Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Relaterede dokumenter
Bilag 4. Sagsnr Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.

SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Ændringsforslag til budgetforslag 2012

Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.

Den økonomiske regulering er inklusiv, hvad der er allerede er lagt i budgetrammerne fra tidligere års demografireguleringer.

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Bilag 4. Effektivisering 2015: Overblik. Tværgående effektiviseringer

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Beløb (1.000 kr P/L) ØU Effektbidrag

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Bilag 1: Redegørelse for konsekvenser af momsdommen

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål:

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Processen omkring vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for 2019 er i gang.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Indstilling til 2. behandling af budget

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Brev med orientering om budgetprocessen for Budget Processen omkring vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for 2015 er i gang.

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Hovedresultater Spørgeskemabesvarelserne er opridset i bilag 1. Hovedresultaterne opdelt for økonomi og praksis vedr. tolke er fremhævet herunder.

Bilag 3. Demografitilpasning ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring

Indstilling til 2. behandling af budget

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7

SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.

Yderligere forslag til effektiviseringer

I vedlagte notat gennemgås hovedlinjerne i beretningerne og den videre proces.

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Udvalget for Klima og Miljø

Økonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende:

Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr /19) 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning.

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019

Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018

Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019.

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.

Budgetopfølgning 2/2012

Arbejdsmarkedsudvalget BILAG 2

Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2

Indstilling til 2. behandling af budget

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017

Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende økologi og ældremad

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Transkript:

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner. Æ2012-36 Anlægsprojekt der aflyses - Jordforurening - billige boliger afstemningsprogram fredag d. 28. september 2012. Ændringsforslaget har været sendt ud i forbindelse med udsendelsen d. 21. september 2012, derfor har der været mulighed for at stille underændringsforslag til ændringsforslaget. Ændringsforslaget er indsat i materialet udsendt til BR-mødet d. 4. oktober 2012. 03-10-2012 Sagsnr. 2012-137080 Dokumentnr. 2012-785841 Sagsbehandler Henrik Krogsgaard Æ2012-37 Anlægsprojekt der aflyses - Citizen 2012: Min Digitale Borgerservice Æ15 - Udmøntning af udisponeret anlægspulje ændres fra Økonomisk forvaltning, anlæg til Fælles anlægspuljer. Æ38 Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg ændres fra Københavns Koncernservice, anlæg til Økonomisk forvaltning, anlæg. Æ324 P-pulje (fra overførelsessagen) Der var angivet to bevillinger på ændringsforslaget. Bevillingen skal være Parkering. Æ338 Anlægsprojekt der udskydes - CP IV - Bremerholm Center for Økonomi 1599 København V Telefon 3366 2169 E-mail hko@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800206

Æ339 P-pladser udenfor betalingszonen Æ340 Kreativ vækst - Mere intelligente indkøb (tværkommunal innovationsenhed) - finansieres inden for TMUs ramme Æ358 Akutpakke til intensive jobformidlingsforløb og administration (Æ19 og F6 Regulering af servicebufferpulje) Der er angivet forkert styringsområde på ændringsforslaget. Styringsområdet ændres fra Overførsler mv. til Service. Ændringen medfører en modpostering på servicebufferpuljen og finansieringen heraf (Æ19 og F6) for, at kommunens serviceudgifter svarer til det opgjorte serviceudgiftsloft. Servicebufferpuljen vil således være 145,4 mio. kr. i vedtaget budget 2013. E8 Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser Der er angivet forkert bevilling og forkerte funktioner for effektiviseringsforslaget. Bevillingen ændres fra Tværgående opgaver og administration til Børnefamilier med særlige behov. Funktionen 6.45.51.1 ændres til følgende funktioner; 5.28.21.1 (-6 t.kr.), 5.28.23.1 (-36 t.kr.), 5.28.24.1 (-3 t.kr.), 5.35.40.1 (-9 t.kr.), 5.38.45.1 (-4 t.kr.), 5.38.59.1 (-1 t.kr.) og 6.45.58.1 (-86 t.kr.). E9 Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design Der er angivet forkert bevilling på ændringsforslaget vedr. anlægsmidlerne til Økonomiudvalget. Bevillingen ændres fra Økonomisk forvaltning, service til Økonomisk forvaltning, anlæg. Side 2 af 5

E18 Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Samling af BIF og KBS kontaktcenter (Citizen 2015) Der angivet forkert bevilling og funktion på ændringsforslaget. Bevillingen ændres fra Jobcenterdrift til Københavns Borgerservice, anlæg. Funktionen ændres fra 6.45.53 til 6.45.53.3. E19 Tværgående effektiviseringsforslag - It-arkivering Der er angivet forkert udvalg på ændringsforslaget vedr. midlerne på bevillingen Beredskabskommissionen. Udvalget ændres fra Økonomiudvalget til Beredskabskommissionen. E27 Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen Ved en fejl er effektiviseringsforslaget E27 opdelt i to forslag. Der er indsættes en kæde mellem de to effektiviseringsforslag, således at E27b vedtages, såfremt E27a vedtages. Såfremt E27a ikke vedtages, bortfalde E27b. E28 Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Ved en fejl er effektiviseringsforslaget E28 opdelt i to forslag. Der er indsættes en kæde mellem de to effektiviseringsforslag, således at E28b vedtages, såfremt E28a vedtages. Såfremt E28a ikke vedtages, bortfalde E28b. E53 Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Indførelse af gebyr på foreningers brug af Grøndal Centrets bowlingbaner Vedtagelsen af effektiviseringsforslaget medfører en ændring til Kultur- og Fritidsudvalgets takster. Den nye takst fremgår af bilag 1 til rettelsesbladet. E79 Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Botilbud til borgere med enslignende massivt plejebehov (Kvalitetsmodel) ændres fra Hjemmeplejen til Borgere med handicap. E86 Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Besparelser på netværk for borgere med handicap ændres fra Borgere med handicap til Borgere med handicap, demografireguleret. Side 3 af 5

H93 Finansieringen af øvrige initiativer, som har konsekvenser for økonomien på parkeringsområdet Ved en fejl var F, Ø og I blevet tilføjet som medforslagsstillere på hensigtserklæringen. Partierne er blevet fjernet som medforslagsstillere fra hensigtserklæringen i materialet udsendt til BR-mødet d. 4. oktober 2012. Bilag 4 Udskydelse af anlæg Ved udsendelsen af materialet til 2. Behandlingen af budgetforslag 2013 og overslagsårene 2014-2016 d. 28. september 2012 blev der udsendt et opdateret bilag 4 vedr. udskydelser af anlæg, således at 827,4 mio. kr. til anlæg udskydes fra 2013 i stedet for 815,2 mio. kr., som fremgik af bilaget i forbindelse med budgetforliget. Ændringen medfører, at kommunens samlede anlægsudgifter ikke overstiger 3.600 mio. kr. Side 4 af 5

Bilag 1 Takstoversigt 2013: Kultur- og Fritidsudvalget Styrelsesloven 41a gælder IKKE: Benævnelse: Gebyr på foreningers brug af Grøndal Centrets bowlingbaner Hjemmel: Folkeoplysningsloven - LBK nr 854 af 11/07/2011 Fastsættes af: Prisfastsættelsesprincip: Kalkulationsprincip: Bemærkninger: Borgerrepræsentationen Jf. reglerne for kultur- og fritidsområdet kan priser frit fastsættes. Den forventede indtægt i 2013 tager udgangspunkt i det forventede antal udlejede baner (ca. 12.000) og de oplyste takster (25 kroner pr. bane). Indtægten er baseret på skøn. Foreningstiderne på bowlingbanerne udgør i 2012 i størrelsesordenen 14.640 timer. Med taksten forventes at der bookes færre timer. 2011 2012 2013 Delindtægt i 2013 (mio. kr.) 01. Pr. time pr. bane 0 kr. 0 kr. 25 kr. 0,3 mio. kr. Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.) 0 mio. kr. 0 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,3 mio.kr. Side 5 af 5