Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2009

Relaterede dokumenter
Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2008

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2011

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2012

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2014

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2013

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2015

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2016

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2018

Nøgletal for privatbanerne Regnskab 2017

Nøgletal for privatbanerne, inkl. regional togtrafik i NJ og Aarhus Letbane. Budget 2017

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel. Budget 2018

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel. Budget 2019

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2011

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater. Sammenfatning

2. Trafikselskabets budget 2011

Notat vedr. Nøgletal for kollektiv trafik Busdrift ekskl. handicapkørsel og privatbaner.

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2012

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008

Evaluering af Tølløsebanen

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Administrationen indstiller, at Estimat 1 i 2017 godkendes som gældende forventning til 2017.

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2011

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2016

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2017

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2012/2013

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Administrationen indstiller, at Estimat 3 i 2017 godkendes som gældende forventning til Movias regnskab 2017.

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikkøbsrapport lokalbaner

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2)

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2010

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

Tabel 1: Albertslund Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Trafikkøbsrapport lokalbaner

at Estimat godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2013, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Nordjyllands Trafikselskab juni 2010

Regnskab 2009 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia)

Tabel 1: Hillerød Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 tili Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016.

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Vejledning om dataindberetning

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Bilag 2. Budget behandling. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde. Indholdsfortegnelse

Estimat 1, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet

Fredensborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Forventede udbud for buskørsel i perioden

Estimat 4, 2010 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2014.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016.

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Tabel 1: Helsingør Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Handicapkørselsstatistik i 2006

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

At estimat 4, 2012 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2012.

Transkript:

Nøgletal for privatbanerne, 5. oktober 2010

3 Nøgletal for privatbanerne, Forord Privatbanestatistik, Regnskab 2009 Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken for bustrafik, har fokus på transportarbejde, omkostninger, passagerindtægter og de tilskud der ydes til denne transportform. Statistikken udarbejdes på baggrund af indberetninger fra trafikselskaberne. Udgifter til tjenestemandspensionerne indgår ikke i statistikken, da pensionsudgifterne afholdes direkte af regionerne. Alle udgifter, indtægter og tilskud i statistikken ses fra trafikselskabets synsvinkel. Tabel 0-1. Udgifter, indtægter og tilskud pr trafikselskab, Regnskab 2009 (mio. kr.) Udgifter Kontraktbetaling (1) 314,2 9,6 39,9 56,1 419,7 Andre driftsrelaterede udg. 217,4-0,5 5,9 0,1 222,9 Administrationsudgifter 3,2 1,9 0,1 0,6 5,9 Samlede udgifter 534,9 11,0 45,9 56,8 648,5 Passagerindtægter Billetter/kort 141,6 1,9 10,6 18,5 172,7 Offentlige instanser 5,0 1,1 2,3 3,3 11,6 Samlede passagerindt. 146,6 3,0 12,9 21,8 184,2 Driftstilskud Tilskud fra regioner 266,7 6,2 27,1 18,8 318,8 Tilskud fra kommuner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlede driftstilskud 266,7 6,2 27,1 18,8 318,8 Investeringstilskud Tilskud fra regioner 121,6 1,8 5,9 16,2 145,5 Tilskud fra kommuner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlede investeringstilskud 121,6 1,8 5,9 16,2 145,5 Samlede indtægter (2) 534,9 11,0 45,9 56,8 648,5 Fynbus og BAT administrerer ingen lokalbaner og er derfor udeladt fra statistikken (1) 'Kontraktbetaling' vedrører trafikselskabernes betaling til operatørerne for dels kørsel på banerne og dels vedligehold af og nyinvestering i infrastruktur. (2) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede investeringstilskud. Tilskuddet er opdelt i investeringstilskud og driftstilskud. Udgifterne er opdelt i kontraktbetaling, andre driftsrelaterede udgifter og administrationsudgifter. Der foretages således ikke en egentlig opgørelser over udgifternes fordeling på investeringer og drift. Dette skyldes bl.a., at det er kendetegnende for privatbanerne, at mange investeringer finansieres enten ved låntagning (infrastruktur) og/eller leasing (materiel). Trafikstyrelsen arbejder på at ændre opgørelsesmetoden, således at investeringer i infrastruktur og materiel kommer til at fremgå af statistikken. Da det statistiske grundlag fra før 2007 ikke er fyldestgørende, er der ikke et fuldstændigt overblik over tilskud og udgifter frem til og med 2006. Af tabel 0-1 fremgår hovedtallene i de data Trafikstyrelsen har indsamlet om privatbanerne gældende for 2009. Der er ikke indsamling af data om de konkrete investeringer i materiellet eller infrastrukturen, ligesom privatbanernes konkrete udgifter ikke er opdelt i drift og investeringer jf. ovenstående. Der er tilsvarende indsamlet data for 2007 og 2008. Disse data fremgår af dokumenter på Trafikstyrelsens hjemmeside. Det samlede driftstilskud er steget med ca. 25 mio. kr. fra 2008 til 2009, primært i Movia. Dette skyldes at Movia har leaset nyt og bedre materiel, der har en højere leasingudgift. Herudover er der benyttet 70 mio kr. mere på investeringer i 2009 end i 2008. Det skyldes især en opgradering af Østbanen, så det nu er muligt at køre 100km/t på strækningen, men også store investeringer i

4 Nøgletal for privatbanerne, Forord Odsherredsbanen og Tølløsebanen har haft indflydelse på de øgede udgifter til investeringer i privatbanerne. De øgede investeringsudgifter har endvidere indflydelse på passagerfinansieringsgraden (tabel 5)., der er faldet fra 31,68% i 2008 til 28,41% i 2008. Dette modsvarer omtrent de øgede udgifter til investeringer. Pensionsudgifterne til de tjenestemandslignende ansatte afholdes direkte af regionerne og indgår ikke i Trafikstyrelsens data (tabel 1). I 2002 udgjorde dette beløb 74,4 mio. kr. Privatbanernes transportarbejde og økonomi I tabel 0-2 er privatbanernes tilskud pr. personkm og påstigning opgjort. Af tabellen fremgår endvidere den gældende organisatoriske opdeling. Flere Privatbaner har siden 2001 ændret organisation op til flere gange. Tabel 0-2. Påstigere og personkm fordelt på trafikselskab og strækning, Regnskabstal 2009 Trafikselskab Movia, Hovedstaden Movia, Sjælland Region/ selskab Lokalbanen Regionstog Strækning Påstigerer Personkm. Tilskud mio. kr.(1) Tilskud/ påstiger Tilskud/ personkm Frederiksværkbanen 1.568.911 31.735.981 47,3 30,15 1,49 Gribskovbanen 1.422.475 23.083.157 33,7 23,72 1,46 Hornbækbanen 706.031 6.622.039 20,0 28,27 3,01 Lille Nord (1) 1.041.387 15.039.377 16,7 16,04 1,11 Nærumbanen 675.985 3.229.148 13,7 20,21 4,23 Østbanen 911.536 16.370.434 98,5 108,05 6,02 Lollandsbanen 839.186 22.761.709 41,4 49,38 1,82 Odsherredsbanen 1.043.689 21.228.634 55,4 53,12 2,61 Tølløsebanen 437.142 7.510.099 61,6 140,88 8,20 Hirtshals - Hjørring 539.000 6.001.800 11,9 22,04 1,98 NT Nordjyske jernbaner Skagen - Frederikshavn 596.000 16.597.200 23,1 38,78 1,39 Midttrafik Midtjyske Odderbanen 964.935 12.544.155 16,2 16,79 1,29 jernbaner Lemvigbanen 187.507 3.937.647 16,8 89,43 4,26 Sydtrafik Vestbanen Varde-Øksbøl-Nr. Nebel 238.400 3.537.120 8,0 33,59 2,26 I alt 11.172.184 190.198.500 464,3 41,56 2,44 (1) fordeling af tilskud på strækninger er delvist skønnet. Tilskuddet indeholder både driftstilskud og investeringstilskud. Det skal bemærkes, at Movias samlede tilskud til privatbanerne er steget voldsom fra 2007 til 2009 på grund af opgraderinger af baner og materiel. Det har stor betydning for beregningen af tilskuddet pr. personkm/påstiger eftersom tilskud til investeringer indgår i det samlede tilskud. Således er over 60% af tilskuddet til Østbanen og næsten 50% af tilskuddene til Odsherredsbanen og Tølløsebanen investeringstilskud. Privatbanerne har i 2009 samlet set haft en fremgang i antallet af påstigninger med 6% og i persontransportarbejdet på 3% i forhold til 2008. Dette skyldes især, at hastigheden er øget fra 75km/t til 100km/t på Frederiksværkbanen og Lille Nord samtidig med at der på disse strækninger er indført en ny køreplan. På disse strækninger ses der således en kraftig passagertilvækst på 17% for Frederiksværkbanen og 15% på Lille Nord målt i personkm. På Odderbanen ses tillige en stor passagertilvækst på hele 26% i 2009 i forhold til 2008. Dette skyldes, at det store sporarbejde, hvor togene ikke kørte i tre måneder i sommeren 2008, er overstået. For Lemvigbanen ses et kraftigt fald i passagertilslutningen. Dette skyldes dels at der er fundet en mere præcis opgørelsesmetode, der viser sig at give et lavere passagertal og dels at Lemvig kommune har indført gratiskørsel på de lokale busruter. Dette har medført færre skolekortrejsende på Lemvigbanen. Af nedenstående graf fremgår udviklingen i transportarbejdet samt i drifts- og investeringstilskud. Tilskuddene er deflateret med nettoprisindekset.

5 Nøgletal for privatbanerne, Forord Figur 1. Udviklingi tilskud og transportarbejde. 200 Index, 2006 og 2007 = 100 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Transportarbejde Driftstilskud Investeringstilskud Transportarbejde før 2007 Udgifter før 2007 Der er ændret opgørelsesmetode fra 2006 til 2007. Tal for 2010 er skønnet. Tilskud er deflateret med nettoprisindekset

7 Nøgletal for privatbanerne, Nøgletal for privatbanerne, Nøgletal for privatbanerne, Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr trafikselskab, Regnskab 2009 (mio. kr.) Udgifter Kontraktbetaling (1) 314,2 9,6 39,9 56,1 419,7 Andre driftsrelaterede udg. 217,4-0,5 5,9 0,1 222,9 Administrationsudgifter 3,2 1,9 0,1 0,6 5,9 Samlede udgifter 534,9 11,0 45,9 56,8 648,5 Passagerindtægter Billetter/kort 141,6 1,9 10,6 18,5 172,7 Offentlige instanser 5,0 1,1 2,3 3,3 11,6 Samlede passagerindt. 146,6 3,0 12,9 21,8 184,2 Driftstilskud (3) Tilskud fra regioner (4) 266,7 6,2 27,1 18,8 318,8 Tilskud fra kommuner (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlede driftstilskud 266,7 6,2 27,1 18,8 318,8 Investeringstilskud Tilskud fra regioner (4) 121,6 1,8 5,9 16,2 145,5 Tilskud fra kommuner (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlede investeringstilskud 121,6 1,8 5,9 16,2 145,5 Samlede indtægter (2) 534,9 11,0 45,9 56,8 648,5 Fynbus og BAT administrerer ingen lokalbaner og er derfor udeladt fra statistikken (1) 'Kontraktbetaling' vedrører trafikselskabernes betaling til operatørerne for dels kørsel på banerne og dels vedligehold af og nyinvestering i infrastruktur. (2) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede investeringstilskud. (3) Driftstilskud er inklusive leasing af tog og infrastrukturvedligehold (4) Tilskud er et udtryk for trafikselskabets tilskudsbehov i året, og er derfor ikke det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Kommuner og regioner efterregulerer efterfølgende i deres betalinger til trafikselskabet for at udligne forskellen mellem tilskudsbehovet og de faktiske betalinger i året. Dette sker 1 eller 2 år efter (se tabel 2) Tabel 2. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab (mio. kr.), Regnskab 2009 Efterregulering fra/til regioner (1) 0 0 0 0 0 Efterregulering fra/til kommuner (1) 0 0 0 0 0 Samlet efterregulering 0 0 0 0 0 (1) Efterregulering af tilskud er forskellen mellem trafikselskabernes tilskudsbehov og det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Efterreguleringen bliver betalt af regioner/kommuner (negativt tal) eller af trafikselskabet (positivt tal) 1 eller 2 år efter. Note: Trafikstyrelsen arbejder på at efterregulering for privatbanernes bliver indberettet i løbet af 2011

8 Nøgletal for privatbanerne, Nøgletal for privatbanerne, Tabel 3. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab (pct.), Regnskab 2009 Kontraktbetaling (1) 58,74% 87,20% 86,91% 98,74% 64,72% Andre driftsrelaterede udg. 40,65% -4,43% 12,87% 0,14% 34,38% Administrationsudgifter 0,61% 17,23% 0,22% 1,11% 0,91% Samlede udgifter 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% (1) 'Kontraktbetaling' vedrører trafikselskabernes betaling til operatørerne for dels kørsel på banerne og dels vedligehold af og nyinvestering i infrastruktur. Tabel 4. Passagerindtægter pr. trafikselskab (pct.), Regnskab 2009 Billetter/kort 96,61% 64,77% 82,21% 85,00% 93,72% Offentlige instanser 3,39% 35,23% 17,79% 15,00% 6,28% Samlede passagerindt. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tabel 5. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab (pct.), Regnskab 2009 Passagerfinansieringsgrad 27,40% 27,13% 28,09% 38,37% 28,41% Note: Passagerfinansieringsgraden er beregnet som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter. Tallet kan ikke sammenlignes med passagerfinansieringsgraden for busser, da infrastrukturen medregnes i privatbanernes passagerfinansieringsgrad. Tabel 6. Finansieringsfordeling pr. trafikselskab (pct.) (1), Regnskab 2009 Finansiering via passagerbetaling (2) 26,47% 17,57% 23,09% 32,62% 26,62% Passagerindtægter fra offentlige instanser. 0,93% 9,56% 5,00% 5,76% 1,79% Driftstilskud 49,86% 56,42% 59,05% 33,11% 49,15% Investeringstilskud 22,74% 16,45% 12,87% 28,52% 22,44% I alt 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1) Finansiering er beregnet som indtægts-/tilskudsandelen af samlede udgifter. 2) Passagerbetaling inkluderer betaling fra billetter/kort, andre (cykle, post mv.) og kontrolafgift. Eksklusiv passagerindtægter fra offentlige instanser.

9 Nøgletal for privatbanerne, Nøgletal for privatbanerne, Tabel 7. Årsværk opdelt på personalekategori, Regnskab 2009 Movia Sydtrafik (1) Midttrafik NT (2) I alt Beskæftigede ved privatbanen 456,0 22,5 64,0 50,4 592,9 Trafikselskabets administrationsmedarb. i relation til privatbanen 2,5 0,7 0,1 0,1 3,4 Andre ansatte i trafikselskabet med relation til privatbanen 0,0 0,5 0,0 0,1 0,6 Samlet antal årsværk 458,5 23,7 64,1 50,6 596,9 (1) Sydtrafiks 0,5 andre ansatte, er ansat i Varde Kommune. (2) De 0,2 ansatte med relation til privatbanen i Nordjyllands Trafikselskab er baseret på et skøn Tabel 8. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og indtægter og tilskud pr. køreplantime, Regnskab 2009 Antal togsæt 58 3 13 7 81 Køreplantimer (KPT) (2) 144.182 5.879 18.347 13.238 181.646 Køreplantimer pr. togsæt 2.486 1.960 1.411 1.891 2.243 Pr. køreplantime (kr./time): Passagerindtægter (1) 1.017 507 702 1.646 1.014 Driftstilskud 1.850 1.055 1.476 1.420 1.755 Investeringstilskud 844 308 322 1.223 801 Samlet indtægter pr KPT 3.710 1.869 2.499 4.290 3.570 (1) Samlede passagerindtægter bestående af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift. (2) Køreplantimerne for Sydtrafik faldt i forhold til 2008 på trods af uændret kilometerproduktion pga. en strammere køreplan. Tabel 9. Togsæt, togsætkm, og indtægter og tilskud pr. togsætkm, Regnskab 2009 Antal togsæt 58 3 13 7 81 Togkm 6.515.334 315.978 879.000 748.139 8.458.451 togsætkm (1) 6.744.580 315.978 997.750 786.855 8.845.163 kørte km pr. togsæt (1) 116.286 105.326 76.750 112.408 109.200 Pr. togsætkm (kr./togsætkm) Passagerindtægter 22 9 13 28 21 Driftstilskud 40 20 27 24 36 Investeringstilskud 18 6 6 21 16 Samlet indtægter pr togsætkm (1) 79 35 46 72 73 (1) Samlede passagerindtægter bestående af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift.

10 Nøgletal for privatbanerne, Nøgletal for privatbanerne, Tabel 10. Togsæt, påstigninger, personkm, tilskud pr. påstiger og tilskud pr personkm, Regnskab 2009 Antal togsæt 58 3 13 7 81 Antal påstigere (i mio.) 8,6 0,2 1,2 1,1 11,2 Antal personkm (i mio) (2) 147,6 3,5 16,5 22,6 190,2 Indtægter pr påstiger (kr/påstiger) Passagerindtægter (1) 16,95 12,50 11,17 19,20 16,49 Driftstilskud 30,84 26,00 23,49 16,56 28,53 Investeringstilskud 14,07 7,58 5,12 14,27 13,03 Samlet indtægter pr påstiger 61,86 46,09 39,79 50,03 58,05 Indtægter pr. personkm (kr/pkm) Passagerindtægter (1) 0,99 0,84 0,78 0,96 0,97 Driftstilskud 1,81 1,75 1,64 0,83 1,68 Investeringstilskud 0,82 0,51 0,36 0,72 0,77 Samlet indtægter pr personkm 3,62 3,11 2,78 2,51 3,41 (1) Samlede passagerindtægter bestående af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift. (2) Personkm for Midttrafik. Skønnet ud fra gns. Rejselængder Tabel 11. Kontrakttyper, Regnskab 2009 Strækninger med bruttokontrakter (1) 9 1 2 0 12 Strækninger med nettokontrakter (1) 0 0 0 2 2 Antal påstigere, bruttokontrakter 8.646.342 238.400 1.152.442 0 10.037.184 Antal påstigere, nettokontrakter 0 0 0 1.135.000 1.135.000 Antal påstigere pr bruttokontrakt 960.705 238.400 576.221 N/A 836.432 Antal påstigere pr nettokontrakt N/A N/A N/A 567.500 567.500 (1) Der er to kontrakter med i alt 9 strækninger i Movia, en kontrakt med en strækning i Sydtrafik, en kontrakt med to strækninger i Midttrafik og en kontrakt med to strækninger i Nordjyllands Trafikselskab

Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 DK-1117 København K. mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Nøgletal for privatbanerne,