonorar i et landsdækkende udligningssystem. Movia vil dog fortsat skulle betale provision til egne kortsalgssteder, da salgsstederne fremover vil sælge rejsekort i stedet for klippekort. Movia har 80 betjente kortsalgssteder. 17

25 I budget 2016 forventes udgifterne til provision at være 4,1 mio. kr. lavere end i budget 2015, idet en større del af salget af rejsehjemmel forventes at flytte over på selvbetjente salgskanaler (rejsekort og mobilbilletter), hvilket giver et fald i de samlede provisionsudgifter. Der har også været fald i provisionsudgifterne i tidligere år. Provisionsudgift, distributionsafgift og -honorar fordeles på de enkelte busruter i forhold til den beregnede passagerindtægt. Køb af rejsehjemmel Køb af rejsehjemmel er de udgifter, Movia har til køb og produktion af de forskellige typer af rejsehjemmel såsom rejsekort og skolekort. Udgifterne til trykte billetter og klippekort bortfalder i forbindelse med indførelsen af rejsekortet og erstattes af udgifter til køb af plastikkort til rejsekort. I budget 2016 er udgifterne budgetteret til at være 1,0 mio. kr. højere end i budget 2015, hvilket kan henføres til en forventning om højere antal rejsekort købt via selvbetjening på hjemmesiden. Kundernes betaling for kort dækker ikke hele produktionsomkostningen. Udgifterne til køb af rejsehjemmel fordeles på de enkelte ruter i forhold til den beregnede passagerindtægt. Rejsekortafgifter Movia betaler afgifter til Rejsekort A/S i forhold til omsætning og antal rejser. Desuden betaler Movia driftsudgifter til Rejsekort A/S. Driftsudgifterne afhænger af antallet af standere med salgs- og valideringsudstyr (check ind/check ud). Derudover skal Movia betale for rettelse af eventuelle fejl på udstyret, der ligger uden for vedligeholdelseskontrakten med leverandøren East West samt for slutleverance fra East West. Der budgetteres med en samlet stigning i rejsekortafgifterne på 23,8 mio. kr. i budget Den væsentligste årsag til stigningen er, at der fra 2015 indføres en ny model årsrapportmodellen til fordeling af afgifterne mellem trafikselskaberne. Årsrapportmodellen fordeler afgifter efter alle rejser og omsætning i senest tilgængelige årsrapport i stedet for den hidtidige fordeling efter rejser og omsætning på rejsekort. Årsrapportmodellen betyder ikke samlet set flere udgifter for Movia set over hele rejsekortets levetid, som er budgetteret til 2028, men der vil være en anden fordeling af udgifterne over årene. Årsrapportmodellen opererer med en fast betaling, mens den hidtidige model havde afgifter, der steg i takt med udbredelsen af rejsekortet. Derfor ses en stigning i afgifter fra budget 2015 til budget I 2016 er der endvidere budgetteret med en engangsbetaling på 7,7 mio. kr. til East West. Beløbet er fastsat i kontrakten og udløses, når den endelige leverance af Rejsekortsystemet er foretaget, og systemet er endeligt overtaget. Den endelige leverance af Rejsekortsystemet sker med levering af Rejsekort version 5.2, som forventes gennemført i november 2015 med endelig accept kort tid derefter. Rejsekortafgifterne fordeles på de enkelte busruter i forhold til passagerer og indtægter. Tale- og Dataradio Tale- og Dataradio (TDR) er det anvendte busradiosystem i Takstområde Hovedstaden og ved Næstved Terminalen, der giver mulighed for både tale- og datakommunikation. TDR anvendes af Movia og operatørerne til f.eks. aktiv trafikstyring, automatisk stoppestedsannoncering og realtidsinformation til blandt andet count down standere og rejseplandata. Budgettet indeholder udgifter til service med leverandøren af systemet. I budget 2016 er der et fald i udgifterne til TDR på 2,3 mio. kr., da leasingaftalen på udstyret udløber i Udgifterne til TDR fordeles på de berørte busruter i forhold til bustimer. Stoppesteder Stoppestedsudgifterne består af udgifter til vedligeholdelsesmateriel samt til udskiftning af stoppestedsstandere og køreplantavler mv., som anvendes på stoppestederne. Lønudgiften vedrørende vedligeholdelse af 18

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2016. 2. behandling. 2. september 2015

Trafikselskabet Movia. Budget 2016. 2. behandling. 2. september 2015 Trafikselskabet Movia Budget 2016 2. behandling 2. september 2015 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Sammenfatning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2016. 1. behandling. 25. juni 2015

Trafikselskabet Movia. Budget 2016. 1. behandling. 25. juni 2015 Trafikselskabet Movia Budget 2016 1. behandling 25. juni 2015 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Sammenfatning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Politisk dokument uden resume

Politisk dokument uden resume Politisk dokument uden resume Til stede: Per Hovmand, Niels E. Bjerrum, Poul Erik Ibsen, Knud Larsen, Peter Jacobsen, Steen Christiansen, Thomas Bak og medarbejderobservatør Thomas Damkjær Petersen. Endvidere

Læs mere

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet.

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet. Politisk dokument med resume Bestyrelsen 11. september 2014 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Budget 2015, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at: Budget 2015, 2. behandling (bilag 1) vedtages. Beslutning:

Læs mere

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet.

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Budget 2015, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at: Budget 2015, 2. behandling (bilag 1)

Læs mere

Sagsfremstillingen gøres tilgængelig på moviatrafik.dk samt ved fremsendelse til kommuner og regioner.

Sagsfremstillingen gøres tilgængelig på moviatrafik.dk samt ved fremsendelse til kommuner og regioner. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 29.oktober 2015 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 3 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet

Læs mere

Estimat 1, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet

Estimat 1, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2024654 Bestyrelsen 20-01-2011 Henrik Visborg Thune 05 Økonomirapport 2011.1 (Estimat 1, 2011) Indstilling: Direktionen indstiller, at Estimat

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 14 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2017 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2017 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Nikolaj Beer Eriksen 15 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen om

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget behandling. 11. september 2014

Trafikselskabet Movia. Budget behandling. 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Budget 2015 2. behandling 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Indledning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2020 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2020 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Dokumentnummer 493089 Bestyrelsen Dato 28. november 2018 10 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2020 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Budget 2015 2. behandling 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Indledning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra direktionen. Sager til beslutning

1. Godkendelse af dagsordenen 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra direktionen. Sager til beslutning Politisk dokument uden resume Til stede: Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand, John Schmidt Andersen, Poul Erik Ibsen, Peter Jacobsen, Knud Larsen, Jens Mandrup, Hans Toft og medarbejderobservatør Thomas

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2019 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2019 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 7. december 2017 Nikolaj Beer Eriksen 08 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2019 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen om

Læs mere

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning.

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 15 Trafikbestillingsgrundlag 2016 Indstilling: Administrationen indstiller At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3616545 Bestyrelsen 2. november 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 2. november 2017 skriftligt møde Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse

Læs mere

Estimat 4, 2010 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet

Estimat 4, 2010 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet Politisk dokument uden resume Sagsnummer 2019537 Bestyrelsen 20. januar 2011 GSS 04 Økonomirapport.4 (Estimat 4) Indstilling: Direktionen indstiller, at Estimat 4, tages til efterretning og godkendes som

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget behandling. 30. juni 2016

Trafikselskabet Movia. Budget behandling. 30. juni 2016 Bestyrelsesmøde 30. juni 2016 / Punkt 04 / Bilag 1 Trafikselskabet Movia Budget 2017 1. behandling 30. juni 2016 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. juli 2014 Region Sjælland - Følgebrev til budget

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 01 Dagsorden for bestyrelsesmøde 15. september 2016 klokken Dagsorden og meddelelser:

Politisk dokument uden resume. 01 Dagsorden for bestyrelsesmøde 15. september 2016 klokken Dagsorden og meddelelser: Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-3293438 Bestyrelsen 15. september 2016 Michael Skov 01 Dagsorden for bestyrelsesmøde 15. september 2016 klokken 9.30-12.00 Dagsorden og meddelelser:

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Henrik Visborg Thune 06 Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 i 2017 godkendes som

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. juli 2014 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2010

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2010 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts JWI 07 Økonomirapport.1 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.1 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 01 Dagsorden for bestyrelsesmøde 30. juni 2016 klokken Dagsorden og meddelelser:

Politisk dokument uden resume. 01 Dagsorden for bestyrelsesmøde 30. juni 2016 klokken Dagsorden og meddelelser: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3291195 Bestyrelsen 30. juni 2016 Michael Skov 01 Dagsorden for bestyrelsesmøde 30. juni 2016 klokken 9.30-12.00 Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse

Læs mere

Til kommuner og regioner i Movias område. 26. juni Følgebrev til budget 2016, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Til kommuner og regioner i Movias område. 26. juni Følgebrev til budget 2016, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler NBE Direkte +45 36 13 17 57 nbe@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 26. juni 2015 Følgebrev til budget 2016, 1. behandling

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget behandling. 15. september 2016

Trafikselskabet Movia. Budget behandling. 15. september 2016 Bestyrelsesmøde 15. september 2016 / Punkt 05 / Bilag 1 Trafikselskabet Movia Budget 2017 2. behandling 15. september 2016 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Til kommuner og regioner i Movias område. 10. december Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner

Til kommuner og regioner i Movias område. 10. december Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner Til kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. december 2015 Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Politisk dokument uden resume. Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 30. juni 2016 kl Til stede:

Politisk dokument uden resume. Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 30. juni 2016 kl Til stede: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. juni 2016 Michael Skov Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 30. juni 2016 kl. 9.30-12.00 Til stede: Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand, Peter

Læs mere

Politiske dokument med resume. 05 Godkendelse af estimat 2, Indstilling: Administrationen indstiller,

Politiske dokument med resume. 05 Godkendelse af estimat 2, Indstilling: Administrationen indstiller, Politiske dokument med resume Sagsnummer 18838 Bestyrelsen Dato 19. juni 2018 05 Godkendelse af estimat 2, 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender estimat 2 for 2018 som

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Høje-Taastrup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat 3 i 2017 godkendes som gældende forventning til Movias regnskab 2017.

Administrationen indstiller, at Estimat 3 i 2017 godkendes som gældende forventning til Movias regnskab 2017. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 2. november 2017 David Astrup 02 Estimat 3 2017 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 3 i 2017 godkendes som gældende forventning

Læs mere

At estimat 2, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2014.

At estimat 2, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2014. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 26. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Estimat 2, 2014. Indstilling: Administrationen indstiller: At estimat 2, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende

Læs mere

Greve Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Greve Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Greve Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Greve Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat 1 i 2017 godkendes som gældende forventning til 2017.

Administrationen indstiller, at Estimat 1 i 2017 godkendes som gældende forventning til 2017. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 20. april 2017 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 1 2017 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 1 i 2017 godkendes som gældende

Læs mere

Kalundborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kalundborg Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kalundborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1.

Læs mere

Egedal Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Egedal Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Egedal Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Egedal Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 3. november 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3.2016 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 3.2016 godkendes som

Læs mere

Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Gladsaxe Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Gladsaxe Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1.juli 2013 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Rudersdal Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Rudersdal Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Rudersdal Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Rudersdal Kommune - Følgebrev til budget

Læs mere

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Vallensbæk Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Vallensbæk Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Vallensbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Vallensbæk Kommune - Følgebrev til budget

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner af

Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner af Til kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler NBE Direkte +45 36 13 17 57 Fax - nbe@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. januar 2015 Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Rudersdal Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Rudersdal Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Rudersdal Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Rudersdal Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Politisk dokument uden resume. Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 20. april 2017 kl

Politisk dokument uden resume. Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 20. april 2017 kl Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. april 2017 Michael Skov Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 20. april 2017 kl. 9.30-12.00 Til stede: Formand Thomas Gyldal Petersen, Peter Jacobsen,

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. juni 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 05 Estimat 2.2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2.2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederiksberg Kommune - Følgebrev

Læs mere

01 Godkendelse af dagsorden. 04 Årsrapport 2015 Afgivelse til revision. Politisk dokument uden resume

01 Godkendelse af dagsorden. 04 Årsrapport 2015 Afgivelse til revision. Politisk dokument uden resume Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. februar 2016 Michael Skov Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 25. februar 2016 kl. 9.00-12.00 Til stede: Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand,

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 08. februar Ballerup Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 08. februar Ballerup Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Ballerup Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. januar 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Region Sjælland - Følgebrev til budget

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 20. januar 2012 Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2013, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2013, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. juni 2012 Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2013, 1.

Læs mere

Til Lolland Kommune. 08. februar Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lolland Kommune. 08. februar Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lolland Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Hvidovre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Hvidovre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia Hvidovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. januar 2012 Hvidovre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Høje-Taastrup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Ringsted Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lejre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultat for 2010

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultat for 2010 Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 24. juni 2010 IWL 09 Økonomirapport 2010.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport 2010.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Politisk dokument uden resume. Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 22. juni 2017 kl

Politisk dokument uden resume. Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 22. juni 2017 kl Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Michael Skov Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 22. juni 2017 kl. 9.30-12.30 Til stede: Formand Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand,

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Budget 2014 2. behandling 12. september 2013 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Økonomi Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Hørsholm Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Hørsholm Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Hørsholm Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Hørsholm Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Næstved Kommune. 15. marts Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Næstved Kommune. 15. marts Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Næstved Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 15. marts Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 15. marts Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Til Hørsholm Kommune. 15. marts Hørsholm Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Hørsholm Kommune. 15. marts Hørsholm Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Hørsholm Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Hørsholm Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2011 Region Hovedstaden - Følgebrev til budget

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling inklusive bilag om budgetfølsomhed Indstilling: Direktionen indstiller at,

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Dragør Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Dragør Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia Dragør Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. januar 2012 Dragør Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederiksberg Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Frederiksberg Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Region Sjælland - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Til Glostrup Kommune. 15. marts Glostrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Glostrup Kommune. 15. marts Glostrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Glostrup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler NBE Direkte +45 36 13 17 57 Fax - nbe@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Glostrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. januar 2012 Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere